Постановление от 16.03.2010 г № 185

О внесении изменений в постановление Мэра города от 11.03.2009 N 130 «Об утверждении „Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы“ в новой редакции»


В соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.11.2009 N 656 "О внесении изменений в решение городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2009 год" и решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 15.12.2009 N 667 "О внесении изменений в решение городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2010 год" постановляю:
1.Внести в постановление Мэра города от 11.03.2009 N 130 "Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции следующие изменения:
1.1.в приложении N 1 к постановлению:
1.1.1.в паспорте Программы:
1.1.1.1.строку двенадцатую "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, областного и городского бюджетов и внебюджетных источников. Объемы финансирования на реализацию Программы составляют 633881,7 тыс. руб., в том числе за счет: бюджета города - 572862,9 тыс. руб.; областного бюджета - 23676,9 тыс. руб.; федерального бюджета - 8088,3 тыс. руб.; средств от оказания услуг - 25854,6 тыс. руб.; внебюджетных источников - 3399,0 тыс. руб.

1.1.1.2.строку тринадцатую "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели - паспортизация 60 памятников; - содержание и эксплуатация 73 памятников; - установка 25 новых мемориальных досок и памятников; - увеличение контингента детских школ искусств до 8465 учащихся; - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228; - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней, до 645; - увеличение количества читателей в библиотеках до 203000 человек; - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600000; - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4532500 экз.; - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт.; - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 650 единиц; - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города, до 10950; - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей

1.1.2.таблицу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:
Задачи Программы, показатели Ед. изм. Отчетный период Плановый период
2006 2007 2008 2009 2010
Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
Паспортизация 60 памятников шт. 10 10 10 20 10
Содержание и эксплуатация 73 памятников шт. 67 68 68 72 73
Установка новых 25 мемориальных досок и памятников шт. 2 3 4 12 4
Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей, поддержка одаренных учащихся
Количество учащихся в детских школах искусств чел. 8428 8428 8428 8428 8465
Количество специализаций и отделений шт. 210 213 216 220 228
Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней чел. 400 500 625 630 645
Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения
Количество читателей в библиотеках чел. 199976 200490 202500 202700 203000
Количество посещений в библиотеках чел. 1547297 1561908 1589116 1595312 1600000
Количество книговыдач экз. 4518788 4531419 4576934 4532486 4532500
Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры
Количество досуговых объектов в парках культуры и отдыха шт. 137 143 145 146 147
Количество клубных формирований в учреждениях культуры города шт. 581 600 615 630 650
Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города шт. 7543 8002 9004 10500 10950
Количество редких видов животных в МУ "Ростовскийна-Дону зоопарк" шт. 408 411 414 416 420

1.1.3.таблицу "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" изложить в следующей редакции:
Раздел Источник финансирования Общий объем Объем финансирования
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения городской бюджет 100668,1 3514,9 24211,5 28002,4 24251,2 20688,1
областной бюджет 18299,1 10004,2 8294,9
софинансирование федеральный бюджет 8088,3 2230,9 3346,3 2511,1
средства от оказания платных услуг 233,0 188,0 45,0
итого по разделу 1 127288,5 13519,1 32694,4 30278,3 27597,5 23199,2
Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения городской бюджет 108716,9 216,5 14612,4 15268,0 47199,2 31420,8
областной бюджет 2498,9 2498,9
внебюджетные источники 3399,0 3399,0
итого по разделу 2 114614,8 216,5 20510,3 15268,0 47199,2 31420,8
Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования городской бюджет 16401,4 3542,7 1158,5 8241,7 1815,0 1643,5
областной бюджет 2332,4 676,0 1656,4
средства от оказания платных услуг 20029,6 5370,4 8695,2 5584,0 380,0
итого по разделу 3 38763,4 9589,1 11510,1 13825,7 2195,0 1643,5
Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры городской бюджет 347076,5 39594,2 61820,4 74066,5 95512,7 76082,7
областной бюджет 546,5 397,3 149,2
средства от оказания платных услуг 5592,0 1526,0 2659,4 1406,6
итого по разделу 4 353215,0 41517,5 64629,0 75473,1 95512,7 76082,7
Программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы городской бюджет 572862,9 46868,3 101802,8 125578,6 168778,1 129835,1
областной бюджет 23676,9 11077,5 12599,4 0,0 0,0 0,0
софинансирование федеральный бюджет 8088,3 0,0 0,0 2230,9 3346,3 2511,1
внебюджетные источники 3399,0 0,0 3399,0 0,0 0,0 0,0
средства от оказания платных услуг 25854,6 6896,4 11542,6 7035,6 380,0 0,0
ИТОГО по программе 633881,7 64842,2 129343,8 134845,1 172504,4 132346,2

1.1.4.таблицу "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
Раздел 1.Организация библиотечного обслуживания населения тыс. Руб.
Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения Источник финансирования Объем финансирования
всего 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1.1. Реконструкция филиалов библиотечной системы Департамент координации строительства и перспективного развития 20072008 бюджет города 13000,0 13000,0
1.2. Сохранение и обновление документного фонда ЦБС, в том числе: Ростовскаяна-Дону городская ЦБС, управление культуры ежегодно 69458,0 9606,4 12405,1 10898,9 18115,4 18432,2
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (подписка) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС, управление культуры ежегодно бюджет города 17333,9 3922,2 2934,8 5028,6 5448,3
Управление культуры ежегодно областной бюджет, Фонд муниципального развития 3270,5 3270,5
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (книги) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС, управление культуры ежегодно бюджет города 25901,5 5688,2 9740,5 10472,8
Управление культуры ежегодно областной бюджет, Фонд муниципального развития 14630,8 6335,9 8294,9
- Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (книги) Управление культуры, Ростовскаяна-Дону городская ЦБС ежегодно федеральный бюджет, Фонд софинансирования 8088,3 2230,9 3346,3 2511,1
Ростовскаяна-Дону городская ЦБС ежегодно средства от оказания услуг 233,0 188,0 45,0 0,0
1.3. Проведение капитальных ремонтов учреждений ЦБС, в том числе: Ростовскаяна-Дону городская ЦБС, управление культуры бюджет города 23781,9 2035,0 4126,5 11487,2 6133,2 0,0
1.3.1. Капитальный ремонт библиотечноинформационного центра им. Ломоносова (Первомайский район) Управление культуры 2006 бюджет города 1463,1 1463,1
1.3.2. Капитальный ремонт библиотеки им. Островского (Октябрьский район) Управление культуры 2006 бюджет города 571,9 571,9
1.3.3. Капитальный ремонт библиотеки им. Лихачева (Железнодорожный район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 2007 бюджет города 2284,5 2284,5
1.3.4. Капитальный ремонт библиотеки им. Космодемьянской (Железнодорожный район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 2007 бюджет города 1842,0 1842,0
1.3.5. Капитальный ремонт библиотеки им. Тургенева (Пролетарский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 2008 бюджет города 4295,0 4295,0
1.3.6. Капитальный ремонт библиотечноинформационного центра им. Горького (Кировский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 2008 бюджет города 3818,0 3818,0
1.3.7. Капитальный ремонт библиотеки им. Ленина (Советский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 2008 бюджет города 2896,6 2896,6
1.3.8. Капитальный ремонт библиотеки им. Чехова (Ворошиловский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 2009 бюджет города 1852,00 1852,0
1.3.9. Капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации библиотеки им. Пушкина (Пролетарский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБ 20082009 бюджет города 4048,3 477,6 3570,7
1.3.10. Капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации библиотеки им. Шукшина (Кировский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 20092010 бюджет города 419,1 419,1
1.3.11. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Чернышевского (Первомайский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 20092010 бюджет города 137,0 137,0
1.3.12. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Маяковского (Кировский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 20092010 бюджет города 71,9 71,9
1.3.13. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Белинского (Советский район) Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 20092010 бюджет города 82,5 82,5
1.4. Приобретение мебели, оборудования и компьютерной техники Управление культуры, Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 6270,2 491,2 1374,2 2620,2 1784,6
Управление культуры, Ростовскаяна-Дону городская ЦБС 2006 бюджет города 5872,4 93,4 1374,2 2620,2 1784,6
Управление культуры 2006 областной бюджет, субсидии 397,8 397,8
1.5. Текущие ремонты в филиалах централизованной библиотечной системы Управление культуры 20062007 бюджет города 2238,1 1386,5 851,6
1.6. Средства на противопожарные мероприятия в учреждениях ЦБС Ростовскаяна-Дону городская ЦБС ежегодно бюджет города 12540,3 937,0 5272,0 1564,3 4767,0
ИТОГО по разделу 1 127288,5 13519,1 32694,4 30278,3 27597,5 23199,2

Раздел 2.Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения тыс. Руб.
Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения Источник финансирования Объем финансирования
всего 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
2.1. Паспортизация и инвентаризация памятников монументального искусства Управление культуры ежегодно бюджет города 996,9 100,0 124,4 142,7 299,8 330,0
2.2. Аварийно-спасательные мероприятия Управление культуры 2006 бюджет города 116,5 116,5
2.3. Капитальные ремонты мемориальных комплексов, в том числе: Управление культуры 20062010 72796,7 0,0 13420,9 15125,3 36159,7 8090,8
2.3.1. Общестроительные работы М/К 5-го Донского корпуса Управление культуры 2007 областной бюджет, субсидии 269,7 269,7
2.3.2. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Павшим воинам в 19411943 годах в сквере им. Фрунзе" (пл. К. Маркса) Управление культуры 2007 областной бюджет, субсидии 2229,2 2229,2
2.3.3. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Памятник жертвам фашизма в Змиевской балке" Управление культуры 20072010 бюджет города 49971,3 10847,1 10163,0 28961,2
2.3.4. Капитальный ремонт памятника политических репрессий "Невинно убиенным" Управление культуры 2007 бюджет города 74,9 74,9
2.3.5. Составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту мемориального комплекса "Воинамосвободителям г. Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков" (пл. Театральная) Управление культуры 20082010 бюджет города 16302,9 1071,1 7141,0 8090,8
2.3.6. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Кумженская роща", составление проектно-сметной документации Управление культуры 20082010 бюджет города 3891,2 3891,2
2.3.7. Ремонт скульптурной группы и постамента стачке 1902 г. "Преемственность поколений" Управление культуры 2009 бюджет города 57,5 57,5
2.4. Музеефикация мемориального комплекса "Памятник жертвам фашизма в Змиевской балке" Управление культуры 2009 бюджет города 917,0 917,0
2.5. Дендропроект мемориального комплекса "Памятник жертвам фашизма в Змиевской балке" Управление культуры 20092010 бюджет города 12999,6 4999,6 8000,0
2.6. Установка памятника Елизавете Управление культуры 2007 6965,0 6965,0
2007 бюджет города 3566,0 3566,0
2007 внебюджетные источники 3399,0 3399,0
2.7. Содержание и эксплуатация памятников истории и культуры Управление культуры 2009 бюджет города 19823,1 4823,1 15000,0
ИТОГО по разделу 2 114614,8 216,5 20510,3 15268,0 47199,2 31420,8

Раздел 3.Организация предоставления дополнительного образования тыс. Руб.
Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения Источник финансирования Объем финансирования
всего 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
3.1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ), в том числе: Управление культуры 4501,0 811,2 1249,3 2440,5 0,0 0,0
3.1.1. Капитальный ремонт ДМШ им. Прокофьева Управление культуры 2007 областной бюджет, субсидии 999,8 999,8
ДМШ им. Прокофьева 2007 средства от оказания услуг 249,5 249,5
3.1.2. Капитальный ремонт ДШИ ОКО им. К. Назаретова ДШИ им. К. Назаретова 2008 бюджет города 2125,6 811,2 1314,4
3.1.3. Капитальный ремонт (ДМШ им. Гнесина, ДМШ N 7, им. Чиненовых, им. Чайковского) МОУ ДОД ДМШ 2008 средства от оказания услуг 1126,1 1126,1
3.2. Приобретение оборудования и инструментов для ДМШ, ДШИ, ДХШ, в т.ч. Управление культуры, МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ 17196,8 5105,9 3736,9 8354,0 0,0 0,0
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ 2008 бюджет города 8586,8 2705,5 5881,3
Управление культуры 2007 областной бюджет 1332,6 676,0 656,6
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ 20062008 средства от оказания услуг 7277,4 1724,4 3080,3 2472,7
3.3. Текущий ремонт в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ) МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ 20062008 7655,4 1786,0 3567,3 2302,1 0,0 0,0
2008 бюджет города 982,7 622,2 360,5
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ 20062008 средства от оказания услуг 6672,7 1786,0 2945,1 1941,6
3.4. Творческая деятельность муниципальных школ искусств Управление культуры, МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ ежегодно 6021,1 1886,0 2056,5 39,0 983,0 1056,6
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ 20062007 бюджет города 2244,6 26,0 140,0 39,0 983,0 1056,6
Управление культуры ежегодно средства от оказания услуг 3776,5 1860,0 1916,5
3.5. Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ) МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ 3389,1 0,0 900,1 690,1 1212,0 586,9
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ бюджет города 2461,7 396,3 646,5 832,0 586,9
МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ средства от оказания услуг 927,4 503,8 43,6 380,0
ИТОГО по разделу 3 38763,4 9589,1 11510,1 13825,7 2195,0 1643,5

Раздел 4.Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры тыс. Руб.
Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения Источник финансирования Объем финансирования
всего 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
4.1. Реконструкция муниципальных парков культуры и отдыха, проведение капремонтов, в том числе: 26082,9 13339,5 11257,2 1486,2 0,0 0,0
4.1.1. Капитальный ремонт, детский парк им. В. Черевичкина (ремонт театра сказок) Детский парк им. В. Черевичкина 2007 бюджет города 957,9 957,9
4.1.2. ГКДЦ им. М. Горького (реконструкция сетей водопровода и канализации) Управление культуры 20062007 бюджет города 23271,8 13339,5 9932,3
ГКДЦ им. М. Горького 2007 средства от оказания услуг 367,0 367,0
4.1.3. Капитальный ремонт, парк культуры и отдыха им. Октября Парк культуры и отдыха им. Октября 2008 бюджет города 1486,2 1486,2
4.2. Развитие материально-технической базы муниципальных парков культуры и отдыха, в том числе: Управление культуры, муниципальные парки бюджет города 15553,7 0,0 3500,0 10553,7 0,0 1500,0
4.2.1. Приобретение и установка ограждения, парк культуры и отдыха им. Островского Парк культуры и отдыха им. Островского 2007 бюджет города 3500,0 3500,0
4.2.2. Приобретение оборудования, детский парк им. В. Черевичкина Детский парк им. В. Черевичкина 2010 бюджет города 1500,0 1500,0
4.2.3. ГКДЦ им. М. Горького, приобретение аттракционов, скамеек Управление культуры 2008 бюджет города 9263,9 9263,9
4.2.4. Приобретение оборудования для муниципальных парков Муниципальные парки 2008 бюджет города 1289,8 1289,8
4.3. Развитие Ростовского-на-Дону зоопарка как природного музейного наследия Ростовскийна-Дону зоопарк ежегодно 220918,3 15731,5 17575,1 32885,2 87950,2 66776,3
4.3.1. Капитальный ремонт, составление проектно-сметной документации, Ростовский-на-Дону зоопарк Ростовскийна-Дону зоопарк 2008 бюджет города 12248,0 12248,0
4.3.2. Реконструкция имущественного комплекса зоопарка (реконструкция тигрятника) Ростовскийна-Дону зоопарк 2007 средства от оказания услуг 1476,4 1476,4
4.3.3. Строительство слоновника и полярной зоны, Ростовский-на-Дону зоопарк Ростовскийна-Дону зоопарк 20092010 бюджет города 114205,4 69205,4 45000,0
4.3.4. Приобретение оборудования для МУ Ростовского-на-Дону зоопарка Ростовскийна-Дону зоопарк 2006 областной бюджет, субсидии 397,3 397,3
Ростовскийна-Дону зоопарк 20072008 бюджет города 3206,1 469,5 2736,6
Ростовскийна-Дону зоопарк средства от оказания услуг 2507,6 1526,0 981,6
4.3.5. Кормообеспечение и ветеринарное обслуживание животных Ростовского зоопарка Ростовскийна-Дону зоопарк ежегодно бюджет города 84948,5 13808,2 14721,2 15898,0 18744,8 21776,3
4.3.6. Противопожарные мероприятия, МУ "Ростовский-наДону зоопарк" Ростовскийна-Дону зоопарк ежегодно бюджет города 688,0 92,0 596,0
Ростовскийна-Дону зоопарк ежегодно средства от оказания услуг 1241,0 816,0 425,0
4.4. Развитие народного творчества, создание культурного потенциала города Управление культуры, Городской Дом творчества ежегодно 90660,1 12446,5 32296,7 30548,0 7562,5 7806,4
4.4.1. Капитальный ремонт МУ "Городской Дом творчества" Управление культуры, Городской Дом творчества 20062008 бюджет города 51448,5 10196,5 28909,0 12343,0
4.4.2. Увеличение ранее присоединенной мощности, МУ "Городской Дом творчества" Городской Дом творчества 2008 бюджет города 3366,6 3366,6
4.4.3. Приобретение звукотехнического оборудования, МУ "Городской Дом творчества" Управление культуры 2007 областной бюджет, субсидии 149,2 149,2
4.4.4. Приобретение оборудования для МУ "Городской Дом творчества" Городской Дом творчества 2008 бюджет города 7446,8 7446,8
4.4.5. Противопожарные мероприятия, МУ "Городской Дом творчества" Городской Дом творчества 2008 бюджет города 465,3 387,3 78,0
4.4.6. Проведение городских фестивалей народного творчества Управление культуры ежегодно бюджет города 2411,2 240,8 168,0 535,0 967,4 500,0
4.4.7. Проведение праздничных мероприятий Управление культуры ежегодно бюджет города 25372,5 2009,2 3070,5 6469,3 6595,1 7228,4
ИТОГО по разделу 4 353215,0 41517,5 64629,0 75473,1 95512,7 76082,7
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 633881,7 64842,2 129343,8 134845,1 172504,4 132346,2

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
управление культуры