Постановление Администрации Ростовской области от 24.08.2009 № 414
Об утверждении отчета о ходе работ по Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы по результатам за 2008 год
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2009 N 414 г. Ростов-на-Дону
Об утверждении отчета
о ходе работ по Областной
целевой программе "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области" на 2006-2010 годы
по результатам за 2008 год
В соответствии со статьей 26 Областного закона от 31.03.2009 N 146 "О Порядкепринятия решения о разработке областных долгосрочных программ, ихформирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценкиэффективности реализации областных долгосрочных целевых программ"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по Областной целевой программе"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области"на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением АдминистрацииРостовской области от 26.12.2008 N 604 "О переходных положениях приреализации областных целевых программ", по результатам за 2008 годсогласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на министраэнергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности областиМихалева С.А.
Глава Администрации
(Губернатор) области В.Ф. ЧубПостановление вноситминистерство энергетики,инженерной инфраструктурыи промышленности области
Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 24.08.2009 N 414
ОТЧЕТ
о ходе работ по Областной целевой программе
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области" на 2006-2010 годы по результатам за 2008 год
I. Общий объем фактически произведенных расходов
В 2008 году на реализацию Областной целевой программы"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области"на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) с учетом уточненной своднойбюджетной росписи предусматривалось 6 146 784,1 тыс. рублей,фактическое выполнение составило 4 727 586,1 тыс. рублей (76,9процента), в том числе:
федеральный бюджет - 872 677,5 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 687 250,4 тыс. рублей (78,8 процента);
областной бюджет - 2 622 145,2 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 2 442 437,8 тыс. рублей (93,1 процента);
местный бюджет - 725 461,4 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 725 461,4 тыс. рублей (100 процентов);
внебюджетные источники - 1 926 500,0 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 872 436,5 тыс. рублей (45,3 процента).
Фактические расходы по источникам финансирования представлены втаблице N 1.
Таблица N 1
Объем произведенных расходов по источникам финансирования|———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|| N | Источники | Уточненная | Фактическое | Процент ||п/п| финансирования | сводная | исполнение |исполнения|| | | бюджетная |(тыс. рублей)| || | | роспись | | || | |(тыс. рублей)| | ||———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————||1. |Федеральный бюджет | 872677,5 | 687250,4 | 78,8 ||———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————||2. |Областной бюджет | 322232,7 | 279003,2 | 86,6 ||———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————||3. |Фонд софинансирования| 2299912,5 | 2163434,6 | 94,1 ||———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————||4. |Местный бюджет | 725461,4 | 725461,4 | 100,0 ||———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————||5. |Внебюджетные средства| 1926500,0 | 872436,5 | 45,3 ||———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|| |Итого финансирование | 6146784,1 | 4727586,1 | 76,9 || |по Программе | | | ||———|—————————————————————|—————————————|—————————————|——————————|
Объемы финансирования и фактическое освоение по источникамфинансирования и направлениям расходов приведены в таблице N 2.
Таблица N 2
Финансирование и фактическое освоение мероприятий Программы по
источникам финансирования и направлениям расходов|———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————|| N | Наименование | Источники | Уточненный |Исполнено |Процент||п/п| мероприятия |финансирова-|план бюджет- | (кассовые|испол- || | | ния |ных ассигно- | расходы) | нения || | | | ваний на | (тыс. | || | | | 2008 год | рублей) | || | | |(тыс. рублей)| | ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————||1. |Модернизация и |всего | 37555,4 | 37555,4 | 100,0 || |реконструкция |————————————|—————————————|——————————|———————|| |объектов |федеральный | 12811,0 | 12811,0 | 100,0 || |водоснабжения и |————————————|—————————————|——————————|———————|| |водоотведения |областной | 24200,0 | 24200,0 | 100,0 || |Аксайского района |————————————|—————————————|——————————|———————|| | |местный | 544,4 | 544,4 | 100,0 ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————||2. |Модернизация и |всего | 109773,9 | 109773,9 | 100,0 || |реконструкция |————————————|—————————————|——————————|———————|| |систем водоснаб- |федеральный | 34030,0 | 34030,0 | 100,0 || |жения и водоотве- |————————————|—————————————|——————————|———————|| |дения г. Батайска |областной | 70730,0 | 70730,0 | 100,0 || | |————————————|—————————————|——————————|———————|| | |местный | 5013,9 | 5013,9 | 100,0 ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————||3. |Развитие и |всего | 228631,0 | 116299,3 | 50,9 || |модернизация |————————————|—————————————|——————————|———————|| |систем |федеральный | 139286,7 | 33438,7 | 24,0 || |водоснабжения |————————————|—————————————|——————————|———————|| |и водоотведения |областной | 83970,2 | 77486,5 | 92,3 || |шахтерских |————————————|—————————————|——————————|———————|| |территорий |местный | 5374,1 | 5374,1 | 100,0 ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————||4. |Модернизация |всего | 806768,6 | 766933,6 | 95,1 || |групповых | | | | || |водопроводов с | | | | || |развитием и |————————————|—————————————|——————————|———————|| |реконструкцией |федеральный | 273082,3 | 260724,4 | 95,5 || |водопроводных | | | | || |сетей в сельских | | | | || |районах области. |————————————|—————————————|——————————|———————|| |Модернизация и |областной | 477103,2 | 449626,1 | 94,2 || |реконструкция | | | | || |систем водоснаб- | | | | || |жения и водоотве- |————————————|—————————————|——————————|———————|| |дения в городах и |местный | 56583,1 | 56583,1 | 100,0 || |населенных | | | | || |пунктах с высоким | | | | || |уровнем износа | | | | ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————||5. |Модернизация и |всего | 2204885,0 | 2067426,1| 93,8 || |строительство |————————————|—————————————|——————————|———————|| |объектов |федеральный | 347328,1 | 346246,3 | 99,7 || |водоснабжения и | | | | || |водоотведения, |————————————|—————————————|——————————|———————|| |направленные на |областной | 1274685,2 | 1138308,1| 89,3 || |развитие инженер- | | | | || |ной инфраструк- |————————————|—————————————|——————————|———————|| |туры городов и |местный | 582871,7 | 582871,7 | 100,0 || |районов области | | | | ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————||6. |Модернизация и |всего | 333322,4 | 264543,9 | 79,4 || |строительство | | | | || |объектов тепло- |————————————|—————————————|——————————|———————|| |снабжения, |федеральный | 66139,4 | 0,0 | 0,0 || |направленные на | | | | || |снижение аварий- |————————————|—————————————|——————————|———————|| |ности, закрытие и |областной | 243273,2 | 240634,1 | 98,9 || |газификацию | | | | || |угольных и вынос |————————————|—————————————|——————————|———————|| |подвальных |местный | 23909,8 | 23909,8 | 100,0 || |котельных | | | | ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————||7. |Реконструкция и |всего | 431729,7 | 424999,3 | 98,4 || |капитальный |————————————|—————————————|——————————|———————|| |ремонт объектов |федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |водопроводно- |————————————|—————————————|——————————|———————|| |канализационного |областной | 383715,3 | 376984,9 | 98,2 || |хозяйства |————————————|—————————————|——————————|———————|| | |местный | 48014,4 | 48014,4 | 100,0 ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————||8. |Капитальный |всего | 67618,1 | 100,0 | 100,0 || |ремонт, рекон- | | | | || |струкция и |————————————|—————————————|——————————|———————|| |восстановление |федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |средств защиты | | | | || |объектов |————————————|—————————————|——————————|———————|| |водопроводно- |областной | 64468,1 | 64468,1 | 100,0 || |канализационного | | | | || |хозяйства в целях |————————————|—————————————|——————————|———————|| |антитеррористичес-|местный | 3150,0 | 3150,0 | 100,0 || |кой безопасности | | | | ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————|| |Всего по |всего | 4220284,1 | 3855149,6| 91,3 || |Программе |————————————|—————————————|——————————|———————|| | |федеральный | 872677,5 | 687250,4 | 78,8 || | |————————————|—————————————|——————————|———————|| | |областной | 2622145,2 | 2442437,8| 93,1 || | |————————————|—————————————|——————————|———————|| | |местный | 725461,4 | 725461,4 | 100,0 ||———|——————————————————|————————————|—————————————|——————————|———————|
1.1. Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения иводоотведения Аксайского района.
В соответствии с подпрограммой "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на2002 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 17.09.2001 N 675, за счет средств федерального,областного и местного бюджетов обеспечено завершение работ помодернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведенияАксайского района.
На реализацию мероприятия в 2008 году по уточненной своднойбюджетной росписи было предусмотрено финансирование в размере 37 555,4тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 12 811,0 тыс.рублей, областного бюджета - 24 200,0 тыс. рублей, местного бюджета -544,4 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.
1.2. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения иводоотведения г. Батайска.
Данное мероприятие также реализовывалось в рамках подпрограммы"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральнойцелевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы.
На реализацию мероприятия в 2008 году по уточненной своднойбюджетной росписи было предусмотрено финансирование в размере109 773,9 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета -34 030,0 тыс. рублей, областного бюджета - 70 730,0 тыс. рублей,средств местного бюджета - 5 013,9 тыс. рублей. Средства освоены вполном объеме.
Реализация данного мероприятия позволила снизить негативноевоздействие на окружающую среду, создать возможность жилищного ипромышленного развития г. Батайска.
1.3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведенияшахтерских территорий.
С целью развития и модернизации систем водоснабжения иводоотведения шахтерских территорий в 2008 году в 7 муниципальныхобразованиях проводились работы по строительству и реконструкции сетейи сооружений водоснабжения и канализации.
На реализацию мероприятия в 2008 году по уточненной своднойбюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств:
областного бюджета - 83 970,2 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 77 486,5 тыс. рублей;
местного бюджета - 5 374,1 тыс. рублей, фактическоефинансирование было осуществлено в полном объеме.
За счет средств федерального бюджета были предусмотрены средствана развитие и модернизацию систем водопроводно-канализационногохозяйства шахтерских территорий в сумме 139 286,7 тыс. рублей.Фактическое финансирование составило 33 438,7 тыс. рублей.
В результате выполненных работ по данному направлению снизилсяуровень износа и повысилась надежность объектовводопроводно-канализационного хозяйства.
1.4. Модернизация групповых водопроводов с развитием иреконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области.Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения вгородах и населенных пунктах с высоким уровнем износа.
В реализации данного направления Программы в 2008 годуучаствовало 34 муниципальных образования области.
На реализацию мероприятия в 2008 году по уточненной своднойбюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств:
федерального бюджета - 273 082,3 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 260 724,4 тыс. рублей;
областного бюджета - 477 103,2 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 449 626,1 тыс. рублей;
местного бюджета - 56 583,1 тыс. рублей, фактическоефинансирование было осуществлено в полном объеме.
В результате выполненных работ по данному направлению увеличилсяохват населения, проживающего в сельских районах области,централизованным водоснабжением, и снизился уровень износа объектовводопроводно-канализационного хозяйства.
1.5. Модернизация и строительство объектов водоснабжения иводоотведения, направленные на развитие инженерной инфраструктурыгородов и районов области.
В реализации данного направления Программы в 2008 годуучаствовало 7 муниципальных образований.
На реализацию мероприятия в 2008 году по уточненной своднойбюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств:
федерального бюджета - 347 328,1 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 346 246,3 тыс. рублей;
областного бюджета - 1 274 685,2 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 1 138 308,1 тыс. рублей;
местного бюджета - 582 871,7 тыс. рублей, фактическоефинансирование было осуществлено в полном объеме.
Выполненные работы по данному направлению позволилимодернизировать объекты водопроводно-канализационного хозяйства сцелью развития систем коммунальной инфраструктуры и развития зонэкономического развития, а также снизить уровень износа объектовводопроводно-канализационного хозяйства. Выполненные работы помодернизации объектов водоснабжения и водоотведения обеспечилинадежную и устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения иулучшили качество предоставляемых услуг.
1.6. Модернизация и строительство объектов теплоснабжения,направленные на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольныхи вынос подвальных котельных.
В реализации данного направления Программы в 2008 годуучаствовало 17 муниципальных образований.
На реализацию мероприятия в 2008 году по уточненной своднойбюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств:
федерального бюджета - 66 139,4 тыс. рублей, в связи с тем, чтоМинистерством энергетики Российской Федерации не проведены торги повыбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажныхработ, указанная сумма не была профинансирована;
областного бюджета - 243 273,2 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 240 634,1 тыс. рублей;
местного бюджета - 23 909,8 тыс. рублей, фактическоефинансирование было осуществлено в полном объеме.
Выполненные работы по строительству и капитальному ремонтуобъектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности,закрытие и газификацию угольных котельных и вынос подвальныхкотельных, позволили обеспечить безаварийное прохождение отопительногосезона 2008-2009 годов.
1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
В реализации данного направления Программы в 2008 годуучаствовало 28 муниципальных образований.
На реализацию мероприятия в 2008 году по уточненной своднойбюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств:
областного бюджета - в размере 383 715,3 тыс. рублей, фактическипрофинансировано 376 984,9 тыс. рублей;
местного бюджета - 48 014,4 тыс. рублей, фактическоефинансирование было осуществлено в полном объеме.
Выполненные работы по реконструкции и капитальному ремонту наобъектах водопроводно-канализационного хозяйства позволили снизитьколичество аварий на водопроводных сетях, уменьшить потери воды,повысить надежность и качество услуг, предоставляемых потребителям.
1.8. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средствзащиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целяхантитеррористической безопасности.
В 2008 году на капитальный ремонт и восстановление средств защитыобъектов водопроводно-канализационного хозяйства в целяхантитеррористической безопасности по уточненной сводной бюджетнойросписи из областного бюджета было предусмотрено финансирование вразмере 64 468,1 тыс. рублей, из местного бюджета - 3 150,0 тыс.рублей. Средства освоены полностью. В 17 муниципальных образованияхбыли выполнены работы по восстановлению ограждений водозаборных иводоочистных сооружений, обеспечению объектов повышенной опасностисредствами тревожной и охранной сигнализации.
1.9. В связи с финансированием в ноябре - декабре 2008 годарасходов областного бюджета в соответствии с постановлениямиАдминистрации Ростовской области от 27.11.2008N 561 образовалась кредиторская задолженность по мероприятиямПрограммы в сумме 285 910,8 тыс. рублей.
Информация о финансировании, освоении и результативностипроводимых программных мероприятий Областной целевой программы"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области"на 2006 - 2010 годы приведена в приложении к отчету.
II. Перечень завершенных в течение года мероприятий Программы
По Программе за счет средств областного и федерального бюджетовпроводились работы на 947 объектах водоснабжения, водоотведения итеплоснабжения, на которых были выполнены мероприятия построительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетейи сооружений, в том числе на 19 объектах за счет средств федеральногобюджета с софинансированием областного бюджета. Завершеностроительство на 90 объектах.
III. Предложения по привлечению
дополнительных источников финансирования, увеличению
эффективности при достижении программных целей
В целях повышения эффективности реализации Программы необходимопродолжить работу по привлечению средств частных инвесторов, а такжеувеличить финансирование мероприятий за счет собственных средстворганизаций коммунального комплекса.
IV. Анализ реализации программных показателей
Программа носит социальный характер. Результатом реализацииПрограммы явилось снижение общего износа основных фондов коммунальногохозяйства, что, как следствие, повлияло на повышение качества инадежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшениеэкологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмовпривлечения внебюджетных источников финансирования для модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры.
V. Оценка эффективности Программы за 2008 год
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры посостоянию на 1 января 2009 года составило в среднем 52,0 процента, втом числе:
холодное водоснабжение - 50,0 процента;
горячее водоснабжение - 38,0 процента;
теплоснабжение - 38,0 процента;
водоотведение - 52,0 процента;
газоснабжение - 45,0 процента;
электроснабжение - 59,5 процента.
По данным социологического опроса населения, проведенного в 2008году, количество населения, имеющего претензии к качеству питьевойводы, уменьшилось на 5 процентов по сравнению с 2007 годом.
Начальник общего отдела
Администрации области М.В. Фишкин
Приложение
к отчету о ходе
работ по Областной целевой
программе "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры Ростовской
области" на 2006-2010 годы по
результатам за 2008 год
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых
программных мероприятий Областной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области" на 2006-2010 годы по состоянию
на 1 января 2009 года|—————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|| Наиме- | Показатели | Объем ассигнований (тыс. рублей) |Сте- || нование | результативности |———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|пень || меро- | областных долгосроч- | Уточненный план | Исполнено (кассовые расходы) | вы- || приятия | ных целевых программ | ассигнований на год (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |пол- || |———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————| не- || |наиме- |еди-|план|факт| от- | всего | феде- | област- | мест- | прочие | всего | феде- | област- | мест- |прочие | ния || | нова- |ница| | |кло- | | раль- | ной | ный | источ- | | раль- | ной | ный | источ- | ме- || | ние |из- | | | не- | | ный | бюд- | бюд- | ники | | ный | бюд- | бюд- | ники | ро- || | пока- |ме- | | | ние | | бюд- | жет | жет | | | бюд- | жет | жет | |прия-|| |зателя |ре- | | |(про-| | жет | | | | | жет | | | | тия || |резуль-|ния | | |цен- | | | | | | | | | | | || |татив- | | | |тов) | | | | | | | | | | | || | ности | | | | | | | | | | | | | | | || | меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | прия- | | | | | | | | | | | | | | | || | тия | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||1. Модер-| - | - | - | - | - | 37555,4 |12811,0 | 24200,0 | 544,4 | 0,0 | 37555,4 |12811,0 | 24200,0 | 544,4 | 0,0 |100,0||низация | | | | | | | | | | | | | | | | ||и рекон- | | | | | | | | | | | | | | | | ||струк- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ция | | | | | | | | | | | | | | | | ||объектов | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||снабже- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния и | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||отведе- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния | | | | | | | | | | | | | | | | ||Аксайс- | | | | | | | | | | | | | | | | ||кого | | | | | | | | | | | | | | | | ||района | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||2. Модер-| - | - | - | - | - |109773,9 |34030,0 | 70730,0 | 5013,9 | 0,0 |109773,9 |34030,0 | 70730,0 | 5013,9 | 0,0 |100,0||низация | | | | | | | | | | | | | | | | ||и рекон- | | | | | | | | | | | | | | | | ||струк- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ция | | | | | | | | | | | | | | | | ||систем | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||снабже- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния и | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||отведе- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния | | | | | | | | | | | | | | | | ||г. Ба- | | | | | | | | | | | | | | | | ||тайска | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||3. Разви-| - | - | - | - | - |1177831,0|139286,7| 83970,2 | 5374,1 |949200,0 |616399,3 |33438,7 | 77486,5 | 5374,1 |500100,0|52,3 ||тие и | | | | | | | | | | | | | | | | ||модер- | | | | | | | | | | | | | | | | ||низация | | | | | | | | | | | | | | | | ||систем | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||снабже- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния и | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||отведе- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния | | | | | | | | | | | | | | | | ||шахтер- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ских | | | | | | | | | | | | | | | | ||террито- | | | | | | | | | | | | | | | | ||рий | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||4. Модер-| - | - | - | - | - |991968,6 |273082,3|477103,2 |56583,1 |185200,0 |839133,6 |260724,4|449626,1 |56583,1 |72200,0 |84,6 ||низация | | | | | | | | | | | | | | | | ||группо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||вых | | | | | | | | | | | | | | | | ||водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | ||водов с | | | | | | | | | | | | | | | | ||разви- | | | | | | | | | | | | | | | | ||тием и | | | | | | | | | | | | | | | | ||реконст- | | | | | | | | | | | | | | | | ||рукцией | | | | | | | | | | | | | | | | ||водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | ||водных | | | | | | | | | | | | | | | | ||сетей в | | | | | | | | | | | | | | | | ||сельских | | | | | | | | | | | | | | | | ||районах | | | | | | | | | | | | | | | | ||области. | | | | | | | | | | | | | | | | ||Модер- | | | | | | | | | | | | | | | | ||низация | | | | | | | | | | | | | | | | ||и рекон- | | | | | | | | | | | | | | | | ||струкция | | | | | | | | | | | | | | | | ||систем | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||снабже- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния и | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||отве- | | | | | | | | | | | | | | | | ||дения в | | | | | | | | | | | | | | | | ||городах | | | | | | | | | | | | | | | | ||и насе- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ленных | | | | | | | | | | | | | | | | ||пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | | | | | | | ||с высо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ким | | | | | | | | | | | | | | | | ||уровнем | | | | | | | | | | | | | | | | ||износа | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||5. Модер-| - | - | - | - | - |2996985,0|347328,1|1274685,2|582871,7|792100,0 |2367562,6|346246,3|1138308,1|582871,7|300136,5|79,0 ||низация | | | | | | | | | | | | | | | | ||и строи- | | | | | | | | | | | | | | | | ||тельство | | | | | | | | | | | | | | | | ||объектов | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||снабже- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния и | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||отведе- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния, | | | | | | | | | | | | | | | | ||направ- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ленные | | | | | | | | | | | | | | | | ||на разви-| | | | | | | | | | | | | | | | ||тие инже-| | | | | | | | | | | | | | | | ||нерной | | | | | | | | | | | | | | | | ||инфра- | | | | | | | | | | | | | | | | ||структу- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ры горо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||дов и | | | | | | | | | | | | | | | | ||районов | | | | | | | | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||6. Модер-| - | - | - | - | - |333322,4 |66139,4 |243273,2 |23909,8 | 0,0 |264543,9 | 0,0 |240634,1 |23909,8 | 0,0 |79,4 ||низация | | | | | | | | | | | | | | | | ||и строи- | | | | | | | | | | | | | | | | ||тельство | | | | | | | | | | | | | | | | ||объектов | | | | | | | | | | | | | | | | ||тепло- | | | | | | | | | | | | | | | | ||снабже- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ния, | | | | | | | | | | | | | | | | ||направ- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ленные | | | | | | | | | | | | | | | | ||на сниже-| | | | | | | | | | | | | | | | ||ние | | | | | | | | | | | | | | | | ||аварий- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ности, | | | | | | | | | | | | | | | | ||закрытие | | | | | | | | | | | | | | | | ||и гази- | | | | | | | | | | | | | | | | ||фикацию | | | | | | | | | | | | | | | | ||угольных | | | | | | | | | | | | | | | | ||и вынос | | | | | | | | | | | | | | | | ||подваль- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ных | | | | | | | | | | | | | | | | ||котель- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ных | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||7. Рекон-| - | - | - | - | - |431729,7 | 0,0 |383715,3 |48014,4 | 0,0 |424999,3 | 0,0 |376984,9 |48014,4 | 0,0 |98,4 ||струкция | | | | | | | | | | | | | | | | ||и капи- | | | | | | | | | | | | | | | | ||тальный | | | | | | | | | | | | | | | | ||ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | ||объектов | | | | | | | | | | | | | | | | ||водо- | | | | | | | | | | | | | | | | ||провод- | | | | | | | | | | | | | | | | ||нокана- | | | | | | | | | | | | | | | | ||лизацион-| | | | | | | | | | | | | | | | ||ного | | | | | | | | | | | | | | | | ||хозяйства| | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||8. Капи- | - | - | - | - | - | 67618,1 | 0,0 | 64468,1 | 3150,0 | 0,0 | 67618,1 | 0,0 | 64468,1 | 3150,0 | 0,0 |100,0||тальный | | | | | | | | | | | | | | | | ||ремонт, | | | | | | | | | | | | | | | | ||реконст- | | | | | | | | | | | | | | | | ||рукция и | | | | | | | | | | | | | | | | ||восста- | | | | | | | | | | | | | | | | ||новление | | | | | | | | | | | | | | | | ||средств | | | | | | | | | | | | | | | | ||защиты | | | | | | | | | | | | | | | | ||объектов | | | | | | | | | | | | | | | | ||водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | ||водно- | | | | | | | | | | | | | | | | ||канали- | | | | | | | | | | | | | | | | ||зацион- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ного | | | | | | | | | | | | | | | | ||хозяй- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ства в | | | | | | | | | | | | | | | | ||целях | | | | | | | | | | | | | | | | ||антитер- | | | | | | | | | | | | | | | | ||рористи- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ческой | | | | | | | | | | | | | | | | ||безопас- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ности | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————||Всего по |сниже- |про-| 52 | 52 | 0 |6146784,1|872677,5|2622145,2|725461,4|1926500,0|4727586,1|687250,4|2442437,8|725461,4|872436,5|76,9 ||Прог- |ние |цен-| | | | | | | | | | | | | | ||рамме |уровня |тов | | | | | | | | | | | | | | || |износа | | | | | | | | | | | | | | | || |объек- | | | | | | | | | | | | | | | || |тов | | | | | | | | | | | | | | | || |комму- | | | | | | | | | | | | | | | || |наль- | | | | | | | | | | | | | | | || |ной | | | | | | | | | | | | | | | || |инфра- | | | | | | | | | | | | | | | || |струк- | | | | | | | | | | | | | | | || |туры | | | | | | | | | | | | | | | ||—————————|———————|————|————|————|—————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————|————————|—————|