Постановление от 12.08.2011 г № 2142

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 N 2654 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы „Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов“»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Волгодонской городской Думы от 13.07.2011 N 74 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.11.2010 N 140 "О бюджете города Волгодонска на 2011 год", Уставом муниципального образования "Город Волгодонск" постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 N 2654 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов" следующие изменения:
1.1.В приложениях 1, 2, 3, 4 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов", паспортах, разделах, пунктах, абзацах, строках приложения к постановлению слова "средства собственников помещений в многоквартирных домах" заменить словами "внебюджетные средства".
1.2.В паспорте Программы:
1.2.1.Строку "Структура МДЦП, перечень подпрограмм" дополнить пунктом 5, изложив его в следующей редакции:
"5. "Расходы общепрограммного характера".
1.2.2. Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:





"Объемы
и источники
финансирования
Источники и объемы финансирования МДЦП в 2011-2013
годах - 829948,5 тыс. руб., в том числе:
2011 год - 387723,5 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 372931,0 тыс. руб., в том
числе средства местного бюджета за долю муниципальной
собственности - 7,8 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 1683,3 тыс. руб.;
2012 год - 215169,1 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 215169,1 тыс. руб.;
2013 год - 227055,9 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 227055,9 тыс. руб.
Объем и источники финансирования подлежат уточнению в
соответствии с решением о бюджете на соответствующий
финансовый год".

1.2.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации МДЦП" дополнить абзацами следующего содержания:
"- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений, - 2";

"- количество муниципальных помещений, требующих проведения противопожарных мероприятий, - 2".
1.3.После раздела "Общее положение" дополнить разделом следующего содержания:
"Расходы общепрограммного характера
Общепрограммные мероприятия направлены на реализацию всех целей Программы "Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов" и носят обеспечивающий характер.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в сфере строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности по жизнеобеспечению города на территории муниципального образования "Город Волгодонск" создано муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского хозяйства" (далее - МКУ "ДСиГХ"). Реализация Программы осуществляется МКУ "ДСиГХ", финансовое обеспечение которого предусматривается в рамках расходов общепрограммного характера. Расходы общепрограммного характера обеспечивают выполнение мероприятий по:
обеспечению текущего управления реализацией Программы;
информационному обеспечению реализации мероприятий Программы, подготовке и распространению аналитических материалов о ходе реализации мероприятий Программы.
Осуществление мероприятий по управлению реализацией Программы направлено на:
аналитическое сопровождение реализации мероприятий Программы;
организацию юридического сопровождения процессов управления реализацией Программы, включая заключение и исполнение муниципальных контрактов;
- 100% выполнение показателей, предусмотренных Программой;
- 99,9% освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы;
- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками работ (услуг) и работниками учреждения.
Расходы общепрограммного характера приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
РАСХОДЫ ОБЩЕПРОГРАММНОГО ХАРАКТЕРА






































Наименование мероприятийИсточники
финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.,
в том числе
всегов 2011 г.в 2012 г.в 2013 г.
1. Обеспечение текущего
управления реализацией
Программы
Местный
бюджет
75098,127948,722913,124236,3
2. Информационное обеспечение реализации мероприятий Программы, подготовка и распространение аналитических материалов о ходе реализации
мероприятий Программы
Местный
бюджет
100,0100,0--
ВсегоМестный
бюджет
75198,128048,722913,124236,3

Объем и источники финансового обеспечения подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей.".

1.4.В приложении 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами в городе Волгодонске":
1.4.1.В паспорте подпрограммы:
1.4.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Источники и объемы финансирования подпрограммы в 20112013 годах - 30643,1 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 30643,1 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 15850,6 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета за долю муниципальной собственности - 7,8 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 1683,3 тыс. руб.; 2012-2013 годы - объемы финансирования по источникам будут определены при утверждении областного и местного бюджетов на соответствующий год".

1.4.1.2.Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:
"- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений, - 2";

"- количество муниципальных помещений, требующих проведения противопожарных мероприятий, - 2".
1.4.2.Раздел 2 дополнить строками 13, 14 следующего содержания:
"13 Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений шт. 1 0 2 Показатель будет рассчитан после определения средств
14 Количество муниципальных помещений, требующих проведения противопожарных мероприятий шт. 0 0 2 Показатель будет рассчитан после определения средств".

1.4.3.В таблице N 2 раздела 3:
1.4.3.1.Пункт 4 по направлению "Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, включая лифтовое оборудование" изложить в следующей редакции:
"4. Ремонт муниципальных помещений местный бюджет 217,2 217,2 - -".

1.4.3.2.Дополнить пунктами 13, 14 по направлению "Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, включая лифтовое оборудование" изложив в следующей редакции:
"13. Капитальный ремонт муниципальных помещений местный бюджет 777,3 777,3 - -
14. Проведение противопожарных мероприятий местный бюджет 151,2 151,2 - -".

1.4.3.3.Строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 30643,1 30643,1 - -
из них:
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - - - -
областной бюджет 13109,2 13109,2 - -
средства собственников помещений в МКД 1683,3 1683,3 - -
местный бюджет 15850,6 15850,6 - -".

1.4.3.4.Абзац 2 раздела 6 дополнить подабзацами:
"- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений, - 2";

"- количество муниципальных помещений, требующих проведения противопожарных мероприятий, - 2".
1.5.В приложении 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмма "Благоустроенный город":
1.5.1.В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 386169,9 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 349210,6 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 153660,8 тыс. руб., 2012 год - 94830,4 тыс. руб., 2013 год - 100719,4 тыс. руб.".

1.5.2.Таблицу 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2



















































































































































































Мероприятия подпрограммыОбъем финансового
обеспечения (тыс. руб.)
2011 год2012 год2013 год
1. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа
Капитальный ремонт зеленых насаждений12284,413262,114084,3
Содержание и текущий ремонт зеленых насаждений21912,423465,324920,1
Содержание и ремонт ливневой канализации5457,39092,19665,8
Прочие мероприятия по благоустройству и
озеленению территории городского округа,
всего, в том числе:
45734,59464,610051,2
- обустройство территорий округов (по предложениям избирателей)19850,000
- организация и проведение городского
смотра-конкурса на звание "Лучшая городская
елка, лучшая елка предприятия, лучшая
внутриквартальная елка"
313,500
Всего по пункту 185388,655284,158721,4
2. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные
мероприятия, в том числе:
1796,81768,71878,3
- противопожарные мероприятия899,1308,7327,8
Всего по пункту 21796,81768,71878,3
3. Организация освещения улиц
Реконструкция сетей уличного освещения
ул. Ленина, пл. Победы
7608,300
Устройство сетей наружного освещения,
в том числе:
3610,000
- разработка проектно-сметной документации430,000
Содержание и ремонт объектов наружного
освещения, в том числе:
11199,012027,712773,4
- мероприятия по энергосбережению1505,81378,31450,4
Освещение улиц21920,423542,525002,1
Всего по пункту 344337,735570,237775,5
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Строительство 3 пускового комплекса
городского кладбища N 2
6380,000
Содержание и ремонт мест захоронения2832,11982,82105,7
Капитальный ремонт мест захоронения2450,400
Прочие мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений209,1224,6238,5
Всего по пункту 411871,62207,42344,2
5. Мероприятия по охране окружающей среды76,000
Всего по пункту 576,000
6. Обеспечение МАУ "ДСиЖКХ" выполнения
функций в соответствии с установленным
муниципальным заданием, укрепление его
материально-технической базы
10190,100
Итого153660,8117743,5124955,7".

1.6. В приложении 3 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:





"Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет
279336,5 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 279336,5 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год - 140933,3 тыс. руб.,
2012 год - 67783,2 тыс. руб.,
2013 год - 70620,0 тыс. руб.".

1.6.2. В разделе 3:
1.6.2.1. Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"- проектирование и установка светофорных объектов:
в 2011 году - 2 шт.: автодорога пр. Строителей, в районе рынка "Орбита"; автодорога по ул. Маршала Кошевого - автодорога по ул. Дружбы; в 2012 году - 3 шт.; в 2013 году - 4 шт.".

1.6.2.2.Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"- обеспечение безопасности дорожного движения:
- изготовление раздаточного материала (памятка водителю);
- изготовление и установка рекламных щитов по пропаганде безопасности дорожного движения;
- проектирование и установка видеокамер на автомобильных дорогах".

1.6.2.3.Абзац 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"- построенных светофорных объектов в 2011 году: автодорога пр. Строителей, в районе рынка "Орбита", автодорога ул. Маршала Кошевого - автодорога ул. Дружбы; построенных светофорных объектов в 2012 году - 3 шт.; построенных светофорных объектов в 2013 году - 4 шт.".

1.6.2.4.Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Мероприятия подпрограммы Источник финансирования Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Исполнители Сроки исполнения (годы)
2011 год 2012 год 2013 год
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского округа
1.1. Проектирование и установка светофорных объектов Местный бюджет 688,7 954,1 1013,6 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
1.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог и тротуаров Местный бюджет 0 1286,4 0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
1.3. Изготовление раздаточного материала (памятка водителю) Местный бюджет 19,1 0 0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
1.4. Изготовление и установка рекламных щитов по пропаганде безопасности дорожного движения Местный бюджет 180,9 0 0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
1.5. Разработка проектно-сметной документации по установке видеокамер Местный бюджет 200,0 0 0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
Итого по пункту 1 1088,7 2240,5 1013,6
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования
2.1. Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения Местный бюджет 3716,8 3991,8 4908,3 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
2.2. Установка 600 шт. дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков Местный бюджет 590,8 634,6 673,9 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
2.3. Нанесение линий дорожной разметки в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения Местный бюджет 2151,3 2310,5 1784,8 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
2.4. Разработка схем дислокации технических средств регулирования дорожного движения на 19 объектах Местный бюджет 569,2 0 0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
Итого по пункту 2 7028,1 6936,9 7367,0
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров Местный бюджет 74405,2 0 0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
3.2. Содержание дорог Местный бюджет 25132,7 27318,5 29012,2 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
3.3. Текущий ремонт дорог Местный бюджет 33278,6 31287,3 33227,2 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
3.4. Разработка порядка о принятии решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения и о прекращении такого использования Финансирование не требуется МКУ "ДСиГХ" 01.09.2011
3.5. Разработка методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения Финансирование не требуется МКУ "ДСиГХ" 01.09.2011
3.6. Утверждение перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения Финансирование не требуется Администрация города Волгодонска 01.09.2011
3.7. Разработка порядка по определению размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Финансирование не требуется МКУ "ДСиГХ" 01.09.2011
3.8. Разработка порядка по установлению стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Финансирование не требуется МКУ "ДСиГХ" 01.09.2011
3.9. Разработка нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели Финансирование не требуется МКУ "ДСиГХ" 15.08.2011
Итого по пункту 3 132816,5 58605,8 62239,4 - -
Всего 140933,3 67783,2 70620,0 - -
из них:
местный бюджет 140933,3 67783,2 70620,0 - -".

1.6.2.5.В графе "2011":
- по строке "Всего" цифру "140733,3" заменить на цифру "140933,3";
- по строке "местный бюджет" цифру "140733,3" заменить на цифру "140933,3".
2.Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление в бюллетене "Волгодонск официальный" и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13.07.2011.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Мэр города Волгодонска
В.А.ФИРСОВ