Постановление от 16.03.2010 г № 185
О внесении изменений в постановление Мэра города от 11.03.2009 N 130 «Об утверждении „Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы“ в новой редакции»
В соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.11.2009 N 656 "О внесении изменений в решение городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2009 год" и решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 15.12.2009 N 667 "О внесении изменений в решение городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2010 год" постановляю:
1.Внести в постановление Мэра города от 11.03.2009 N 130 "Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции следующие изменения:
1.1.в приложении N 1 к постановлению:
1.1.1.в паспорте Программы:
1.1.1.1.строку двенадцатую "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники
финансирования
Программы |
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального, областного и городского бюджетов и внебюджетных источников. Объемы финансирования на реализацию Программы составляют 633881,7 тыс.
руб., в том числе за счет:
бюджета города - 572862,9 тыс. руб.;
областного бюджета - 23676,9 тыс. руб.;
федерального бюджета - 8088,3 тыс. руб.;
средств от оказания услуг - 25854,6 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 3399,0 тыс. руб. |
1.1.1.2.строку тринадцатую "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы.
Целевые
индикаторы
и показатели |
- паспортизация 60 памятников;
- содержание и эксплуатация 73 памятников;
- установка 25 новых мемориальных досок и памятников;
- увеличение контингента детских школ искусств до 8465
учащихся;
- увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228;
- увеличение количества учащихся и творческих коллективов
детских школ искусств, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней, до 645;
- увеличение количества читателей в библиотеках до 203000
человек;
- увеличение количества посещений в библиотеках до
1600000;
- увеличение количества книговыдач в библиотеках до
4532500 экз.;
- увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт.;
- увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 650 единиц;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий,
проводимых учреждениями культуры города, до 10950;
- увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей |
1.1.2.таблицу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
Задачи Программы,
показатели |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
Паспортизация 60 памятников |
шт. |
10 |
10 |
10 |
20 |
10 |
Содержание и эксплуатация
73 памятников |
шт. |
67 |
68 |
68 |
72 |
73 |
Установка новых 25 мемориальных досок и памятников |
шт. |
2 |
3 |
4 |
12 |
4 |
Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования
детей, поддержка одаренных учащихся |
Количество учащихся в детских школах искусств |
чел. |
8428 |
8428 |
8428 |
8428 |
8465 |
Количество специализаций и
отделений |
шт. |
210 |
213 |
216 |
220 |
228 |
Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней |
чел. |
400 |
500 |
625 |
630 |
645 |
Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения |
Количество читателей в
библиотеках |
чел. |
199976 |
200490 |
202500 |
202700 |
203000 |
Количество посещений в
библиотеках |
чел. |
1547297 |
1561908 |
1589116 |
1595312 |
1600000 |
Количество книговыдач |
экз. |
4518788 |
4531419 |
4576934 |
4532486 |
4532500 |
Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга,
обеспечение жителей города услугами учреждений культуры |
Количество досуговых объектов в парках культуры и
отдыха |
шт. |
137 |
143 |
145 |
146 |
147 |
Количество клубных формирований в учреждениях культуры города |
шт. |
581 |
600 |
615 |
630 |
650 |
Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры
города |
шт. |
7543 |
8002 |
9004 |
10500 |
10950 |
Количество редких видов
животных в МУ "Ростовскийна-Дону зоопарк" |
шт. |
408 |
411 |
414 |
416 |
420 |
1.1.3.таблицу "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" изложить в следующей редакции:
Раздел |
Источник
финансирования |
Общий
объем |
Объем финансирования |
|
|
|
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Раздел 1. Организация библиотечного
обслуживания населения |
городской
бюджет |
100668,1 |
3514,9 |
24211,5 |
28002,4 |
24251,2 |
20688,1 |
|
областной
бюджет |
18299,1 |
10004,2 |
8294,9 |
|
|
|
|
софинансирование федеральный бюджет |
8088,3 |
|
|
2230,9 |
3346,3 |
2511,1 |
|
средства
от оказания платных услуг |
233,0 |
|
188,0 |
45,0 |
|
|
итого по разделу 1 |
|
127288,5 |
13519,1 |
32694,4 |
30278,3 |
27597,5 |
23199,2 |
Раздел 2. Охрана и
сохранение культурного наследия,
памятников истории
и культуры местного
значения |
городской
бюджет |
108716,9 |
216,5 |
14612,4 |
15268,0 |
47199,2 |
31420,8 |
|
областной
бюджет |
2498,9 |
|
2498,9 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
3399,0 |
|
3399,0 |
|
|
|
итого по разделу 2 |
|
114614,8 |
216,5 |
20510,3 |
15268,0 |
47199,2 |
31420,8 |
Раздел 3. Организация предоставления
дополнительного
образования |
городской
бюджет |
16401,4 |
3542,7 |
1158,5 |
8241,7 |
1815,0 |
1643,5 |
|
областной
бюджет |
2332,4 |
676,0 |
1656,4 |
|
|
|
|
средства
от оказания платных услуг |
20029,6 |
5370,4 |
8695,2 |
5584,0 |
380,0 |
|
итого по разделу 3 |
|
38763,4 |
9589,1 |
11510,1 |
13825,7 |
2195,0 |
1643,5 |
Раздел 4. Создание
условий для организации массового
отдыха и досуга,
обеспечение жителей
города услугами
организаций
культуры |
городской
бюджет |
347076,5 |
39594,2 |
61820,4 |
74066,5 |
95512,7 |
76082,7 |
|
областной
бюджет |
546,5 |
397,3 |
149,2 |
|
|
|
|
средства
от оказания платных услуг |
5592,0 |
1526,0 |
2659,4 |
1406,6 |
|
|
итого по разделу 4 |
|
353215,0 |
41517,5 |
64629,0 |
75473,1 |
95512,7 |
76082,7 |
Программа сохранения и развития
учреждений культуры
и искусства г. Ростова-на-Дону на
2006-2010 годы |
городской
бюджет |
572862,9 |
46868,3 |
101802,8 |
125578,6 |
168778,1 |
129835,1 |
|
областной
бюджет |
23676,9 |
11077,5 |
12599,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
софинансирование федеральный бюджет |
8088,3 |
0,0 |
0,0 |
2230,9 |
3346,3 |
2511,1 |
|
внебюджетные источники |
3399,0 |
0,0 |
3399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства
от оказания платных услуг |
25854,6 |
6896,4 |
11542,6 |
7035,6 |
380,0 |
0,0 |
ИТОГО по программе |
|
633881,7 |
64842,2 |
129343,8 |
134845,1 |
172504,4 |
132346,2 |
1.1.4.таблицу "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
Раздел 1.Организация библиотечного обслуживания населения тыс. Руб.
Наименование
мероприятия |
Исполнитель |
Срок
выполнения |
Источник
финансирования |
Объем финансирования |
|
|
|
|
всего |
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
1.1. Реконструкция
филиалов библиотечной системы |
Департамент
координации
строительства
и перспективного развития |
20072008 |
бюджет
города |
13000,0 |
|
13000,0 |
|
|
|
1.2. Сохранение и
обновление документного фонда ЦБС,
в том числе: |
Ростовскаяна-Дону городская ЦБС,
управление
культуры |
ежегодно |
|
69458,0 |
9606,4 |
12405,1 |
10898,9 |
18115,4 |
18432,2 |
- Сохранение и
обновление документного фонда ЦБС
(подписка) |
Ростовскаяна-Дону городская ЦБС,
управление
культуры |
ежегодно |
бюджет
города |
17333,9 |
|
3922,2 |
2934,8 |
5028,6 |
5448,3 |
|
Управление
культуры |
ежегодно |
областной
бюджет,
Фонд
муниципального
развития |
3270,5 |
3270,5 |
|
|
|
|
- Сохранение и
обновление документного фонда ЦБС
(книги) |
Ростовскаяна-Дону городская ЦБС,
управление
культуры |
ежегодно |
бюджет
города |
25901,5 |
|
|
5688,2 |
9740,5 |
10472,8 |
|
Управление
культуры |
ежегодно |
областной
бюджет,
Фонд
муниципального
развития |
14630,8 |
6335,9 |
8294,9 |
|
|
|
- Сохранение и
обновление документного фонда ЦБС
(книги) |
Управление
культуры,
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
ежегодно |
федеральный
бюджет,
Фонд
софинансирования |
8088,3 |
|
|
2230,9 |
3346,3 |
2511,1 |
|
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
ежегодно |
средства
от оказания
услуг |
233,0 |
|
188,0 |
45,0 |
0,0 |
|
1.3. Проведение
капитальных ремонтов учреждений ЦБС,
в том числе: |
Ростовскаяна-Дону городская ЦБС,
управление
культуры |
|
бюджет
города |
23781,9 |
2035,0 |
4126,5 |
11487,2 |
6133,2 |
0,0 |
1.3.1. Капитальный
ремонт библиотечноинформационного
центра им. Ломоносова (Первомайский
район) |
Управление
культуры |
2006 |
бюджет
города |
1463,1 |
1463,1 |
|
|
|
|
1.3.2. Капитальный
ремонт библиотеки
им. Островского
(Октябрьский район) |
Управление
культуры |
2006 |
бюджет
города |
571,9 |
571,9 |
|
|
|
|
1.3.3. Капитальный
ремонт библиотеки
им. Лихачева
(Железнодорожный
район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
2007 |
бюджет
города |
2284,5 |
|
2284,5 |
|
|
|
1.3.4. Капитальный
ремонт библиотеки
им. Космодемьянской
(Железнодорожный
район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
2007 |
бюджет
города |
1842,0 |
|
1842,0 |
|
|
|
1.3.5. Капитальный
ремонт библиотеки
им. Тургенева (Пролетарский район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
2008 |
бюджет
города |
4295,0 |
|
|
4295,0 |
|
|
1.3.6. Капитальный
ремонт библиотечноинформационного
центра им. Горького
(Кировский район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
2008 |
бюджет
города |
3818,0 |
|
|
3818,0 |
|
|
1.3.7. Капитальный
ремонт библиотеки
им. Ленина (Советский район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
2008 |
бюджет
города |
2896,6 |
|
|
2896,6 |
|
|
1.3.8. Капитальный
ремонт библиотеки
им. Чехова (Ворошиловский район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
2009 |
бюджет
города |
1852,00 |
|
|
|
1852,0 |
|
1.3.9. Капитальный
ремонт, разработка
проектно-сметной
документации библиотеки им. Пушкина
(Пролетарский
район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБ |
20082009 |
бюджет
города |
4048,3 |
|
|
477,6 |
3570,7 |
|
1.3.10. Капитальный
ремонт, разработка
проектно-сметной
документации библиотеки им. Шукшина
(Кировский район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
20092010 |
бюджет
города |
419,1 |
|
|
|
419,1 |
|
1.3.11. Разработка
проектно-сметной
документации по
капитальному ремонту библиотеки им.
Чернышевского (Первомайский район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
20092010 |
бюджет
города |
137,0 |
|
|
|
137,0 |
|
1.3.12. Разработка
проектно-сметной
документации по
капитальному ремонту библиотеки им.
Маяковского (Кировский район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
20092010 |
бюджет
города |
71,9 |
|
|
|
71,9 |
|
1.3.13. Разработка
проектно-сметной
документации по
капитальному ремонту библиотеки им.
Белинского (Советский район) |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
20092010 |
бюджет
города |
82,5 |
|
|
|
82,5 |
|
1.4. Приобретение
мебели, оборудования и компьютерной
техники |
Управление
культуры,
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
|
|
6270,2 |
491,2 |
1374,2 |
2620,2 |
1784,6 |
|
|
Управление
культуры,
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
2006 |
бюджет
города |
5872,4 |
93,4 |
1374,2 |
2620,2 |
1784,6 |
|
|
Управление
культуры |
2006 |
областной
бюджет,
субсидии |
397,8 |
397,8 |
|
|
|
|
1.5. Текущие ремонты в филиалах централизованной библиотечной системы |
Управление
культуры |
20062007 |
бюджет
города |
2238,1 |
1386,5 |
851,6 |
|
|
|
1.6. Средства на
противопожарные
мероприятия в учреждениях ЦБС |
Ростовскаяна-Дону
городская ЦБС |
ежегодно |
бюджет
города |
12540,3 |
|
937,0 |
5272,0 |
1564,3 |
4767,0 |
ИТОГО по разделу 1 |
|
|
|
127288,5 |
13519,1 |
32694,4 |
30278,3 |
27597,5 |
23199,2 |
Раздел 2.Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения тыс. Руб.
Наименование
мероприятия |
Исполнитель |
Срок
выполнения |
Источник
финансирования |
Объем финансирования |
|
|
|
|
всего |
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2.1. Паспортизация
и инвентаризация
памятников монументального искусства |
Управление
культуры |
ежегодно |
бюджет
города |
996,9 |
100,0 |
124,4 |
142,7 |
299,8 |
330,0 |
2.2. Аварийно-спасательные мероприятия |
Управление
культуры |
2006 |
бюджет
города |
116,5 |
116,5 |
|
|
|
|
2.3. Капитальные
ремонты мемориальных комплексов,
в том числе: |
Управление
культуры |
20062010 |
|
72796,7 |
0,0 |
13420,9 |
15125,3 |
36159,7 |
8090,8 |
2.3.1. Общестроительные работы М/К
5-го Донского корпуса |
Управление
культуры |
2007 |
областной
бюджет,
субсидии |
269,7 |
|
269,7 |
|
|
|
2.3.2. Капитальный
ремонт мемориального комплекса "Павшим воинам в 19411943 годах в сквере
им. Фрунзе" (пл. К.
Маркса) |
Управление
культуры |
2007 |
областной
бюджет,
субсидии |
2229,2 |
|
2229,2 |
|
|
|
2.3.3. Капитальный
ремонт мемориального комплекса
"Памятник жертвам
фашизма в Змиевской
балке" |
Управление
культуры |
20072010 |
бюджет
города |
49971,3 |
|
10847,1 |
10163,0 |
28961,2 |
|
2.3.4. Капитальный
ремонт памятника
политических
репрессий "Невинно
убиенным" |
Управление
культуры |
2007 |
бюджет
города |
74,9 |
|
74,9 |
|
|
|
2.3.5. Составление
проектно-сметной
документации по
капитальному ремонту мемориального
комплекса "Воинамосвободителям г.
Ростова-на-Дону от
фашистских захватчиков" (пл. Театральная) |
Управление
культуры |
20082010 |
бюджет
города |
16302,9 |
|
|
1071,1 |
7141,0 |
8090,8 |
2.3.6. Капитальный
ремонт мемориального комплекса "Кумженская роща",
составление проектно-сметной документации |
Управление
культуры |
20082010 |
бюджет
города |
3891,2 |
|
|
3891,2 |
|
|
2.3.7. Ремонт
скульптурной группы
и постамента стачке
1902 г. "Преемственность поколений" |
Управление
культуры |
2009 |
бюджет
города |
57,5 |
|
|
|
57,5 |
|
2.4. Музеефикация
мемориального
комплекса "Памятник
жертвам фашизма в
Змиевской балке" |
Управление
культуры |
2009 |
бюджет
города |
917,0 |
|
|
|
917,0 |
|
2.5. Дендропроект
мемориального
комплекса "Памятник
жертвам фашизма в
Змиевской балке" |
Управление
культуры |
20092010 |
бюджет
города |
12999,6 |
|
|
|
4999,6 |
8000,0 |
2.6. Установка
памятника Елизавете |
Управление
культуры |
2007 |
|
6965,0 |
|
6965,0 |
|
|
|
|
|
2007 |
бюджет
города |
3566,0 |
|
3566,0 |
|
|
|
|
|
2007 |
внебюджетные
источники |
3399,0 |
|
3399,0 |
|
|
|
2.7. Содержание и
эксплуатация памятников истории и
культуры |
Управление
культуры |
2009 |
бюджет
города |
19823,1 |
|
|
|
4823,1 |
15000,0 |
ИТОГО по разделу 2 |
|
|
|
114614,8 |
216,5 |
20510,3 |
15268,0 |
47199,2 |
31420,8 |
Раздел 3.Организация предоставления дополнительного образования тыс. Руб.
Наименование
мероприятия |
Исполнитель |
Срок
выполнения |
Источник
финансирования |
Объем финансирования |
|
|
|
|
всего |
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
3.1. Проведение
капитальных ремонтов в учреждениях
дополнительного
образования (ДМШ,
ДШИ, ДХШ),
в том числе: |
Управление
культуры |
|
|
4501,0 |
811,2 |
1249,3 |
2440,5 |
0,0 |
0,0 |
3.1.1. Капитальный
ремонт ДМШ
им. Прокофьева |
Управление
культуры |
2007 |
областной
бюджет,
субсидии |
999,8 |
|
999,8 |
|
|
|
|
ДМШ им.
Прокофьева |
2007 |
средства
от оказания
услуг |
249,5 |
|
249,5 |
|
|
|
3.1.2. Капитальный
ремонт ДШИ ОКО
им. К. Назаретова |
ДШИ им.
К. Назаретова |
2008 |
бюджет
города |
2125,6 |
811,2 |
|
1314,4 |
|
|
3.1.3. Капитальный
ремонт (ДМШ им.
Гнесина, ДМШ N 7,
им. Чиненовых,
им. Чайковского) |
МОУ ДОД ДМШ |
2008 |
средства
от оказания
услуг |
1126,1 |
|
|
1126,1 |
|
|
3.2. Приобретение
оборудования и
инструментов для
ДМШ, ДШИ, ДХШ,
в т.ч. |
Управление
культуры, МОУ
ДОД ДМШ, ДШИ,
ДХШ |
|
|
17196,8 |
5105,9 |
3736,9 |
8354,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ, ДХШ |
2008 |
бюджет
города |
8586,8 |
2705,5 |
|
5881,3 |
|
|
|
Управление
культуры |
2007 |
областной
бюджет |
1332,6 |
676,0 |
656,6 |
|
|
|
|
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ, ДХШ |
20062008 |
средства
от оказания
услуг |
7277,4 |
1724,4 |
3080,3 |
2472,7 |
|
|
3.3. Текущий ремонт
в учреждениях
дополнительного
образования (ДМШ,
ДШИ, ДХШ) |
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ, ДХШ |
20062008 |
|
7655,4 |
1786,0 |
3567,3 |
2302,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2008 |
бюджет
города |
982,7 |
|
622,2 |
360,5 |
|
|
|
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ, ДХШ |
20062008 |
средства
от оказания
услуг |
6672,7 |
1786,0 |
2945,1 |
1941,6 |
|
|
3.4. Творческая
деятельность
муниципальных школ
искусств |
Управление
культуры, МОУ
ДОД ДМШ, ДШИ,
ДХШ |
ежегодно |
|
6021,1 |
1886,0 |
2056,5 |
39,0 |
983,0 |
1056,6 |
|
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ, ДХШ |
20062007 |
бюджет
города |
2244,6 |
26,0 |
140,0 |
39,0 |
983,0 |
1056,6 |
|
Управление
культуры |
ежегодно |
средства
от оказания
услуг |
3776,5 |
1860,0 |
1916,5 |
|
|
|
3.5. Противопожарные мероприятия в
учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ,
ДХШ) |
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ, ДХШ |
|
|
3389,1 |
0,0 |
900,1 |
690,1 |
1212,0 |
586,9 |
|
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ, ДХШ |
|
бюджет
города |
2461,7 |
|
396,3 |
646,5 |
832,0 |
586,9 |
|
МОУ ДОД ДМШ,
ДШИ, ДХШ |
|
средства
от оказания
услуг |
927,4 |
|
503,8 |
43,6 |
380,0 |
|
ИТОГО по разделу 3 |
|
|
|
38763,4 |
9589,1 |
11510,1 |
13825,7 |
2195,0 |
1643,5 |
Раздел 4.Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры тыс. Руб.
Наименование
мероприятия |
Исполнитель |
Срок
выполнения |
Источник
финансирования |
Объем финансирования |
|
|
|
|
всего |
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
4.1. Реконструкция
муниципальных
парков культуры и
отдыха, проведение
капремонтов,
в том числе: |
|
|
|
26082,9 |
13339,5 |
11257,2 |
1486,2 |
0,0 |
0,0 |
4.1.1. Капитальный
ремонт, детский
парк им. В. Черевичкина (ремонт
театра сказок) |
Детский парк
им. В. Черевичкина |
2007 |
бюджет
города |
957,9 |
|
957,9 |
|
|
|
4.1.2. ГКДЦ им. М.
Горького (реконструкция сетей водопровода и канализации) |
Управление
культуры |
20062007 |
бюджет
города |
23271,8 |
13339,5 |
9932,3 |
|
|
|
|
ГКДЦ им. М.
Горького |
2007 |
средства
от оказания
услуг |
367,0 |
|
367,0 |
|
|
|
4.1.3. Капитальный
ремонт, парк культуры и отдыха им.
Октября |
Парк культуры
и отдыха им.
Октября |
2008 |
бюджет
города |
1486,2 |
|
|
1486,2 |
|
|
4.2. Развитие материально-технической
базы муниципальных
парков культуры и
отдыха,
в том числе: |
Управление
культуры,
муниципальные
парки |
|
бюджет
города |
15553,7 |
0,0 |
3500,0 |
10553,7 |
0,0 |
1500,0 |
4.2.1. Приобретение
и установка ограждения, парк культуры и отдыха
им. Островского |
Парк культуры
и отдыха им.
Островского |
2007 |
бюджет
города |
3500,0 |
|
3500,0 |
|
|
|
4.2.2. Приобретение
оборудования, детский парк им. В.
Черевичкина |
Детский парк
им. В. Черевичкина |
2010 |
бюджет
города |
1500,0 |
|
|
|
|
1500,0 |
4.2.3. ГКДЦ им. М.
Горького, приобретение аттракционов,
скамеек |
Управление
культуры |
2008 |
бюджет
города |
9263,9 |
|
|
9263,9 |
|
|
4.2.4. Приобретение
оборудования для
муниципальных
парков |
Муниципальные
парки |
2008 |
бюджет
города |
1289,8 |
|
|
1289,8 |
|
|
4.3. Развитие Ростовского-на-Дону
зоопарка как природного музейного
наследия |
Ростовскийна-Дону зоопарк |
ежегодно |
|
220918,3 |
15731,5 |
17575,1 |
32885,2 |
87950,2 |
66776,3 |
4.3.1. Капитальный
ремонт, составление
проектно-сметной
документации, Ростовский-на-Дону
зоопарк |
Ростовскийна-Дону зоопарк |
2008 |
бюджет
города |
12248,0 |
|
|
12248,0 |
|
|
4.3.2. Реконструкция имущественного
комплекса зоопарка
(реконструкция
тигрятника) |
Ростовскийна-Дону зоопарк |
2007 |
средства
от оказания
услуг |
1476,4 |
|
1476,4 |
|
|
|
4.3.3. Строительство слоновника и
полярной зоны,
Ростовский-на-Дону
зоопарк |
Ростовскийна-Дону зоопарк |
20092010 |
бюджет
города |
114205,4 |
|
|
|
69205,4 |
45000,0 |
4.3.4. Приобретение
оборудования для МУ
Ростовского-на-Дону
зоопарка |
Ростовскийна-Дону зоопарк |
2006 |
областной
бюджет,
субсидии |
397,3 |
397,3 |
|
|
|
|
|
Ростовскийна-Дону зоопарк |
20072008 |
бюджет
города |
3206,1 |
|
469,5 |
2736,6 |
|
|
|
Ростовскийна-Дону зоопарк |
|
средства
от оказания
услуг |
2507,6 |
1526,0 |
|
981,6 |
|
|
4.3.5. Кормообеспечение и ветеринарное обслуживание
животных Ростовского зоопарка |
Ростовскийна-Дону зоопарк |
ежегодно |
бюджет
города |
84948,5 |
13808,2 |
14721,2 |
15898,0 |
18744,8 |
21776,3 |
4.3.6. Противопожарные мероприятия,
МУ "Ростовский-наДону зоопарк" |
Ростовскийна-Дону зоопарк |
ежегодно |
бюджет
города |
688,0 |
|
92,0 |
596,0 |
|
|
|
Ростовскийна-Дону зоопарк |
ежегодно |
средства
от оказания
услуг |
1241,0 |
|
816,0 |
425,0 |
|
|
4.4. Развитие народного творчества,
создание культурного потенциала
города |
Управление
культуры,
Городской Дом
творчества |
ежегодно |
|
90660,1 |
12446,5 |
32296,7 |
30548,0 |
7562,5 |
7806,4 |
4.4.1. Капитальный
ремонт МУ "Городской Дом творчества" |
Управление
культуры,
Городской Дом
творчества |
20062008 |
бюджет
города |
51448,5 |
10196,5 |
28909,0 |
12343,0 |
|
|
4.4.2. Увеличение
ранее присоединенной мощности, МУ
"Городской Дом
творчества" |
Городской Дом
творчества |
2008 |
бюджет
города |
3366,6 |
|
|
3366,6 |
|
|
4.4.3. Приобретение
звукотехнического
оборудования, МУ
"Городской Дом
творчества" |
Управление
культуры |
2007 |
областной
бюджет,
субсидии |
149,2 |
|
149,2 |
|
|
|
4.4.4. Приобретение
оборудования для МУ
"Городской Дом
творчества" |
Городской Дом
творчества |
2008 |
бюджет
города |
7446,8 |
|
|
7446,8 |
|
|
4.4.5. Противопожарные мероприятия,
МУ "Городской Дом
творчества" |
Городской Дом
творчества |
2008 |
бюджет
города |
465,3 |
|
|
387,3 |
|
78,0 |
4.4.6. Проведение
городских фестивалей народного творчества |
Управление
культуры |
ежегодно |
бюджет
города |
2411,2 |
240,8 |
168,0 |
535,0 |
967,4 |
500,0 |
4.4.7. Проведение
праздничных мероприятий |
Управление
культуры |
ежегодно |
бюджет
города |
25372,5 |
2009,2 |
3070,5 |
6469,3 |
6595,1 |
7228,4 |
ИТОГО по разделу 4 |
|
|
|
353215,0 |
41517,5 |
64629,0 |
75473,1 |
95512,7 |
76082,7 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
|
|
|
633881,7 |
64842,2 |
129343,8 |
134845,1 |
172504,4 |
132346,2 |
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
управление культуры