Постановление от 15.02.2016 г № 122

Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 15.02.2016 N 122


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 N 465 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 18.11.2015) следующие изменения:
1.1.В приложении:
1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования программы Общий объем финансирования программы составляет 151017,6 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета - 80783,4 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 70214,2 тыс. рублей. 3. Внебюджетные средства - 20,0 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год - 45593,9 тыс. рублей; 2015 год - 68946,7 тыс. рублей; 2016 год - 13314,6 тыс. рублей; 2017 год - 3068,4 тыс. рублей; 2018 год - 6698,0 тыс. рублей; 2019 год - 6698,0 тыс. рублей; 2020 год - 6698,0 тыс. рублей".

1.1.2.Раздел III изложить в редакции:
"Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий сгруппирована по основным мероприятиям реализации программы, направленным на достижение заявленной цели и решение поставленных задач. Система программных мероприятий представлена в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программа состоит из трех основных мероприятий:
1. Основное мероприятие N 1 "Адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения".

2.Основное мероприятие N 2 "Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов".
3.Основное мероприятие N 3 "Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов городского пассажирского транспорта".
1.1.3.Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице N 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы"

Таблица N 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования Всего (тыс. рублей) В том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Средства федерального бюджета 80783,4 29825,3 50546,1 412,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета города 70214,2 15748,6 18400,6 12902,6 3068,4 6698,0 6698,0 6698,0
Внебюджетные средства 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе 151017,6 45593,9 68946,7 13314,6 3068,4 6698,0 6698,0 6698,0
ДСЗН 8969,9 769,2 4533,4 2175,6 747,7 248,0 248,0 248,0
Средства федерального бюджета 839,5 0,0 427,5 412,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета города 8130,4 769,2 4105,9 1763,6 747,7 248,0 248,0 248,0
Управление здравоохранения 14004,3 0,0 724,5 0,0 1910,0 5908,3 2630,5 2831,0
Средства бюджета города 14004,3 0,0 724,5 0,0 1910,0 5908,3 2630,5 2831,0
Управление образования 70950,5 44804,7 19471,0 5419,0 0,0 541,7 312,5 401,6
Средства федерального бюджета 49026,1 29825,3 19200,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета города 21924,4 14979,4 270,2 5419,0 0,0 541,7 312,5 401,6
Управление физкультуры и спорта 410,7 0,0 0,0 0,0 410,7 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета города 410,7 0,0 0,0 0,0 410,7 0,0 0,0 0,0
МКУ ГХУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление культуры 6744,4 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3507,0 3217,4
Средства бюджета города 6724,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3507,0 3217,4
Внебюджетные средства 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент транспорта 45617,8 0,0 44217,8 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства федерального бюджета 30917,8 0,0 30917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета города 14700,0 0,0 13300,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения 4320,0 0,0 0,0 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета города 4320,0 0,0 0,0 4320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы и источники финансового обеспечения программы, в случае необходимости, подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период".
1.2.Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города - директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Кожухову Е.Н.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Департамент
социальной защиты
населения города
Ростова-на-Дону

Приложения

2016-02-15 Приложение к Постановлению от 15 февраля 2016 года № 122