Приложение к Постановлению от 19.06.2013 г № 381 Изменение

Изменения, вносимые в приложение к постановлению администрации ростовской области от 16.10.2009 № 529 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения ростовской области на 2010-2014 годы»


1.В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы":
1.1.Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
"Объемы и        - общий объем финансирования Программы <*> -
источники          105453775,4 тыс. рублей.
финансирования     Из общего объема финансирования Программы:
Программы          средства областного бюджета - 82666354,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2010 году - 13492287,9 тыс. рублей;
в 2011 году - 15922219,9 тыс. рублей;
в 2012 году - 16649775,3 тыс. рублей;
в 2013 году - 17703235,7 тыс. рублей;
в 2014 году - 18898835,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета -
19476758,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году - 4437081,6 тыс. рублей;
в 2011 году - 3844890,7 тыс. рублей;
в 2012 году - 4068604,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 3591484,4 тыс. рублей;
в 2014 году - 3534697,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники -
3310662,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 1183624,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 1536369,9 тыс. рублей;
в 2013 году - 590669,0 тыс. рублей".

1.2.Подраздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели)" изложить в редакции:
"Ожидаемые       - в результате реализации Программы к 2014 году
конечные           предполагается:
результаты         уменьшение доли населения с денежными доходами ниже
реализации         региональной величины прожиточного минимума в общей
Программы          численности населения Ростовской области до
(целевые           10,4 процента;
показатели)        увеличение доли семей, получающих жилищные субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем
количестве семей в Ростовской области до 10,1 процента;
сокращение доли малоимущих семей, получающих пособия на
детей, в общем количестве семей в Ростовской области
до 9 процентов;
отношение численности третьих или последующих детей,
родившихся в отчетном финансовом году, к численности
детей указанной категории, родившихся в году,
предшествующем отчетному году, - не менее 1,01;
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от общей численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, - 58,9 процента;
увеличение уровня обеспечения противопожарной
безопасности граждан, проживающих в государственных
учреждениях социального обслуживания, в 2010-2011 годах
до 100 процентов;
увеличение уровня обеспеченности государственных
стационарных учреждений социального обслуживания
населения системами автоматической пожарной
сигнализации до 100 процентов;
соответствие объема и качества предоставленных
социальных услуг параметрам государственного задания
до 100 процентов;
соответствие объема предоставленных услуг по обучению
по охране труда руководителей и работников
государственных учреждений параметрам государственного
задания до 100".

2.В разделе III:
2.1.В абзаце втором цифры "105249,7" заменить цифрами "105453,8".
2.2.Таблицу N 3 изложить в редакции:
"Таблица N 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ




Источники финансированияОбъемы финансирования (млн. рублей)".
всего в том числе по годам
2010 2011 2012 2013 2014
Итого финансирование по Программе 105453,8 17929,4 20950,7 22254,8 21885,4 22433,5
Областной бюджет 82666,4 13492,3 15922,3 16649,8 17703,2 18898,8
Федеральный бюджет 19476,7 4437,1 3844,8 4068,6 3591,5 3534,7
Внебюджетные источники 3310,7 - 1183,6 1536,4 590,7 -
Подпрограмма I: 81809,8 14730,7 16612,7 17408,7 16295,7 16762,0
Областной бюджет 59345,5 10293,6 11665,0 11884,5 12194,3 13308,1
Федеральный бюджет 19153,6 4437,1 3764,1 3987,8 3510,7 3453,9
Внебюджетные источники 3310,7 - 1183,6 1536,4 590,7 -
Подпрограмма II: 2765,9 - 699,4 678,6 679,0 708,9
Областной бюджет 2442,8 - 618,7 597,8 598,2 628,1
Федеральный бюджет 323,1 - 80,7 80,8 80,8 80,8
Подпрограмма III: 20878,1 3198,7 3638,6 4167,5 4910,7 4962,6
Областной бюджет 20878,1 3198,7 3638,6 4167,5 4910,7 4962,6

3.Раздел VI изложить в редакции:
"Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области на протяжении длительного времени.
Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении следующих целевых показателей:
уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области к 2014 году до 10,4 процента;
увеличение к 2014 году доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области до 10,1 процента;
уменьшение доли малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в области к 2014 году до 9 процентов;
отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году, - не менее 1,01;
увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, к 2014 году до 58,9 процента;
доведение объема и качества предоставленных социальных услуг до параметров государственного задания к 2014 году до 100 процентов;
доведение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с предписаниями надзорных органов в 2010-2011 годах до 100 процентов;
доведение уровня обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации в 2012-2014 годах до 100 процентов;
доведение уровня предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений к 2014 году до 100 процентов.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы", изложенной в приложении N 4 к настоящей Программе.
Реализация мероприятий Программы позволит:
своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению;
снизить темпы процесса старения населения области за счет увеличения показателей рождаемости;
увеличить количество детей, получивших оздоровление в оздоровительных учреждениях, укрепить их здоровье;
предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предоставляемых социальных услуг;
объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы;
провести капитальный ремонт действующих государственных учреждений социального обслуживания, тем самым улучшив условия пребывания в них.
Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличения числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, в обеспечении развития творческого потенциала детей, профилактики заболеваний и формирования у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.".

4.Приложение N 1 изложить в редакции: