В связи с изменением объема финансирования и в целях эффективного и своевременного освоения бюджетных средств, предусмотренных на развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы, руководствуясь статьями 21, 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума решила:
1.Внести в решение городской Думы от 14.12.2006 N 215 "О принятии "Программы развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы" следующие изменения:
1.1.Таблицу 3.5 раздела 3 "Целевые нормативы качества пассажирских перевозок в г. Ростове-на-Дону" Программы изложить в следующей редакции:
1.4.Таблицу 5.9 раздела 5 "Создание системы инвестиционного менеджмента на городском пассажирском транспорте" Программы изложить в следующей редакции:
цифры "13" заменить цифрами "24,6".
1.7.Таблицу 6.4 раздела 6 "Оптимизация маршрутной сети г. Ростова-на-Дону" Программы изложить в следующей редакции:
- в абзаце третьем цифры "3449,275" заменить цифрами "3082,575"; цифры "85" заменить цифрами "67"; цифры "627,1199" заменить цифрами "1532,2385"; цифры "15" заменить цифрами "33".
1.10.Таблицу "Мероприятия по развитию городского пассажирского транспорта г. Ростова-на-Дону, финансируемые из бюджета города" раздела 9 "Концепция развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону за пределами 2010 года" Программы изложить в следующей редакции:
ТРАНСПОРТА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ
|
Наименование
мероприятия |
Объем финансирования мероприятий,
млн. руб. |
Исполнители |
Ожидаемый результат |
|
|
|
в том числе по годам |
|
|
|
|
Всего |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
1. |
Реализация
мероприятий по
внедрению
бесконтактной
оплаты проезда
в общественном
транспорте |
11,7516 |
- |
11,7516 |
- |
- |
МУП
"Технологии
управления",
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Создание системы
электронной оплаты
транспортных услуг.
Повышение доходов
от пассажирских
перевозок, полная
"прозрачность"
перевозочной работы
транспортных
предприятий вне
зависимости от
формы собственности |
2. |
Приобретение
подвижного
состава МУП МТК
"Ростовпассажиртранс" по
лизинговой
схеме |
Распределение затрат по всем
источникам приведено
в инвестиционной Программе |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону, МУП
МТК
"Ростовпассажиртранс" |
Повышение объемов
работы и эффективности муниципального пассажирского
транспорта, обновление подвижного
состава автобусного
парка |
|
60 автобусов |
561,3412 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
60 автобусов |
|
- |
216,0000 |
- |
- |
|
|
|
40 автобусов |
|
- |
- |
166,9041 |
- |
|
|
|
40 автобусов |
|
- |
- |
- |
178,4371 |
|
|
3. |
Приобретение
новых трамваев |
Распределение затрат по всем источникам
приведено в инвестиционной Программе |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону, МУП
РТК |
Повышение объемов
работы и эффективности муниципального пассажирского
транспорта, обновление подвижного
состава автобусного
парка |
|
10 единиц |
248,5576 |
37,50000 |
- |
- |
- |
|
|
|
5 единиц |
|
- |
45,6630 |
- |
- |
|
|
|
5 единиц |
|
- |
- |
81,2454 |
- |
|
|
|
5 единиц |
|
- |
- |
- |
84,1492 |
|
|
4. |
Приобретение 7
новых
троллейбусов |
7,7945 |
7,7945 |
- |
- |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону, МУП
РТК, ООО РТК
"Русэлтранс" |
Повышение объемов
работы и эффективности пассажирского
транспорта, обновление подвижного
состава парка
троллейбусов |
5. |
Выполнение
строительномонтажных работ
по внешнему
энергоснабжению
тяговой
подстанции N 25 |
2,3772 |
1,2567 |
1,1205 |
- |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Повышение надежности энергоснабжения
подвижного состава
электротранспорта
по ул. Б. Садовая и
ул. Советская.
Увеличение частоты
движения электротранспорта в центре
города |
6. |
ПСД на капремонт
трамвайного пути
на маршрутах N
1, 4, 7, 10 (ул.
Закруткина, Перовского, Собино, ул. 3-я
Кольцевая, 14-я
линия, ул.
Осипенко, ул.
Мичурина) |
6,964 |
- |
2,0892 |
4,8748 |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Проект ремонта
трамвайного пути |
7. |
Завершение работ
по разработке
ПСД на реконструкцию энергообеспечивающего
комплекса троллейбусных маршрутов N 14, 17 |
0,5104 |
0,3305 |
0,1799 |
- |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Проект реконструкции энергообеспечивающего троллейбусного комплекса маршрутов N 14, 17 |
8. |
Выполнение СМР
по реконструкции
энергообеспечивающего комплекса троллейбусных
маршрутов N 14,
17 |
58,5097 |
- |
10,0000 |
48,5097 |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Развитие перевозок
электротранспортом |
9. |
Капремонт трамвайного пути на
маршрутах N 1,
4, 7, 10 (ул.
Закруткина, пер.
Перовского, ул.
Собино, ул. 3-я
Кольцевая, 14-я
Линия, ул.
Осипенко, ул.
Мичурина) |
69,7728 |
- |
- |
12,6410 |
57,1318 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Повышение скорости
движения и
комфортабельности
перевозок |
10. |
Капитальный
ремонт троллейбусной контактной сети
(ул. Вавилова,
пр. Королева,
ул.
Неклиновская) |
26,4000 |
- |
- |
13,2000 |
13,2000 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Восстановление
маршрутов
электротранспорта,
развитие перевозок
электротранспортом |
11. |
Разработка
проектно-сметной
документации по
перекладке
кабельных линий |
1,8282 |
- |
0,5485 |
1,2797 |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Проект перекладки
кабельных линий |
14. |
Реализация
системы
мероприятий по
оптимизации
маршрутной сети
города |
0,4700 |
- |
0,4700 |
- |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Обеспечение необходимого (потребного)
количества маршрутов общественного
транспорта городского сообщения и
подвижного состава
на них, удовлетворение в полном
объеме на нормативном уровне спроса
населения в транспортных услугах.
Повышение качества
пас. перевозок |
15. |
Изготовление
ПСД на организацию и благоустройство конечного остановочного комплекса по ул. Туполева (ф-л часового завода
"Витязь") |
2,6106 |
- |
- |
0,2492 |
2,3614 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Проект конечного
остановочного
пункта |
16. |
Изготовление ПСД
на организацию
и благоустройство конечного остановочного
комплекса на
ул. Мечникова
(переезд) |
4,0000 |
- |
- |
2,0000 |
0,0000 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Проект конечного
остановочного
пункта |
17. |
Изготовление ПСД
на организацию
и благоустройство конечного остановочного
комплекса на
резервной территории коммунальной зоны жилого
микрорайона
"Темерник-2" |
1,8637 |
- |
1,8637 |
- |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Проект конечного
остановочного
пункта |
19. |
Изготовление ПСД
на организацию и
благоустройство
конечной
остановки
"Гребной канал" |
2,0000 |
- |
- |
- |
2000,0 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Проект конечного
остановочного
пункта |
21. |
Оказание финансовой поддержки
МУП РТК |
26,7177 |
26,7177 |
- |
- |
- |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Повышение надежности функционирования
электротранспорта |
22. |
Субсидия МУП РТК
на компенсацию
выпадающих доходов из-за разницы между тарифом
на перевозку
пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом |
198,0127 |
- |
61,4840 |
65,9846 |
70,5441 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону, МУП
РТК |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет
нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать
бесперебойные перевозки пассажиров |
23. |
Субсидия МУП РТК
на компенсацию
выпадающих доходов из-за разницы между тарифом
на перевозку
пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом |
175,551 |
- |
54,5095 |
58,4996 |
62,5419 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону, МУП
МТК
"Ростовпассажиртранс" |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет
нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать
бесперебойные перевозки пассажиров |
24. |
Субсидия ООО
РТК "Русэлтранс"
на компенсацию
выпадающих доходов из-за разницы между тарифом
на перевозку
пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом |
89,4641 |
- |
27,7791 |
29,8125 |
31,8725 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону, ООО
РТК
"Русэлтранс" |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет
нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать
бесперебойные перевозки пассажиров |
25. |
Выпадающие доходы муниципальных
предприятий от
обеспечения бесплатной перевозки пассажиров
подвижным составом большой
вместимости |
4,4834 |
0,0000 |
1,9146 |
1,2415 |
1,3273 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет
нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать
бесперебойные перевозки пассажиров |
26. |
Выпадающие доходы муниципальных
предприятий от
обеспечения бесплатной перевозки пассажиров
подвижным составом большой
вместимости |
3,7522 |
0,0000 |
1,1288 |
1,2679 |
1,3555 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет
нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать
бесперебойные перевозки пассажиров |
27. |
Обследование
пассажиропотоков |
1,8597 |
0,2396 |
0,2586 |
0,6580 |
0,7035 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Уточнение данных о
закономерностях изменения пассажиропотоков |
29. |
Проведение
конкурсов
профессионального мастерства
водителей |
0,6486 |
0,1275 |
0,1618 |
0,1737 |
0,1856 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Повышение уровня
мастерства водителей общественного
транспорта |
30. |
Оплата
процентов по
кредиту МБРР |
3,5111 |
3,5111 |
- |
- |
- |
Администрация города |
Погашение кредита |
31. |
Разработка
программы
развития ГПТ на
2011-2014 гг. |
0,4685 |
- |
- |
- |
0,4685 |
МУ
"Департамент
транспорта"
г. Ростована-Дону |
Разработка системы
программно-целевых
мероприятий, направленных на повышение качества пассажирских перевозок
в городе Ростовена-Дону, совершенствование системы
управления городским пассажирским
транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение экологической обстановки |
|
Итого затрат
по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 г. |
77,4776 |
|
|
|
|
|
|
|
2008 г. |
438,5141 |
|
|
|
|
|
|
|
2009 г. |
501,0415 |
|
|
|
|
|
|
|
2010 г. |
515,2053 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат |
1532,2385 |
|
|
|
|
|
" |
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, транспорту и связи (Р.Г. Санамов).