Постановление Правительства Ростовской области от 26.05.2014 № 377
Об утверждении отчета о реализации Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года за 2013 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2014 N 377
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении отчета
о реализации Областной долгосрочной
целевой программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в Ростовской области на период до 2020 года за 2013 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областныхдолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядкепроведения и критериях оценки эффективности реализации областныхдолгосрочных целевых программ" Правительство Ростовской областип о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации Областной долгосрочной целевойпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности вРостовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлениемАдминистрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186, за 2013 годсогласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области - министра промышленности и энергетикиТихонова М.М.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство промышленностии энергетики Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 26.05.2014 N 377
ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной
целевой программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
в Ростовской области на период до 2020 года за 2013 год
Раздел 1. Основные результаты
1.1. В 2013 году на реализацию Областной долгосрочной целевойпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности вРостовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлениемАдминистрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186 (далее -Программа), из средств областного бюджета предусматривалось выделение32 658,8 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 1 421 800,0 тыс.рублей, фактическое выполнение составило 2 095 860,9 тыс. рублей, втом числе: средства областного бюджета - 30 736,4 тыс. рублей,внебюджетные источники - 2 065 124,5 тыс. рублей.
1.2. В рамках подпрограммы "Энергосбережение в государственныхавтономных, бюджетных и казенных учреждениях области", финансируемойза счет средств областного бюджета в сумме 30 736,4 тыс. рублей,реализованы следующие мероприятия:
проведение обязательного энергетического обследования;
замена ламп накаливания и других неэффективных элементов системосвещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов отобъема на основе светодиодов);
приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,предшествующих установке, и установка/замена приборов учетапотребляемых энергоресурсов;
информационная поддержка политики энергосбережения.
В результате в 2013 году приобретено для бюджетных учрежденийобласти 46 478 ламп (взамен ламп накаливания), установлен 591 приборучета энергетических ресурсов, проведены энергетические обследования.
Вышли 16 программ по 5, 6 и 10 минут в новостных сюжетах нателеканалах "Дон-ТР", "Южный Регион Дон" и "РЕН-ТВ" по тематикеэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовскойобласти.
Опубликованы семь информационно-аналитических материалов впечатных изданиях "Российская газета", "Комсомольская правда","Аргументы и Факты", "Путеводитель по ЖКХ".
Размещены пять материалов и один баннер на популярноминтернет-портале "161. ru".
Перечень мероприятий, включенных в Программу, предусматривалвыполнение в течение 2013 года 30 мероприятий за счет внебюджетныхсредств крупных энергоснабжающих организаций области.
1.3. В рамках подпрограммы "Энергосбережение в коммунальномхозяйстве области", финансируемой из внебюджетных источников в сумме127 324,5 тыс. рублей, проведены оптимизация систем теплоснабжения,разработаны проекты ликвидации нерентабельных и встроенных котельных,проведены обязательные энергетические обследования организацийводоснабжения, внедрены энергосберегающие технологии на объектахводно-канализационного хозяйства.
По данной подпрограмме реализованы следующие мероприятия:
оптимизация систем теплоснабжения с учетом эффективноготеплоснабжения;
разработка проектов ликвидации нерентабельных и встроенныхкотельных;
модернизация оборудования на котельных с учетом оптимизации ихтепловой мощности;
внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании в системахтепло-, водоснабжения частотно-регулируемого привода;
разработка проекта применения на котельных тепловых насосов;
реконструкция котельных с учетом внедрения приборов учета исистем автоматизации;
теплогидравлические расчеты и наладка тепловых сетей;
реконструкция и замена тепловых сетей с помощью бесканальнойпрокладки изолированных трубопроводов;
проведение диагностики технического состояния системводоснабжения с определением их остаточного ресурса;
разработка проектов оптимизации систем водоснабжения;
выполнение расчета потребности в воде для нуждкоммунально-бытовой сферы;
реконструкция и модернизация оборудования на водозаборах иперекачивающих станциях;
проведение обязательного энергетического обследования организацийводоснабжения;
выполнение гидравлических расчетов и наладки систем пофактическому состоянию;
установка частотно-регулируемых приводов на электроприводахповысительных насосных станций и станциях подкачки;
санация канализационных и водопроводных линий.
1.4. В рамках подпрограммы "Энергосбережение в жилищном фондеобласти" проведено дооснащение жилищного фонда приборами учетаэнергетических ресурсов. Из 43 188 многоквартирных домов областиоснащено приборами учета 37 358 (86,5 процента). Мероприятия даннойподпрограммы реализованы из внебюджетных источников в сумме 846 800,0тыс. рублей.
По данной подпрограмме выполнены следующие мероприятия:
дооснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учетаиспользуемых энергоресурсов;
дооснащение индивидуальными приборами учета используемыхэнергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах;
выполнение мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности в отношении общего имуществасобственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведениюединовременно и (или) регулярно.
1.5. В рамках подпрограммы "Энергосбережение при производстве ипередаче энергоресурсов" за счет внебюджетных средств в сумме1 079 000,0 тыс. рублей была проведена реконструкция и модернизациятепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии при передаче вкрупных энергоснабжающих организациях области, реконструкция имодернизация электрических сетей с целью снижения потерь электрическойэнергии при передаче в крупных энергоснабжающих организациях области,модернизировано оборудование, используемое такими компаниями длявыработки тепловой энергии, осуществлена замена ламп накаливания наэнергосберегающие лампы в указанных организациях.
По данной подпрограмме реализованы следующие мероприятия:
модернизация оборудования, используемого для выработки тепловойэнергии, в том числе замена его на оборудование с более высоким КПД вкрупных энергоснабжающих организациях области;
внедрение энергосберегающих технологий в крупных энергоснабжающихорганизациях;
реконструкция и модернизация электрических сетей с целью сниженияпотерь электрической энергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области;
реконструкция и модернизация тепловых сетей с целью сниженияпотерь тепловой энергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области;
оснащение приборами учета и автоматизированными системами учетаотпускаемой тепловой энергии в крупных энергоснабжающих организацияхобласти;
оснащение средствами коммерческого учета тепловой энергиипотребителей в крупных энергоснабжающих организациях;
компенсация реактивной мощности в сельских и городских сетях и натрансформаторных подстанциях в крупных энергоснабжающих организацияхобласти;
оптимизация режимов работы электрических сетей и трансформаторныхподстанций в крупных энергоснабжающих организациях области.
1.6. В рамках подпрограммы "Энергосбережение в промышленности, натранспорте и в сельском хозяйстве" проведены энергетическиеобследования на предприятиях указанной направленности из внебюджетныхисточников в сумме 20 000,0 тыс. рублей.
По данной подпрограмме реализовано следующее мероприятие -проведение обязательных энергетических обследований промышленныхпредприятий.
1.7. В рамках подпрограммы "Расширение использованиявозобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива вэнергопотреблении области" выполнена работа по разработке и внедрениютипоразмерного ряда энергетического оборудования на основеиспользования биотоплива и проведению конструкторских работ иорганизация выпуска энергоустановок, работающих на отходах сельскогохозяйства из внебюджетных источников в сумме 12 000,0 тыс. рублей.
Проведение конструкторских работ и организация выпускаэнергоустановок, работающих на отходах сельского хозяйства;
Разработка и внедрение типоразмерного ряда мини-котельных наоснове использования биотоплива.
В реализации вышеперечисленных мероприятий участвовали 12организаций: филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго", ОАО "Донэнерго",ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго", ООО "Шахтинская газотурбиннаяэлектростанция", филиал ОАО "ОГК-2" Новочеркасская ГРЭС, ООО"Донэнергосбыт", филиал в г. Ростове-на-Дону ООО"ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания", ОАО "Экспериментальная ТЭС", ОАО"Энергосбыт Ростовэнерго", ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону",филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция" и ОАО"Ростовоблгаз".
Многократное превышение фактических объемов ассигнований надплановым уровнем по направлениям "модернизация оборудования накотельных с учетом оптимизации их тепловой мощности", "реконструкция изамена тепловых сетей с помощью бесканальной прокладки изолированныхтрубопроводов", "реконструкция и модернизация оборудования наводозаборах и перекачивающих станциях", "модернизация оборудования,используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена егона оборудование с более высоким КПД в крупных энергоснабжающихорганизациях области" обусловлено существенным увеличением объемовфинансирования работ и их масштабов в части модернизации оборудованияи сетей на запланированных объектах в преддверии отопительного сезона2012-2013 годов с учетом требований по недопущению нарушенияэнергоснабжения, а также большим внеплановым объемом работ повосстановлению электроснабжения. На оснащение приборами учетаэнергоресурсов энергоснабжающие организации направили дополнительносредства для выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации", а замена ими ламп накаливания наэнергосберегающие потребовала меньших затрат при достижении плановыхнатуральных показателей из-за снижения на них цен.
Раздел 2. Меры по реализации Программы
В течение 2013 года в Программу внесены два изменения:постановления Правительства Ростовской области от 16.09.2010 N 186", в соответствиис которыми проведена оптимизация бюджетных расходов, предусмотренныхна реализацию мероприятий Программы.
В рамках проведенной оптимизации внесены изменения в частиснижения лимитов бюджетных ассигнований на 2013 год на 73 487,4 тыс.рублей.
По решению коллегии Администрации Ростовской области от16.12.2008 N 76 в ходе формирования лимитов потребления энергоресурсовдля бюджетной сферы на 2013 год учтено снижение на пять процентовобъемов потребления энергоресурсов в сопоставимых условиях.
В 2013 году во всех муниципальных районах и городских округахреализованы муниципальные программы энергосбережения, а организации,осуществляющие регулируемые виды деятельности, тарифы на товары иуслуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам Ростовскойобласти, реализовали свои программы энергосбережения.
До сведения государственных и муниципальных заказчиков былодоведено требование о закупке ими с 2012 года только энергоэффективныхтоваров. В соответствии с пунктом 5 решения коллегии АдминистрацииРостовской области от 28.06.2010 N 68 "О результатах проведенияпроверок исполнения законодательства в сфере размещения заказов длягосударственных и муниципальных нужд в Ростовской области" главнымраспорядителям средств областного бюджета было поручено принять мерыпо заключению энергосервисных договоров (контрактов), предметомкоторых является осуществление исполнителем действий, направленных наэнергосбережение и повышение энергетической эффективностииспользования энергетических ресурсов.
С учетом изменений в федеральной нормативной базе поэнергосбережению и появления новых требований к энергоэффективностипри проектировании, строительстве, эксплуатации зданий высшимиучебными заведениями внесены коррективы в учебные планыпрофессиональной подготовки по программам организации управления всистеме жилищно-коммунального хозяйства. В учебные программытехнических высших учебных заведений и образовательных учрежденийсреднего профессионального образования были включены разделы,посвященные вопросам энергосбережения. В областных учебных центрахпроведено обучение специалистов органов исполнительной власти,местного самоуправления и организаций на курсах по энергосбережению.
Для организации оснащения жилого фонда приборами учетаэнергоресурсов в муниципальных образованиях выпускались информационныелистовки; в областных средствах массовой информации размещенырепортажи и статьи об установке приборов учета и выполненииэнергосберегающих мер; при капитальном ремонте многоквартирных домоввыполнялись работы по установке общедомовых приборов учетаэнергоресурсов.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской областисовместно с министерством промышленности и энергетики Ростовскойобласти проведена работа по информационному сопровождениюгосударственной политики энергосбережения, организации выездныхсеминаров, форумов с участием энергоснабжающих организаций,предприятий, муниципальных образований. По указанному направлениюосвоено 897 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Работниками органов исполнительной власти Ростовской области навыставках и семинарах осуществлялся мониторинг рынка энергетическихустройств, а также технологий и материалов с высоким классомэнергоэффективности.
В части мер по недопущению оборота на территории Ростовскойобласти ламп накаливания мощностью более 100 ватт выполнено следующее:
информированы крупные торговые сети о выполнении рекомендаций опрекращении с 2011 года продажи ламп накаливания мощностью 100 ватт иболее;
начиная с 2012 года ведется работа по подготовке и направлению вадрес всех органов местного самоуправления рекомендации о проведенииработы с предприятиями потребительского рынка в целях обеспечениятребований об энергоэффективности товаров;
государственным и муниципальным заказчикам направленыинформационные письма о необходимости прекращения закупки с 2011 годаламп накаливания любой мощности для бюджетных нужд, а также оприобретении для бюджетных нужд товаров, отвечающих требованиямзаконодательства по энергосбережению.
В 2013 году средства федерального бюджета на реализациюмероприятий Программы не направлялись.
Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программы
В 2013 году на реализацию Областной долгосрочной целевойпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности вРостовской области на период до 2020 года из средств областногобюджета предусматривалось выделение 32 658,8 тыс. рублей, извнебюджетных источников - 1 421 800,0 тыс. рублей, фактическоевыполнение составило 2 095 860,9 тыс. рублей (144,1 процента), в томчисле: средства областного бюджета - 30 736,4 тыс. рублей (94,1процента), внебюджетные источники - 2 065 124,5 тыс. рублей (145,2процента), кроме того, достигнуто полное исполнение целевыхпоказателей. Фактические расходы по источникам финансированияПрограммы представлены в приложении N 1 к настоящему отчету.
Отчет о реализации Программы за год с указанием объемовфинансирования и фактического освоения по источникам финансирования инаправлениям расходов приведены в приложении N 1 к настоящему отчету.
Оценка бюджетной эффективности Программы проводилась согласнопоказателям бюджетной эффективности, изложенным в пункте 8 Порядкапроведения и критериях оценки эффективности реализации областныхдолгосрочных целевых программ, утвержденного постановлениемПравительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядкепринятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ,их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценкиэффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", втом числе:
1. Проведенные в ходе реализации Программы расходы соответствуютрасходным полномочиям, установленным государственными заказчикамиобластной долгосрочной целевой программы, а именно: пункт 2 статьи 7,подпункт 2 пункта 2 статьи 16, пункт 1 статьи 13, подпункт 3 пункта 2статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации"; подпункт 65 пункта 2 статьи 26-3 Федерального закона от06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации".
2. В ходе реализации Программы возникла экономия бюджетныхассигнований в сумме 1 922,4 тыс. рублей - в результате введениярежима экономного расходования средств в соответствии с распоряжениямиГубернатора Ростовской области от10.12.2013 N 70-ЗС "О внесении изменений в Областной закон"Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015годов".
3. В результате реализации мероприятий Программы достигнутополное исполнение 50 целевых показателей, направленных наэнергосбережение и энергоэффективность (приложение N 2 к настоящемуотчету).
4. Согласно постановлению Администрации Ростовской области от16.09.2010 N 186". В 2013 году на реализацию Программы из средствобластного бюджета предусматривалось выделение 32 758,6 тыс. рублей. Входе выполнения мероприятий Программы возникло несоответствие объемовассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований,предусмотренным в Программе, в размере 1 922,4 тыс. рублей врезультате введения режима экономного расходования средств ипроведенных конкурсных процедур по следующим мероприятиям:
проведением обязательного энергетического обследования - 232,3тыс. рублей;
заменой ламп накаливания и других неэффективных элементов системосвещения на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов отобъема на основе светодиодов) - 1056,9 тыс. рублей;
приобретением, оплатой выполнения необходимых проектных работ,предшествующих установке, и установке/замене приборов учетапотребляемых энергоресурсов - 630,2 тыс. рублей;
информационной поддержке политики энергосбережения - 3,0 тыс.рублей.
5. Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиямиПрограммы не осуществлялось.
6. Динамика достижений выполнения целевых показателей в 2013 годув целом сохраняется относительно 2012 года. Кроме того, по следующимпоказателям:
доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которойосуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объемеэлектрической энергии, потребляемой на территории субъекта РоссийскойФедерации;
доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за потреблениекоторой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общемобъеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации;
доля объема горячей воды, расчеты за потребление которойосуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объемегорячей воды, потребляемой на территории субъекта РоссийскойФедерации;
доля объема холодной воды, расчеты за потребление которойосуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объемехолодной воды, потребляемой на территории субъекта РоссийскойФедерации;
доля объема природного газа, расчеты за потребление которогоосуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объемеприродного газа, потребляемого на территории субъекта РоссийскойФедерации;
доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемойбюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляютсяс использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ натерритории субъекта Российской Федерации;
доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которуюосуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ,потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации;
доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которуюосуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ,потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации;
доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты закоторый осуществляются с использованием приборов учета, в общем объемеприродного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РоссийскойФедерации;
доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд всоответствии с требованиями энергетической эффективности, в общемобъеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд;
доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключениеммногоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются сиспользованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилыхдомах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъектаРоссийской Федерации;
доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплатакоторой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (длякоммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой(используемой) в многоквартирных домах на территории субъектаРоссийской Федерации;
доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) вжилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которыйосуществляются с использованием приборов учета, в общем объемеприродного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (заисключением многоквартирных домов) на территории субъекта РоссийскойФедерации - достигнуто стопроцентное исполнение.
7. Государственные задания подведомственным учреждениям неустанавливались.
8. На реализацию Программы в 2013 году привлекались средства извнебюджетных источников - 1 421 800,0 тыс. рублей, фактическоеисполнение составило 2 065 124,5 тыс. рублей (145,2 процента)(приложение N 1 к настоящему отчету).
9. Средства местных бюджетов на выполнение мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамкахОбластной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020года не предусмотрены и привлекались в рамках муниципальныхдолгосрочных целевых программ.
10. Проверки целевого и эффективного расходования бюджетныхсредств на реализацию Программы не проводились.
Раздел 4. Дальнейшая реализация Программы
Областная долгосрочная программа "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020года" прекратила действие с 1 января 2014 г. в соответствии спостановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 598"Об утверждении государственной программы Ростовской области"Энергоэффективность и развитие энергетики". Реализация мероприятий,направленных на энергосбережение в Ростовской области планируется врамках указанной государственной программы.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
Приложение N 1
к отчету о реализации
Областной долгосрочной целевой
программы энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в Ростовской
области на период
до 2020 года за 2013 год
ОТЧЕТ
о реализации Областной долгосрочной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в Ростовской области на период до 2020 года за 2013 год|———————|——————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование | Объем ассигнований в соответствии | Уточненный план ассигнований | Исполнено | Объемы || п/п | мероприятия | с постановлением Правительства | на 2013 год | (кассовые расходы) | неосвоен- || | | Ростовской области об утверждении | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | ных || | | Программы | | | средств и || | | (тыс. рублей) | | | причины || | |—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————| их неосвое- || | | всего |феде-|областной|мест-| внебюд- | всего |феде-|областной|мест-| внебюд- | всего |феде-|област- |мест-| внебюд- | ния (по ис- || | | |раль-| бюджет | ный | жетные | |раль-| бюджет |тный | жетные | |раль-| ной | ный | жетные | точникам || | | | ный | |бюд- |источники| | ный | |бюд- |источники| | ный | бюджет |бюд- |источники| финанси- || | | |бюд- | | жет | | |бюд- | | жет | | |бюд- | | жет | | рования) || | | |жет* | | | | |жет* | | | | |жет* | | | | (тыс. руб- || | | | | | | | | | | | | | | | | | лей) ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————|| |Всего |1454558,6| - |32 758,6 | - |1421800,0|1454458,8| - | 32658,8 | - |1421800,0|2095860,9 | - |30 736,4| - |2065124,5|Областной || |по Программе | | | | | | | | | | | | | | | |бюджет - || | | | | | | | | | | | | | | | | |неосвоение || | | | | | | | | | | | | | | | | |средств в || | | | | | | | | | | | | | | | | |объеме || | | | | | | | | | | | | | | | | |1 922,4 - || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономия || | | | | | | | | | | | | | | | | |средств об- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ластного || | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета || | | | | | | | | | | | | | | | | |учрежде- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ниями об- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ласти в ре- || | | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || | | | | | | | | | | | | | | | | |проведения || | | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсных || | | | | | | | | | | | | | | | | |процедур; || | | | | | | | | | | | | | | | | |введение || | | | | | | | | | | | | | | | | |режима || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономного || | | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств || | | | | | | | | | | | | | | | | |в соответст- || | | | | | | | | | | | | | | | | |вии с рас- || | | | | | | | | | | | | | | | | |поряжени- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ями Губер- || | | | | | | | | | | | | | | | | |натора Рос- || | | | | | | | | | | | | | | | | |товской об- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ласти от || | | | | | | | | | | | | | | | | |30.10.2013 || | | | | | | | | | | | | | | | | |N 240 || | | | | | | | | | | | | | | | | |"О мерах по || | | | | | | | | | | | | | | | | |исполне- || | | | | | | | | | | | | | | | | |нию обла- || | | | | | | | | | | | | | | | | |стного || | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета в || | | | | | | | | | | | | | | | | |ноябре || | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 года" || | | | | | | | | | | | | | | | | |и от || | | | | | | | | | | | | | | | | |29.11.2013 || | | | | | | | | | | | | | | | | |N 272 || | | | | | | | | | | | | | | | | |"О мерах по || | | | | | | | | | | | | | | | | |исполне- || | | | | | | | | | | | | | | | | |нию обла- || | | | | | | | | | | | | | | | | |стного || | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета в || | | | | | | | | | | | | | | | | |декабре || | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 года" || | | | | | | | | | | | | | | | | |(далее - || | | | | | | | | | | | | | | | | |введение || | | | | | | | | | | | | | | | | |режима || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономного || | | | | | | | | | | | | | | | | |расходо- || | | | | | | | | | | | | | | | | |вания || | | | | | | | | | | | | | | | | |средств) ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————|| 1. |Всего по под- |32 758,6 | - |32 758,6 | - | - |32 658,8 | - |32 658,8 | - | - | 30 736,4 | - |30 736,4|- |- |1922,4 - || |программе | | | | | | | | | | | | | | | |введение || |"Энергосбере- | | | | | | | | | | | | | | | |режима || |жение в госу- | | | | | | | | | | | | | | | |экономного || |дарст-венных | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || |автономных, | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств; || |бюджетных и | | | | | | | | | | | | | | | |экономия || |казенных уч- | | | | | | | | | | | | | | | |средств об- || |реждениях | | | | | | | | | | | | | | | |ластного || |области" | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета || | | | | | | | | | | | | | | | | |учрежде- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ниями об- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ласти в ре- || | | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || | | | | | | | | | | | | | | | | |проведения || | | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсных || | | | | | | | | | | | | | | | | |процедур ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.1. |Проведение | 601,0 | - | 601,0 | - | - | 601,0 | - | 601,0 | - | - | 368,7 | - | 368,7 |- |- |232,3 - || |обязательного | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |энергетическо-| | | | | | | | | | | | | | | |204,3 - кре- || |го обсле- | | | | | | | | | | | | | | | |дитор-ская || |дования | | | | | | | | | | | | | | | |задолжен- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ность в ре- || | | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || | | | | | | | | | | | | | | | | |введения || | | | | | | | | | | | | | | | | |режима || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономного || | | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств; || | | | | | | | | | | | | | | | | |28,0 - креди-|| | | | | | | | | | | | | | | | | |торская за- || | | | | | | | | | | | | | | | | |дол- || | | | | | | | | | | | | | | | | |женность, || | | | | | | | | | | | | | | | | |сложившая- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ся в резуль- || | | | | | | | | | | | | | | | | |тате торгов ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.1.1. |Министерство | 601,0 | - | 601,0 | - | - | 601,0 | - | 601,0 | - | - | 368,7 | - | 368,7 | - | - |232,3 - || |труда и соци- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |ального разви-| | | | | | | | | | | | | | | |204,3 - кре- || |тия Ростов- | | | | | | | | | | | | | | | |диторская || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | |задолжен- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ность в ре- || | | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || | | | | | | | | | | | | | | | | |введения || | | | | | | | | | | | | | | | | |режима || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономного || | | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств; || | | | | | | | | | | | | | | | | |28,0 - эко- || | | | | | | | | | | | | | | | | |номия, сло- || | | | | | | | | | | | | | | | | |жившаяся в || | | | | | | | | | | | | | | | | |результате || | | | | | | | | | | | | | | | | |проведен- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ных кон- || | | | | | | | | | | | | | | | | |курсных || | | | | | | | | | | | | | | | | |процедур ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2. |Замена ламп |28 986,6 | - |28 986,6 | - | - |28 886,8 | - |28 886,8 | - | - | 27 829,9 | - |27 829,9| - | - |1056,9 - || |накаливания и | | | | | | | | | | | | | | | |экономия || |других неэф- | | | | | | | | | | | | | | | |средств об- || |фективных | | | | | | | | | | | | | | | |ластного || |элементов сис-| | | | | | | | | | | | | | | |бюджета в || |тем освещения | | | | | | | | | | | | | | | |результате || |на энергосбе- | | | | | | | | | | | | | | | |проведения || |регающие (в | | | | | | | | | | | | | | | |торгов || |том числе не | | | | | | | | | | | | | | | | || |менее 30 про- | | | | | | | | | | | | | | | | || |центов от объ-| | | | | | | | | | | | | | | | || |ема на основе | | | | | | | | | | | | | | | | || |светодиодов) | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.1. |Министерство | 716,0 | - | 716,0 | - | - | 716,0 | - | 716,0 | - | - | 709,8 | - | 709,8 | - | - |6,2 - введе- || |по физической | | | | | | | | | | | | | | | |ние режима || |культуре и | | | | | | | | | | | | | | | |экономного || |спорту Ростов-| | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.2. |Министерство | 3539,9 | - | 3539,9 | - | - | 3539,9 | - | 3539,9 | - | - | 3 455,1 | - |3 455,1 | - | - |84,8 - || |культуры Рос- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |товской облас-| | | | | | | | | | | | | | | |0,1 - эконо- || |ти | | | | | | | | | | | | | | | |мия в ре- || | | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || | | | | | | | | | | | | | | | | |проведения || | | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсных || | | | | | | | | | | | | | | | | |процедур; || | | | | | | | | | | | | | | | | |84,7 - воз- || | | | | | | | | | | | | | | | | |вращены в || | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджет по || | | | | | | | | | | | | | | | | |итогам про- || | | | | | | | | | | | | | | | | |верки || | | | | | | | | | | | | | | | | |управления || | | | | | | | | | | | | | | | | |финансово- || | | | | | | | | | | | | | | | | |го контроля || | | | | | | | | | | | | | | | | |области ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.3. |Министерство | 3299,0 | - | 3299,0 | - | - | 3299,0 | - | 3299,0 | - | - | 2434,5 | - | 2434,5 | - | - |864,5 - || |труда и соци- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |ального разви-| | | | | | | | | | | | | | | |757,7 - эко- || |тия Ростов- | | | | | | | | | | | | | | | |номия по || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | |результатам || | | | | | | | | | | | | | | | | |торгов; || | | | | | | | | | | | | | | | | |106,8 - кре- || | | | | | | | | | | | | | | | | |диторская || | | | | | | | | | | | | | | | | |задол- || | | | | | | | | | | | | | | | | |женность в || | | | | | | | | | | | | | | | | |результате || | | | | | | | | | | | | | | | | |введения || | | | | | | | | | | | | | | | | |режима || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономного || | | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.4. |Министерство | 9215,0 | - | 9215,0 | - | - | 9215,0 | - |9215,0 | - | - | 9211,1 | - | 9211,1 | - | - |3,9 - в ре- || |общего и про- | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || |фессионально- | | | | | | | | | | | | | | | |проведен- || |го образования| | | | | | | | | | | | | | | |ных торгов || |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.5. |Министерство | 7410,0 | - | 7410,0 | - | - | 7410,0 | - | 7410,0 | - | - | 7324,4 | | 7324,4 | - | - |85,6 - в ре- || |здравоохране- | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || |ния Ростов- | | | | | | | | | | | | | | | |проведен- || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | |ных торгов ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.6. |Департамент | 224,2 | - | 224,2 | - | - | 196,6 | - | 196,6 | - | - | 196,6 | - | 196,6 | - | - | - || |охраны и ис- | | | | | | | | | | | | | | | | || |пользования | | | | | | | | | | | | | | | | || |объектов жи- | | | | | | | | | | | | | | | | || |вотного мира и| | | | | | | | | | | | | | | | || |водных биоло- | | | | | | | | | | | | | | | | || |гических ре- | | | | | | | | | | | | | | | | || |сурсов Ростов-| | | | | | | | | | | | | | | | || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.7. |Комитет по | 540,0 | - | 540,0 | - | - | 467,8 | - | 467,8 | - | - | 467,6 | - | 467,6 | - | - |0,2 - в ре- || |управлению | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || |архивным де- | | | | | | | | | | | | | | | |проведения || |лом Ростов- | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсных || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | |процедур ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.8. |Департамент | 180,0 | - | 180,0 | - | - | 180,0 | - | 180,0 | - | - | 180,0 | - | 180,0 | - | - | - || |по предупреж- | | | | | | | | | | | | | | | | || |дению и лик- | | | | | | | | | | | | | | | | || |видации чрез- | | | | | | | | | | | | | | | | || |вычайных си- | | | | | | | | | | | | | | | | || |туаций Рос- | | | | | | | | | | | | | | | | || |товской облас-| | | | | | | | | | | | | | | | || |ти | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.9. |Департамент | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - || |по обеспече- | | | | | | | | | | | | | | | | || |нию деятель- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ности миро- | | | | | | | | | | | | | | | | || |вых судей Рос-| | | | | | | | | | | | | | | | || |товской облас-| | | | | | | | | | | | | | | | || |ти | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.10.|Департамент | 712,5 | - | 712,5 | - | - | 712,5 | - | 712,5 | - | - | 712,5 | - | 712,5 | - | - | - || |по делам каза-| | | | | | | | | | | | | | | | || |чества и ка- | | | | | | | | | | | | | | | | || |детских учеб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ных заведений | | | | | | | | | | | | | | | | || |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.2.11.|Государствен- | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | 2988,3 | - | 2988,3 | - | - |11,7 - || |ное казенное | | | | | | | | | | | | | | | |экономия || |учреждение | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетных || |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | |средств по || |области | | | | | | | | | | | | | | | |итогам тор- || |"Служба экс- | | | | | | | | | | | | | | | |гов || |плуатации | | | | | | | | | | | | | | | | || |администра- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тивных зданий | | | | | | | | | | | | | | | | || |Правительства | | | | | | | | | | | | | | | | || |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | || |области" | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.3. |Приобретение, | 2 271,0 | - | 2 271,0 | - | - | 2 271,0 | - | 2 271,0 | - | - | 1 640,8 | - |1 640,8 | - | - |630,2 - эко- || |оплата выпол- | | | | | | | | | | | | | | | |номия || |нения необхо- | | | | | | | | | | | | | | | |средств об- || |димых про- | | | | | | | | | | | | | | | |ластного || |ектных работ, | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета || |предшествую- | | | | | | | | | | | | | | | |учрежде- || |щих установ- | | | | | | | | | | | | | | | |ниями об- || |ке, и установ-| | | | | | | | | | | | | | | |ласти в ре- || |ка/замена при-| | | | | | | | | | | | | | | |зультате || |боров учета | | | | | | | | | | | | | | | |проведения || |потребляемых | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсных || |энергоресур- | | | | | | | | | | | | | | | |процедур || |сов | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.3.1. |Министерство | 139,0 | - | 139,0 | - | - | 139,0 | - | 139,0 | - | - | 84,5 | - | 84,5 | - | - |54,5 - вве- || |по физической | | | | | | | | | | | | | | | |дение ре- || |культуре и | | | | | | | | | | | | | | | |жима эко- || |спорту Ростов-| | | | | | | | | | | | | | | |номного || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.3.2. |Министерство | 380,0 | - | 380,0 | - | - | 380,0 | - | 380,0 | - | - | 380,0 | - | 380,0 | - | - | || |культуры Рос- | | | | | | | | | | | | | | | | || |товской облас-| | | | | | | | | | | | | | | | || |ти | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.3.3. |Министерство | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 163,0 | - | 163,0 | - | - |237,0 - || |труда и соци- | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: || |ального разви-| | | | | | | | | | | | | | | |157,7- кре- || |тия Ростов- | | | | | | | | | | | | | | | |диторская || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | |задолжен- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ность в ре- || | | | | | | | | | | | | | | | | |зультате || | | | | | | | | | | | | | | | | |введения || | | | | | | | | | | | | | | | | |режима || | | | | | | | | | | | | | | | | |экономного || | | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств, || | | | | | | | | | | | | | | | | |79,3- эконо- || | | | | | | | | | | | | | | | | |мия, сло- || | | | | | | | | | | | | | | | | |жившаяся в || | | | | | | | | | | | | | | | | |результате || | | | | | | | | | | | | | | | | |проведен- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ных кон- || | | | | | | | | | | | | | | | | |курсных || | | | | | | | | | | | | | | | | |процедур ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.3.4. |Министерство | 480,0 | - | 480,0 | - | - | 480,0 | - | 480,0 | - | - | 412,5 | - | 412,5 | - | - |67,5 - кре- || |общего и про- | | | | | | | | | | | | | | | |диторская || |фессионально- | | | | | | | | | | | | | | | |задолжен- || |го образования| | | | | | | | | | | | | | | |ность || |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.3.5. |Министерство | 579,5 | - | 579,5 | - | - | 579,5 | - | 579,5 | - | - | 411,5 | - | 411,5 | - | - |168,0 - вве- || |здравоохране- | | | | | | | | | | | | | | | |дение ре- || |ния Ростов- | | | | | | | | | | | | | | | |жима эко- || |ской области | | | | | | | | | | | | | | | |номного || | | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || | | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.3.6. |Департамент | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 141,8 | - | 141,8 | - | - |8,2- эконо- || |по обеспече- | | | | | | | | | | | | | | | |мия средств || |нию деятель- | | | | | | | | | | | | | | | |по итогам || |ности миро- | | | | | | | | | | | | | | | |торгов || |вых судей Рос-| | | | | | | | | | | | | | | | || |товской облас-| | | | | | | | | | | | | | | | || |ти | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.3.7. |Департамент | 142,5 | - | 142,5 | - | - | 142,5 | - | 142,5 | - | - | 47,5 | - | 47,5 | - | - |95,0 - вве- || |по делам каза-| | | | | | | | | | | | | | | |дение ре- || |чества и ка- | | | | | | | | | | | | | | | |жима эко- || |детских учеб- | | | | | | | | | | | | | | | |номного || |ных заведений | | | | | | | | | | | | | | | |расходова- || |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | |ния средств || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||1.4. |Информаци- | 900,0 | - | 900,0 | - | - | 900,0 | - | 900,0 | - | - | 897,0 | - | 897,0 | - | - |3,0 - креди- || |онная под- | | | | | | | | | | | | | | | |торская за- || |держка поли- | | | | | | | | | | | | | | | |должен- || |тики энерго- | | | | | | | | | | | | | | | |ность || |сбережения | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2. |Всего по под- |118 000,0| - | - | - |118 000,0|118 000,0| - | - | - |118 000,0|127 324,5 | - | - | - |127 324,5| - || |программе | | | | | | | | | | | | | | | | || |"Энергосбере- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жение в ком- | | | | | | | | | | | | | | | | || |мунальном | | | | | | | | | | | | | | | | || |хозяйстве об- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ласти" | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.1. |Оптимизация | 2 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | 2 053,0 | | | | 2 053,0 | - || |систем тепло- | | | | | | | | | | | | | | | | || |снабжения с | | | | | | | | | | | | | | | | || |учетом эффек- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тивного теп- | | | | | | | | | | | | | | | | || |лоснаб-жения | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.2. |Разработка | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 187,1 | - | - | - | 5 187,1 | - || |проектов лик- | | | | | | | | | | | | | | | | || |видации не- | | | | | | | | | | | | | | | | || |рентабельных | | | | | | | | | | | | | | | | || |и встроенных | | | | | | | | | | | | | | | | || |котельных | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.3. |Модернизация |15 000,0 | - | - | - |15 000,0 |15 000,0 | - | - | - |15 000,0 | 16 027,0 | - | - | - |16 027,0 | - || |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | || |на котельных с| | | | | | | | | | | | | | | | || |учетом опти- | | | | | | | | | | | | | | | | || |мизации их | | | | | | | | | | | | | | | | || |тепловой | | | | | | | | | | | | | | | | || |мощности | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.4. |Внедрение на | 2 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | 2 114,4 | - | - | - | 2 114,4 | - || |насосном и | | | | | | | | | | | | | | | | || |вентиляцион- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ном оборудо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |вании в систе-| | | | | | | | | | | | | | | | || |мах тепло-, | | | | | | | | | | | | | | | | || |водоснабже- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ния частотно- | | | | | | | | | | | | | | | | || |регулируемого | | | | | | | | | | | | | | | | || |привода | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.5. |Разработка | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 001,2 | - | - | - | 5 001,2 | - || |проекта при- | | | | | | | | | | | | | | | | || |менения на | | | | | | | | | | | | | | | | || |котельных те- | | | | | | | | | | | | | | | | || |пловых насо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |сов | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.6. |Реконструкция | 4 000,0 | | | | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | 4 000,0 | 4 127,6 | - | - | - | 4 127,6 | - || |котельных с | | | | | | | | | | | | | | | | || |учетом вне- | | | | | | | | | | | | | | | | || |дрения прибо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ров учета и | | | | | | | | | | | | | | | | || |систем автома-| | | | | | | | | | | | | | | | || |тизации | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.7. |Теплогидрав- | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | 6 021,4 | - | - | - | 6 021,4 | - || |лические рас- | | | | | | | | | | | | | | | | || |четы и наладка| | | | | | | | | | | | | | | | || |тепловых се- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тей | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.8. |Реконструкция |15 000,0 | - | - | - |15 000,0 |15 000,0 | - | - | - |15 000,0 | 16 371,0 | - | - | - |16 371,0 | - || |и замена теп- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ловых сетей с | | | | | | | | | | | | | | | | || |помощью бес- | | | | | | | | | | | | | | | | || |канальной | | | | | | | | | | | | | | | | || |прокладки | | | | | | | | | | | | | | | | || |изолирован- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ных трубопро- | | | | | | | | | | | | | | | | || |водов | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.9. |Проведение | 4 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 4 324,5 | - | - | - | 4 324,5 | -5 || |диагностики | | | | | | | | | | | | | | | | || |технического | | | | | | | | | | | | | | | | || |состояния сис-| | | | | | | | | | | | | | | | || |тем водоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жения с опре- | | | | | | | | | | | | | | | | || |делением их | | | | | | | | | | | | | | | | || |остаточного | | | | | | | | | | | | | | | | || |ресурса | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.10. |Разработка | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 430,1 | - | - | - | 5 430,1 | - || |проектов оп- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тимизации | | | | | | | | | | | | | | | | || |систем водо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |снабжения | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.11. |Выполнение | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 | 8 710,0 | - | - | - | 8 710,0 | - || |расчета потре-| | | | | | | | | | | | | | | | || |бности в воде | | | | | | | | | | | | | | | | || |для нужд ком- | | | | | | | | | | | | | | | | || |мунально- | | | | | | | | | | | | | | | | || |бытовой сфе- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ры | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.12. |Реконструкция |25 000,0 | - | - | - |25 000,0 |25 000,0 | - | - | - |25 000,0 | 27 860,3 | - | - | - |27 860,3 | - || |и модерниза- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ция оборудо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |вания на водо-| | | | | | | | | | | | | | | | || |заборах и пе- | | | | | | | | | | | | | | | | || |рекачивающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |станциях | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.13. |Проведение | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | 8 000,0 | 8 405,7 | - | - | - | 8 405,7 | - || |обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергетическо-| | | | | | | | | | | | | | | | || |го обследова- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ния организа- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ций водоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жения | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.14. |Выполнение | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | 6 540,9 | - | - | - | 6 540,9 | - || |гидравличе- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ских расчетов | | | | | | | | | | | | | | | | || |и наладки сис-| | | | | | | | | | | | | | | | || |тем по факти- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ческому со- | | | | | | | | | | | | | | | | || |стоянию | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.15. |Установка час-| 4 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 4 630,1 | - | - | - | 4 630,1 | - || |тотно- | | | | | | | | | | | | | | | | || |регулируемых | | | | | | | | | | | | | | | | || |приводов на | | | | | | | | | | | | | | | | || |электроприво- | | | | | | | | | | | | | | | | || |дах повыси- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тельных на- | | | | | | | | | | | | | | | | || |сосных стан- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ций и станци- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ях подкачки | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||2.16. |Санация кана- | 4 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 4 520,2 | - | - | - | 4 520,2 | - || |лизационных и | | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровод- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ных линий | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||3. |Всего по под- |846800,0 | - | - | - |846 800,0|846 800,0| - | - | - |846 800,0|846 800,0 | - | - | - |846 800,0| - || |программе | | | | | | | | | | | | | | | | || |"Энергосбере- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жение в жи- | | | | | | | | | | | | | | | | || |лищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | || |области" | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||3.1. |Дооснащение |141000,0 | - | - | - |141 000,0|141 000,0| - | - | - |141 000,0|141 000,0 | - | - | - |141 000,0| - || |многоквартир- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ных домов | | | | | | | | | | | | | | | | || |общедомовы- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ми приборами | | | | | | | | | | | | | | | | || |учета исполь- | | | | | | | | | | | | | | | | || |зуемых | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергоресур- | | | | | | | | | | | | | | | | || |сов | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||3.2. |Дооснащение |142800,0 | - | - | - |142 800,0|142 800,0| - | - | - |142 800,0|142 800,0 | - | - | - |142 800,0| - || |индивидуаль- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ными прибо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |рами | | | | | | | | | | | | | | | | || |учета исполь- | | | | | | | | | | | | | | | | || |зуемых | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергетиче- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ских ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | || |квартир в мно-| | | | | | | | | | | | | | | | || |гоквартирных | | | | | | | | | | | | | | | | || |домах | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||3.3. |Выполнение |563000,0 | - | - | - |563 000,0|563 000,0| - | - | - |563 000,0|563 000,0 | - | - | - |563 000,0| - || |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | || |по энергосбе- | | | | | | | | | | | | | | | | || |режению и | | | | | | | | | | | | | | | | || |повышению | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергетиче- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ской эффек- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тивности в | | | | | | | | | | | | | | | | || |отношении | | | | | | | | | | | | | | | | || |общего иму- | | | | | | | | | | | | | | | | || |щества собст- | | | | | | | | | | | | | | | | || |венников по- | | | | | | | | | | | | | | | | || |мещений | | | | | | | | | | | | | | | | || |в многоквар- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тирном доме, | | | | | | | | | | | | | | | | || |подлежащих | | | | | | | | | | | | | | | | || |проведению | | | | | | | | | | | | | | | | || |единовремен- | | | | | | | | | | | | | | | | || |но и (или) ре-| | | | | | | | | | | | | | | | || |гулярно | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4. |Всего по под- |445 000,0| - | - | - |445 000,0|445 000,0| - | - | - |445 000,0|1079 000,0| - | - | - |1079000,0| - || |программе | | | | | | | | | | | | | | | | || |"Энергосбере- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жение при | | | | | | | | | | | | | | | | || |производстве | | | | | | | | | | | | | | | | || |и передаче | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергоресур- | | | | | | | | | | | | | | | | || |сов" | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4.1. |Модернизация |30 000,0 | - | - | - |30 000,0 |30 000,0 | - | - | - |30 000,0 | 32 000,0 | - | - | - |32 000,0 | - || |оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | || |используемо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |го для выра- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ботки тепло- | | | | | | | | | | | | | | | | || |вой энергии, в| | | | | | | | | | | | | | | | || |том числе за- | | | | | | | | | | | | | | | | || |мена его на | | | | | | | | | | | | | | | | || |оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | || |с более высо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ким КПД в | | | | | | | | | | | | | | | | || |крупных | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4.2. |Внедрение |20 000,0 | - | - | - |20 000,0 |20 000,0 | - | - | - |20 000,0 | 20 000,0 | - | - | - |20 000, 0| - || |энергосбере- | | | | | | | | | | | | | | | | || |гающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |технологий в | | | | | | | | | | | | | | | | || |крупных энер- | | | | | | | | | | | | | | | | || |го- | | | | | | | | | | | | | | | | || |снабжающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4.3. |Реконструкция |240 000,0| - | - | - |240 000,0|240 000,0| - | - | - |240 000,0|572 000,0 | - | - | - |572 000,0| - || |и модерниза- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ция | | | | | | | | | | | | | | | | || |электрических | | | | | | | | | | | | | | | | || |сетей с целью | | | | | | | | | | | | | | | | || |снижения по- | | | | | | | | | | | | | | | | || |терь электри- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ческой | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергии при | | | | | | | | | | | | | | | | || |передаче | | | | | | | | | | | | | | | | || |в крупных | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4.4. |Реконструкция |100 000,0| - | - | - |100 000,0|100 000,0| - | - | - |100 000,0|400 000,0 | - | - | - |400 000,0| - || |и модерниза- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ция | | | | | | | | | | | | | | | | || |тепловых се- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тей с целью | | | | | | | | | | | | | | | | || |снижения по- | | | | | | | | | | | | | | | | || |терь тепловой | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергии | | | | | | | | | | | | | | | | || |при передаче в| | | | | | | | | | | | | | | | || |крупных | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4.5. |Оснащение | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | - || |приборами | | | | | | | | | | | | | | | | || |учета и | | | | | | | | | | | | | | | | || |автоматизиро- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ванными сис- | | | | | | | | | | | | | | | | || |темами учета | | | | | | | | | | | | | | | | || |отпускаемой | | | | | | | | | | | | | | | | || |тепловой | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергии в | | | | | | | | | | | | | | | | || |крупных | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4.6. |Оснащение |30 000,0 | - | - | - |30 000,0 |30 000,0 | - | - | - |30 000,0 | 30 000,0 | - | - | - |30 000,0 | - || |средствами | | | | | | | | | | | | | | | | || |коммер- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ческого учета | | | | | | | | | | | | | | | | || |тепловой | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергии | | | | | | | | | | | | | | | | || |потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | || |в крупных | | | | | | | | | | | | | | | | || |энерго- | | | | | | | | | | | | | | | | || |снабжающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4.7. |Компенсация |10 000,0 | - | - | - |10 000,0 |10 000,0 | - | - | - |10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - |10 000,0 | - || |реактивной | | | | | | | | | | | | | | | | || |мощности в | | | | | | | | | | | | | | | | || |сельских и | | | | | | | | | | | | | | | | || |городских се- | | | | | | | | | | | | | | | | || |тях и на | | | | | | | | | | | | | | | | || |трансформа- | | | | | | | | | | | | | | | | || |торных под- | | | | | | | | | | | | | | | | || |станциях в | | | | | | | | | | | | | | | | || |крупных | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||4.8. |Оптимизация |10 000,0 | - | - | - |10 000,0 |10 000,0 | - | - | - |10 000,0 | 10 000,0 | - | - | - |10 000,0 | - || |режимов рабо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ты | | | | | | | | | | | | | | | | || |электрических | | | | | | | | | | | | | | | | || |сетей и | | | | | | | | | | | | | | | | || |трансформа- | | | | | | | | | | | | | | | | || |торных под- | | | | | | | | | | | | | | | | || |станций | | | | | | | | | | | | | | | | || |в крупных | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||5. |Всего по под- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | - | - |20 000,0 | - || |программе | | | | | | | | | | | | | | | | || |"Энергосбере- | | | | | | | | | | | | | | | | || |жение в про- | | | | | | | | | | | | | | | | || |мышленности, | | | | | | | | | | | | | | | | || |на транспорте | | | | | | | | | | | | | | | | || |и в сельском | | | | | | | | | | | | | | | | || |хозяйстве" | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||5.1. |Проведение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,0 | - | - | - |20 000,0 | - || |обязательных | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергетиче- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ских обследо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ваний про- | | | | | | | | | | | | | | | | || |мышленных | | | | | | | | | | | | | | | | || |предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||6. |Всего по под- |12 000,0 | - | - | - |12 000,0 |12 000,0 | - | - | - |12 000,0 | 12 000,0 | - | - | - |12 000,0 | - || |программе | | | | | | | | | | | | | | | | || |"Расширение | | | | | | | | | | | | | | | | || |использования | | | | | | | | | | | | | | | | || |возобновляе- | | | | | | | | | | | | | | | | || |мых источни- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ков энергии и | | | | | | | | | | | | | | | | || |альтернатив- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ных видов | | | | | | | | | | | | | | | | || |топлива в | | | | | | | | | | | | | | | | || |энергопотреб- | | | | | | | | | | | | | | | | || |лении облас- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ти" | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||6.1. |Проведение | 7 000,0 | - | - | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | - | - | 7 000,0 | 7 000,0 | - | - | - | 7 000,0 | - || |конструктор- | | | | | | | | | | | | | | | | || |ских работ и | | | | | | | | | | | | | | | | || |организация | | | | | | | | | | | | | | | | || |выпуска энер- | | | | | | | | | | | | | | | | || |гоустановок, | | | | | | | | | | | | | | | | || |работающих | | | | | | | | | | | | | | | | || |на отходах | | | | | | | | | | | | | | | | || |сельского хо- | | | | | | | | | | | | | | | | || |зяйства | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————||6.2. |Разработка и | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | - || |внедрение ти- | | | | | | | | | | | | | | | | || |поразмерного | | | | | | | | | | | | | | | | || |ряда мини- | | | | | | | | | | | | | | | | || |котельных на | | | | | | | | | | | | | | | | || |основе ис- | | | | | | | | | | | | | | | | || |пользования | | | | | | | | | | | | | | | | || |биотоплива | | | | | | | | | | | | | | | | ||———————|——————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|—————————|—————|—————————|—————|—————————|——————————|—————|————————|—————|—————————|—————————————|
* Включая безвозмездные поступления от государственныхкорпораций.
** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (поисточникам финансирования) указываются в целом по Программе и покаждому мероприятию.
Примечание:
Используемое сокращение:
КПД - коэффициент полезного действия.
Приложение N 2
к отчету о реализации
Областной долгосрочной целевой
программы энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в Ростовской
области на период до 2020
года, за 2013 год
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной
целевой программы энергосбережения и повышения энергетическойэффективности в Ростовской области на период до 2020 года за отчетный
2013 финансовый год|———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|| N | Наименование показателя | Единица | Ожидаемое | Фактически | Отклонение ||п/п| результативности | измерения | значение |достигнутое |от планового|| | | | целевых |значение по-| показателя || | | | показате- | казателя | (+; -) || | | |лей, преду-| | || | | |смотренное | | || | | | Програм- | | || | | | мой | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||1. |Энергоемкость валового регионального продукта | кг у. т./ | 164,0 | 164,0 | 0 || | | 10 тыс. | | | || | | рублей | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||2. |Удельная величина потребления энергетических ресурсов в | | | | || |многоквартирных домах: | | | | || |электрической энергии (далее - ЭЭ) | кВт. | 660,800 | 660,800 | 0 || | | ч/человек | | | || |тепловой энергии (далее - ТЭ) |Гкал/кв. м | 0,196 | 0,198 | 0 || |природного газа | куб. | | | || | | м/человек | 570,000 | 570,000 | 0 || |воды | куб. | | | || | | м/человек | 51,300 | 51,300 | 0 || |в том числе: | | | | || |холодной воды | куб. | 61,100 | 61,100 | 0 || | | м/человек | | | || |горячей воды | куб. | 24,900 | 24,900 | 0 || | | м/человек | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||3. |Доля энергетических ресурсов, производимых с использовани- | процентов | 1,64 | 1,64 | 0 || |ем возобновляемых источников энергии, | | | | || |в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на | | | | || |территории субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||4. |Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление | процентов | 100 | 100 | 0 || |которой осуществляются на основании показаний приборов | | | | || |учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой | | | | || |на территории субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||5. |Доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой осуществля- | процентов | 100 | 100 | 0 || |ются на основании показаний приборов учета, | | | | || |в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта | | | | || |Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||6. |Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой | процентов | 100 | 100 | 0 || |осуществляются на основании показаний приборов учета, в | | | | || |общем объеме горячей воды, потребляемой на территории | | | | || |субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||7. |Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой | процентов | 100 | 100 | 0 || |осуществляются на основании показаний приборов учета, в | | | | || |общем объеме холодной воды, потребляемой на территории | | | | || |субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||8. |Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого | процентов | 100 | 100 | 0 || |осуществляются на основании показаний приборов учета, в | | | | || |общем объеме природного газа, потребляемого на территории | | | | || |субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||9. |А.1. Динамика энергоемкости валового регионального продук- | процентов | 16,40 | 16,40 | 0 || |та - для региональных программ энергосбережения и повыше- | | | | || |ния энергетической эффективности | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||10.|А.2. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с | процентов | 99,90 | 99,90 | 0 || |использованием приборов учета (в части многоквартирных до- | | | | || |мов - с использованием коллективных приборов учета), в об- | | | | || |щем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Россий- | | | | || |ской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||11.|А.3. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с | процентов | 95 | 95 | 0 || |использованием приборов учета (в части многоквартирных до- | | | | || |мов - с использованием коллективных приборов учета), в об- | | | | || |щем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Россий- | | | | || |ской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||12.|А.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с | процентов | 96 | 96 | 0 || |использованием приборов учета (в части многоквартирных до- | | | | || |мов - с использованием коллективных приборов учета), в об- | | | | || |щем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Рос- | | | | || |сийской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||13.|А.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осу- | процентов | 95 | 95 | 0 || |ществляются с использованием приборов учета (в части мно- | | | | || |гоквартирных домов - с использованием индивидуальных и | | | | || |общих приборов учета), в общем объеме природного газа, по- | | | | || |требляемого на территории субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||14.|А.6. Изменение объема производства энергетических ресурсов | т. у. т | 38 461,70 | 38 461,70 | 0 || |с использованием возобновляемых источников энергии и (или) | | | | || |вторичных энергетических ресурсов | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||15.|А.7. Доля энергетических ресурсов, производимых с использо- | процентов | 1,64 | 1,64 | 0 || |ванием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных | | | | || |энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ре- | | | | || |сурсов, производимых на территории субъекта Российской Фе- | | | | || |дерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||16.|А.8. Объем внебюджетных средств, используемых для финан- | процентов | 9,30 | 9,30 | 0 || |сирования мероприятий по энергосбережению и повышению | | | | || |энергетической эффективности, в общем объеме финансирова- | | | | || |ния региональной программы энергосбережения | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||17.|В.1. Экономия электрической энергии в натуральном выраже- |тыс. кВт. ч| 742600,00 | 742600,00 | 0 || |нии | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||18.|В.2. Экономия электрической энергии в стоимостном выраже- | тыс. руб- |1261677,40 | 1261677,40 | 0 || |нии | лей | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||19.|В.3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 442136,20 | 442136,20 | 0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||20.|В.4. Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб- | 204267,00 | 204267,00 | 0 || | | лей | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||21.|В.5. Экономия воды в натуральном выражении |тыс. куб. м| 13269,10 | 13269,10 | 0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||22.|В.6. Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб- | 51882,10 | 51882,10 | 0 || | | лей | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||23.|В.7. Экономия природного газа в натуральном выражении |тыс. куб. м| 292120,10 | 292120,10 | 0 ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||24.|В.8. Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб- | 796311,90 | 796311,90 | 0 || | | лей | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||25.|C.1. Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением | процентов | 100,00 | 100,00 | 0 || |(далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использо- | | | | || |ванием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ | | | | || |на территории субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||26.|С.2. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую | процентов | 100,00 | 100,00 | 0 || |осуществляются с использованием приборов учета, в общем | | | | || |объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Россий- | | | | || |ской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||27.|С.3. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую | процентов | 100,00 | 100,00 | 0 || |осуществляются с использованием приборов учета, в общем | | | | || |объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Россий- | | | | || |ской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||28.|С.4. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты | процентов | 100,00 | 100,00 | 0 || |за который осуществляются с использованием приборов учета, | | | | || |в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на терри- | | | | || |тории субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||29.|С.5. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации | процентов | 2,00 | 2,00 | 0 || |на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоста- | | | | || |вимых условий) | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||30.|С.6. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации | процентов | 1,31 | 1,31 | 0 || |на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактиче- | | | | || |ских условий) | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||31.|С.7. Динамика расходов бюджета субъекта Российской Феде- | млн. руб- | 12,40 | 12,40 | 0 || |рации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для | лей | | | || |фактических условий) | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||32.|С.8. Динамика расходов бюджета субъекта Российской Феде- | млн. руб- | 644,20 | 644,20 | 0 || |рации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для со- | лей | | | || |поставимых условий) | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||33.|С.11. Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Рос- | процентов | 31,00 | 31,00 | 0 || |сийской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых | | | | || |проведено обязательное энергетическое обследование | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||34.|С.12. Число энергосервисных договоров, заключенных госу- | штук | 212,00 | 212,00 | 0 || |дарственными заказчиками | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||35.|С.13. Доля государственных заказчиков в общем объеме госу- | процентов | 80,00 | 80,00 | 0 || |дарственных заказчиков, которыми заключены энергосервис- | | | | || |ные договоры | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||36.|С.14. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государствен-| процентов | 100,00 | 100,00 | 0 || |ных нужд в соответствии с требованиями энергетической эф- | | | | || |фективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, ус- | | | | || |луг для государственных нужд | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||37.|С.15. Удельные расходы бюджета субъекта Российской Феде- | тыс. руб- | 2,76 | 2,76 | 0 || |рации на предоставление социальной поддержки гражданам по | лей/ | | | || |оплате жилого помещения и коммунальных услуг на одного | /человек | | | || |человека | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||38.|D.1. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах | процентов | 100,00 | 100,00 | 0 || |(за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую | | | | || |осуществляются с использованием приборов учета, в общем | | | | || |объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением | | | | || |многоквартирных домов) на территории субъекта Российской | | | | || |Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||39.|D.2. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных до- | процентов | 97,00 | 97,00 | 0 || |мах, расчеты за которую осуществляются с использованием | | | | || |коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме | | | | || |ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории | | | | || |субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||40.|D.3. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных до- | процентов | 100,00 | 100,00 | 0 || |мах, оплата которой осуществляется с использованием инди- | | | | || |видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов | | | | || |учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в | | | | || |многоквартирных домах на территории субъекта Российской | | | | || |Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||41.|D.5. Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных до- | процентов | 93,00 | 93,00 | 0 || |мах, оплата которой осуществляется с использованием коллек- | | | | || |тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, | | | | || |потребляемой в многоквартирных домах на территории субъ- | | | | || |екта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||42.|D.6. Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах | процентов | 97,00 | 97,00 | 0 || |(за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую | | | | || |осуществляются с использованием приборов учета, в общем | | | | || |объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах | | | | || |(за исключением многоквартирных домов) на территории субъ- | | | | || |екта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||43.|D.7. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в мно- | процентов | 93,00 | 93,00 | 0 || |гоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с | | | | || |использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, | | | | || |в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в много- | | | | || |квартирных домах на территории субъекта Российской Феде- | | | | || |рации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||44.|D.8. Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных до- | процентов | 87,00 | 87,00 | 0 || |мах, расчеты за которую осуществляются с использованием | | | | || |индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) при- | | | | || |боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе- | | | | || |мой) в многоквартирных домах на территории субъекта Рос- | | | | || |сийской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||45.|D.9. Доля объемов природного газа, потребляемого (исполь- | процентов | 100,00 | 100,00 | 0 || |зуемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных | | | | || |домов), расчеты за который осуществляются с использованием | | | | || |приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляе- | | | | || |мого (используемого) в жилых домах | | | | || |(за исключением многоквартирных домов) на территории субъ- | | | | || |екта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||46.|D.10. Доля объемов природного газа, потребляемого (исполь- | процентов | 77,00 | 77,00 | 0 || |зуемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуще- | | | | || |ствляются с использованием индивидуальных и общих (для | | | | || |коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме | | | | || |природного газа, потребляемого (используемого) в многоквар- | | | | || |тирных домах на территории субъекта Российской Федерации | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||47.|D.11. Число жилых домов, в отношении которых проведено | штук | 2985,0 | 2985,0 | 0 || |энергетическое обследование (далее - ЭО) | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||48.|D.12. Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, | процентов | 1,60 | 1,60 | 0 || |в общем числе жилых домов | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||49.|Е.1. Динамика количества автотранспортных средств, относя- | штук | 305 | 305 | 0 || |щихся к общественному транспорту, экологического класса | | | | || |ЕВРО-3 и обладающих высокой энергетической эффективно- | | | | || |стью | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————||50.|Е.2. Доля автотранспортных средств, относящихся к общест- | процентов | 5,9 | 5,9 | 0 || |венному транспорту, экологического класса ЕВРО-3 и обла- | | | | || |дающих высокой энергетической эффективностью | | | | ||———|——————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
Примечание.
Список используемых сокращений:
кг. у. т. - килограмм условного топлива;
кВт. ч - киловатт-час;
Гкал - гигакалория;
кв. м - квадратный метр;
куб. м - кубический метр;
чел. - человек;
т.у.т. - тонн условного топлива.