Решение от 31.10.2008 г № 463

О внесении изменений в решение городской Думы от 14.12.2006 N 215 «О принятии „Программы развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы“»


В связи с изменением объема финансирования и в целях эффективного и своевременного освоения бюджетных средств, предусмотренных на развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы, руководствуясь статьями 21, 39 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума решила:
1.Внести в решение городской Думы от 14.12.2006 N 215 "О принятии "Программы развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы" следующие изменения:
1.1.Таблицу 3.5 раздела 3 "Целевые нормативы качества пассажирских перевозок в г. Ростове-на-Дону" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3.5
ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ПО ПРОГРАММЕ ЧИСЛА
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (С УЧЕТОМ ВЫБЫВШИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)








































Вид транспортаПланируемое по Программе число
подвижного состава, ед.
2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.
Автобусы большой вместимости1070107010701070
Трамвай78787878
Троллейбус127138143136
Микроавтобусы и автобусы
малой вместимости
12371098961820"

1.2. Таблицу 5.7 раздела 5 "Создание системы инвестиционного менеджмента на городском пассажирском транспорте" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5.7
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА










































Наименование2007200820092010
1. Трамвай
Количество полностью
амортизированного подвижного
состава на конец года

10

7

6

6
Количество приобретенного
подвижного состава на конец
года

10

7

6

6
2. Троллейбус
Количество полностью
амортизированного подвижного
состава на конец года

10

0

3

15
Количество приобретенного
подвижного состава на конец
года

9

11

8

8"

1.3. Пп. "Модернизация парка пассажирских транспортных средств" пункта 5.2 раздела 5 "Создание системы инвестиционного менеджмента на городском пассажирском транспорте" Программы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия по модернизации парка пассажирских транспортных средств предполагают приобретение в течение 2007-2010 годов 36 троллейбусов и 29 трамваев. Общая стоимость проекта составляет 225,452 млн. рублей за счет бюджетных средств на приобретение трамваев и приобретение троллейбусов за счет собственных средств ООО "РТК "Русэлтранс"", ООО ТК "Ростов-Авто" на договорной основе в соответствии с данными таблицы 5.9.".

1.4.Таблицу 5.9 раздела 5 "Создание системы инвестиционного менеджмента на городском пассажирском транспорте" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5.9
ФИНАНСИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО
И ТРАМВАЙНОГО ПАРКОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА НА 2007-2010 ГГ.




















































































































Наименование работОбъем финансирования мероприятий,
млн. руб.
2007200820092010
1. Модернизация парка транспортных средств
Приобретение трамваев37,500045,663081,245484,1492
Приобретение троллейбусов7,7945На договорной основе
2. Модернизация производственно-технической базы
Выполнение строительномонтажных работ по внешнему
энергоснабжению тяговой
подстанции N 25

1,2567

1,1205

-

-
Завершение работ по разработке
ПСД на реконструкцию
энергообеспечивающего
комплекса троллейбусных
маршрутов N 14, 17


0,3305


0,1799


0,0000


0,0000
Выполнение строительномонтажных работ по реконструкции энергообеспечивающего
комплекса троллейбусных
маршрутов N 14, 17


-


10,0000


48,5097


-
ПСД на капремонт трамвайного
пути на маршрутах N 1, 4, 7,
10 (ул. Закруткина, пер. Перовского, ул. Собино, ул. 3-я
Кольцевая, 14-я Линия, ул.
Осипенко, ул. Мичурина)


-


2,0892


4,8748


0,0000
Капремонт трамвайного пути на
маршрутах N 1, 4, 7, 10 (ул.
Закруткина, пер. Перовского,
ул. Собино, ул. 3-я Кольцевая,
14-я Линия, ул. Осипенко, ул.
Мичурина)


0,0000


0,0000


12,6410


57,1318
Разработка и изготовление ПСД
на капремонт контактной сети
-1,5333,5772-
Капремонт троллейбусной
контактной сети (ул. Вавилова,
ул. Королева, ул. Неклиновская

-

-

13,2000

13,2000
Разработка проектно-сметной
документации по перекладке
кабельных линий

-

0,5485

1,2797

0,0000
Перекладка кабельных линий
горэлектротранспорта
--8,86008,8600
Капитальный ремонт и
реконструкция контактной сети
трамвая на действующих
маршрутах N 1, 4, 7, 10

В соответствии с техническим заданием
Капитальный ремонт и
реконструкция контактной сети
троллейбуса на действующих
маршрутах N 1, 2, 5, 6, 9, 22

В соответствии с техническим заданием
Модернизация энергообеспечивающего комплекса
электротранспорта

В соответствии с техническим заданием
Объем целевого финансирования
городского электротранспорта
по годам

46,8817

61,1341

174,1878

163,3410
Итого финансирование
модернизации троллейбусного и
трамвайного парков и
производственно-технической
базы городского электротранспорта на 2007-2010 гг.


445,5446"

1.5. Таблицу 5.11 раздела 5 "Создание системы инвестиционного менеджмента на городском пассажирском транспорте" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5.11
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ НА 2007-2010 ГОДЫ











































































































































































Наименование
мероприятия
Объем финансирования мероприятий,
млн. руб.

Всего
в том числе по годам
2007200820092010
1. Модернизация парка пассажирских транспортных средств
Приобретение автобусов
большой вместимости
предприятиями немуниципальной формы
собственности


1267,8600


218,5600


299,8000


299,8000


449,7000
Приобретение автобусов
малой вместимости
предприятиями
немуниципальной формы
собственности


804,7350


207,1650


243,8300


171,7400


182,0000
Приобретение автобусов
большой вместимости
предприятиями
муниципальной формы
собственности


738,5412


177,2000


216,0000


166,9041


178,4371
Приобретение трамваев
предприятиями
муниципальной формы
собственности

248,5576

37,5000

45,6630

81,2454

84,1492
Приобретение троллейбусов7,79457,7945На договорной основе
Итого на модернизацию
подвижного состава
3067,4883648,2195805,2930719,6895894,2863
Из них средства целевого
финансирования
817,693345,2945261,6630248,1495262,5863
2. Модернизация производственно-технической базы
Инвестиции, направленные
на модернизацию ПТБ
автопредприятиями
немуниципальной формы
собственности


10,9800


4,5500


3,5300


2,2000


0,7000
Инвестиции, направленные
на модернизацию ПТБ
автопредприятиями
муниципальной формы
собственности

71,8000

26,9000

21,2000

19,7000

4,0000
Инвестиции, направленные
на модернизацию ПТБ
предприятиями
электротранспорта
муниципальной формы
собственности


189,1925


1,5872


15,4711


92,9424


79,1918
Капитальный ремонт и реконструкция контактной
сети трамвая и
троллейбуса

В соответствии с техническим заданием
Модернизация энергообеспечивающего комплекса
электротранспорта

В соответствии с техническим заданием
Итого на модернизацию ПТБ271,972533,037240,2011114,842483,8918
Из них средства целевого
финансирования
189,19251,587215,471192,942479,1918
3. Инвестиции в развитие транспортных предприятий
Расширение
производственной базы
750,0000-250,0000250,0000250,0000
Итого на развитие
транспортных предприятий
750,0000-250,0000250,0000250,0000
Всего инвестиций предприятий пассажирского
транспорта

4089,4608

681,2567

1095,4941

1084,5319

1228,1781
Из них: собственные
средства предприятий
3082,5750634,3750818,3600743,4400886,4000
Средства целевого
финансирования
1006,885846,8817277,1341341,0919341,7781"

1.6. В последнем абзаце пункта 5.3 раздела 5 "Создание системы инвестиционного менеджмента на городском пассажирском транспорте":
цифры "72" заменить цифрами "71";

цифры "28" заменить цифрами "29";
цифры "3953,414" заменить цифрами "4089,4608";
цифры "3449,275" заменить цифрами "3082,5750";
цифры "87" заменить цифрами "75,4";
цифры " 504,139" заменить цифрами "1006,8858";
цифры "13" заменить цифрами "24,6".
1.7.Таблицу 6.4 раздела 6 "Оптимизация маршрутной сети г. Ростова-на-Дону" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 6.4
ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА КОНЕЧНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ


































Наименование работ
Объем финансирования мероприятий,
млн. рублей
2007200820092010
Изготовление ПСД на организацию и
благоустройство конечного
остановочного комплекса на ул.
Мечникова (переезд)

0,0000

0,0000

2,0000

0,0000
Изготовление ПСД на организацию и
благоустройство конечного
остановочного комплекса на резервной
территории коммунальной зоны жилого
микрорайона "Темерник-2"


0,0000


1,8637


0,0000


0,0000
Изготовление ПСД на организацию и
благоустройство конечного
остановочного комплекса "Гребной
канал"

0,0000

0,0000

0,0000

2,0000

1.8. Таблицу 8.1 раздела 8 "Оценка эффективности Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 8.1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ НА 2007-2010 ГОДЫ



























































































































































































































Наименование
мероприятия
Объем финансирования мероприятий,
млн. руб.

Всего
в том числе по годам
2007200820092010
1. Модернизация парка подвижного состава и производственно-технической базы, инвестиции
в развитие транспортных предприятий
Инвестиции на
модернизацию и развитие
предприятий
пассажирского транспорта

4089,4608

681,2567

1095,4942

1084,5319

1228,1781
Из них:
собственные средства
предприятий

3082,5750

634,3750

818,3600

743,4400

886,4000
Средства городского
бюджета
1006,885846,8817277,1342341,0919341,7781
2. Оптимизация маршрутной сети
Реализация системы
мероприятий по
оптимизации маршрутной
сети города

0,4700

0,0000

0,4700

0,0000

0,0000
Изготовление ПСД на
организацию и
благоустройство конечных
остановочных комплексов

8,4743

0,0000

1,8637

2,2492

4,3614
Итого по п. 2 (средства
городского бюджета)
8,94430,00002,33372,24924,3614
3. Автоматизированные системы управления перевозками и движением
Реализация мероприятий
по внедрению
бесконтактной оплаты
проезда в общественном
транспорте


11,7516


0,0000


11,7516


0,0000


0,0000
Итого по п. 3 (средства
городского бюджета)
11,75160,000011,75160,00000,0000
4. Мероприятия по созданию условий предоставления транспортных услуг
Оказание финансовой
поддержки МУП РТК
26,717726,71770,00000,00000,0000
Субсидия МУП РТК на
компенсацию выпадающих
доходов из-за разницы
между тарифом на
перевозку пассажиров и
багажа и экономически
обоснованным тарифом


198,0127


0,0000


61,4840


65,9846


70,5441
Субсидия МУП МТК
"Ростовпассажиртранс" на
компенсацию выпадающих
доходов из-за разницы
между тарифом на
перевозку пассажиров и
багажа и экономически
обоснованным тарифом


175,5510


0,0000


54,5095


58,4996


62,5419
Субсидия ООО РТК
"Русэлтранс" на
компенсацию выпадающих
доходов из-за разницы
между тарифом на
перевозку пассажиров и
багажа и экономически
обоснованным тарифом


89,4641


0,0000


27,7791


29,8125


31,8725
Выпадающие доходы
муниципальных
транспортных предприятий
на обеспечение
бесплатной перевозки
подвижным составом
большой вместимости


4,4834


0,0000


1,9146


1,2415


1,3273
Выпадающие доходы
коммерческих
транспортных предприятий
на обеспечение
бесплатной перевозки
подвижным составом
большой вместимости


3,7522


0,0000


1,1288


1,2679


1,3555
Обследование
пассажиропотоков
1,85970,23960,25860,65800,7035
Информационное
обслуживание
деятельности МУ
"Департамент транспорта"

0,1878

0,0000

0,0583

0,0626

0,0669
Проведение конкурсов
профессионального
мастерства водителей

0,6486

0,1275

0,1618

0,1737

0,1856
Оплата % по кредиту МБРР3,51113,51110,00000,00000,0000
Разработка программы
развития ГПТ
на 2011-2014 гг.

0,4685

0,0000

0,0000

0.0000

0,4685
Итого по п. 4 (средства
городского бюджета)
504,656830,5959147,2947157,7004169,0658
Стоимость Программы
Всего финансирование
мероприятий
4614,8135711,85261256,87411244,48151401,6053
Из них:
собственные средства
предприятий

3082,5750

634,3750

818,3600

743,4400

886,4000
средства городского
бюджета
1532,238577,4776438,5141501,0415515,2053"

1.9. В примечании к таблице 8.1 раздела 8 "Оценка эффективности Программы":
- в абзаце первом после слов "с учетом финансирования" исключить слова "в том числе 64,159 млн. рублей, предусмотренные в проекте бюджета; 30 млн. рублей на строительство тяговой подстанции N 25 при наличии профицита бюджета";

- в абзаце втором цифры "4076,3913" заменить цифрами "4614,8135";
- в абзаце третьем цифры "3449,275" заменить цифрами "3082,575"; цифры "85" заменить цифрами "67"; цифры "627,1199" заменить цифрами "1532,2385"; цифры "15" заменить цифрами "33".
1.10.Таблицу "Мероприятия по развитию городского пассажирского транспорта г. Ростова-на-Дону, финансируемые из бюджета города" раздела 9 "Концепция развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону за пределами 2010 года" Программы изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Наименование мероприятия Объем финансирования мероприятий, млн. руб. Исполнители Ожидаемый результат
в том числе по годам
Всего 2007 2008 2009 2010
1. Реализация мероприятий по внедрению бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте 11,7516 - 11,7516 - - МУП "Технологии управления", МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Создание системы электронной оплаты транспортных услуг. Повышение доходов от пассажирских перевозок, полная "прозрачность" перевозочной работы транспортных предприятий вне зависимости от формы собственности
2. Приобретение подвижного состава МУП МТК "Ростовпассажиртранс" по лизинговой схеме Распределение затрат по всем источникам приведено в инвестиционной Программе МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону, МУП МТК "Ростовпассажиртранс" Повышение объемов работы и эффективности муниципального пассажирского транспорта, обновление подвижного состава автобусного парка
60 автобусов 561,3412 - - - -
60 автобусов - 216,0000 - -
40 автобусов - - 166,9041 -
40 автобусов - - - 178,4371
3. Приобретение новых трамваев Распределение затрат по всем источникам приведено в инвестиционной Программе МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону, МУП РТК Повышение объемов работы и эффективности муниципального пассажирского транспорта, обновление подвижного состава автобусного парка
10 единиц 248,5576 37,50000 - - -
5 единиц - 45,6630 - -
5 единиц - - 81,2454 -
5 единиц - - - 84,1492
4. Приобретение 7 новых троллейбусов 7,7945 7,7945 - - - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону, МУП РТК, ООО РТК "Русэлтранс" Повышение объемов работы и эффективности пассажирского транспорта, обновление подвижного состава парка троллейбусов
5. Выполнение строительномонтажных работ по внешнему энергоснабжению тяговой подстанции N 25 2,3772 1,2567 1,1205 - - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Повышение надежности энергоснабжения подвижного состава электротранспорта по ул. Б. Садовая и ул. Советская. Увеличение частоты движения электротранспорта в центре города
6. ПСД на капремонт трамвайного пути на маршрутах N 1, 4, 7, 10 (ул. Закруткина, Перовского, Собино, ул. 3-я Кольцевая, 14-я линия, ул. Осипенко, ул. Мичурина) 6,964 - 2,0892 4,8748 - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Проект ремонта трамвайного пути
7. Завершение работ по разработке ПСД на реконструкцию энергообеспечивающего комплекса троллейбусных маршрутов N 14, 17 0,5104 0,3305 0,1799 - - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Проект реконструкции энергообеспечивающего троллейбусного комплекса маршрутов N 14, 17
8. Выполнение СМР по реконструкции энергообеспечивающего комплекса троллейбусных маршрутов N 14, 17 58,5097 - 10,0000 48,5097 - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Развитие перевозок электротранспортом
9. Капремонт трамвайного пути на маршрутах N 1, 4, 7, 10 (ул. Закруткина, пер. Перовского, ул. Собино, ул. 3-я Кольцевая, 14-я Линия, ул. Осипенко, ул. Мичурина) 69,7728 - - 12,6410 57,1318 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Повышение скорости движения и комфортабельности перевозок
10. Капитальный ремонт троллейбусной контактной сети (ул. Вавилова, пр. Королева, ул. Неклиновская) 26,4000 - - 13,2000 13,2000 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Восстановление маршрутов электротранспорта, развитие перевозок электротранспортом
11. Разработка проектно-сметной документации по перекладке кабельных линий 1,8282 - 0,5485 1,2797 - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Проект перекладки кабельных линий
14. Реализация системы мероприятий по оптимизации маршрутной сети города 0,4700 - 0,4700 - - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Обеспечение необходимого (потребного) количества маршрутов общественного транспорта городского сообщения и подвижного состава на них, удовлетворение в полном объеме на нормативном уровне спроса населения в транспортных услугах. Повышение качества пас. перевозок
15. Изготовление ПСД на организацию и благоустройство конечного остановочного комплекса по ул. Туполева (ф-л часового завода "Витязь") 2,6106 - - 0,2492 2,3614 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Проект конечного остановочного пункта
16. Изготовление ПСД на организацию и благоустройство конечного остановочного комплекса на ул. Мечникова (переезд) 4,0000 - - 2,0000 0,0000 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Проект конечного остановочного пункта
17. Изготовление ПСД на организацию и благоустройство конечного остановочного комплекса на резервной территории коммунальной зоны жилого микрорайона "Темерник-2" 1,8637 - 1,8637 - - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Проект конечного остановочного пункта
19. Изготовление ПСД на организацию и благоустройство конечной остановки "Гребной канал" 2,0000 - - - 2000,0 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Проект конечного остановочного пункта
21. Оказание финансовой поддержки МУП РТК 26,7177 26,7177 - - - МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Повышение надежности функционирования электротранспорта
22. Субсидия МУП РТК на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом 198,0127 - 61,4840 65,9846 70,5441 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону, МУП РТК Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров
23. Субсидия МУП РТК на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом 175,551 - 54,5095 58,4996 62,5419 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону, МУП МТК "Ростовпассажиртранс" Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров
24. Субсидия ООО РТК "Русэлтранс" на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом 89,4641 - 27,7791 29,8125 31,8725 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону, ООО РТК "Русэлтранс" Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров
25. Выпадающие доходы муниципальных предприятий от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости 4,4834 0,0000 1,9146 1,2415 1,3273 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров
26. Выпадающие доходы муниципальных предприятий от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости 3,7522 0,0000 1,1288 1,2679 1,3555 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров
27. Обследование пассажиропотоков 1,8597 0,2396 0,2586 0,6580 0,7035 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Уточнение данных о закономерностях изменения пассажиропотоков
29. Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей 0,6486 0,1275 0,1618 0,1737 0,1856 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Повышение уровня мастерства водителей общественного транспорта
30. Оплата процентов по кредиту МБРР 3,5111 3,5111 - - - Администрация города Погашение кредита
31. Разработка программы развития ГПТ на 2011-2014 гг. 0,4685 - - - 0,4685 МУ "Департамент транспорта" г. Ростована-Дону Разработка системы программно-целевых мероприятий, направленных на повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростовена-Дону, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение экологической обстановки
Итого затрат по годам:
2007 г. 77,4776
2008 г. 438,5141
2009 г. 501,0415
2010 г. 515,2053
Всего затрат 1532,2385 "

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, транспорту и связи (Р.Г. Санамов).
Мэр города
Ростова-на-Дону
М.А.ЧЕРНЫШЕВ