Постановление Администрации Ростовской области от 22.12.2010 № 405

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              22.12.2010          N 405          г. Ростов-на-Дону                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Ростовской области
                                             от 25.09.2013 г. N 598
  
  
                           О внесении изменений
                      в постановление Администрации
                  Ростовской области от 16.09.2010 N 186
       В  целях  совершенствования  структуры  и  содержания   Областнойдолгосрочной   целевой   программы   энергосбережения   и    повышенияэнергетической эффективности в Ростовской области на  период  до  2020года, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области  от16.09.2010 N 186,
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в постановление  Администрации  Ростовской  области  от16.09.2010  N 186  "Об утверждении  Областной   долгосрочной   целевойпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  вРостовской  области  на  период  до  2020  года"  изменения   согласноприложению.
       2. Контроль за выполнением  постановления  возложить  на  первогозаместителя Главы Администрации (Губернатора) области Носкова А.Л.
       Глава Администрации
       (Губернатор) области                                 В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство промышленностии энергетики области
                                                           Приложение
                                                        к постановлению
                                                         Администрации
                                                      Ростовской области
                                                     от 22.12.2010 N 405
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
                  вносимые в постановление Администрации
          Ростовской области от 16.09.2010 N 186 "Об утверждении
        Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения
      и повышения энергетической эффективности в Ростовской области
                         на период до 2020 года"
       1. В  пункте  1  слова  "согласно  приложению"  заменить  словами"согласно приложению N 1".
       2. Пункт 2 изложить в редакции:
       "2. Утвердить    Методику    оценки    эффективности    Областнойдолгосрочной   целевой   программы   энергосбережения   и    повышенияэнергетической эффективности в Ростовской области на  период  до  2020года согласно приложению N 2.".
       3. Пункт 3 изложить в редакции:
       "3. Министерству   финансов    области    (Сверчкова Н.И.)    приформировании  областного   бюджета   на   очередной   финансовый   годпредусматривать  ассигнования  на  реализацию  Областной  долгосрочнойцелевой  программы   энергосбережения   и   повышения   энергетическойэффективности в Ростовской области на период до 2020 года.".
       4. Приложение изложить в редакции:
                                                        "Приложение N 1
                                                        к постановлению
                                                         Администрации
                                                      Ростовской области
                                                     от 16.09.2010 N 186
                 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
        энергосбережения и повышения энергетической эффективности
               в Ростовской области на период до 2020 года
                                 ПАСПОРТ
                 Областной долгосрочной целевой программы
               энергосбережения и повышения энергетической
        эффективности в Ростовской области на период до 2020 года
                                                                              
   Наименование Про-     - Областная долгосрочная целевая программа
   граммы                  энергосбережения и повышения энергетической
                           эффективности в Ростовской области на период
                           до 2020 года (далее - Программа)                   
                                                                              
   Основание для разра-  - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ           
   ботки Программы         "Об энерго-сбережении и о повышении                
                           энергетической эффективности и о внесении          
                           изменений в отдельные законодательные акты         
                           Российской Федерации";                             
                           распоряжение Администрации Ростовской области      
                           от 09.04.2010 N 89 "О разработке Областной
                           долгосрочной целевой программы энергосбереже-
                           ния и повышения энергетической эффективности
                           в Ростовской области на период до 2020 года"       
                                                                              
   Государственный за-   - министерство промышленности и энергетики Рос-      
   казчик Программы        товской области                                    
                                                                              
   Разработчик Програм-  - федеральное государственное учреждение "Рос-       
   мы                      сийское энергетическое агентство" Министерст-
                           ва энергетики Российской Федерации
                                                                              
   Основные цели Про-    - улучшение качества жизни населения области за      
   граммы                  счет перехода экономики Ростовской области,        
                           бюджетной и коммунальной сфер на энергосбере-      
                           гающий путь развития и рационального исполь-
                           зования ресурсов при их производстве,
                           передаче и потреблении;
                           расширение путей реализации государственной и      
                           региональной политики энергосбережения, спо-       
                           собных обеспечить к 2020 году снижение энер-
                           гоемкости валового регионального продукта не
                           менее чем на 40 процентов по отношению
                           к уровню 2007 года;
                           обеспечение повышения энергетической эффек-        
                           тивности на территории области за счет
                           организации процесса комплексного
                           энергосбережения
                                                                              
   Основные задачи Про-  - обновление основных производственных фондов        
   граммы                  экономики области на базе новых ресурсосбере-      
                           гающих технологий и автоматизированных сис-
                           тем учета;                                         
                           сокращение в сопоставимых условиях расходов        
                           областного бюджета на оплату коммунальных ус-      
                           луг;                                               
                           снижение удельных показателей потребления
                           топлива и энергоресурсов при производстве
                           энергоемких видов продукции, а также в
                           общественных и жилых зданиях;
                           повышение уровня ответственности за неэффек-       
                           тивную деятельность по использованию энерго-
                           ресурсов;                                          
                           предоставление за счет областного бюджета
                           субсидий организациям области на возмещение
                           части их затрат по уплате процентов по
                           банковским кредитам на покупку, разработку,
                           применение энергосберегающих материалов или
                           оборудования, а также на возмещение части
                           затрат на приобретение основных средств для
                           производства энергосберегающего оборудования
                           или материалов;
                           наращивание темпов комплексного оснащения          
                           зданий средствами инструментального учета,
                           контроля и автоматического регулирования
                           энергоносителей;
                           совершенствование и повышение достоверности        
                           статистического учета и отчетности по произ-
                           водству, передаче и потреблению
                           энергетических ресурсов;
                           концентрация ресурсов на работах по ремонту        
                           объектов жилищно-коммунальной инфраструкту-        
                           ры области;                                        
                           осуществление в бюджетной сфере области
                           расчетов за потребление энергоресурсов по
                           приборам учета;
                           обеспечение в бюджетной сфере области
                           проведения обязательных энергетических
                           обследований зданий;
                           обеспечение в бюджетной сфере области замены       
                           ламп накаливания на энергосберегающие, в том       
                           числе не менее 30 процентов от объема на
                           основе светодиодов;
                           развитие рынка энергосервисных услуг и услуг
                           по проведению энергоаудита на территории
                           области;
                           популяризация применения мер по
                           энергосбережению;
                           создание условий по привлечению внебюджетных       
                           источников для финансирования мер
                           энергосбережения
                                                                              
   Сроки реализации      - 2010-2020 годы                                     
   Программы                                                                  
                                                                              
   Структура программы,  - Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
   перечень подпрограмм,   необходимости ее решения программными метода-
   основных направлений    ми.                                                
   и мероприятий           Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и
                           этапы реализации Программы, а также целевые
                           индикаторы и показатели.
                           Раздел III. Система программных мероприятий,
                           в том числе ресурсное обеспечение областной
                           долгосрочной целевой программы, с перечнем
                           мероприятий с разбивкой по годам, источникам
                           и направлениям финансирования.
                           Раздел IV. Нормативное обеспечение.                
                           Раздел V. Механизм реализации Программы,           
                           включая организацию управления Программой и        
                           контроль                                           
                           за ходом ее реализации.                            
                           Раздел VI. Оценка эффективности социально-         
                           экономических и экологических последствий от       
                           реализации Программы.                              
                           Программа включает следующие подпрограммы:         
                           1. Подпрограмма "Энергосбережение в областных      
                           бюджетных учреждениях".                            
                           2. Подпрограмма "Энергосбережение в комму-         
                           нальном хозяйстве области".                        
                           3. Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном       
                           фонде области".                                    
                           4. Подпрограмма "Энергосбережение в производ-      
                           стве и передаче энергоресурсов".                   
                           5. Подпрограмма "Энергосбережение в промыш-        
                           лен-ности, на транспорте и в сельском
                           хозяйстве".
                           6. Подпрограмма "Расширение использования во-      
                           зобновляемых источников энергии и альтерна-        
                           тивных видов топлива в энергопотреблении
                           области"
                                                                              
   Исполнители Про-      - органы исполнительной власти Ростовской об-
   граммы                  ласти:
                           министерство по физической культуре и спорту       
                           Ростовской области; министерство культуры
                           Ростовской области; министерство труда и
                           социального развития Ростовской области;
                           министерство здравоохранения Ростовской
                           области; министерство
                           общего и профессионального образования Рос-
                           товской области; министерство промышленности       
                           и энергетики Ростовской области; министерство      
                           жилищно-коммунального хозяйства Ростовской         
                           области; министерство транспорта Ростовской
                           области; комитет по управлению архивным делом
                           Администрации Ростовской области; комитет по       
                           охране окружающей среды и природных ресурсов       
                           Ростовской области; департамент охраны и ис-       
                           пользования объектов животного мира и водных       
                           биологических ресурсов Ростовской области;
                           департамент по предупреждению и ликвидации
                           чрезвычайных ситуаций Ростовской области; де-      
                           партамент лесного хозяйства Ростовской
                           области;
                           департамент по обеспечению деятельности миро-      
                           вых судей Ростовской области; департамент по
                           делам казачества и кадетских учебных
                           заведений Ростовской области; департамент
                           печати и информации Ростовской области;
                           государственная жи-
                           лищная инспекция Ростовской области.               
                           Государственное учреждение "Служба эксплуата-      
                           ции административных зданий Администрации          
                           Ростовской области"                                
                                                                              
   Участники Программы   - организации области, осуществляющие снабжение      
                           водой, природным газом, тепловой энергией,
                           электрической энергией или их передачу.
                           Управляющие компании, осуществляющие опера-        
                           тивное управление объектами жилищного фонда
                           области.                                           
                           Транспортные организации области                   
                                                                              
   Объемы и источники    - общий объем финансирования Программы состав-       
   финансирования Про-     ляет 76 000 000 тыс. рублей, в том числе:          
   граммы                  за счет средств областного бюджета -
                           1 855 000 тыс. рублей:
                           в 2010 году - 0 тыс. рублей;
                           в 2011 году - 180 000 тыс. рублей;
                           в 2012 году - 185 000 тыс. рублей;
                           в 2013 году - 180 000 тыс. рублей;
                           в 2014 году -180 000 тыс. руб.;
                           в 2015-2020 годах - 1 130 000 тыс. рублей;
                           за счет внебюджетных средств - 74 145 000 тыс.     
                           рублей.
                           Объемы финансирования по мероприятиям
                           Программы являются прогнозными и подлежат
                           уточнению раз в год                                
                                                                              
   Ожидаемые конечные    - снижение на 40 процентов показателя энергоем-
   результаты реализации   кости валового регионального продукта к
   Программы               уровню 2007 года;
                           сокращение по отношению к 2009 году доли           
                           расходов на коммунальные услуги в общих            
                           расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3      
                           раза,                                              
                           к 2020 году - в 1,5 раза;                          
                           осуществление в бюджетной сфере области
                           расчетов за потребление энергоресурсов по
                           приборам учета;
                           обеспечение в бюджетной сфере области
                           проведения обязательных энергетических
                           обследований зданий;
                           обеспечение в бюджетной сфере области замены       
                           ламп накаливания на энергосберегающие, в том       
                           числе                                              
                           не менее 30 процентов объема - на
                           светодиодные до 2020 года;
                           снижение объема потребления энергетических
                           ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
                           вода, природный газ) в жилищном фонде области
                           на 30 процентов к уровню 2009 года;                
                           увеличение доли объема энергетических
                           ресурсов (электрическая и тепловая энергия,
                           вода, природный газ), расчет за которые
                           осуществляется по
                           приборам учета, в объеме энергоресурсов,
                           потребляемых на территории области, до 80
                           процентов;
                           увеличение доли объема энергетических
                           ресурсов,
                           производимых с использованием возобновляемых       
                           и альтернативных источников энергии, в общем       
                           объеме энергетических ресурсов, производимых       
                           на территории области, до 4,5 процента
                           (ожидаемые конечные результаты реализации
                           Программы в таблице N 8)
                                                                              
   Система организации   - контроль за исполнением Программы в рамках         
   контроля                своих полномочий осуществляют Администрация        
   за исполнением Про-     Ростовской области, Контрольно-счетная палата      
   граммы                  Администрации Ростовской области, министерст-      
                           во промышленности и энергетики Ростовской об-      
                           ласти, министерство экономического развития        
                           Ростовской области                                 
               Раздел I. Содержание проблемы и обоснование
              необходимости ее решения программными методами
       В Указе  Президента  Российской  Федерации  от  04.06.2008  N 889"О некоторых  мерах  по  повышению  энергетической   и   экологическойэффективности российской  экономики"  подчеркивается,  что  РоссийскаяФедерация располагает  одним  из  самых  больших  в  мире  техническихпотенциалов   повышения    энергетической    эффективности,    которыйоценивается в 40 процентов от уровня потребления  энергоресурсов,  или403 млн. тонн условного топлива (далее - т у. т.). Значительный  объемданного  потенциала  во   многом   объясняется   тем,   что   снижениюэнергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в  последниедесятилетия не уделялось достаточного внимания, в  результате  чего  внастоящее время этот показатель в  2,5  раза  превышает  среднемировойуровень, а по сравнению с энергоемкостью ВВП развитых стран мира  -  в3,5 раза. В качестве  одного  из  основных  показателей  эффективностипотребления   энергоресурсов   используется   энергоемкость   валовогорегионального  продукта  (далее  -  ВРП),   которая   определяется   всопоставимых  ценах  как  отношение  суммарного  объема   потребляемыхпервичных энергоносителей (в т у. т.) к объему ВРП (в млн. рублей).
       Долгосрочной  задачей,  поставленной   на   федеральном   уровне,предусмотрено до 2020 года снижение энергоемкости ВВП не менее чем  на40 процентов по отношению к уровню 2007 года. Энергетическая стратегияРоссии, разработанная на период до 2030 года, устанавливает  следующиецелевые показатели:  удельная  энергоемкость  ВВП  должна  сократитьсяболее чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП - не менее чем  в  1,6раза.  Достижение  данных  показателей  возможно  только   на   основекомплексного подхода к решению проблемы энергосбережения  и  повышенияэнергетической  эффективности  с   использованием   программно-целевыхметодов, разработанных и реализуемых как  на  федеральном,  так  и  нарегиональном уровнях.
       Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивомуобеспечению экономики и населения области энергоресурсами,  сокращениюудельного  потребления  энергоресурсов  в  бюджетных  организациях   иреальном    секторе    экономики,     росту     конкурентоспособности,энергетической безопасности.
       Основной  проблемой,  решению  которой  способствует   Программа,является преодоление энергетических барьеров экономического  роста  засчет оптимального соотношения усилий  по  наращиванию  энергетическогопотенциала и снижению потребности в дополнительных  энергоресурсах  засчет энергосбережения.
       Программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009N   261-ФЗ   "Об энергосбережении   и   о   повышении   энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  актыРоссийской Федерации" (далее -  Закон),  Указа  Президента  РоссийскойФедерации от 13.05.2010 N 579  "Об оценке  эффективности  деятельностиорганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органовместного самоуправления городских округов и  муниципальных  районов  вобласти энергосбережения и  повышения  энергетической  эффективности",постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  N 1225"О требованиях к региональным и  муниципальным  программам  в  областиэнергосбережения,     повышения     энергетической     эффективности",распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р"Об утверждении плана  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышениюэнергетической эффективности в Российской Федерации,  направленных  нареализацию Федерального  закона  "Об энергосбережении  и  о  повышенииэнергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельныезаконодательные акты Российской Федерации",  технического  задания  наразработку Программы,  Приказа  Министерства  экономического  развитияРоссийской Федерации от  17.02.2010  N 61  "Об утверждении  примерногоперечня   мероприятий   в   области   энергосбережения   и   повышенияэнергетической эффективности, который может быть использован  в  целяхразработки   региональных,   муниципальных    программ    в    областиэнергосбережения   и    повышения    энергетической    эффективности",постановления Администрации Ростовской  области  от09.04.2010 N 89 "О разработке областной долгосрочной целевой программыэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовскойобласти на  период  до  2020  года",  решения  коллегии  АдминистрацииРостовской    области    от    14.12.2009    N 88    "О стимулированииэнергосбережения   и   повышении   энергетической   эффективности   натерритории Ростовской области".
       Наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе областидля поддержания высоких темпов  экономического  роста  при  сохранениивысокой энергоемкости приведет к отвлечению дополнительных капитальныхвложений от развития других секторов экономики  области.  Кроме  того,мобилизация средств на повышение мощностей только  за  счет  повышениявнутренних цен  на  энергию  приведет  к  выходу  за  пределы  пороговплатежеспособности   потребителей   и,   как   следствие,   торможениюэкономического роста. С другой  стороны,  высокие  затраты  на  оплатуэнергоресурсов при ограничениях на рост тарифов не позволят  адекватнообеспечивать  энергоресурсами  объекты  энергетики,  промышленности  икоммунального комплекса, а также сформировать средства на обновление имодернизацию  инфраструктуры.  В  результате  чего   будет   снижатьсянадежность,  безопасность  и  доступность  энергетических  услуг  всемпотребителям.  Единственной  разумной  альтернативой  в  таком  случаеостается энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
       Ростовская область входит в состав Южного федерального  округа  инаходится на его северо-западе. Постоянное население области  на  2009год составляет, по данным Росстата, 4 236 тыс. человек (18,5  процентаот населения Южного федерального округа) и имеет тенденцию к снижению.Крупными  городами  являются:  Ростов-на-Дону  (1 050  тыс.  человек),Таганрог (257 тыс. человек), Шахты (245  тыс.  человек),  Новочеркасск(176 тыс. человек), Волгодонск (169 тыс. человек). По уровню  развитияи разнообразию видов  экономической  деятельности  Ростовская  областьвыгодно выделяется среди  регионов  Российской  Федерации.  Наибольшийудельный  вес  имеют  обрабатывающие  производства:  металлургическое,производство машин и  оборудования.  Важнейшими  видами  экономическойдеятельности  для  населения  области  являются  производство  пищевыхпродуктов  и  сельскохозяйственное   производство.   Добыча   полезныхископаемых представлена угольными шахтами и рудными карьерами.
       В   области   добывается   уголь,   который    используется    наэлектростанциях.  Также  имеется  несколько   газовых   месторождений,использование   которых    для    централизованных    поставок    газапредставляется нецелесообразным из-за низкого давления и  ограниченныхзапасов. Их эксплуатация может быть оправдана в  случае  использованиягаза на газотурбинных электростанциях небольшой мощности без прокладкипротяженных газопроводов. Добыча нефти не ведется.
       Крупнейшими промышленными потребителями энергоресурсов в  областиявляются:  ОАО "Таганрогский металлургический завод",  ООО "Ростовскийэлектрометаллургический  заводъ",  ОАО   "Новочеркасский   электродныйзавод", ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ОАО "Красный котельщик",ООО    "Новочеркасский     электровозостроительный     завод",     ООО"Энергомаш-Атоммаш",  ОАО  "ТагАЗ",  ОАО "Роствертол",  ООО "Юг Руси -Золотая семечка",  ОАО "Алкоа Металлург Рус",  ОАО  "Гуковуголь",  ОАО"Донская Водная Компания", ООО "Южная угольная компания".
       Сравнительно высокая энергоемкость ВРП  области  связана,  преждевсего, с особенностями структуры экономики и промышленности области. Вобласти  доля  энергоемких  отраслей  (электро-   и   теплоэнергетика,металлургия, машиностроение, добыча угля и прочие) выше, чем  в  целомпо Российской Федерации, в связи с  чем  разумным  выходом  из  даннойситуации  представляется  структурная  перестройка   экономики,   ростпроизводительности  труда,  энерго-  и  ресурсосбережение.   Суммарныйтехнический   потенциал   области    по    повышению    энергетическойэффективности использования всех энергоресурсов  будет  составлять  до2016 года 20 - 25 процентов от  объема  потребления  энергоресурсов  в2007 году.
       С 1990 года энергоемкость экономики  области  снижалась  за  счетсдвига в сторону  менее  энергоемких  отраслей  и  повышения  загрузкипроизводственных мощностей, но к 2009  году  этот  потенциал  сниженияэнергоемкости был исчерпан.
       По  экспертным  оценкам,  для  реализации  областного  потенциалаповышения энергоэффективности  необходимы  государственные  и  частныеинвестиции в 3  раза  меньшие,  чем  потребуются  для  наращивания  зааналогичный период производства и потребления энергоресурсов, с  цельюсохранения темпов развития экономики, достигнутых в период с  2000  по2009 годы. При этом средний срок окупаемости инвестиций составляет 3-4года, а при модернизации освещения - еще меньше.
       Затраты на энергетические ресурсы составляют  существенную  частьзатрат областного бюджета,  населения  и  хозяйствующих  субъектов.  Сучетом постоянного роста  тарифов  и  цен  на  топливно-энергетическиересурсы   бесхозяйственное,   энергорасточительное   и   неэффективноеиспользование последних становится  недопустимым.  Это  обстоятельствостановится определяющим для того, чтобы  проблема  энергосбережения  иповышения энергетической эффективности  стала  приоритетной  в  работеАдминистрации  Ростовской  области  и  органов  исполнительной  властиРостовской области.
       Актуальность реализации   мероприятий   Программы   определяется,во-первых,  сроками  либерализации  рынков  первичных   энергетическихресурсов  (до  2011  года),  предусматривающими выравнивание местных имировых цен на энергоносители,  и,  во-вторых,  -  сроками  реализациипервоочередных мероприятий в бюджетной сфере,  установленными Законом.Комплексный  подход  к  энергосбережению  и  повышению  энергетическойэффективности  позволит  создать  условия  для  повышения уровня жизнинаселения,  роста экономического  потенциала  области,  энергетическойбезопасности   области,   повышения   эффективности   функционированияинженерных   систем   коммунального   хозяйства,   повышения    уровняблагоустройства   территорий   и  повышения  эффективности  управлениямуниципальным имуществом.  Поэтому Программа  связана  с  приоритетамисоциально-экономического развития области.
       В настоящее время основным инструментом  решения  региональных  имуниципальных    проблем    является     программно-целевой     метод,предусматривающий разработку, принятие и исполнение целевых  программ,в  том  числе  областных   программ   энергосбережения   и   повышенияэнергетической   эффективности.   Необходимость    решения    проблемыэнергосбережения и повышения энергетической эффективности  программнымметодом обусловлена следующими причинами:
       сложный характер проблемы, затрагивающий интересы  как  областныхорганов власти и органов местного самоуправления, так и  хозяйствующихсубъектов и населения, и требующий координации их совместных усилий  иресурсов;
       необходимость  повышения  эффективности  расходования   бюджетныхсредств  при  производстве,  передаче  и  потреблении   энергетическихресурсов и  снижения  энергетических  рисков  социально-экономическогоразвития области;
       необходимость согласованного проведения политики энергосбереженияи повышения энергетической эффективности на  федеральном  и  областномуровнях;
       недостаток средств областного бюджета  для  финансирования  всегокомплекса  энергосберегающих  мероприятий   на   территории   области,необходимость его софинансирования из других источников, в  том  числевнебюджетных.
       Повышение  энергетической  эффективности  имеет,  кроме  того,  иважное   социальное   значение.   Так,   при   низкой   энергетическойэффективности снижаются  шансы  на  успешную  реализацию  национальныхпроектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение ксетям и потребности в  оснащении  инфраструктурой  новых  строительныхплощадок сдерживают жилищное и промышленное строительство.
       Без повышения эффективности использования энергии и высвобождениянеэффективно используемых энергомощностей трудности  с  осуществлениемнациональных проектов  будут  только  усугубляться  (больше  всего  попрограмме  "Доступное  и  комфортное  жилье  -   гражданам   России").Инвестиционная привлекательность любой территории  области  снижается,если имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а  также  платаза  подключение   к   ним   запредельно   высока.   Присоединенные   иприсоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер  покапитальному ремонту существующих зданий, строительству новых зданий сповышенными  требованиями  к  энергоэффективности,   что   существенноснижает  риск  торможения  экономики  и  обеспечивает   инвестиционнуюпривлекательность.
       Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность  на  данномэтапе социально-экономического развития области, как в экономике,  таки  в  бытовом  секторе,  по  сравнению  с  развитыми  странами   мира,заключаются в следующем:
       высокий  износ  основных  фондов  в  энергетике  и   коммунальномкомплексе;
       энергоемкая структура     экономики      области,      отставаниепроизводственного   и   инфраструктурного   потенциала   от   мировогонаучно-технического уровня;
       низкие теплотехнические характеристики зданий и сооружений;
       высокие  потери  энергоресурсов  на  всех  стадиях   производства(добычи), транспортировки (передачи) и потребления;
       низкий уровень оснащения процессов производства, распределения  ипотребления топлива  и  энергии  средствами  учета  и  автоматическогорегулирования;
       недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождениегосударственной  энергетической  политики  и  отсутствие   эффективныхсистем  стимулирования  повышения   энергоэффективности   и   экономииэнергоресурсов.
       Повышение энергетической эффективности снизит  риски  и  затраты,связанные с высокой энергоемкостью экономики области, и позволит:
       сохранить конкурентоспособность промышленности (повышение тарифовведет к снижению размера прибыли промышленных предприятий, а повышениеими   эффективности   использования    энергоресурсов    сможет    этопредотвратить);
       сократить расходы  бюджета  (более  эффективное  использование  вбюджетной сфере ресурсов приведет к ежегодной экономии 3 - 5 процентовбюджетных средств).
       Политика повышения энергетической эффективности  должна  сочетатьряд направлений, которые можно  выделить  в  следующие  группы:  "Мерыбыстрой отдачи", "Базовые меры" и "Затратные, высокоэффективные меры".
       "Меры быстрой отдачи". Эти мероприятия  можно  разработать  менеечем за год, и  они  будут  иметь  значительный  эффект  при  умеренныхзатратах. Ниже приведены некоторые примеры подобных решений:
       информационная кампания по  повышению  уровня  осведомленности  ввопросах повышения энергетической эффективности;
       увеличение  сроков  бюджетного   планирования,   введение   правараспоряжаться сэкономленными ресурсами, а  также  установление  правилзакупок, стимулирующих использование энергоэффективных технологий;
       реорганизация  муниципальных  тепловых  компаний  в  коммерческиепредприятия или частно-государственные партнерства.
       "Базовые меры". Они представляют собой основу политики  повышенияэнергетической эффективности и  будут  способствовать  более  быстромуосуществлению финансово оправданных инвестиций:
       стандарты энергетической  эффективности  в  таких  секторах,  какздания,   промышленное   оборудование,   эффективность   использованияэнергоресурсов;
       повышение энергетической эффективности как условие предоставлениясубсидий на проведение капитального ремонта;
       скоординированные планы по теплоснабжению и управление спросом;
       стимулирование финансирования энергоэффективных проектов банками.
       "Затратные,  высокоэффективные  меры".   Данные   меры   позволятустранить  основополагающие  причины  низкой   энергоэффективности   исвязаны с более высокими  начальными  затратами,  но  обеспечат  болеесущественную экономию:
       реформа тарифообразования на энергоносители;
       либерализация рынков электроэнергии и газа;
       планирование работы транспорта и энергетики;
       переоснащение  промышленности  энергоэффективным  технологическимоборудованием и внедрение энергосберегающих технологий.
       Помимо ограниченности  бюджетного  финансирования  и  средств  наданные   цели   у   жилищно-коммунальных   организаций,   неразвитостимеханизмов    ресурсного    обеспечения     энергосберегающих     мер,неопределенности  конъюнктуры  и  неразвитости  рынка  энергосервисныхуслуг,  зависимости  от  состояния  и  конъюнктуры  российского  рынкаэнергоресурсов, а также отсутствия долгосрочного тарифообразования,  косновным рискам реализации мероприятий по  энергосбережению  относитсято, что значимость энергоэффективности пока сильно  недооценивается  всекторах экономики, в культуре и социальных нормах жизни.
                    Состояние топливно-энергетического
        и коммунального комплекса области, топливно-энергетический
          баланс области, потенциал энергосбережения и повышения
                       энергетической эффективности
                           1. Электроэнергетика
                   1.1. Генерация электрической энергии
       На 1 января 2010 года Ростовская  область  располагает  суммарнойустановленной мощностью источников электрической энергии (4 023  МВт).В части генерации  энергосистема  является  избыточной  (в  2009  годупотребляемая мощность 2 597 МВт).
       Основным производителем электрической энергии в области  являетсякрупнейшая на Юге  России  угольная  электростанция  -  Новочеркасскаягосударственная районная электростанция (далее - Новочеркасская ГРЭС),являющаяся филиалом ОАО "ОГК-6". Установленная электрическая  мощность8 блоков станции составляет 2 112 МВт, тепловая мощность - 75 Гкал/ч.
       На Новочеркасской   ГРЭС   реализуется   один    из    крупнейшихинвестиционных проектов в Ростовской области по строительству девятогоблока станции установленной мощностью 330  МВт.  Строительство  новогоэнергоблока  планируется  завершить  в  2014 году.  Вторым по мощностиисточником электрической энергии в области является Ростовская атомнаяэлектростанция   (далее  -  АЭС),  первый  блок  которой  с  реакторомВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 МВт был запущен в 2001 году.  Втечение  2010  года  будет  передан в промышленную эксплуатацию второйблок такой же мощности.
       ООО "Лукойл-Ростовэнерго"  осуществляет  эксплуатацию  РостовскойТЭЦ-2,  Волгодонских  теплоэнергоцентралей-1  (далее  -  ТЭЦ),  ТЭЦ-2,Цимлянской гидроэлектростанции (далее - ГЭС) и  Каменской  ТЭЦ.  В  г.Шахты реализуется  проект  по  доведению  установленной  электрическоймощности  ООО  "Шахтинская  газовая  теплоэлектростанция"  с  нынешнейустановленной мощностью 32 МВт - до 73 МВт на 1-м этапе и до  105  МВтпосле завершения 2-го этапа.
       Производство электроэнергии  в  области  также  осуществляет  ОАО"Экспериментальная теплоэлектростанция" с располагаемой мощностью  105МВт. Станция отличается экономической неэффективностью деятельности  инедостаточной надежностью работы в осенне-зимний период, что  являетсяследствием значительного износа оборудования.
                 1.2. Распределение электрической энергии
       В Ростовской области магистральные сети напряжением 220 кВ и вышенаходятся под контролем Ростовского филиала ОАО  "Федеральная  сетеваякомпания  Единой  энергетической  системы",  в  эксплуатации  которогонаходятся 3 950 км линий электропередачи напряжением  110-500  кВ,  24подстанции напряжением 220-500 кВ общей трансформаторной  мощностью  4014  МВА.  Энергетическая  система  области  входит   в   Объединеннуюэнергетическую систему (далее - ОЭС) Северного Кавказа и  обеспечиваетэнергоснабжение потребителей области. Энергетическая  система  областисвязана с Краснодарской  и  Калмыцкой  энергетическими  системами  ОЭССеверного Кавказа, Воронежской  и  Волгоградской  энергосистемами  ОЭСЦентра по межсистемным связям напряжением 220-500 кВ.
       Распределительные сети   110   кВ  эксплуатируются  филиалом  ОАО"Межрайонная сетевая компания Юга" - "Ростовэнерго" (далее - ОАО "МРСКЮга"  -  "Ростовэнерго"),  в зоне ответственности которого находятся 8производственных    отделений:    Восточные,    Западные,    Северные,Северо-Восточные,  Центральные,  Южные,  Юго-Восточные  и Юго-Западныеэлектрические сети.
       Второй  энергоснабжающей  организацией  на   территории   областиявляется ОАО "Донэнерго". ОАО "Донэнерго" состоит из филиала "Тепловыесети" и 11 следующих филиалов межрайонных электрических сетей (далее -МЭС): Азовские МЭС, Батайские МЭС, Волгодонские  МЭС,  Гуковские  МЭС,Каменские МЭС, Миллеровские МЭС,  Новочеркасские  МЭС,  НовошахтинскиеМЭС, Ростовские городские электрические сети (далее -  ГЭС),  СальскиеМЭС, Шахтинские МЭС. Филиалы эксплуатируют электрические  сети  35-0,4кВ и обеспечивают электроэнергией  население,  предприятия  и  объектысоциальной сферы области.
                     1.3. Сбыт электрической энергии
       На территории Ростовской области свою  деятельность  осуществляют2 крупные энергосбытовые  компании:  ОАО "Энергосбыт  Ростовэнерго"  иООО "Донэнергосбыт",   имеющие   статус   гарантирующих    поставщиковэлектрической энергии.  На  их  долю  приходится  около  85  процентовобластного розничного рынка электрической энергии.  Зоны  обслуживаниягарантирующих   поставщиков   совпадают    с    зонами    деятельностисоответствующих электросетевых организаций - филиала ОАО "МРСК Юга"  -"Ростовэнерго" и ОАО "Донэнерго".
       Кроме  того,  на   территории   области   осуществляют   сбытовуюдеятельность  другие   компании:   ОАО   "Центральная   Энергосбытоваякомпания" (потребитель - завод "Атоммаш"),  ОАО "Нижноватомэнергосбыт"(потребители - ОАО "НЗСП", ОАО "НЭЗ", ОАО "Стройфарфор"), ООО "Восток"(потребители   -   ОАО   "Тагмет",   ОАО   КЗ   "Ростсельмаш"),    ООО"Русэнергоресурс", "НОРЭМ", "Русэнергосбыт".
               1.4. Перспективы развития электроэнергетики
       В 2008  году  разработана  программа  развития  электроэнергетикиРостовской области на 5 лет с учетом  прогноза  электропотребления  до2015 года. Утверждены программы первоочередных мер по строительству  иреконструкции  на  период  до  2012   года   генерирующих   мощностей,электросетевых  объектов  Единой   национальной   электрической   сетирегиона,    распределительных     сетей     МРСК.     Филиалом     ОАО"Южэнергосетьпроект" в 2008 года была разработана схема  развития  ОАО"Ростовэнерго" на 2009-2015 годы.  На  ее  основе  в  2010  году  этиминститутом разработана схема перспективного развития электроэнергетикиобласти до 2016 года.
       Планируется строительство  1-й  очереди  Новоростовской  ГРЭС   вУсть-Донецком районе, пуск 1-го блока которой мощностью 330 МВт долженсостояться в 2013  году,  а  в  2015  году  станция  должна  выйти  напроектную мощность 1000 МВт.
       Постановлением   Правительства    РФ    от    06.10.2006    N 605"О федеральной     целевой      программе      "Развитие      атомногоэнергопромышленного  комплекса  России  на  2007 - 2010  годы   и   наперспективу  до  2015  года"  утверждено  строительство   и   ввод   вэксплуатацию в 2014 году энергоблока N 3 Ростовской  АЭС  мощностью  1100 МВт, а также ввод в  эксплуатацию  в  2016  году  энергоблока  N 4мощностью 1 100 МВт.
                            2. Теплоэнергетика
       По филиалу  "Тепловые  сети"  ОАО  "Донэнерго"  тепловая  энергиявырабатывается на 220  источниках  общей  мощностью  960  Гкал/ч  (753котла), общая протяженность сетей теплоснабжения  составляет  304  км,износ - 52 процента. На долю ООО "Лукойл-Ростовэнерго"  приходится  70процентов теплового рынка города Ростова-на-Дону (Ростовская ТЭЦ-2 и 4районных  котельных  г.   Ростова-на-Дону).   От   тепловой   мощностигазотурбинных установок Шахтинской ГТЭС осуществляется  теплоснабжениезначительной части потребителей города Шахты  (установленная  тепловаямощность 44 Гкал/ч).
                           3. Топливная отрасль
                                3.1. Уголь
       В   настоящее   время   на    территории    Ростовской    областипроизводственную   деятельность   осуществляют   следующие    угольныекомпании:
       ОАО "Русский Уголь"  управляет  8  шахтами  и  3  обогатительнымифабриками, из которых 5 шахт и 2 обогатительные фабрики действующие, 1шахта  находится  в  режиме  поддержания  жизнедеятельности,  1  шахтазаконсервирована, 1 шахта и  1  обогатительная  фабрика  переведены  встадию ликвидации. Удельный вес добычи угля шахтами  компании  в  2009году составил 47 процентов от общего объема добычи угля в области.  Нашахтах  и  обогатительных  фабриках  компании  трудится  67  процентовработников, занятых в угольной отрасли области;
       ОАО "Донской     уголь"    ведет    добычу    угля    на    шахте"Шерловская-Наклонная",  строит  шахту  "Обуховская-1"   и   групповуюобогатительную  фабрику.  Шахта  "Шерловская-Наклонная"  в  2009  годудобыла  15  процентов  от  общего  объема  добычи  угля   в   области,численность  работников  составляет  7 процентов от занятых в угольнойотрасли области;
       ООО "Южная  угольная  компания"  управляет  шахтой  "Садкинская",законсервированной шахтой N 37,  центральной  обогатительной  фабрикой(далее - ЦОФ) "Гуковская" и ведет проектные  работы  по  строительствушахты "Садкинская-Восточная". В 2009 году добыча компании составила 32процента от объема добычи по области, а численность  работников  -  11процентов;
       ОАО "Шахта Восточная" осуществляет добычу на  шахте  "Восточная".Доля в областной добыче угля -  6  процентов,  в  компании  занято  13процентов от общей численности занятых в угольной отрасли области;
       ООО "Ростовская  угольная  компания"  ведет  строительство  шахты"Быстрянская - 1, 2", а шахта им.  М.  Чиха  -  в  режиме  поддержанияжизнедеятельности.  Суммарная  производственная  мощность  действующихугольных шахт составляет 8,75 млн. тонн в год.  Существующие  мощностиугледобывающих предприятий области способны в полной  мере  обеспечитьтекущие потребности в топливе населения,  промышленных  предприятий  иотгружать уголь за пределы области, в том числе и в страны ближнего  идальнего зарубежья. За 2009 год шахтами области добыто 4,9  млн.  тоннугля, что составило 70 процентов к объему добычи за 2008 год (7,1 млн.тонн). Уменьшение объемов добычи угля обусловлено негативным  влияниеммирового финансового кризиса.
       Перспективы развития угольной отрасли области связаны с развитиемсуществующих угольных компаний и созданием новых угольных  предприятийна перспективных участках, реализованных, предлагаемых для  реализациив будущем.
                                 3.2. Газ
       Процент газификации области на 1 января 2010 года  составляет  78процентов.
       Реализация  программы  газификации  области  на  2010-2011   годыпозволит газифицировать 33 тыс. домов.  В  2010  году  на  газификациюбудет направлено 1,6 млрд. рублей, при сохранении темпа через  10  летбудет газифицировано 98 процентов.
                4. Топливно-энергетический баланс области
                        4.1. Баланс электроэнергии
       Базовыми источниками  формирования баланса электрической энергии,помимо данных электробаланса,  представленного филиалом  ОАО  "СО-ЕЭС""Региональное   диспетчерское   управление  по  Ростовской  области  иРеспублике   Калмыкия",   являются   статистические   формы    11    -топливно-энергетические   ресурсы   (далее   -  ТЭР),  6  -  топливноепотребление (далее - ТП) и 22 - жилищно-коммунальное хозяйство  (далее-   ЖКХ),   а   также  исходные  данные,  полученные  от  предприятий,министерств и ведомств в процессе работы над Программой.
                   4.1.1. Блок ресурсов электроэнергии
       Выработка электроэнергии формировалась из генерации  на  тепловыхстанциях области, а также Цимлянской ГЭС и Ростовской  АЭС.  Выработкаэлектроэнергии в  2000-2008  годах  увеличилась  на  86  процентов,  восновном, за счет ввода и освоения мощности  Ростовской  АЭС.  В  2009году выработка электроэнергии выросла еще на 10 процентов, до  21  969млн. кВт ч, включая 8 120 млн. кВт ч, произведенных на Ростовской АЭС.Это  позволило  области  превратиться  в   поставщика   электроэнергии(обеспечена   на   127   процентов).   Темп    прироста    потребленияэлектроэнергии в 2000 - 2008 годах составил 2,5 процента.
            4.1.2. Расход электроэнергии в процессах передачи
                      и распределения энергоресурсов
       Расход  электроэнергии  в  процессах  трансформации,  передачи  ираспределения энергоресурсов включает  потребление  на  собственные  ихозяйственные  нужды,  потери  в  сетях  и  расход  электроэнергии   впроцессах преобразования энергоносителей. Доля потерь в  электрическихсетях росла вплоть до 2003 года, после чего наблюдалось  их  снижение.Доля расхода электроэнергии на собственные нужды имела  незначительнуютенденцию к уменьшению, но после 2004 года увеличилась и  осталась  науровне 8 процентов от общего объема выработки.  Объем  электроэнергии,использованный на производство тепловой энергии, оставался стабильным,а  расход  на   переработку   угля   постепенно   сокращался.   Отпускэлектрической энергии конечным потребителям устойчиво рос. До конечныхпотребителей доходило 75 процентов всех объемов электроэнергии.
             4.1.3. Блок конечного потребления электроэнергии
       Главным    потребителем    электроэнергии    области     являетсяпромышленность (32 процента), а основными  потребляющими  секторами  -добыча  угля,   металлургия,   машиностроение.   На   долю   населенияприходилось  24  процента,  а  сферы  услуг  -  21  процент  конечногопотребления электроэнергии. Следующая по объему потребления  группа  -транспорт  (11  процентов),  за  которым  следует  коммунально-бытовойсектор (8 процентов). Остальные сектора  имеют  весьма  незначительныйвес в структуре конечного потребления электроэнергии в области.
       Увеличение отпуска  электроэнергии  потребителям  происходило  засчет транспорта (главным образом,  железнодорожного),  сферы  услуг  икоммунально-бытового сектора на фоне стабильного потребления в  другихсекторах.
                       4.2. Баланс тепловой энергии
       В отличие от баланса электроэнергии региональный баланс  тепловойэнергии  никем  не  формируется.  Средняя  точность  сведения  балансатепловой  энергии  в  2000 - 2009  годах  составила  2   процента,   сотклонением в 4 процента в 2002 году.
                  4.2.1. Блок ресурсов тепловой энергии
       В отношении тепловой энергии во  многих  формах  отчетности  речьидет не о произведенной, а  об  отпущенной  энергии.  Расход  тепловойэнергии на собственные нужды источников  теплоснабжения  в  статистикеадекватно не отражается.
       Производство тепловой энергии  на  протяжении  2000 - 2009  годовбыло довольно стабильным. Основным  источником  тепловой  энергии  длянужд  жилищно-коммунального  хозяйства  области  являлись   котельные,которые производили 67 процентов от общего  объема  тепловой  энергии.Выработка тепловой энергии котельными  составила  6 095 тыс.  Гкал,  атеплоэлектростанциями - 3 031 тыс. Гкал.
           4.2.2. Расход тепловой энергии в процессах передачи,
                       распределения энергоресурсов
       Главным показателем этого раздела баланса тепла  являются  потеритепловой энергии в  сетях.  Протяженность  тепловых  сетей  в  областисоставила в двухтрубном исчислении 2 780 км, увеличившись  с  2000  по2009 год на 98 км,  что  говорит  о  сохранении  в  регионе  процессовцентрализации теплоснабжения населения. По состоянию на  2009  год  12процентов сетей передачи тепловой энергии области нуждались в  замене.В расчете на 1 км протяженности тепловых сетей потери имели  тенденциюк росту: показатель 2009 года (492 Гкал)  на  24  процента  (95  Гкал)больше показателя 2000 года. Потери тепловой энергии в  сетях  в  2009году составили 1 390 тыс. Гкал, или 9 процентов общего отпуска в сеть.Реальные потери в сетях выше показанных в  статистической  отчетности.Разделение  тарифов  на  производство  и  транспорт  тепловой  энергиипривело к более адекватному  отражению  потерь.  Этим  и  определяетсятенденция к росту доли потерь.
            4.2.3. Блок конечного потребления тепловой энергии
       Основными потребителями тепловой энергии являются  промышленностьи население (соответственно 42 и 43 процента).  На  долю  сферы  услугпришлось 14 процентов. Несмотря на динамичный рост экономики области впоследние годы, потребление тепловой энергии с  2000  года  не  росло.Структурные сдвиги весьма незначительны: доля населения  увеличиваласьна  фоне  небольшого   снижения   потребления   тепловой   энергии   впромышленности, сфере услуг и на транспорте.
                       4.3. Баланс природного газа
       Природный газ в области не добывается и поставляется в регион  погазопроводам из-за пределов области. Баланс  природного  газа  имеетсялишь  в  ведомственной  статистике.  Поэтому  баланс  газа  приходитсяконструировать.   Данные   по   потреблению   природного    газа    напроизводственные нужды взяты из форм 11-ТЭР, 6-ТП и 4-топливо (далее -Т), на нужды населения и социальной сферы - из форм 22-ЖКХ  и  4-Т.  В2000-2009 годах потребление природного газа выросло на 20 процентов, восновном,  за  счет  повышения  его  использования  при   производствеэлектрической энергии. Более 30 процентов природного газа  расходуетсяна  электростанциях  и  котельных.  Вторым  по  значимости   сектором,потребляющим  газ,  является   население   (35   процентов),   котороеиспользует его, главным образом, на цели приготовления пищи, отопленияи горячего водоснабжения. Промышленность потребляет 8 процентов  газа,значительная часть которого расходуется  в  металлургии  и  химическойпромышленности.
                             4.4. Баланс угля
       Роль угля в едином топливно-энергетическом балансе (далее - ЕТЭБ)области  весьма  существенна,  поскольку  на  территории  области   ондобывается в значительных  объемах.  Уголь  используется  в  процессахпреобразования в электрическую и тепловую энергию; 75  процентов  углябыло израсходовано, главным образом, на  производство  электроэнергии.Вторым  по   значимости   сектором,   потребляющим   уголь,   являетсяпромышленность (17  процентов);  еще  6  процентов  угля  используетсянаселением    для    обогрева    индивидуальных    жилых    домов    внегазифицированных населенных пунктах.  На  все  остальные  сектора  в2000 - 2009 годах приходилось 1,5 процента  общего  потребления  угля.Потребление угля в этот период имело тенденцию  к  снижению.  Снижениепотребления    угля    населением    обуславливается    продолжающейсягазификацией области.
                       4.5. Баланс жидкого топлива
       За 2000-2009 годы потребление жидкого топлива в  области  вырослона 83 процента. На транспорте его потребление увеличилось в 2,7  раза,и на его долю пришлось 92 процента расхода жидкого топлива. По объемампотребления за транспортом следует сельское хозяйство (4 процента). Надолю всех других секторов пришлось менее 4 процентов потребления.
                 5. Единый топливно-энергетический баланс
       Самообеспеченность первичной  энергией  области увеличилась послеввода в эксплуатацию Ростовской  АЭС,  а  затем  стабилизировалась  науровне    50    процентов.    В   структуре   производства   первичныхтопливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)  доминирует  уголь  (67процентов),  а  затем  следуют  АЭС  и ГЭС (32 процента).  В структурепотребления первичных топливно-энергетических ресурсов (далее -  ПТЭР)на долю угля приходится 17 процентов,  жидкого топлива - 26 процентов,природного газа - 38 процентов,  АЭС и ГЭС -  16  процентов,  экспортаэлектроэнергии  -  3  процента.  Степень  энергетической  безопасностиобласти ограничена,  поскольку область полностью зависит от ввоза двухключевых  ресурсов  -  жидкого  топлива  и  природного газа,  нехваткукоторых  можно  в  ограниченной  мере  компенсировать   дополнительнымпотреблением   производимого  на  ее  территории  угля  или  снижениемпоставок электроэнергии за  пределы  области.  Если  топливный  балансэлектроэнергетики  сравнительно  сбалансирован  (уголь - 28 процентов;жидкое топливо - 1 процент;  природный газ  -  31  процент;  ГЭС  -  1процент;  АЭС и ТЭС - 39 процентов),  то топливный баланс котельных на87 процентов,  а потребление энергии населением на 63 процента зависитот поставляемого извне природного газа (таблица N 1).  Внутренние ценына природный газ  устойчиво  растут,  что  снижает  его  экономическуюдоступность. Необходимо также отметить, что значительная часть энергиииспользуется в  процессах  преобразования,  передачи  и  распределенияэнергии.  При  наличии проблем,  связанных с технической доступностью,увеличением поставок природного газа  потребителям  области,  развитиеэкономики  области  может  быть  обеспечено  энергетическими ресурсамитолько при условии существенного повышения эффективности использованияэнергии.
       Быстрый рост потребления топлива на транспорте привел к тому, чтов 2009 году в конечном потреблении энергии стало  доминировать  жидкоетопливо (35 процентов), за ним следует природный газ  (30  процентов),тепловая энергия (18 процентов), электроэнергия (11 процентов) и уголь(6 процентов). Доля тепловой энергии в  конечном  потреблении  энергииустойчиво  сокращается.  Она  все  еще  высока  в  промышленности  (38процентов) и  у  населения  (23  процента),  однако  в  энергетическомбалансе  населения  доминирует  газ.  По  мере  газификации  его  доляувеличилась до 63 процентов. Рост цен  на  газ  для  населения  крайненежелателен.
                  6. Потенциал энергосбережения области
       Наибольшим техническим потенциалом повышения  энергоэффективностиобладают жилые здания, производство  электроэнергии  и  промышленностьобласти.  Потенциал  энергосбережения   можно   разделить   на   виды:технически возможный (реализуемый на уровне  современных  технологий),экономически целесообразный (окупаемый) и  финансово  оправданный  (сосредними сроками окупаемости).
       Потенциал  повышения  энергетической  эффективности   области   всекторах конечного потребления значительно выше,  чем  в  производствеэнергии.  В  частности,  финансовый  потенциал  в  секторах  конечногопотребления в 4 раза выше,  чем  в  производстве  электроэнергии  и  всистемах теплоснабжения вместе взятых. Более того, экономия энергии  уконечных   потребителей   сопровождается   дополнительным    снижениемпотребления первичной энергии по всей системе производства и  передачиэнергоресурсов. В  секторах  со  значительным  финансовым  потенциалом(промышленность и транспорт)  в  первую  очередь  следует  осуществитьмеры, которые не оказывают влияния на уровень цен  и  не  предполагаютсубсидирования, но направлены на устранение нефинансовых  барьеров.  Всекторах с  низким  финансовым  потенциалом  повышения  энергетическойэффективности (производство тепла  и  электроэнергии)  для  достиженияэкономии необходимо прежде всего скорректировать цены  или  предложитьдругие инструменты, которые  повысят  привлекательность  инвестиций  вданные отрасли.
       В   жилых   зданиях   потенциал   энергосбережения   всех   видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический  потенциал- 49 процентов,  экономический  потенциал  -  41  процент,  финансовыйпотенциал - 23 процента.  Более  70  процентов  данного  потенциала  вжилищном фонде сосредоточено в системах отопления, подогрева и  подачиводы. Наиболее значительные барьеры на пути  повышения  энергетическойэффективности в жилых зданиях связаны  с  рекомендательным  характеромнорм по теплозащите зданий, сложившимися  поведенческими  стереотипаминаселения  и  трудностями  в  организации  и  финансировании  мер   поповышению энергетической эффективности в  местах  общего  пользования.Внедрение обязательных  стандартов  энергоэффективности  для  новых  иреконструируемых  зданий  является  одним  из  наиболее   экономическиэффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом секторе.
       В   промышленности   потенциал   энергосбережения   всех    видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический  потенциал- 38 процентов, экономический потенциал  -  37  процентов,  финансовыйпотенциал - 30 процентов.
       Более  53   процентов   данного   потенциала   в   промышленностисосредоточено в  металлургии,  производстве  цемента,  добыче  угля  идругих энергоемких отраслях. Промышленность области медленно реализуетсвой  потенциал  повышения  энергетической  эффективности,   так   какруководители  большинства  предприятий  недооценивают  возможности   ивыгоды  энергосбережения,  а  также  не  могут   получить   доступ   кдолгосрочному заемному финансированию для инвестиций в  энергетическуюэффективную модернизацию оборудования. Кроме того, в ряде  отраслей  упредприятий отсутствуют стимулы к экономии энергии, так как тарифы  наэнергоресурсы растут медленнее, чем отпускные цены на продукцию.
       Проведение    целенаправленных    информационных    кампаний    ипредоставление долгосрочного финансирования для проектов по  повышениюэнергетической  эффективности   через   финансовые   институты   будутспособствовать  реализации  предприятиями  имеющихся  возможностей  поповышению    эффективности    использования    энергии.    Продолжениереформирования  электроэнергетики  и  газового  сектора  будет  игратьважную роль в  повышении  финансовой  привлекательности  инвестиций  вэнергетическую  эффективность.  Фискальные  инструменты,   такие   какналоговые   льготы   или    ускоренная    амортизация,    в    текущеймакроэкономической ситуации  могут  дать  дополнительные  стимулы  дляинвестирования в самое современное и эффективное оборудование, а такжедля  совершенствования  практики  энергоменеджмента,  что  приведет  кусилению конкурентных позиций областных производителей.
       В бюджетных учреждениях области потенциал  энергосбережения  всехвидов энергоресурсов  можно  описать  следующим  образом:  техническийпотенциал - 42  процента,  экономический  потенциал  -  38  процентов,финансовый  потенциал  -  24  процента.  Более  49   процентов   этогопотенциала в бюджетных учреждениях сосредоточено в системах отопления.Указанный сектор может дать наиболее быструю отдачу, однако  повышениеэнергетической эффективности в бюджетных учреждениях в настоящее времяминимально в силу ряда  причин.  Бюджетным  учреждениям  не  полностьюоформлено разрешение оставлять себе или  перераспределять  достигнутуюэкономию затрат  на  энергоресурсы,  и  они  не  могут  в  большинствезаключать долгосрочные договоры или договоры с возвратом инвестиций избудущей экономии. Кроме того,  процедуры  закупок  требуют  заключениядоговоров на основе наименьшей цены заявки, а не наименьших  затрат  втечение всего срока эксплуатации.
       На   транспорте    потенциал    энергосбережения    всех    видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический  потенциал- 41 процент,  экономический  потенциал  -  39  процентов,  финансовыйпотенциал - 34  процента.  Более  49  процентов  этого  потенциала  натранспорте   сосредоточено   в   потреблении   топлива   автомобильнымтранспортом. Автомобильный транспорт области  является  быстрорастущимпотребителем энергоресурсов из-за быстрого  роста  количества  частныхлегковых автомобилей. У владельцев личного автотранспорта  отсутствуетальтернатива  к  более  эффективному  передвижению,  а  также  они  неучитывают фактор энергетической эффективности при выборе автомобиля.
       Для   повышения   привлекательности   общественного    транспортанеобходимо внедрять интегрированный подход к планированию его  работы,повышать   качество   общественного   транспорта    и    содействоватьоптимальному   сочетанию   частного   и   общественного    транспорта.Стимулирование производства более экономичных автомобилей и  внедрениесхем утилизации автотранспорта может ускорить модернизацию  автопарка.Взимание с автовладельцев полной экономической стоимости использованиячастных  автомобилей  путем  внедрения  платы  за   пиковые   нагрузкиавтодорог и налогов на  владение  транспортными  средствами,  а  такжемаркировка   автомобилей   и   проведение   кампаний   по    повышениюосведомленности  населения   могут   изменить   поведение   владельцевавтотранспорта.
       В  электроэнергетике  потенциал   энергосбережения   всех   видовэнергоресурсов можно описать следующим образом: технический  потенциал- 31 процент,  экономический  потенциал  -  28  процентов,  финансовыйпотенциал - 4 процента.
       В системах теплоснабжения области потенциал энергосбережения всехвидов энергоресурсов можно описать следующим образом.  В  производстветепла: технический  потенциал  -  19  процентов,  экономический  -  17процентов,  финансовый  -  5   процентов.   В   распределении   тепла:технический потенциал - 19 процентов, экономический  -  19  процентов,финансовый - 17 процентов.  Более  55  процентов  этого  потенциала  всистемах теплоснабжения приходится на долю тепловых потерь, а в  сферепроизводства  тепла  до  74  процентов  сосредоточено  в  промышленныхкотельных.
       Самыми серьезными барьерами для повышения  энергоэффективности  всистемах     теплоснабжения     являются     существующая     практикатарифообразования,   неэффективная    организационно-правовая    формамуниципальных предприятий теплоснабжения  и  отсутствие  информации  икоординации  внутри  сектора  теплоснабжения.   Необходимы   следующиерешения:   изменение   принципов   тарифообразования,   преобразованиемуниципальных предприятий теплоснабжения в коммерческие структуры  иличастно-государственные партнерства с четкими принципами корпоративногоуправления,   совершенствование   процесса   сбора   и   использованиястатистической информации (составление  тепловых  балансов),  а  такжеразработка интегрированных планов развития теплоснабжения области.
       В целом областной потенциал энергосбережения (в т у.  т.)  сейчаспредставлен  следующим  образом:  тепловые  системы  -  10  процентов,транспорт - 29 процентов, электроэнергетика - 12 процентов,  бюджетныеучреждения - 7 процентов, промышленность - 20 процентов, жилой фонд  -22 процента.
       Область    располагает    значительным    потенциалом    экономииэнергоресурсов.   Потенциал   энергосбережения    превышает    приростпотребления первичной энергии в  2000 - 2008  годах,  когда  экономикаобласти  развивалась  быстро,  то  есть  возможно  развитие  экономикиобласти без прироста потребления энергии в течение 8-10 лет.Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
                 а также целевые индикаторы и показатели
       Основными целями Программы являются:
       улучшение качества  жизни  населения  области  за  счет  переходаэкономики области, бюджетной и коммунальной сфер на  энергосберегающийпуть развития и рационального использования ресурсов при производстве,передаче, потреблении;
       расширение  путей  реализации  государственной   и   региональнойполитики энергосбережения, способных обеспечить к 2020  году  снижениеэнергоемкости валового регионального  продукта  не  менее  чем  на  40процентов к уровню 2007 года;
       обеспечение повышения энергоэффективности на  территории  областиза счет организации процесса комплексного энергосбережения.
       Для  достижения  целей  Программы  необходимо  решить   следующиезадачи:
       обновление основных производственных фондов экономики области  набазе новых ресурсосберегающих технологий и  автоматизированных  системучета;
       сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета наоплату коммунальных услуг;
       снижение   удельных    показателей    потребления    топлива    иэнергоресурсов  при  производстве  энергоемких  видов   продукции,   вобщественных и жилых зданиях;
       повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность поиспользованию энергоресурсов;
       предоставление за счет областного бюджета  субсидий  организациямобласти  на  возмещение  части  их  затрат  по  уплате  процентов   побанковским    кредитам    на    покупку,    разработку,     применениеэнергосберегающих материалов или оборудования, а также  на  возмещениечасти  затрат  на  приобретение  основных  средств  для   производстваэнергосберегающего оборудования или материалов;
       наращивание темпов оснащения зданий средствами  инструментальногоучета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;
       совершенствование и повышение достоверности статистического учетаи отчетности по производству, передаче  и  потреблению  энергетическихресурсов;
       концентрация ресурсов    на    работах    по   ремонту   объектовжилищно-коммунальной инфраструктуры области;
       осуществление в бюджетной сфере области расчетов  за  потреблениеэнергоресурсов по приборам учета;
       обеспечение в бюджетной  сфере  области  проведения  обязательныхэнергетических обследований зданий;
       обеспечение в бюджетной сфере области замены ламп накаливания  наэнергосберегающие, в  том  числе  не  менее  30  процентов  объема  насветодиодные;
       развитие  рынка  энергосервисных  услуг  и  услуг  по  проведениюэнергетического обследования на территории области;
       популяризация применения мер по энергосбережению;
       создание  условий  по   привлечению   внебюджетных   средств   нафинансирование  комплексных   мер   по   энергосбережению,   повышениюэнергоэффективности.
       Программа рассчитана на период с 2010 по  2020  годы.  Работы  пореализации мероприятий Программы планируется осуществить в три  этапа:1-й этап - 2010-2012 годы, 2-й этап - 2013-2014 годы, 3-й этап -  2015- 2020 годы.
       Общие сведения для расчета  целевых  показателей  представлены  вприложении N 1 к Программе. Основные целевые индикаторы  и  показателиреализации  Программы  представлены  в  приложении  N 2  к  Программе.Высокая энергоемкость  экономики  области  дорого  обходится  с  точкизрения  обеспечения  энергетической   безопасности,   доходной   частиобластного бюджета, конкурентоспособности  промышленности  и  здоровьянаселения, но предоставляет значительные возможности для экономии.
       Энергетическая эффективность  становится  одним  из  приоритетныхнаправлений российской политики. Рост тарифов на энергоресурсы  делаетинвестиции в энергетическую эффективность  более  привлекательными,  апоследствия бездействия - более очевидными.  Для  получения  наилучшихрезультатов необходимо проведение последовательной политики  повышенияэффективности   использования   энергоресурсов.   Следует    закрепитьобластную приоритетность решения данной задачи  и  сосредоточиться  наизменении  существующих  норм  поведения  организаций,  учреждений   идомохозяйств, а также на создании благоприятной среды для инвестиций вэнергетическую    эффективность.    Для    повышения    энергетическойэффективности  необходимо,   чтобы   многочисленные   и   разрозненныехозяйствующие  субъекты  области  приняли  решение   инвестировать   впроекты, способствующие более рациональному использованию  энергии,  аорганы власти смогли стимулировать значительные инвестиционные  потокии  создать   среду,   благоприятную   для   повышения   энергетическойэффективности, установив понятные  условия  и  стандарты  и  обеспечивдоступ к необходимой информации.
       В данных   условиях    одним    из    факторов,    препятствующимсоциально-экономическому   развитию   области,   становится   снижениеконкурентоспособности предприятий,  отраслей  экономики  и  региона  вцелом,  вызванное ростом затрат на оплату энергоресурсов,  опережающихтемпы экономического развития области.
       Серьезной   проблемой   является    нехватка    квалифицированныхспециалистов  в  сфере  энергосбережения  и  слабое   развитие   рынкаэнергосервисных услуг. Еще одной  проблемой  является  низкий  уровеньиспользования  имеющегося  научного   потенциала   области   в   сфереуправления    энергосбережением,    применения    возобновляемых     инетрадиционных источников энергии, коммерциализации научных достиженийи разработок. Развитие энергосбережения идет по экстенсивному пути,  вто время как справиться с проблемой  высокой  энергоемкости  экономикиобласти можно  только  за  счет  ускоренного  внедрения  инновационныхрешений, технологий, материалов и образцов техники.
       Высокая энергоемкость предприятий области в этих  условиях  можетстать  дополнительной  причиной  снижения  темпов  выхода  из  кризисаэкономики области и увеличения налоговых поступлений  в  бюджеты  всехуровней. Для решения проблемы необходимо осуществление  комплекса  мерпо интенсификации энергосбережения, которые заключаются в  принятии  иреализации  согласованных  решений  органов  государственной   власти,органов  местного  самоуправления,  предприятий   и   организаций   поповышению эффективности потребления энергии.
       Планируемые  сроки  решения  задач   и   реализации   мероприятийПрограммы были разработаны в соответствии с требованиями  федеральногозаконодательства,  а   также   основополагающими   постановлениями   ираспоряжениями   Правительства   Российской    Федерации,    приказамипрофильных федеральных министерств.
       График реализации мероприятий Программы был сформирован с  учетомвозможностей их поэтапного финансирования и планомерного развития.
       На 1-м этапе (2010 - 2012 годы) Программы основными мероприятиямипо энергосбережению и повышению  энергетической  эффективности  должныбыть:
       разработка  и  принятие  проектов   областных   правовых   актов,необходимых для  реализации  мероприятий  Программы  и  стимулированияэнергосбережения;
       подготовка   и   проведение   межведомственных    организационныхмероприятий,  направленных  на  формирование  структуры  управления  иреализации Программы;
       завершение оснащения приборами учета потребляемых  энергоресурсовзданий  органов  исполнительной  власти  области,   органов   местногосамоуправления, а также зданий и сооружений организаций и предприятий,находящихся  в  областной   или   муниципальной   собственности   либоучрежденных при участии органов власти;
       проведение  первого  обязательного  энергетического  обследованиявсех зданий органов исполнительной власти  области,  органов  местногосамоуправления,  а  также  других   объектов   области,   на   которыераспространяется такое обязательство;
       завершение замены ламп накаливания на  энергоэффективные,  в  томчисле не менее 30 процентов от  объема  -  на  основе  светодиодов,  взданиях  органов  исполнительной  власти  области,  органов   местногосамоуправления,  а  также  в  зданиях  и  сооружениях  организаций   ипредприятий, находящихся в областной или  муниципальной  собственностилибо учрежденных органами власти области;
       реализация   высокоэффективных    и    быстроокупающихся    (срококупаемости 1 - 3 года) мероприятий по  энергосбережению  и  повышениюэнергоэффектив-ности   в   бюджетной    сфере,    жилищно-коммунальномхозяйстве, в том числе  теплоизоляция,  наружное  освещение  и  другиесферы, не требующие значительных вложений;
       проведение     первоочередных      мероприятий      популяризацииэнергосбережения  и  повышения  энергетической   эффективности   срединаселения и предприятий;
       реализация мер бюджетного стимулирования энергосбережения.
       На 2-м этапе (2013 - 2014 годы) Программы основными мероприятиямипо энергосбережению и повышению  энергетической  эффективности  должныбыть:
       внедрение    методов    тарифного     стимулирования     практикиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в  бюджетнойсфере и реальном секторе;
       внедрение энергосберегающих технологий в  экономике  и  бюджетнойсфере, предполагающее  реализацию  среднезатратных  мероприятий  (срококупаемости   -   3 - 5   лет)   по   энергосбережению   и   повышениюэнергоэффектив-ности, направленных на достижение  значительного  ростаэнергоэффективности в долгосрочной перспективе;
       разработка  и  массовое   внедрение   автоматизированных   системконтроля  и  учета  расхода  потребляемых  энергетических  ресурсов  вбюджетной и жилищно-коммунальной  сфере,  а  также  специализированныхинформационных систем учета;
       продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбереженияи   повышения   энергетической   эффективности   среди   населения   ипредприятий;
       обеспечение  регулярного   выпуска   областного   статистическогобюллетеня по энергосбережению и реализация  бюджетного  стимулированияэнергосбережения;
       подготовка  и  реализация  за  счет  бюджетных  средств  пилотныхпроектов   по   применению    новых    высокоэффективных    технологийэнергосбережения и выработки энергии с  применением  возобновляемых  иальтернативных  источников   энергии,   по   2-3   проекта   во   всехподпрограммах Программы, со сроком их окупаемости до 5 лет;
       заключение и реализация  энергосервисных  договоров  в  бюджетнойсфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие  в  развитии  сферыданных услуг.
       На 3-м этапе (2015 - 2020 годы) основными мероприятиями в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:
       разработка,   принятие   проектов   областных   правовых   актов,направленных на совершенствование политики энергосбережения  с  учетомновых требований к ней;
       проведение  ревизии  и   замены   приборов   учета   потребляемыхэнергоресурсов  в  зданиях  органов  исполнительной  власти,   органовместного самоуправления, а также в зданиях,  сооружениях  организаций,предприятий, находящихся в областной или  муниципальной  собственностилибо учрежденных при участии органов власти;
       проведение     последующего     обязательного     энергетическогообследования  всех  зданий  органов  исполнительной  власти   области,органов местного самоуправления, а также других объектов  области,  накоторые распространяется такое обязательство;
       внедрение энергосберегающих технологий в  экономике  и  бюджетнойсфере, предполагающее  реализацию  высокозатратных  мероприятий  (срококупаемости  -   5 - 10   лет)   по   энергосбережению   и   повышениюэнергоэффектив-ности,     направленных     на     достижение     ростаэнергоэффективности в долгосрочной перспективе;
       продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбереженияи  повышения  энергоэффективности  среди  населения,   предприятий   иучреждений;
       обеспечение  регулярного   выпуска   областного   статистическогобюллетеня по энергосбережению и реализация  бюджетного  стимулированияэнергосбережения;
       продолжение  реализации  энергосервисных  договоров  в  бюджетнойсфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие  в  развитии  сферыданных услуг;
       оказание содействия организациям  в  разработке,  производстве  ивнедрении энергосберегающего оборудования  и  материалов  в  бюджетнойсфере и экономике;
       оказание  содействия  организациям   в   создании   и   вводе   вэксплуатацию  новых   высокоэффективных   генерирующих   мощностей   сиспользованием возобновляемых или альтернативных источников энергии наоснове практики пилотных проектов.
    Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
   обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
                 источникам и направлениям финансирования
       Программа состоит из следующих подпрограмм, отражающих актуальныенаправления энергосбережения и повышения энергоэффективности,  которыесоответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ:
       подпрограмма    "Энергосбережение    в    областных     бюджетныхучреждениях";
       подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области";
       подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области";
       подпрограмма  "Энергосбережение   в   производстве   и   передачеэнергоресурсов";
       подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, на транспорте  ив сельском хозяйстве";
       подпрограмма "Расширение использования возобновляемых  источниковэнергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области".
   1. Подпрограмма "Энергосбережение в областных бюджетных учреждениях"
       В соответствии с  требованиями  Закона  от  23.11.2009  N 261-ФЗ,начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны  обеспечитьснижение  в  сопоставимых  условиях  объема  потребленных  ими   воды,дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии,электрической энергии, угля в  течение  5  лет  не  менее  чем  на  15процентов от объема, фактически потребленного ими в 2009 году  каждогоиз указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого  объема  не  менеечем  на  3  процента.  Поэтому  одним  из   приоритетных   направленийэнергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовскойобласти  является  проведение  мероприятий,  обеспечивающих   снижениеэнергопотребления и  уменьшение  бюджетных  средств,  направляемых  наоплату энергетических ресурсов. В Ростовской области -  530  бюджетныхучреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета.  В  2009году на оплату потребленных ими  энергетических  ресурсов  и  воды  изфедерального и областного бюджета было выделено 976 125,2 тыс. рублей.
       За 2009 год бюджетные учреждения областного подчинения потребили:
       138 671 тыс. кВт ч. электроэнергии;
       227 тыс. Гкал тепловой энергии;
                    3
       12 195 тыс. м  природного газа;
       23 046 тонн угля;
       467 тонн жидкого топлива;
                   3
       3 210 тыс. м  воды.
       Потребление  энергоресурсов  областными  бюджетными  учреждениямисоставило 4,5 процента от общего потребления энергоресурсов в  области(по воде - 3 процента).  Данные  по  областным  бюджетным  учреждениямприведены в таблице N 2.
                                                             Таблица N 2
                  Потребление энергоресурсов областными
                 бюджетными учреждениями в 2008-2009 г.г.|————|——————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————||Год |   Энерго-    |  Единица  |                Бюджетные учреждения по сферам                 ||    |   ресурсы    |   изме-   |——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |    и вода    |   рения   |  всего   | здраво-  | образо-  |  куль-  |  спорт  |  другие  ||    |              |           |          |охранение |  вание   |  тура   |         |          ||————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|| 1  |      2       |     3     |    4     |    5     |    6     |    7    |    8    |    9     ||————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||2008|Электроэнергия|тыс. кВт/ч | 140 739  |  32 674  |  46 083  |  6 563  |  1 057  |  54 362  ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  17 311  |  4 019   |  5 668   |   807   |   130   |  6 687   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей| 343 403  |  79 725  | 112 442  | 16 014  |  2 579  | 132 643  ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Газ           | тыс. м-3  |  20 189  |  4 753   |  8 251   |  1 461  |   737   |  4 987   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  23 076  |  5 433   |  9 431   |  1 670  |   842   |  5 700   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей|  32 288  |  7 600   |  13 196  |  2 337  |  1 179  |  7 976   ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Вода          | тыс. м-3  |  4 004   |  1 600   |  1 797   |   106   |   68    |   433    ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |    -     |    -     |    -     |    -    |    -    |    -     ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей|  73 760  |  29 474  |  33 103  |  1 953  |  1 253  |  7 977   ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Тепловая энер-|   Гкал    | 222 157  |  56 696  | 120 879  | 18 317  |  2 661  |  23 604  ||    |гия           |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  31 769  |  8 108   |  17 286  |  2 619  |   381   |  3 375   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей| 249 883  |  63 772  | 135 965  | 20 603  |  2 993  |  26 550  ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Уголь         |   тонн    | 23 146,6 | 6 905,9  | 10 962,3 |  18,2   |  18,7   | 6 893,9  ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  20 276  | 6 049,5  | 9 602,9  |  15,94  |  16,38  |  6 039   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей|  80 986  | 24 156,8 |  38 351  |  64,3   |  66,6   |  24 146  ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Жидкое        |   тонн    |  423,1   |    -     |    -     |  210,8  |   191   |   21,3   ||    |топливо       |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  613,4   |    -     |    -     | 305,66  |  276,9  |   30,8   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей| 6 988,9  |    -     |    -     | 3 457,1 | 3 132,4 |  399,4   ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Итого         |   вода,   |  4 004   |  1 600   |  1 797   |   106   |   68    |   433    ||    |за 2008 год   | тыс. м-3  |          |          |          |         |         |          ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |93 045,40 |23 609,50 |41 987,90 |5 417,60 |1 646,28 |21 831,80 ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей|755 020,90|204 727,80|333 057,00|44 428,40|11 203,00|398 584,00||————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||2009|Электроэнергия|тыс. кВт/ч | 13 8671  |  31 468  |  44 672  |  6 053  |  1 084  |  55 394  ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  17 057  |  3 871   |  5 495   |   745   |   133   |  6 813   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей| 440 599  |  99 983  | 141 936  | 19 232  |  3 444  | 176 004  ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Газ           | тыс. м-3  |  12 195  |  2 885   |  5 703   |  1 162  |   178   |  2 267   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  13 939  |  3 298   |  6 519   |  1 328  |   203   |  2 591   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей|  37 491  |  8 869   |  17 533  |  3 572  |   547   |  6 970   ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Вода          | тыс. м-3  |  3 210   |  1 233   |  1 439   |   87    |   39    |   412    ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |    -     |    -     |    -     |    -    |    -    |    -     ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей|  80 059  |  30 752  |  35 889  |  2 170  |   973   |  10 275  ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Тепловая энер-|   Гкал    | 226 952  |  59 459  | 132 352  | 13 206  |  2 807  |  19 128  ||    |гия           |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  32 454  |  8 503   |  18 926  |  1 888  |   402   |  2 735   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей| 306 517  |  80 304  | 178 752  | 17 836  |  3 791  |  25 834  ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Уголь         |   тонн    | 23 045,8 | 6 434,1  | 11 006,2 |  18,2   |   15    | 5 641,3  ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    | 20 188,1 | 5 636,3  | 9 641,4  |  15,9   |  13,14  | 4 941,77 ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей| 103 485  | 28 752,8 |  49 422  |  82,8   |   68    | 25 477,9 ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Жидкое        |   тонн    |  466,9   |    -     |    -     |  210,8  |   191   |   65,1   ||    |топливо       |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |  676,95  |    -     |    -     | 305,66  |  276,9  |  94,39   ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей| 7 974,2  |    -     |    -     | 3 731,2 | 3 132,4 | 1 110,6  ||    |——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |Итого         |   вода,   |  3 210   |  1 233   |  1 439   |   87    |   39    |   412    ||    |за 2009 год   | тыс. м-3  |          |          |          |         |         |          ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |т у. т.    |84 315,05 | 21 308,3 | 40 581,4 |4 282,56 |1 028,04 |17 175,16 ||    |              |———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————||    |              |тыс. рублей|976 125,2 |248 660,8 | 423 532  | 46 624  |11 955,4 |245 671,5 ||————|——————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
       В   Ростовской   области   сохранилась   система    лимитированияпотребления энергии учреждениями бюджетной сферы. За период с 2004  по2009  годы  в  результате  реструктуризации  бюджетных  учреждений  ихколичество   увеличилось.   Лимиты   потребления   энергоресурсов    внатуральном выражении увеличились: тепловой  энергии  -  в  1,5  раза,электроэнергии - в 1,5 раза, газа - в 1,4 раза, жидкого  топлива  -  в1,2 раза, угля - в 1,6 раза, воды - в 2,3 раза.
                           1.1. Электроэнергия
       Потребление электроэнергии за 2009  год  бюджетными  учреждениямисоставило  138 671  тыс.   кВт/ч.     Суммарный    лимит   потребленияэлектроэнергии   бюджетными   учреждениями,   установленный   Решениемколлегии Администрации Ростовской области от 01.07.2008 N 37  на  2009год, составил 113 624 тыс. кВт/ч.
       Основными потребителями электроэнергии  в  бюджетных  учрежденияхявляются: осветительные приборы, нагревательные установки  пищеблоков,электротермические установки дезинфекции и стерилизации, насосы системтепло-,  водоснабжения,  системы   вентиляции   и   кондиционирования,оргтехника, бытовые  электроприемники.  Оснащенность  приборами  учетапотребленной электроэнергии по  бюджетным  учреждениям  составляет  88процентов. Выявленный технический потенциал  повышения  энергетическойэффективности потребления электроэнергии составляет около 30 процентовот фактического потребления за 2009 год.
       Основным из  приоритетных  направлений  повышения  энергетическойэффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижениепотребления  электроэнергии.  Мероприятиями  по   реализации   данногонаправления в бюджетных учреждениях являются:
       проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
       завершение оснащения приборами учета электроэнергии;
       внедрение автоматизированных систем учета;
       разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;
       сокращение потребления электрической мощности за  счет  внедренияальтернативных источников энергии;
       модернизация  систем  приточно-вытяжной   вентиляции   зданий   сустановкой систем автоматического регулирования;
       прекращение закупки  ламп  накаливания  для  освещения  зданий  исооружений;
       закупка и установка энергосберегающих  ламп  и  светильников  дляосвещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников ипрожекторов;
       установка  датчиков  движения  и  освещенности  на  осветительныхприборах  в  местах  общего  пользования  внутри  зданий  и   наружномосвещении;
       включение в установленном порядке в конкурсную  документацию  припроведении  закупок  для  бюджетных   нужд   товаров   с   учетом   ихэнергетической эффективности не ниже класса "А";
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
       Перечень  необходимых  мероприятий  указан  в  приложении  N 3  кПрограмме.
                          1.2. Тепловая энергия
       Потребление тепловой энергии за 2009  год  областными  бюджетнымиучреждениями составило 227  тыс.  Гкал.  Суммарный  лимит  потреблениятепловой  энергии  бюджетными  организациями,  установленный  Решениемколлегии  Администрации  области  от  01.07.2008  N 37  на  2009  год,составил 253 тыс. Гкал.
       Основными потребителями тепловой энергии в бюджетных  учрежденияхявляются: системы отопления и горячего  водоснабжения  (далее  -  ГВС)зданий и сооружений,  приточная  вентиляция,  прачечные  и  пищеблоки.Оснащенность  приборами  учета  потребленной   тепловой   энергии   побюджетным учреждениям составляет 68 процентов. Выявленный  техническийпотенциал повышения энергоэффективности потребления  тепловой  энергиисоставляет 40 процентов от уровня фактического  потребления.  Основнымиз приоритетных  направлений  повышения  энергоэффективности  являетсяпроведение мер,  обеспечивающих  снижение  потребления  и  потерь  припередаче  тепловой  энергии.  Мероприятиями  по   реализации   данногонаправления в бюджетных учреждениях являются:
       проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
       завершение оснащения приборами учета тепловой энергии;
       внедрение автоматизированных систем учета тепловой энергии;
       разработка обоснованных лимитов потребления тепловой энергии;
       сокращение  объемов  потребления  тепловой   мощности   за   счетвнедрения альтернативных источников энергии;
       утепление фасадов, кровли, замена оконных заполнений в  бюджетныхучреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;
       реализация мероприятий по повышению энергетической  эффективностипри проведении капитального ремонта в бюджетных учреждениях;
       внедрение  системы  автоматизации  потребления  тепловой  энергиибюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных  тепловыхпунктов или узлов управления и пофасадного регулирования;
       восстановление  или  внедрение  циркуляционных  систем   горячеговодоснабжения, проведение гидравлической  регулировки,  автоматическойили ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;
       изоляция  трубопроводов  систем   отопления   и   ГВС   бюджетныхучреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами;
       снижение затрат на теплоснабжение объектов  бюджетных  учрежденийпутем модернизации энергетически  неэффективных  котельных,  повышениетеплозащиты  зданий  и   тепловых   сетей   с   применением   новейшихтеплоизоляционных материалов, обладающих большим сроком эксплуатации илучшим  соотношением   "цена/потребительское   качество"   и   меньшейтеплопроводности, чем стандартно применяемые материалы;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
       Перечень  необходимых  мероприятий  указан  в  приложении  N 3  кПрограмме.
                            1.3. Природный газ
       Потребление природного газа за 2009 год  бюджетными  учреждениями
                            3составило  12 195  тыс.  м  .  Лимит   потребления   природного   газабюджетными учреждениями, установленный Решением коллегии Администрации
                                                                3области от 01.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 16 588 тыс. м .
       Основными потребителями природного газа в  бюджетных  учрежденияхявляются: газовые котлы  и  пищеблоки.  Оснащенность  приборами  учетапотребленного газа по  бюджетным  учреждениям  области  составляет  76процентов. Выявленный технический потенциал  повышения  энергетическойэффективности потребления  газа  составляет  20  процентов  от  уровняфактического потребления.
       Основным из  приоритетных  направлений  повышения  энергетическойэффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижениепотребления  природного  газа.  Мероприятиями  по  реализации  данногонаправления в бюджетных учреждениях являются:
       проведение обязательных энергетических обследований с разработкойкомплекса мероприятий по энергосбережению;
       завершение оснащения приборами учета природного газа;
       внедрение автоматизированных систем учета газа;
       разработка обоснованных лимитов потребления природного газа;
       сокращение  потребления  природного  газа   за   счет   внедренияальтернативных и возобновляемых источников энергии;
       утепление (теплоизоляция) фасадов, кровли, теплопроводов,  заменаокон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;
       замена котлов устаревших конструкций  на  котлы  с  коэффициентомполезного действия (далее - КПД) не менее 95 процентов;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
       Перечень  необходимых  мероприятий  указан  в  приложении  N 3  кПрограмме.
                                1.4. Вода
       Потребление воды за 2009 год  бюджетными  учреждениями  составило
                33 210  тыс.  м  .  Лимит  потребления  воды  бюджетными  учреждениями,установленный Решением коллегии Администрации  Ростовской  области  от
                                                    301.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 4 056 тыс. м  . В основном  водав бюджетных учреждениях используется  для  хозяйственно-бытовых  нужд,заполнения и подпитки систем отопления. Оснащенность  приборами  учетапотребленной электроэнергии по  бюджетным  учреждениям  составляет  91процент.   Технический   потенциал    повышения    энергоэффективностипотребления воды составляет 30 процентов от потребления.
       Основными направлениями  повышения  энергоэффективности  являютсямеры, обеспечивающие снижение потерь  воды  в  процессе  ее  передачи.Мероприятиями по реализации данного направления являются:
       энергетические  обследования  и  завершение  оснащения  приборамиучета воды;
       разработка обоснованных лимитов потребления воды;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
       внедрение автоматизированных систем учета воды;
       закупка   и    установка    энергоэффективного    сантехническогооборудования.
       Перечень необходимых  мероприятий  указан  в  приложении  N  3  кПрограмме.
                                1.5. Уголь
       Потребление угля за 2009 год  бюджетными  учреждениями  составило23 046  тонн.  Лимит   потребления   угля   бюджетными   учреждениями,установленный  Решением коллегии Администрации Ростовской  области  от01.07.2008 N 37 на 2009 год, составил 23 046 тонн. Уголь  в  бюджетныхучреждениях   используется   для   работы   котельных.   Приоритетныминаправлениями   роста   энергоэффективности   являются    мероприятия,обеспечивающие снижение потребления угля. Мероприятиями по  реализацииданного направления в бюджетных учреждениях являются:
       проведение энергетических обследований;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
       внедрение возобновляемых видов топлива для угольных котельных;
       разработка лимитов на потребление угля.
                           1.6. Жидкое топливо
       Потребление жидкого топлива за 2009 год  бюджетными  учреждениямисоставило 467  тонн.  Лимит  потребления  жидкого  топлива  бюджетнымиучреждениями, установленный Решением коллегии Администрации Ростовскойобласти от 01.07.2008 N 37 на 2009  год,  составил  467  тонн.  Жидкоетопливо в бюджетных учреждениях  используется  для  работы  котельных.Основным из  приоритетных  направлений  повышения  энергоэффективностиявляется проведение мероприятий, обеспечивающих  снижение  потребленияжидкого топлива. Мероприятиями по  реализации  данного  направления  вбюджетных учреждениях являются:
       проведение энергетических обследований;
       обучение  профильных  специалистов  основам  энергосбережения   иреализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
       пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
       внедрение возобновляемых видов топлива для котельных;
       разработка лимитов на потребление жидкого топлива.
       Расчеты  показывают,  что   для   реализации   всеми   областнымибюджетными учреждениями обязательных базовых мероприятий по проведениюобязательных энергетических обследований зданий,  оснащению  зданий  исооружений приборами учета  всех  видов  энергоресурсов,  замене  лампнакаливания  энергосберегающими  осветительными  приборами   требуетсявыделение из областного бюджета в 2011 - 2020 годах 429 млн. рублей, втом числе в соответствии с приложением N 3 к Программе: на  проведениеобязательных энергетических обследований - 100 млн. рублей;
       на установку, ремонт, замену приборов учета энергоресурсов  -  59млн. рублей;
       на повышение энергоэффективности  систем  освещения  -  270  млн.рублей.
   2. Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области"
                           2.1. Теплоснабжение
       Одним из приоритетов национальной  жилищной  политики  РоссийскойФедерации  является  обеспечение  комфортных  условий   проживания   идоступности  коммунальных  услуг  для  населения.  При  этом  проблемаперехода к устойчивому функционированию и развитию теплоснабжения  какважнейшей составляющей коммунальной инфраструктуры является  одной  изосновных.
       В настоящее время деятельность  коммунального  комплекса  областихарактеризуется низким качеством предоставляемых  коммунальных  услуг,неэффективным   использованием   природных   ресурсов,    загрязнениемокружающей среды.  Причиной  этого  является  высокий  уровень  износаобъектов коммунальной инфраструктуры и ее технологическая  отсталость.В области проводится целенаправленная  и  последовательная  работа  поповышению эффективности работы в коммунальной инфраструктуре.  Большаячасть   коммунальной   инфраструктуры   находится   в    муниципальнойсобственности.  Уровень  платежей  граждан  за   коммунальные   услугисоставляет в среднем 95,2  процента,  что  соответствует  федеральномустандарту. Ввиду дефицита  средств  уделяется  недостаточное  вниманиекапитальному   ремонту,   реконструкции   и   модернизации    объектовкоммунальной инфраструктуры. Вследствие  недостатка  средств  плановыепредупредительные     ремонты     почти      полностью      заменилисьвосстановительными  мероприятиями.  Сегодняшняя  модель  хозяйства  неможет предоставить не только качественные услуги по адекватным  ценам,но  и  безопасность  граждан,  несмотря   на   значительные   расходы,направляемые на эти цели.
       На территории области насчитывается более 50  теплоэнергетическихпредприятий коммунального хозяйства, включающих в себя:
       600 котельных суммарной тепловой мощностью свыше 4 тыс. Гкал;
       2604 км тепловых сетей в  двухтрубном  исчислении,  в  том  числегорячее водоснабжение - 305 км, 200 центральных тепловых пунктов.
       Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуетсяуровнем износа основных фондов, превышающим 60 процентов, в том  числеизнос оборудования котельных - 70 процентов.
       Более 20 процентов основных фондов теплового хозяйства  отслужилисвой  срок  полностью.  Основной  тип  прокладки  тепловых   сетей   внепроходных каналах - в минераловатной теплоизоляции (90 процентов).
       Мощность около 15 процентов муниципальных  котельных  значительнопревышает фактические объемы производства. Низкое качество  материалови изоляции, ветхость теплосетей и недостаточный  уровень  эксплуатацииприводят  к  сверхнормативным  потерям  тепловой  энергии,  около   20процентов.
       Производство на территории области тепловой энергии в  2009  годусоставило 11 477 тыс.  Гкал,  потребление  -  10  228  тыс.  Гкал.  Напроизводство тепловой энергии израсходовано 2 053 578 т у. т.
       Потери при  передаче  тепловой  энергии  составляют  1  281  тыс.Гкал/год  или  14  процентов.  Суммарные  потери  при  производстве  ипередаче тепловой энергии достигают 20 процентов. Около  20  процентовтепловых сетей нуждается в замене.
       Системы  теплоснабжения  городов  области  в  основном  закрытые,двухтрубные, децентрализованные, работающие по температурному  графику95/70 оС. Морально и физически устарели 60 процентов фонда  котельногооборудования, их КПД составляет до 80 процентов. Основной вид  топлива-  природный  газ  -  90  процентов.  Продолжительность  отопительногопериода в среднем по области - 171 сутки, горячее водоснабжение -  350суток. Основным потребителем тепловой энергии является население -  70процентов.  На  нужды  отопления  приходится  80  процентов  от  всегопотребления тепловой  энергии,  остальные  20  процентов  -  на  нуждыгорячего  водоснабжения.  Муниципальные  котельные  оснащены   на   40процентов приборами учета тепловой  энергии,  газа,  электроэнергии  иводы. Тариф на тепловую энергию в муниципальном  хозяйстве  составляетот 1 100 до  1 600  руб.  за  1  Гкал.  Расход  на  собственные  нуждыкотельных - 5 процентов от производства тепловой энергии.
       Практически во всех системах  теплоснабжения  отмечается  избытокрасполагаемых  мощностей.  Оценки  тепловых  нагрузок  у  потребителейзавышены. Избыточное резервирование существенно удорожает эксплуатациютаких систем и отражается на тарифе тепловой энергии. Данные последнихлет показывают  повышение  энергоэффективности  производства  тепловойэнергии за счет вывода из эксплуатации  ряда  малоэффективных,  в  томчисле  подвальных  котельных,  а   также   модернизации   существующихкотельных с установкой новых высокоэффективных котлов и газогорелочныхустройств.   Удельный   расход   электроэнергии   на    выработку    итранспортировку тепловой энергии для большинства  котельных  превышаетмаксимальное нормативное значение для систем  теплоснабжения  с  малойтепловой нагрузкой  -  35  кВт  ч/Гкал.  Удельный  расход  топлива  навыработку тепловой энергии составляет для газовых котельных -  175  кгу. т./Гкал, для угольных котельных - 245 кг у. т./Гкал.
       Показатели отказов всех типов котельного  оборудования  находятсяна   достаточно   высоком   уровне.    Основные    причины    отказов:несвоевременный ремонт;  некачественный  монтаж  оборудования;  отказысистемы внешнего электропитания; несвоевременные ремонты  и  нарушениядисциплины обслуживания; несоответствие режимов  работы.  Невыполнениеграфика наладочных работ приводит  к  несоблюдению  требуемых  условийэксплуатации и  фактическому  снижению  КПД  котлов  значительно  нижепаспортных, а порядка 30 процентов котлов работают без режимных  карт.В  большинстве  мелких  котельных  водоподготовка   отсутствует.   Этоявляется одной из основных причин отказов котлов, аварий  на  тепловыхсетях и во  внутридомовых  системах  отопления,  особенно  в  системахгорячего водоснабжения.
       Техническое     состояние     большинства     тепловых      сетейнеудовлетворительное, особенно в городах  Шахты,  Новочеркасск,  БелаяКалитва, Красный Сулин. Система оперативного  дистанционного  контроляутечек, кроме г.  Ростова-на-Дону,  не  находит  широкого  применения.Контроль  за  скоростью  коррозии   трубопроводов,   состоянием   опорпрактически отсутствует. Также на невысоком уровне находится  культураих обслуживания и ремонтов. В межотопительный период тепловые сети  ненаходятся на  консервации.  Разработкой  энергетических  характеристиктепловых сетей, кроме Новочерскасской ГРЭС, ООО  "Лукойл-Ростовэнерго"и ООО "Шахтинская ГТЭС", теплоснабжающие организации не занимаются. 70процентов  тепловых  сетей   подпитываются   недеаэрированной   водой.Тепловые сети городов не оборудованы  устройством  для  предотвращенияпоследствий гидравлических ударов.
       Анализ  состояния  основных  производственных  фондов   областныхсистем  теплоснабжения,  источников  и   объемов   финансирования   ихкапитального ремонта, независимо от их форм собственности,  показываетследующее:
       происходит    снижение     надежности     существующих     системтеплоснабжения;
       возросли эксплуатационные     затраты      и      затраты      наремонтно-восстановительные работы;
       высокая степень износа действующих основных фондов;
       высокие  энергозатраты  на  производство  и   передачу   тепловойэнергии;
       высокие нормы расхода топлива на производство и  отпуск  тепловойэнергии;
       недофинансирование    планово-предупредительных    ремонтов     втеплосистемах;
       низкая культура обслуживания и ремонтов оборудования.
       Перспективы развития  энергоснабжения  городов  области  напрямуюсвязаны с наличием и реализацией данной подпрограммы.
       Системные проблемы:
       отсутствие    данных    по    фактическому    состоянию    системтеплоснабжения;
       отсутствие роста спроса на тепловую энергию в последние  годы  нафоне существенного роста тарифов;
       отсутствие  перспективных   генеральных   планов,   муниципальныхэнергетических планов и обновленных схем теплоснабжения;
       существенный избыток мощностей источников теплоснабжения;
       завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;
       избыточная централизация многих систем теплоснабжения;
       недостаточная  оснащенность  механизмами  и   оборудованием   дляпроведения аварийно-восстановительных работ;
       отсутствие технического регламента по теплоснабжению, в том числепо  подсистемам:  источники  теплоснабжения,  транспорт  тепла   и   утеплопотребителей;
       высокий уровень  потерь  в  теплосетях  как  за  счет  избыточнойцентрализации, так и за счет обветшания теплосетей и роста доли сетей,нуждающихся в замене;
       разрегулированность  систем  теплоснабжения  (высокие  потери  отперетопов, достигающие 30-50 процентов);
       нехватка    квалифицированных    кадров.    Отсутствие    системыпереподготовки и повышения квалификации.
       На источниках тепловой энергии:
       высокие  удельные  расходы  топлива  на   производство   тепловойэнергии;
       низкая насыщенность приборным учетом отпуска тепловой энергии;
       низкий остаточный ресурс  и  изношенность  оборудования.  Высокаядоля низкоэффективных и физически изношенных котлов;
       нарушение сроков и порядка проведения работ  по  наладке  режимовкотлов;
       нарушение качества топлива, вызывающее отказ горелок;
       низкий   уровень   автоматизации,   отсутствие   автоматики   илиприменение непрофильной автоматики;
       отсутствие или низкое качество водоподготовки;
       несоблюдение температурного графика отпуска тепловой энергии;
       нехватка и недостаточная квалификация персонала.
       В тепловых сетях:
       высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях;
       заниженный, по сравнению с реальным, уровень  потерь  в  тепловыхсетях, включаемый  в  тарифы  на  тепловую  энергию,  что  существеннозанижает  экономическую  эффективность   расходов   на   реконструкциютепловых сетей;
       высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей  (около  50процентов всех затрат в системе теплоснабжения);
       избыточная    централизация     значительной     части     системтеплоснабжения, что обуславливает повышенные потери в тепловых сетях;
       высокий  износ  тепловых  сетей   и   особенно   сетей   горячеговодоснабжения,  превышение  в  ряде  населенных  пунктов  критическогоуровня частоты отказов.
        2.1.1. Динамика и структура производства тепловой энергии
       Анализ данных производства тепловой энергии показал, что  в  2009году суммарное производство тепловой энергии составило 11 477,34  тыс.Гкал. При этом доля газа в  топливном  балансе  на  цели  производстватепловой энергии составляет  90  процентов,  а  суммарное  потреблениетоплива 2 053 578,1 тыс. т у. т.
       Расход  на  собственные  нужды  котельных  составляет  около   15процентов от общего  производства  тепловой  энергии  и  по  годам  неменялся.
       В 2009 году суммарное производство тепловой энергии на  котельныхупало на 10 процентов по сравнению с 2008 годом, а  на  индивидуальныхустановках осталось прежним. Спад промпроизводства в  городах  областине позволил вернуть эту часть рынка.
         2.1.2. Динамика и структура потребления тепловой энергии
       С 2008  года  на  1  процент  снизилась  доля  тепловой  энергии,получаемой от котельных за счет децентрализации теплоснабжения,  самоебольшое  снижение  доли  централизованного  тепла  (на  5   процентов)произошло в сфере услуг.  Всего  потребление  в  2009  году  составило10 228 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии возросло и определялосьв большей степени характеристиками отопительного сезона.  Рост  спросана тепло за счет нового строительства  только  компенсировал  снижениеобъемов реализации тепловой энергии существующим потребителям по  мерероста их  оснащенности  приборами  учета.  В  структуре  использованиятепловой   энергии   населением   по   мере   развития    малоэтажногостроительства  устойчиво  растет   доля   децентрализованного   тепла,генерируемого на индивидуальных установках.2.1.3. Показатели оптимальности и эффективности системы теплоснабжения
       Практически во всех локальных системах теплоснабжения  отмечаетсяизбыток  располагаемых   мощностей.   Оценки   тепловых   нагрузок   употребителей завышены. Суммарная  мощность  источников  теплоснабжениядля населения равна 4 000 Гкал/ч, при тепловой нагрузке 3 600  Гкал/ч.Избыточное резервирование  значительно  удорожает  эксплуатацию  такихсистем и отражается на тарифе  тепловой  энергии.  В  то  же  время  вструктуре  распределения  тепловой  энергии  наблюдается  существенныенеравномерности.  Плотность  тепловой  нагрузки  системы  отопления  вбольшинстве городов составляет 70 процентов и находится  за  пределамиграницы зоны высокой эффективности  централизованного  теплоснабжения.Поэтому в этой зоне потери в системах теплоснабжения составляют  около30 процентов. Указанные теплопотери также включаются в тариф.  Поэтомуважнейшим направлением реализации подпрограммы в части реконструкции иразвития систем теплоснабжения должны стать:
       инвентаризация  и  уточнение  баланса  нагрузок  потребителей   имощностей;
       консервация или демонтаж избыточных мощностей;
       модернизация централизованных  систем  теплоснабжения  с  высокойплотностью тепловой нагрузки;
       частичная децентрализация систем, находящихся в  зоне  предельнойэффективности централизованного теплоснабжения;
       полная децентрализация многих локальных систем  теплоснабжения  сочень низкой плотностью тепловой нагрузки.
       Инженерные  системы  в  зданиях  построены  так,  что  переход  ксплошному индивидуальному учету теплоэнергии требует  больших  затрат,но  не  решает  многих  проблем:   сохраняется   схема   распределенияпотребления тепла  пропорционально  площади,  а  фактическое  полезноепотребление тепла существенно ниже расчетного.
       Жилые дома и общественные  здания  перетапливаются  в  переходныепериоды. Поэтому нормативы потребления тепла  и  горячей  воды  должныбыть уточнены и определены по  сериям  зданий.  Технический  потенциалснижения удельного  энергопотребления  расходов  тепловой  энергии  наотопление  и  горячее  водоснабжение  населением  может  составить  60процентов от  существующего  потребления.  Только  установка  приборовучета тепловой энергии  приводит  к  экономии  30  процентов  тепловойэнергии за счет изменения поведения потребителей и фактического  учетатеплопотерь в сетях. В настоящее время учет  тепловой  энергии  в  ЖКХобласти составляет 2 процента  от  ее  производства.  Приборами  учетатепловой энергии оснащено 10 процентов жилого фонда области.
      2.1.4. Показатели эффективности производства тепловой энергии
       Данные по отдельным городам  показывают  повышение  эффективностипроизводства тепловой энергии на котельных,  что  явилось  результатомвывода из эксплуатации ряда малоэффективных  и  подвальных  котельных,модернизации существующих и ввода новых высокоэффективных котлов.
       Но на многих мелких котельных в районных центрах удельные расходытоплива  существенно  выше  нормативных,  а  на  отдельных   котельныхдостигают уровня 240  кг  у.  т./Гкал.  Удельные  расходы  существеннозависят от вида топлива (самые низкие удельные расходы - в  котельных,работающих на газе,  -  170  кг  т.  у./Гкал),  единичной  мощности  исостояния оборудования котельных.
            2.1.5. Проблемы при производстве тепловой энергии
       Выборочная  диагностика   муниципальных   систем   теплоснабженияпоказала, что 64 процента муниципальных котельных имеют  КПД  ниже  80процентов, 27 процентов - ниже 60 процентов, а  13  процентов  -  дажениже 40 процентов. Заявленные  КПД  котлов,  работающих  на  природномгазе, варьируют в пределах  70-92  процентов;  однако  для  котельных,работающих на газе, КПД часто не  превышает  80  процентов.  Там,  гдеиспользуются самодельные котлы,  устаревшие  или  неэффективные  маркикотлов типа "Энергия", КПД котельной не выше  40  процентов.  Основныепричины того, что фактический КПД ниже  регламентного,  заключаются  вследующем: низкое качество теплоносителя; нарушение качества  топлива;устаревшее оборудование  и  нарушения  дисциплины  его  ремонтов  (илинедостаточные ремонты); применение непрофильной автоматики.  Иногда  вкачестве новых устанавливаются  морально  устаревшие  низкоэффективныекотлы. Существуют значительные  возможности  повышения  КПД  отдельныхкотельных как  за  счет  модернизации  оборудования,  так  и  за  счетповышения  эффективности  эксплуатации  имеющегося  оборудования.   Поданным выборочного обследования, только 70 процентов газовых котельныхоснащены  приборами  учета  расхода  топлива  и  только  35  процентовкотельных - приборами учета  производства  тепловой  энергии.  Поэтомуудельные расходы и КПД котельных часто оцениваются расчетным способом.Фактические значения КПД существенно ниже, а удельные расходы  -  вышеотчетных данных. Данные отчетности не  дают  оснований  полагать,  чтодаже там, где приборы учета стоят, данные с них регулярно считываются.
       Четверть котлов имеет срок службы 20 лет, а 60  процентов  котловслужат уже более 10 лет. Износ котельного оборудования  составляет  70процентов. При отсутствии программы  модернизации  к  2011  году  срокслужбы более половины парка котлов превысит 20  лет.  Удельный  расходэлектроэнергии  на  выработку  и  транспорт  тепла   для   большинствакотельных  существенно  превышает  нормативные  значения,  а  для   60процентов котельных - превышает максимальное нормативное значение  длясистем теплоснабжения с малой нагрузкой - 35 кВт ч/Гкал.
       Показатели отказов всех типов котельного  оборудования  находятсяна   достаточно   высоком   уровне.    Основные    причины    отказов:несвоевременный ремонт; нарушение качества топлива; нарушение качестватеплоносителя; некачественный монтаж  оборудования;  внезапные  отказысистемы внешнего электропитания; несвоевременные  плановые  ремонты  инарушение дисциплины обслуживания;  несоответствие  режимов  работы  инеплотности в системах удаления продуктов сгорания. Основной инициаторотказов котлов - отказ системы электроснабжения. Качественная  наладкарежимов  котлов  -  одно  из  основных  средств  повышения   их   КПД.Невыполнение  наладочных   работ,   низкое   качество   теплоносителя,несоблюдение требуемых  условий  эксплуатации  приводит  к  тому,  чтофактические КПД котлов значительно  меньше  паспортных  (30  процентовкотлов работают без режимных карт). На  большинстве  мелких  котельныхводоподготовка отсутствует. Это  является  одной  из  основных  причинотказов котлов, аварий на тепловых сетях и во  внутридомовых  системахотопления.
       Автоматизация   режимов   работы   котельных   не   соответствуетсовременным требованиям, на долю автоматизированных котлов  приходится63  процента  действующего  парка  котлов.  Крайне  важно  осуществитьмодернизацию систем управления в существующих котельных, что  позволитэксплуатировать  их  в  оптимальных  режимах  и   сократить   излишнийперсонал. На крупных котельных, работающих на  единую  тепловую  сеть,пусть даже и с ограниченными  зонами  обслуживания,  общее  управлениеисточниками чрезвычайно важно. Чтобы  уверенно  поддерживать  наиболееэффективные режимы эксплуатации котельных, сокращать время диагностикиотказа   основного   и   вспомогательного   оборудования    и    времявосстановления оборудования в работе, требуется  создание  общей  (длявсей  системы  в  целом)   системы   автоматизированного   управления.Локальные  системы,  которыми  штатно  укомплектованы  котельные,   необеспечивают  решения  комплекса   проблем,   связанных   с   надежнойэксплуатацией котельных.
       Для повышения эффективности работы котельных необходимо  внедрятьновейшие технологии, новое автоматизированное котельное  оборудование,в  том  числе  автономные  котельные;  новые  модели  горелок,  системхимводоподготовки, систем учета расхода топлива, воды,  электроэнергиии  производства  тепла;   ультразвуковые   противонакипные   аппараты;регулируемые   приводы   на   насосы   и   вентиляторы;   пластинчатыетеплообменники; автоматизированные системы управления, тепловые насосыдля утилизации теплоты с продувками котлов.
             2.1.6. Показатели эффективности транспортировки,
                      распределения тепловой энергии
       Фактические  потери  в  системах  теплоснабжения  составляют   20процентов.  На  аварийно-восстановительные   работы   расходуется   10процентов  себестоимости,  при  том,  что  столько  же   тратится   накапитальные ремонты. Доля затрат  на  транспорт  тепла  составляет  40процентов от суммарных затрат в  системе  теплоснабжения.  Техническоесостояние  тепловых  сетей  неудовлетворительное:   теплогидроизоляцияотсутствует или  нарушена,  в  осенне-весенний  период  тепловые  сетизатапливаются водой, что способствует увеличению  потерь  и  повышениюрасхода топлива. Отсутствие подготовки воды на  котельных  приводит  кзначительной  коррозии  и  снижению  долговечности   тепловых   сетей.Отложение соединений  железа  на  стенках  труб  уменьшает  пропускнуюспособность   трубопроводов,   ведет   к   перерасходу    топлива    иэлектроэнергии. Многие сети  гидравлически  разрегулированы,  так  какмногие элементы системы  тепловых  сетей  не  соответствуют  расчетнымданным или отсутствуют совсем.  Требуется  наладка  гидравлического  итеплового режимов тепловых сетей. Опыт перекладки сетей с  применениембесканальной прокладки в области  уже  накоплен.  Вопрос  о  масштабахперекладки  тепловых  сетей   должен   решаться   с   учетом   степенидецентрализации теплоснабжения городов.
       Основные   мероприятия    по    энергосбережению    в    системахтеплоснабжения:
       оптимизация систем теплоснабжения в городах и районных центрах  сучетом эффективного радиуса теплоснабжения;
       проведение обязательного энергетического обследования  источниковтеплоснабжения в городах и районных центрах;
       ликвидация нерентабельных встроенных теплоисточников (котельных);
       внедрение   на   насосном   оборудовании    частотно-регулируемыхприводов;
       разработка проектов  использования  на  теплоисточниках  тепловыхнасосов для  утилизации  вторичных  энергоресурсов  (далее  -  ВЭР)  спродувками котлов;
       модернизация оборудования, используемого для  выработки  тепловойэнергии, на теплоисточниках с учетом оптимизации их тепловой мощности;
       реконструкция теплоисточников с учетом модернизации оборудования,внедрение приборов учета и автоматизированных систем  учета  (далее  -АСУ);
       мероприятия по сокращению потерь при передаче тепловой энергии;
       использование  при  реконструкции   и   замене   тепловых   сетейбесканальной прокладки предварительно изолированных трубопроводов;
       внедрение   автоматизированных   систем   учета    энергоресурсов(топливо, вода, тепло и электроэнергии) на теплоисточниках;
       выполнение тепловых, гидравлических расчетов и  наладки  тепловыхсетей;
       меры, направленные на улучшение платежной дисциплины, при  оплатеза тепловую энергию согласно Федеральному закону "О теплоснабжении";
       обучение с целью повышения квалификации руководящих работников  испециалистов теплоснабжающих организаций;
       строительство  новых   и   модернизация   существующих   объектовгенерации в целях обеспечения одновременной выработки электрической  итепловой энергии;
       выявление бесхозяйных     объектов     недвижимого     имущества,используемых  для  передачи  энергоресурсов  (включая  газо-,   водо-,тепло-,   электроснабжение),  организация  их  постановки  на  учет  вкачестве   бесхозяйных   объектов   имущества   и   признание    правамуниципальной собственности на бесхозяйные объекты.
                    2.2. Водоснабжение и водоотведение
       Общая протяженность сетей водоснабжения  24 316,9  км.  Для  нужд
                                                                 3жилищно-коммунального комплекса области подается 272,738 млн. м   водыв год. Для подготовки и подачи  воды  потребителям  расходуется  888,7млн. кВт ч электрической энергии, т.е. удельное потребление составляет
              3                              33,26 кВт ч/м , при нормативе  1,0  кВт  ч/м  .  Удельное   потреблениеэлектроэнергии  для    водоснабжения  потребителей  г. Ростова-на-Дону
                         3составляет 1,73 кВт ч/м  , а для остальных потребителей области - 3,78
         3кВт ч/м . Износ сетей водоснабжения составляет 48 процентов.
       Утечки  и  неучтенный  расход  воды  в   системах   водоснабжениясоставляют более 40 процентов от поданного объема воды  в  сеть,  а  вряде муниципальных образований достигают до 60  процентов,  следствиемчего стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой  вдостаточном количестве.
       Протяженность  сетей   водоотведения   составляет   4 464,4   км,
                                3водоотведение  -  204 666 млн. м  в год, износ сетей  водоотведения  -42 процента.
       Ежегодную очистку проходит 86,5 процента объема сточных вод, а докатегории нормативно-очищенных доводится только 24,1 процента  сточныхвод, пропущенных через  очистные  сооружения.  В  неудовлетворительномсостоянии находятся  очистные  сооружения  канализации  городов  БелаяКалитва,  Пролетарск,  Миллерово,  Морозовск,  Константиновск,  Аксай,Сальск,  Новошахтинск,  пос.  Персиановский,  с.  Песчанокопское,  ст.Обливская и другие, что приводит к сбросу  практически  неочищенных  инеобеззараженных сточных вод в природные водоемы, на пониженный рельефместности и в подземные воды.
       На объектах водоснабжения из-за отсутствия гидравлической наладкии установки повышенной мощности насосных агрегатов и  электроприводов,не соответствующих оптимальным режимам эксплуатации систем, перерасходэлектрической энергии  по  отношению  к  нормативному  достигает  48,7процента.
       Фактические потери холодной воды значительно превышают  предельнодопустимые (8 процентов от объема подаваемой воды)  и  составляют  196
          3млн.  м    в  год.  Фактическое  потребление  воды  на  одного  жителяпревышает норму в 1,5-2 раза.
       Ежегодно  в  области  в  среднем  перекладывается  не  более   60процентов от запланированного объема  водопроводных  сетей.  При  этомследует  учесть,  что  планируемые  объемы  перекладок   не   отражаютнеобходимую  потребность,  а  зависят   от   финансовых   возможностейпредприятий и местных бюджетов, что приводит к  увеличению  количествааварий и повреждений. Уровень оснащения жилищного  фонда  общедомовымиузлами учета потребления воды составляет 15 процентов.
       Большой потенциал    энергосбережения     имеется     также     вводопроводно-канализационном  хозяйстве области.  На насосных станцияхустанавливаются частотно-регулируемые приводы,  регуляторы давления наводопроводных сетях,  вантозы. Реализация данных мероприятий позволяетотрегулировать   систему   подачи,   снизить   давление   в    системеводоснабжения   и   сократить   количество   порывов  на  коллекторах,разводящих и внутридомовых сетях.
       Основные мероприятия по энергосбережению в сферах водоснабжения иводоотведения:
       увеличение бюджетного финансирования;
       проведение обязательного энергообследования систем водоснабжения;
       определение соответствия  режима  эксплуатационных  характеристик(напор, расход) мощности и  производительности  насосных  агрегатов  иэлектроприводов;
       выполнение  гидравлических   расчетов   и   наладки   систем   пофактическому состоянию оборудования и трубопроводов;
       сокращение водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;
       применение водоводов из пластиковых материалов;
       установка регуляторов давления и вантозов;
       установка общедомовых и  квартирных  приборов  учета  потребленияводы;
       установка частотно-регулируемых приводов;
       санация канализационных и водопроводных линий;
       оптимизация  режимов  работы  сетей  водоснабжения  с  внедрениемсистем автоматизированного управления и регулируемого привода насосныхагрегатов и заменой насосов завышенной установленной мощности;
       выполнение   диагностики   состояния    внутренней    поверхностиоборудования и систем водоснабжения с определением остаточного ресурсатрубопроводов;
       разработка    проектов    оптимизации    систем     водоснабжениямуниципалитетов;
       выполнение   расчета   потребности   воды   для   нужд    бытовыхпотребителей;
       пересмотр  тарифов  водопотребления  и  водоотведения  в  бытовомсекторе;
       создание условий для материальной заинтересованности потребителейпри установке приборов учета водопотребления;
       реконструкция водопроводных сетей;
       модернизация  оборудования  на   водозаборах   и   перекачивающихстанциях;  разработка  комплекса  мер  по   снижению   гидравлическогосопротивления существующих трубопроводных систем  в  эксплуатации  беззамены материала труб;
       снижение расходов воды на собственные нужды;
       снижение расхода  электроэнергии  на  подъем,  очистку,  доставкуводы;
       внедрение инновационных  решений  в  цикле  использования  водныхресурсов.
       Перечень мероприятий подпрограммы энергосбережения в коммунальнойинфраструктуре указан в приложении N 3 к Программе.
       3. Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области"
           3.1. Основные характеристики жилищного фонда области
       По состоянию на 1 января 2010 год общая площадь  жилищного  фонда
                                    2области составляет 90 694,6 тыс. м  , из них в форме  государственного
                                                   2и муниципального жилищного фонда - 5 560,9 тыс. м ,   частного   -  84
              2618,2 тыс. м .
       Жилищный фонд области характеризуется высоким уровнем износа:
                                                       2
       от 31 до 65 процентов составляет 34 281,0 тыс. м   (38  процентовот общего количества жилищного фонда); от 66 до 70 процентов и выше  -
                22 215,5 тыс. м (2,4 процента от общего количества жилищного фонда).
       Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда  составляет  1
              2585,8 тыс. м  (1,7 процента от общего количества жилищного фонда).
       По состоянию на 1 января 2010 года в области насчитывается 66 576
                                                       2многоквартирных  домов общей площадью 48 072,9 тыс. м    (53  процентаот общей площади  жилищного  фонда),  из  них  в  государственной  илимуниципальной  собственности  находятся  223  единицы  общей  площадью
               2143,65 тыс. м .
       Жилые дома из сборного железобетона составляют  28  процентов  отобщей площади многоквартирных домов и  являются  по  проектным  даннымсамыми энергорасточительными сооружениями. Фактические  теплопотери  втаких домах на 20 - 30 процентов выше проектных из-за низкого качествастроительства и  эксплуатации.  Наиболее  значительные  теплопотери  втаких зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42  и  49процентов для 5 и 9-этажных зданий соответственно) и  окна  (32  и  35процентов  соответственно).  Дополнительные  потери   вызывают   такжепромерзание наружных ограждающих конструкций зданий.
       Уровень   благоустройства   жилищного    фонда    характеризуетсяпоказателями:
       обеспеченность централизованным водопроводом - 67 процентов;
       обеспеченность централизованным водоотведением - 51 процент;
       обеспеченность централизованным отоплением - 44 процента;
       обеспеченность горячим водоснабжением - 32 процента;
       обеспеченность природным и сжиженным газом - 85 процентов.
       Результаты  отчетных  данных  за  2007-2009  годы   потребителямитопливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде приведены в  таблицеN 3.
                                                             Таблица N 3
            Потребление ТЭР в жилищном фонде Ростовской области|————|—————————————————|—————————————|——————————————————————||Годы|      Виды       |Единица изме-|        Объем         ||    | энергоресурсов  |    рения    |потребляемых энергоре-||    |                 |             |        сурсов        ||————|—————————————————|—————————————|——————————————————————|| 1  |        2        |      3      |          4           ||————|—————————————————|—————————————|——————————————————————||2007|Электроэнергия   | тыс. кВт/ч  |     2 730 278,4      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |      335 434,2       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Природный газ    |  тыс. м-3   |     2 303 574,7      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |     2 632 656,8      ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Вода             |  тыс. м-3   |      169 464,1       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Тепловая энергия |    Гкал     |     6 788 300,0      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |      969 757,1       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Итого за 2008 год|т у. т.      |     3 937 848,2      ||————|—————————————————|—————————————|——————————————————————||2008|Электроэнергия   | тыс. кВт/ч  |     2 868 979,1      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |      352 474,6       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Природный газ    |  тыс. м-3   |     2 552 896,5      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |     2 917 596,0      ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Вода             |  тыс. м-3   |      185 907,0       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Тепловая энергия |    Гкал     |     6 459 862,0      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |      922 837,4       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Итого за 2008 год|т у. т.      |     4 192 908,0      ||————|—————————————————|—————————————|——————————————————————||2009|Электроэнергия   | тыс. кВтч  |     2 809 883,1      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |      345 214,2       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Газ              |  тыс. м-3   |     2 561 482,1      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |     2 927 408,1      ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Вода             |  тыс. м-3   |      185 218,2       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Тепловая энергия |    Гкал     |     6 321 633,0      ||    |                 |—————————————|——————————————————————||    |                 |т у. т.      |      903 090,4       ||    |—————————————————|—————————————|——————————————————————||    |Итого за 2009 год|т у. т.      |     4 175 712,8      ||————|—————————————————|—————————————|——————————————————————|
       В настоящее  время  на  областном  уровне  реализуются  следующиепрограммы:
       Областная целевая программа "Капитальный  ремонт  многоквартирныхдомов и создание условий для  управления  многоквартирными  домами  натерритории Ростовской области  в  2007 - 2011  годах",  которая  носитсоциальный характер, а основным критерием  ее  эффективности  являетсяобъем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов. За 2007- 2009 годы по этой программе за счет всех  источников  финансированиябыло отремонтировано 2 806 многоквартирных домов общей площадью 8  660
        2тыс. м ;
       Областная  адресная  программа  "Поэтапный  переход   на   отпускресурсов (тепловой энергии, горячей  и  холодной  воды,  электрическойэнергии,  газа)  потребителям  Ростовской  области  в  соответствии  споказаниями  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета  потреблениятаких ресурсов в 2009 - 2011 годах", по которой на  начало  2009  годаустановлены коллективные (общедомовые) приборы  учета  ресурсов  болеечем на 3 000 многоквартирных домов (4,5 процента от их общего  числа),а в 2010 - 2011 годах предусматривается установить 48 920  общедомовыхприборов учета.
       В   области   наблюдается   устойчивый    рост    ввода    новогомногоквартирного  жилья   соответствующего   современным   технологиямэнергосбережения.
                3.2. Потребление энергоресурсов населением
       В структуре электропотребления бытовое потребление занимает  долюв 17,7 процента в 2008 году. 3а период с 2007 по 2009 годы потреблениеэлектроэнергии населением увеличилось на 15,43 процента и составило  2923,4 млн. кВт/ч.
       Положительная динамика электропотребления населением не связана сдинамикой численности населения. Так, за период с 2007 по  2009  годы,по данным Федеральной службы  государственной  статистики,  в  областинаблюдалось снижение численности населения, составившего в 2009 году 4229,5 тыс. человек.
       Основной   причиной,    повлиявшей    на    увеличение    объемовэлектропотребления,  послужил  естественный  рост   электропотреблениябытовыми приборами населения  и  значительный  ввод  жилой  площади  в
                                                                     2Ростовской области за период с 2005 по 2008 годы  -  6 288  тыс.  м ;существенная доля вводимого жилья  приходится  на  многоэтажные  жилыедома с электрическими плитами.
       Основные мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде:
       разработка и реализация энергоэффективных  пилотных  проектов  помодернизации и  реконструкции  многоквартирных  жилых  домов,  которыебудут  носить  демонстрационный  характер  и  служить  полигоном   дляпродвижения  передовых  энергоэффективных   технологий,   проектов   иоборудования;
       создание условий для доведения объемов капитальных ремонтов жилыхзданий до уровня, обеспечивающего  достижение  целевых  показателей  вобласти энергосбережения,  повышения  энергоэффективности  в  жилищномфонде и гарантированное участие регионального бюджета в финансированииих проведения вплоть до 2020 года;
       повышение качества эксплуатации зданий  и  энергетических  системжилищного   фонда   (соблюдение   температурных   режимов,   учет    иавтоматизация распределения и потребления энергии, утепление  фасадов,подвальных  и  чердачных  помещений,  подъездов,  в  особенности   длямногоквартирных  домов  из  сборного  железобетона,  реконструкция   имодернизация лифтового хозяйства, установка  преобразователей  частотыдля электроприводов и иное);
       мероприятия социальной  рекламы  и  агитации  среди  организаций,населения;
       переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическимпоказаниям общедомовых и индивидуальных приборов учета;
       освещение   в   средствах   массовой   информации    деятельностиуправляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищныхкооперативов или иных специализированных организаций  по  обслуживаниюжилищного    фонда    в    сфере    энергосбережения    и    повышенияэнергоэффективности многоквартирных домов;
       организация   и   проведение   научно-практических   конференций,форумов, "круглых столов"  с  участием  управляющих  организаций  либожилищных  кооперативов  или  иных  специализированных  организаций  пообслуживанию    жилищного     фонда,     энергосервисных     компаний,саморегулируемых организаций в сфере  энергетического  обследования  иресурсоснабжающих организаций;
       организация и проведение выставок, посвященных энергосбережению иповышению энергетической эффективности в жилищном фонде;
       создание  предпосылок  привлечения   внебюджетных   средств   дляфинансирования мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде.
       привлечение инвестиций управляющих компаний в энергосбережение;
       создание  и  внедрение  системы   мониторинга   хода   реализациимероприятий и целевых показателей в сфере энергосбережения и повышенияэнергоэффективности в жилищном фонде, включающей в себя сбор и  анализданных об энергопотреблении  жилых  и  многоквартирных  домов,  расчетпрогнозных показателей;
       оценка   потенциала   энергосбережения    жилищного    фонда    вмуниципальных образованиях области, координация  работы  муниципальныхобразований  по  разработке  комплекса  мероприятий,  направленных  наповышение энергетической эффективности в жилищном фонде, до 2020 года;
       осуществление государственного контроля  за  соответствием  жилыхдомов в процессе их эксплуатации  установленным  законодательством  обэнергосбережении   и   повышении    энергоэффективности    требованиямэнергоэффективности,   требованиям   оснащенности   приборами    учетаиспользуемых энергоресурсов, обязательным  требованиям  по  выполнениюперечня мер по  энергосбережению  и  повышению  энергоэффективности  вотношении общего имущества в многоквартирном доме;
       Перечень мероприятий подпрограммы  "Энергосбережение  в  жилищномфонде области" указан в приложении N 3 к Программе.
             4. Подпрограмма "Энергосбережение в производстве
                        и передаче энергоресурсов"
                 4.1. Производство электрической энергии
       Электростанциями, расположенными на территории  области,  в  2009году выработано 20 351 млн. кВт/ч  электрической  энергии,  что  на  1676,15 млн. кВт/ч (7,81 процента) меньше, чем  в  2008  году.  Долевоераспределение выработки электроэнергии  иллюстрируется  диаграммой  нарисунке N 1. По всем генерирующим предприятиям, кроме Ростовской  АЭС,наблюдается снижение выработки электроэнергии, обусловленное снижениемее  потребления  в  основном  за  счет  промышленных  предприятий.   Вэнергобалансе области, утвержденном Федеральной службой по тарифам  на2010  год,   генерация   электрической   энергии   станциями   областипрогнозируется на уровне 2009 года, а  по  Ростовской  АЭС  в  балансеучтена выработка  электроэнергии  вторым  блоком  на  уровне  половиныгодового задания.
    Рисунок 1. Долевое распределение выработки электроэнергии электро-
     станциями Ростовской области в 2009 году, млн. кВт/ч (процентов)
                  4.2. Потребление электрической энергии
                                                             Таблица N 4
      Потребление электроэнергии в целом по области и темпы ее роста|———————————————————————————————————|————————|————————|————————||           Наименование            |2007 год|2008 год|2009 год||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||                 1                 |   2    |   3    |   4    ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Электропотребление (млрд. кВт/ч)   |  15,8  | 16,53  | 15,65  ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Абсолютный прирост электропотребле-|  0,50  |  0,70  | -0,88  ||ния (млрд. кВт/ч)                  |        |        |        ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Темпы прироста электропотребления  |  3,27  |  4,43  | -5,32  ||(процентов)                        |        |        |        ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————||Темпы прироста электропотребления в|  2,3   |   2    |   -    ||Российской Федерации (процентов)   |        |        |        ||———————————————————————————————————|————————|————————|————————|
       В целом с 2000 по  2009  годы  электропотребление  на  территорииобласти выросло  на 1,75  млрд.  кВт/ч  (прирост  на  12,6  процента).Среднегодовой темп прироста за период составил  1,35  процента.  Общиетемпы  роста  электропотребления  в  области   за   2000 - 2009   годыпрактически совпадают  с  темпами  в  среднем  по  России.  В  течениерассматриваемого  периода  темпы  роста  электропотребления  были   непостоянны. В 2001 - 2004 годах произошло снижение темпов  прироста  донулевых значений, а с  2006  года  темпы  прироста  электропотреблениястабилизировались и составляли от 3,27 процента в 2007  году  до  4,79процента в 2006 году. Однако в 2009 году тенденция  постоянного  ростаэлектропотребления изменилась - оно снизилось  практически  до  уровня2006 года и составило 15 650,1 млн. кВт/ч, что на  5,3  процента  нижепотребления в 2008  году.  Структура  электропотребления  в  целом  пообласти более подробно представлена на рисунке 2.
       В  структуре  электропотребления  области  по  итогам  2008  годапреобладают прочие потребители, включая  сферу  услуг  и  коммунальныйсектор - 24,56 процента и промышленное  потребление  -  23,2  процента(20,12 процента занимают предприятия обрабатывающей  промышленности  и3,08  процента  приходится  на  добывающие   производства).   Крупнымисекторами  потребления   электрической   энергии   являются   домашниехозяйства - 17,69 процента  и предприятия транспорта и  связи  -  8,18процента.   Сельское   хозяйство   и   строительная   сфера   занимаютнезначительную долю в общем  объеме  потребления.  Кроме  того,  15,41процента в структуре потребления  составляют  потери  в  электрическихсетях и 8,06  процента  -  расход  энергии  на  собственные  нужды  наэлектростанциях. В 2009  году  произошли  незначительные  изменения  вструктуре электропотребления области по сравнению с уровнем 2008 года.
        Рисунок 2. Структура электропотребления в целом по области
       Избыток электроэнергии по территории области за 2009 год составил4 701   млн.   кВт/ч.    Обеспечение     потребления    электроэнергииосуществлялось за счет собственной генерации и перетоков  из  соседнихэнергосистем. Значительно возрос переток электроэнергии из  Украины  иВолгоградской энергосистемы, наряду с этим возросла отдача в Кубанскуюи  Ставропольскую  энергосистемы.  Структура   отпуска   электрическойэнергии гарантирующими поставщиками ОАО  "Энергосбыт  Ростовэнерго"  иООО  "Донэнергосбыт"  приведена  в  таблице   N 5   и   иллюстрируетсядиаграммой на рисунке N 3. Наибольшее потребление приходится  на  долюнаселения, промышленности  и  прочие  отрасли.  При  этом  наблюдаетсязначительный спад потребления в строительстве  (на  27,2  процента)  ипромышленности (на 15,1 процента). Возросло потребление электроэнергиинаселением (на 3 процента).
                                                             Таблица N 5
       Структура отпуска электроэнергии гарантирующими поставщиками|—————————————————————————————|———————————————————————————————————||           Отрасли           |     Потребление (тыс. кВт/ч)      ||                             |———————————|———————————|———————————||                             | 2007 год  | 2008 год  | 2009 год  ||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Всего                        |8 950 442,1|9 407 769,0|8 782 446,9||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Промышленность               |2 452 235,4|2 676 954,9|2 271 859,8||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Сельское хозяйство           | 366 217,2 | 378 492,3 | 367 111,2 ||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Лесное хозяйство             | 10 316,1  | 11 881,9  | 10 701,4  ||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Транспорт и связь            | 241 722,7 | 252 840,1 | 236 389,0 ||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Строительство                | 232 428,1 | 269 960,9 | 196 629,7 ||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Жилищно-коммунальное хозяйст-|1 133 760,8|1 211 360,5|1 075 874,2||во                           |           |           |           ||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Население                    |2 457 317,0|2 547 142,6|2 624 128,1||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————||Прочие отрасли               |2 016 822,4|2 059 135,7|1 999 753,5||—————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
         Рисунок N 3. Структура отпуска электроэнергии основными
        гарантирующими поставщиками (ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"
                      и ООО "Донэнергосбыт") области
       Основные мероприятия энергосбережения в производстве  и  передачеэнергии:
       модернизация  существующих  генерирующих   мощностей,   внедрениесовременного энергетически эффективного оборудования и технологий;
       строительство   новых   генерирующих    мощностей    на    основеодновременной выработки электрической и тепловой энергии;
       обеспечение  согласованного   развития   электрической   сети   стехническим  перевооружением   и   увеличением   мощности   источниковэлектрической энергии;
       проведение обязательных энергетических обследований;
       снижение   потерь   электроэнергии   и   повышение   квалификацииспециалистов;
       переход  на  энергоэффективные  энергоносители  и  возобновляемыеисточники электроэнергии, снижение потерь энергетических  ресурсов  насобственные нужды;
       реконструкция   и   техническое   перевооружение   электросетевыхобъектов, включая модернизацию трансформаторных подстанций;
       модернизация  электрических  сетей  с   целью   снижения   потерьэлектроэнергии в сетях, оптимизация  режимов  работы  и  распределениенагрузки электрических сетей и трансформаторных подстанций;
       повышение   уровня    компенсации    реактивной    мощности    натрансформаторных  подстанциях  и  совершенствование  системы  учета  иконтроля потерь электрической энергии, внедрение систем автоматизации.
       Перечень    мероприятий    подпрограммы    "Энергосбережение    впроизводстве и передаче энергоресурсов" приведен в  приложении  N 3  кПрограмме.
           5. Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности,
                  на транспорте и в сельском хозяйстве"5.1. Потребление энергоресурсов в промышленности и сельском хозяйстве
       За период  с  2005  по  2008  годы  в  промышленности  наблюдалсяустойчивый рост уровня потребления электроэнергии.  Объем потребленнойэлектрической  энергии в целом за данный период вырос на 18,9 процентаи по итогам 2008 года составил 3,83 млрд.  кВт/ч (прирост  0,61  млрд.кВт/ч).   В   2009   году   произошло  снижение  электропотребления  впромышленности из-за кризиса в экономике.
       Основную   долю   в   объеме   потребления    области    занимаетобрабатывающая  промышленность.   Около   37   процентов   потребленияэлектроэнергии в обрабатывающей промышленности в 2008 году  приходитсяна крупнейшие металлургические предприятия области  и  предприятия  попроизводству   готовых   металлических   изделий,   такие   как    ОАО"Таганрогский     металлургический     завод",     ООО     "Ростовскийэлектрометаллургический      заводъ",       ОАО      "Белокалитвинскоеметаллургическое   производственное   объединение",   ЗАО   "Сулинскийметаллургический завод".
       Следующее  место  по  доле  в   общем   потреблении   принадлежитпредприятиям  по  производству  прочих   неметаллических   минеральныхпродуктов - 18,9 процента (наиболее крупные из них - ОАО "АКТИС" и ОАО"Стройфарфор").
       Крупными   сегментами   промышленности   являются    производствотранспортных средств и оборудования - 8  процентов  (наиболее  крупныеООО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ОАО  "Таганрогскийавтомобильный завод" и ОАО "Роствертол"),  химическое  производство  -7,2 процента (ОАО "Каменскволокно"), машиностроение - 8 процентов (ОАО"Красный  котельщик",  ООО  "Комбайновый  завод  "Ростсельмаш"  и  ООО"Энергомаш - Атоммаш") и производство пищевых продуктов - 7,5 процента(ООО  "Юг  Руси  -  Золотая  семечка").  Доля  предприятий   остальныхсегментов обрабатывающей промышленности  Ростовской  области  в  общемпотреблении составляют от 0,5 (производство кокса и нефтепродуктов) до2,09 процента "текстильное и швейное  производство").  За  2005 - 2008годы   в   обрабатывающей   промышленности    наблюдается    тенденциязначительного роста электропотребления со  среднегодовым темпом  около7 процентов.  Доля  добывающих  производств  в  структуре  потребленияэлектроэнергии промышленностью региона занимает 15,3 процента и  имееттенденцию к снижению электропотребления по причине  закрытия  угольныхшахт.
       Основными потребителями энергоресурсов в промышленности  являютсяобрабатывающая   промышленность,   машиностроение    и    производствотранспортных средств.  Анализ  данных  по  потреблению  энергоресурсовпоказывает, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом рост потребленияэнергоресурсов составил 45 193,28 т у. т, что связано со  значительнымростом потребления электроэнергии - 279 498,57 тыс. кВт/ч  (34 378,429т у. т.). В 2009 году произошло снижение потребления энергоресурсов на40 237,82 т у. т. по сравнению с 2008 годом, что связано со  снижениемпотребления электроэнергии на 24 503,14 т у. т., природного газа -  на9 448,12 т у. т., тепла - на 6 286,87 т у.  т.  Рост  затрат  денежныхсредств на оплату энергоресурсов в 2008 году по сравнению с 2007 годомсоставил 701 354,7 тыс. рублей (58 процентов), в 2009  году  -  на  47596,3 тыс. рублей (2,5 процента меньше) к 2008 году.
              5.2. Потребление энергоресурсов на транспорте
       Транспортный комплекс    области    представлен    автомобильным,воздушным, железнодорожным и водным видами транспорта. Основная роль вразвитии   транспортной  отрасли  области  принадлежит  автомобильномутранспорту.  Пассажирские перевозки автомобильным транспортом являютсясамым  массовым  и  доступным  видом  транспорта.  Так,  в  2009  годутранспортом  перевезено  пассажиров:  автомобильным,   в   том   числетрамвайным  и  троллейбусным  -  383,8 млн.  человек (96,7 процента отобщего  количества),  железнодорожным  -  11,4   млн.   человек   (2,9процента),  внутренним  водным  -  430  тыс.  человек  (0,1 процента),воздушным - 910 тыс.  человек (0,3 процента).  По  территории  областипроходит  более 500 междугородных и пригородных пассажирских маршрутовпротяженностью более 80 тыс. километров, соединяющих все муниципальныеобразования  области.  В  Ростовской  области  в  2009  году перевозкиосуществляли 139 крупных  и  средних  транспортных  предприятий,  парккоторых  составлял  2 774 единицы подвижного состава большой и среднейвместимости.  Из них:  2 397 автобусов, 192 троллейбуса, 185 трамваев.Кроме  того,  на  маршрутах  области  работали 4 313 автобусов малой иособо   малой   вместимости.    Средний    возраст    эксплуатируемогоавтомобильного транспорта в Ростовской области составляет 15 лет,  приэтом срок эксплуатации пригородных  автобусов  8-9  лет,  городских  -10-11 лет.
       Суммарное потребление топлива на территории области  транспортнымкомплексом области в 2009 году представлено в таблице N 6.
                                                             Таблица N 6
           Потребление топлива транспортным комплексом области|———————————————|——————————|——————————————————————|——————————|—————————||Вид транспорта |  Коли-   |  Вид используемого   |Объем по- |Т у. т.  ||               |  чество  |   энергетического    |треб-ления|         ||               |(ед. изм.)|       ресурса        |          |         ||———————————————|——————————|——————————————————————|——————————|—————————||Воздушный      |   тонн   |бензин авиационный    |   278    |   421   ||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               |   Гкал   |теплоэнергия          |  1 781   |  254,4  ||———————————————|——————————|——————————————————————|——————————|—————————||Автомобильный  |   тонн   |бензин автомобильный  | 175 409  |265 738,5||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               |   тонн   |дизельное топливо     | 193 814  |300 234,6||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               |   тонн   |газ сжиженный (газы   |  9 299   |14 599,4 ||               |          |углеводородные сжи-   |          |         ||               |          |женные)               |          |         ||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               | тыс. м-3 |газ горючий природный |  4 288   | 4 931,2 ||               |          |(естественный)        |          |         ||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               |   тонн   |уголь и продукты пере-|  1 603   |  1 374  ||               |          |работки угля          |          |         ||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               |   Гкал   |теплоэнергия          |  27 414  | 3 916,2 ||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               |  мВт/ч   |электроэнергия        |1 438 571 |176 706,9||———————————————|——————————|——————————————————————|——————————|—————————||Железнодорожный|  мВт/ч   |электроэнергия        |2 475 000 |304 016,6||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               |   Гкал   |теплоэнергия          | 156 354  |22 336,2 ||               |——————————|——————————————————————|——————————|—————————||               |   тонн   |уголь и продукты пере-|  11 992  |10 278,9 ||               |          |работки угля          |          |         ||———————————————|——————————|——————————————————————|——————————|—————————||Водный         |   тонн   |теплоэнергия          |  6 375   |  910,7  ||———————————————|——————————|——————————————————————|——————————|—————————|
       На долю  автомобильного  транспорта  приходится  34  процента  отобщего объема перевозок грузов. Ежедневно перевозится порядка 53  тыс.тонн грузов и более 1,5 млн. пассажиров. Кроме того, через  Ростовскуюобласть проходит основная артерия транспортного коридора "Север-Юг"  -федеральная трасса М4 "Дон", по которой в сутки  следуют  до  30  тыс.автомобилей.
       Потери    в    электрических    сетях    трамвайно-троллейбусноготранспортного  блока  области  составляют  27  процентов   от   общегопотребления  электроэнергии,  степень  износа  в  электрических  сетяхтрамвайно-троллейбусного блока 73,4 процента.
       Активное  развитие  и  эффективное  функционирование   транспортаявляется одним из базовых условий перехода экономики к  инновационномухарактеру развития, повышению ее конкурентоспособности. В то же  времясостояние   транспортного   комплекса   и    транспортно-логистическойинфраструктуры,  а  также  темп  модернизации  могут  стать  системнымограничением экономического развития.
       Наиболее  существенными,  требующими  решения  в  рассматриваемойперспективе, являются следующие проблемы развития транспорта:
       улучшение   качества   пассажирских    перевозок    автомобильнымтранспортом;
       обновление парков подвижного состава новыми, более экологическимис высокой энергетической эффективностью, видами транспорта;
       необходимость  внедрения  автоматизированных  систем   управлениятранспортными потоками в крупных городах и на автомагистралях;
       несовершенство законодательной и нормативной  правовой  базы  длясоздания   конкурентных   условий    функционирования    отечественныхавтоперевозчиков на рынке международных грузовых перевозок;
       высокий   уровень   аварийности   в   крупных   городах   и    наавтомагистралях;
       перегруженность  автотранспортной  системы   крупных   населенныхпунктов  области  (в  том  числе  транзитным  транспортом,  вследствиеотсутствия объездных путей и путепроводов).
       Основные мероприятия по энергосбережению на транспорте:
       обязательное  оснащение  подвижного  состава   автоматизированнойсистемой    контроля    технического    состояния    и     мониторингаавтотранспортных  средств  или  другими   системами,   обеспечивающимиконтроль за работой водителей на линии;
       обучение   эффективному   вождению    водителей    муниципальноготранспорта;
       проведение   энергетических   обследований   зданий   предприятийтранспорта, выработка рекомендаций  по  повышению  энергоэффективноститранспорта;
       замещение  нефтяного  моторного  топлива  альтернативными  видамитоплива, прежде всего сжиженным природным газом;
       увеличение  доли  грузооборота  и  пассажирооборота,  выполняемыхавтомобилями и автобусами с дизельными двигателями;
       оснащение   автотранспорта   приборами   регистрации   параметровдвижения;
       строительство  автомобильных   газонаполнительных   компрессорныхстанций;
       замена изношенной контактной сети для электрического транспорта;
       модернизация парка наземного общественного транспорта;
       реализация программ           энергосбережения,           включаятехнико-экономическое  обоснование  внедрения  энергосберегающих мер втранспортных предприятиях.
   6. Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников
   энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области"
       В области пока только 0,5  процента  потребляемой  электроэнергииприходится на возобновляемые источники энергии и  альтернативные  видытоплива. На федеральном уровне поставлена задача увеличения  в  Россиипроизводства энергии от данных источников энергии до  4,5  процента  к2020  году.  Для  этого  уже  созданы  условия:   проводятся   научныеисследования, выпускается оборудование и имеется  опыт  применения.  Вобласти используются или имеется возможность  использования  следующихвидов  возобновляемых  источников  энергии  и   альтернативных   видовтоплива: энергия ветра, энергия солнца, биотопливо и биогаз,  тепловыенасосы.
                            6.1. Энергия ветра
       Сегодня   совокупная   мощность    всех    российских    ветровыхэлектроустановок  составляет  немногим  более  15 МВт,  что  менее   1процента от общей мощности. Это при том, что, по оценкам  энергетиков,технический потенциал ветровой энергии России - около 260 млрд. кВт  чв  год,  что  соответствует  примерно  30  процентам   ее   совокупнойвыработки. Суммарный  технический  ветропотенциал  России  оцениваетсяпримерно в 14 000 ТВт ч/год,  что  превосходит  более  чем  в  15  разреальную  выработку  всех  электростанций  страны.  Для   эффективногоиспользования скорость ветра должна быть 4-6  м/с  и  более.  В  целомобласть соответствует этим требованиям, однако скорость ветра  зависитот  конкретного  рельефа  местности,  поэтому   на   разных   участкахтерритории   необходимо   определять   возможность   и   эффективностьиспользования ветряных электрогенераторов (таблица N 7).
                                                             Таблица N 7
                   Скорость ветра в Ростовской области|—————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————||   Наиме-    |Средняя скорость ветра |Повторяемость различных градаций || нование на- |         (м/с)         |скорости ветра за год (процентов)||  селенного  |———————————|———————————|——————————|——————————|———————————||   пункта    | за отопи- |за три наи-|   <= 1   |   2-5    |    >= 8   ||             |тельный пе-| более хо- |          |          |           ||             |   риод    |лодных ме- |          |          |           ||             |           |   сяца    |          |          |           ||—————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————||г. Милле-    |    5,5    |    5,8    |    21    |    42    |    22     ||рово         |           |           |          |          |           ||—————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————||г. Морозовск |    6,4    |    6,6    |    18    |    39    |    26     ||—————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————||г. Ростов-на-|    6,6    |    5,5    |    20    |    46    |    20     ||Дону         |           |           |          |          |           ||—————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————————|
       На части территории области  имеются  удовлетворительные  условиядля использования энергии ветра (среднегодовые скорости ветра 5  м/с).В станице Маркинская Цимлянского района с  1996  года  эксплуатируетсядемонстрационно-промышленная ветроэлектростанция  мощностью  300  кВт,принадлежащая филиалу ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" и  состоящая  из10 ветроэлектрических агрегатов по 30 кВт  каждый.  Годовая  выработкаэлектроэнергии 51 тыс. кВт ч/год.
                           6.2. Энергия солнца
       Полное количество солнечной энергии, поступающей  на  поверхностьЗемли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов  нефти,  газа,угля  и  урана.  Достоинства  солнечных  установок:  экономия  до   70процентов  электроэнергии  в  течение  светового  дня;  они   выделяютабсолютно экологически чистую энергию; долговечность. Среднее значениеинтенсивности  суммарного  солнечного   излучения   при   ясном   небе
                                  2составляет  примерно  1000  Вт/м .   Среднедневная   сумма   солнечной
                                                             2радиации для  области  составляет  не  менее  4,5  кВт  ч/м  /день.  Вобласти, по результатам многолетних наблюдений, в  населенных  пунктахЦимлянск, Дубовское,  Гигант  и  городе  Ростов-на-Дону  среднегодовое
                                                              2значение   полуденной   мощности   составляет    832    Вт/м  ,    чтоблагоприятствует созданию систем преобразования  солнечной  энергии  вэлектрическую  и  тепловую  энергию.  В  области  уже   имеется   опытпроектирования и применения солнечных источников энергии.
                           6.3. Тепловые насосы
       В  теплоэнергетике  области  применяются  тепловые   насосы.   Ихдостоинства: снижают выбросы  парниковых  газов  в  атмосферу;  единыймодуль   теплонасосной   системы   контролирует   отопление,   горячееводоснабжение   и   кондиционирование   воздуха;   легко    сочетаютсяпрактически   с   любой   циркуляционной   теплопроводной    системой;отсутствует  внешнее  оборудование;  автоматическое  управление;  срокслужбы до 25 лет; пожаробезопасны  -  нет  сжигания  топлива;  системаработает устойчиво,  так  как  колебания  температуры  и  влажности  впомещении минимальны;  отсутствует  шум;  применяется  мультизональныйконтроль.
       Проект использования низкопотенциального тепла  шахтных  вод  дляцелей теплоснабжения потребителей реализуется в городе  Новошахтинске.Теплонасосная установка вместе  с  газовыми  котлами  с  установленнойтепловой  мощностью  5,5 МВт  обеспечивает  отпуск  тепловой   энергиипотребителям в объеме 8 990 Гкал/год.
                         6.4. Биотопливо и биогаз
       В России накоплен  опыт  по  термохимической,  биотехнологическойконверсии биомассы  и  биологическому  использованию  сбросного  теплаатомных  и   тепловых   электростанций.   Область   обладает   большимпотенциалом биомассы. КПД мини-ТЭС может  доходить  до  90  процентов.Разработан типоразмерный  ряд  газогенераторов  с  тепловой  мощностью100 - 5000 кВт. В крупных хозяйствах  области  скапливается  5,3  млн.тонн органических отходов, что позволит получить из них  минимально  вгод:
       биогаза - 136 млн. т. у. т.;
       электрической энергии - 245 млн. кВт ч;
       тепловой энергии - 351 тыс. Гкал;
       биологически чистых органических удобрений - 408 тыс. тонн.
       В  Заветинском  районе  области  завершаются  работы   по   пускуустановки по производству из соломы биогранул для сжигания в  тепловыхустановках, а также  реализуется  проект  по  производству  пеллет  издревесных отходов.
       Перечень мероприятий подпрограммы  указан  в  приложении  N  3  кПрограмме.
                    7. Ресурсное обеспечение Программы
       Общий объем финансирования Программы составляет 76 000  000  тыс.рублей, в том числе:
       за счет средств областного бюджета - 1 855  000  тыс.  рублей:  в2010 году - 0 тыс. рублей; в 2011 году - 180 000 тыс. рублей;  в  2012году - 185 000 тыс. рублей; в 2013 году - 180 000 тыс. рублей; в  2014году - 180 000 тыс. руб.; в 2015 - 2020 годах - 1 130 000 тыс. рублей;
       за счет внебюджетных средств - 74 145 000 тыс. рублей.
       Объем  средств  на  реализацию  мероприятий  Программы  указан  вприложении  N 3  к   Программе.   Распределение   финансовых   средствобластного бюджета на реализацию мероприятий Программы  в  2011 - 2013годах органам исполнительной  власти  Ростовской  области  изложено  вприложении N 4 к  Программе.  Объемы  финансирования  по  мероприятиямПрограммы подлежат ежегодному уточнению.
                    Раздел IV. Нормативное обеспечение
       Развитие нормативной     правовой     и     методической     базыэнергоэффективности   и   энергосбережения   в   Ростовской    областиобусловлено  тем  объемом  полномочий,  который предоставлен субъектамРоссийской Федерации согласно  Федеральному  закону  от  23.11.2009  N261-ФЗ,  и  призвано обеспечить проведение политики энергосбережения иповышения энергоэффективности на территории области.
       Приоритетными   направлениями    совершенствования    нормативнойправовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения  вобласти являются:
       совершенствование  полномочий   органов   исполнительной   властиобласти  в   сфере   энергосбережения   и   повышения   энергетическойэффективности;
       установление   и   совершенствование    мероприятий    тарифного,налогового  и  прямого  стимулирования  энергосбережения  и  повышенияэнергоэффективности  среди  потребителей  энергоресурсов   области   впределах полномочий области;
       разработка   порядка   организации   проведения   энергетическогообследования  частных  жилых,  многоквартирных   домов   и   помещенийжилищного фонда области;
       разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности в  отношении  общего  имуществасобственников помещений в многоквартирном доме;
       разработка   нормативной    правовой    и    методической    базыинформационного    обеспечения    мероприятий    по     энергетическойэффективности и энергосбережению;
       разработка дополнительного перечня рекомендуемых  мероприятий  поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности в  отношенииобъектов  инфраструктуры  и  другого  имущества   общего   пользованиясадоводческих, огороднических или  дачных  некоммерческих  объединенийграждан области;
       совершенствование   требований    к    программам    в    областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности,  цены  (тарифы)   натовары, услуги которых подлежат установлению  органами  исполнительнойвласти области;
       разработка  областных   нормативных   правовых   актов   и   формстатистических   бюллетеней,    определяющих    порядок    мониторингапотребления энергоресурсов бюджетными учреждениями области, показателиэффективности    использования    энергетических    ресурсов,    схемуформирования целевых заданий по их снижению;
       разработка порядка предоставления субсидий из областного  бюджетана   реализацию    мероприятий    по    энергосбережению,    повышениюэнергоэффективности  и  на  развитие  производства  энергосберегающегооборудования и материалов;
       разработка  порядка  представления   в   распоряжение   бюджетнымучреждениям области в течение следующего за отчетным финансового  годавозникающей  у  них  экономии   бюджетных   ассигнований   на   оплатуэнергоресурсов, образующейся  в  объеме  разницы  между  утвержденнымигодовыми лимитами стоимости потребления энергоресурсов и  фактическимирасходами на данные нужды, для стимулирования закупки и установки в ихзданиях энергосберегающего оборудования и материалов;
       развитие   организационного   обеспечения   энергосбережения    иповышения  энергетической  эффективности  охватывает,   в   частности,следующие мероприятия:
       учет в инвестиционных и производственных  программах  организацийЖКХ мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
       составление,   оформление   и   анализ    топливно-энергетическихбалансов;
       содействие заключению и реализации энергосервисных договоров;
       создание  системы   контроля   и   мониторинга   за   реализациейэнергосервисных контрактов в бюджетной сфере и муниципальных  программэнергосбережения;
       стимулирование энергосбережения и  повышения  энергоэффективностиза счет регулирования тарифов, в том  числе  переход  к  регулированиютарифов на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования,  введениесоциальной  нормы  потребления  энергоресурсов  и   дифференцированныхтарифов на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной  нормыпотребления, введение цен  (тарифов),  дифференцированных  по  временисуток, выходным и рабочим дням;
       предоставление     поддержки     организациям,     осуществляющимдеятельность  по  установке,  замене,  эксплуатации   приборов   учетаиспользуемых энергоресурсов;
       стимулирование  потребителей  и  теплоснабжающих  организаций   кснижению температуры возвращаемого теплоносителя;
       перемещение в  установленном  порядке  между  статьями  бюджетнойклассификации   средств   бюджета,   не   использованных    бюджетнымиучреждениями, на оплату энергоресурсов за счет реализации  мероприятийпо энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в  целяхфинансирования их прочих текущих расходов на закупку товаров и услуг впределах утвержденных расходов бюджета области по статье на содержаниебюджетных учреждений;
       создание  условий  развития   рынка   энергосервисных   услуг   иэнергоаудита.
       Для  достижения  целей  реализации  Программы  в  соответствии  суказанными направлениями совершенствования нормативной и  методическойбазы необходимо разработать и принять на  областном  уровне  следующиенормативные акты:
       постановление  Администрации  области   "Об утверждении   Перечнямероприятий   по   энергосбережению   и    повышению    энергетическойэффективности в отношении общего имущества собственников  помещений  вмногоквартирном доме,  подлежащих  проведению  единовременно  и  (или)регулярно" (2010 год);
       постановление Администрации  области  "О  порядке  предоставлениясубсидий   организациям,   осуществляющим   деятельность    в    сфереэнергосбережения и повышения энергоэффективности" (2010 год).
       Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию
         управления Программой и контроль за ходом ее реализации
       Руководителем  Программы  является   министр   промышленности   иэнергетики   Ростовской   области.   Руководитель   Программы    несетответственность за  текущее  управление  реализацией  Программы  и  ееконечные  результаты,  рациональное  использование  выделяемых  на  еевыполнение финансовых средств, определяет формы  и  методы  управленияреализацией Программы.
       Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:
       государственных     контрактов      (договоров),      заключаемыхгосударственным заказчиком Программы и органами исполнительной  властиобласти (приложение N 4)  с  исполнителями  мероприятий  Программы,  всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  длягосударственных и муниципальных нужд";
       договоров  на  предоставление  субсидий   организациям   области,заключенных в соответствии с областными нормативными правовыми актами;
       условий,  порядка  и  правил,   утвержденных   федеральными   илиобластными нормативными правовыми актами.
       Государственный  заказчик  Программы  с  учетом   выделяемых   нареализацию Программы  финансовых  средств  ежегодно  уточняет  целевыепоказатели и затраты по мероприятиям  Программы,  механизм  реализацииПрограммы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и  основныхнаправлениях деятельности главных  распорядителей  средств  областногобюджета в установленном порядке.
       Государственный заказчик Программы направляет:
       ежеквартально в министерство экономического  развития  Ростовскойобласти отчет по форме в соответствии с  приложением  N 2  к  "Порядкупринятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ,их   формирования   и   реализации",   утвержденному    постановлениемАдминистрации  Ростовской  области  от  31.03.2009  N 146   (далее   -Порядок), а также  по  запросу  министерства  экономического  развитияРостовской  области  -  статистическую,  справочную  и   аналитическуюинформацию  о  подготовке  и  реализации  Программы,  необходимую  длявыполнения возложенных на него функций;
       ежегодно, в сроки, установленные Порядком  и  сроками  разработкипрогноза  социально-экономического   развития   области,   составленияпроекта  областного  бюджета  и  прогноза  консолидированного  бюджетаобласти на плановый период,  в  министерство  экономического  развитияРостовской области - отчеты о ходе работ  по  Программе,  а  также  обэффективности использования финансовых средств.
       Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:
       отчет в соответствии с приложением N 3 к Порядку;
       сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
       данные о целевом использовании  и  объемах  привлеченных  средствбюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
       сведения  о  соответствии  результатов  фактическим  затратам  нареализацию Программы;
       сведения  о  соответствии  фактических   показателей   реализацииПрограммы показателям, установленным докладом о результативности;
       информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;
       оценку эффективности результатов реализации Программы.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения  Программы  ееосновным  целям  и   задачам,   а   также   невыполнения   показателейрезультативности, утвержденных  Программой,  государственный  заказчикПрограммы  готовит  предложения  о  корректировке  сроков   реализацииПрограммы и перечня мероприятий Программы и  согласует  предложения  скомиссией Администрации Ростовской области по оценке  результативностидеятельности органов  исполнительной  власти  (далее  -  комиссия).  Вслучае  поддержки  комиссией  предложений   о   приостановлении   либопрекращении реализации Программы  государственный  заказчик  Программывносит соответствующий проект постановления  Администрации  Ростовскойобласти в соответствии с Регламентом Администрации Ростовской области.По завершении реализации Программы государственный заказчик  Программыподготавливает и представляет  отчет  о  ходе  работ  по  Программе  иэффективности использования финансовых средств за период ее реализациина рассмотрение коллегии Администрации Ростовской области.
       Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за  весьпериод  действия  Программы  подготавливает  государственный  заказчикПрограммы и вносит соответствующий проект постановления  АдминистрацииРостовской  области  в  соответствии   с   Регламентом   АдминистрацииРостовской области.
       Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за  весьпериод  действия   Программы   подлежат   утверждению   постановлениемАдминистрации Ростовской области  не  позднее  одного  месяца  до  днявнесения отчета об исполнении  областного  бюджета  в  ЗаконодательноеСобрание Ростовской области.
       Руководители органов исполнительной власти Ростовской  области  -получатели средств областного бюджета  (приложение  N 4  к  Программе)несут ответственность за реализацию  комплекса  закрепленных  за  нимимероприятий  Программы,  осуществляют  управление  исполнителями  этихмероприятий, а также обеспечивают эффективное  использование  средств,выделяемых на их реализацию.
       Руководители органов исполнительной власти Ростовской  области  -получатели средств областного бюджета  (приложение  N 4  к  Программе)направляют государственному заказчику Программы:
       предложения  о   внесении   изменений   в   Программу   в   частикорректировки перечня ее  мероприятий,  объемов  их  финансирования  исроков  реализации,  а  при  необходимости  -  корректировки   целевыхпоказателей реализации Программы;
       ежеквартально, до 10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетнымкварталом,  -  отчет  о  финансировании  и  освоении  проводимых   имимероприятий Программы,  в  том  числе  данные  о  планируемых  сроках,объемах и ассортименте закупки в рамках  этих  мероприятий  продукции,услуг, а также  по  запросу  государственного  заказчика  Программы  -данные, необходимые для выполнения возложенных на него функций;
       ежегодно,  до  10-го  числа  месяца,   следующего   за   отчетнымкварталом,  -  отчет  о  ходе  работ  по  Программе  и   эффективностииспользования финансовых средств;
       отчет о ходе реализации мероприятий Программы по  результатам  загод и за весь период действия Программы для подготовки Государственнымзаказчиком   Программы    соответствующего    проекта    постановленияАдминистрации  Ростовской  области  в   соответствии   с   РегламентомАдминистрации Ростовской области.
         Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических
           и экологических последствий от реализации Программы
       Оценка эффективности Программы осуществляется  в  соответствии  сприложением N 2 к постановлению Администрации  Ростовской  области  от31.03.2009  N 146,  в  целях   достижения   оптимального   соотношениясвязанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе  ее  реализациирезультатов,  а  также   обеспечения   принципов   бюджетной   системыРоссийской Федерации: результативности и  эффективности  использованиябюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета;  адресности  ицелевого характера бюджетных средств. Оценка  эффективности  Программыосуществляется государственным заказчиком Программы по годам и  этапамв течение всего срока реализации Программы.  Государственный  заказчикПрограммы  представляет   в   министерство   экономического   развитияРостовской области  в  составе  ежегодного  отчета  о  ходе  работ  поПрограмме информацию об оценке эффективности ее  реализации,  а  такжепояснительную записку,  содержащую  основные  сведения  о  результатахреализации Программы, выполнении ее  целевых  показателей,  об  объемезатраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов.
       Государственный  заказчик   Программы   для   проведения   оценкиэффективности реализации Программы  использует  сведения  исполнителейПрограммы о динамике целевых индикаторов и  показателей,  указанных  вприложении N 2 к Программе.
       В процессе  проведения  данной  оценки  эффективности  реализацииПрограммы   осуществляется   сопоставление   достигнутых   и   целевыхиндикаторов и показателей, содержащихся в приложении N 2 к  Программе,и  докладе  о  результатах  и   основных   направлениях   деятельностигосударственного заказчика Программы.
       По  итогам  реализации  Программы  будут  достигнуты  результаты,указанные в таблице N 8. Социально-экономический эффект от  реализациимероприятий Программы  заключается  в  снижении  расходов  бюджета  наприобретение энергоресурсов, сохранении и  увеличении  числа  занятогонаселения, вовлеченного в производство или оказание услуг по установкеэнергосберегающего  оборудования   и   материалов,   росте   налоговыхпоступлений в консолидированный бюджет области.  Реализация  Программыне приведет к ухудшению исходного состояния окружающей среды  области,не потребуется проведение  восстановительных  работ.  Методика  оценкиэффективности Программы приведена в приложении N 2 к постановлению.
                                                             Таблица N 8
                      ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
            реализации Программы (в процентах к базовому году)|———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|| N | Наименование ожидаемого |  Единицы  | 2009  |2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020||п/п|  конечного результата   | измерения |  год  |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год |год ||   |                         |           |(базо- |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |                         |           | вый)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|| 1 |            2            |     3     |   4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||1. |Снижение показателя энер-| кг у. т./ | 308,6 | 30 | 9  | 8  | 8  | 7  | 7  | 6  | 6  | 6  | 6  | 5  ||   |гоемкости валового регио-|10 тыс.    | (2007 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |нального продукта по от- |руб.       | год)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |ношению к 2007 году      |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||2. |Сокращение к уровню 2009 | процентов |  1,1  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  ||   |года доли расходов на оп-|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |лату ТЭР в общих расходах|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |областного бюджета       |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |к 2015 году в 1,3 раза, к|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |2020 году - в 1,5 раза   |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||3. |Осуществление в бюджетной| процентов |  89   | 93 |100 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ||   |сфере расчетов           |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |за потребление энергоре- |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |сурсов по приборам учета |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||4. |Обеспечение в бюджетной  | процентов |   0   | 0  | 45 |100 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ||   |сфере проведения обяза-  |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |тельных энергетических   |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |обследований зданий      |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||5. |Обеспечение в бюджетной  | процентов |   8   | 10 |100 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ||   |сфере области замены ламп|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |накаливания на энергосбе-|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |регающие лампы           |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||6. |Снижение объема потребле-|тыс. кВтч | 1 773 | 2  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 1  ||   |ния энергетических ресур-|(электриче-| 904,4 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |сов (электрическая и теп-|   ство)   |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |ловая энергия, вода, при-| тыс. Гкал |6 321,6|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |родный газ) в жилищном   |  (тепло)  |  165  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |фонде области            |  тыс. м3  | 404,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |на 30 процентов по отно- |  (вода)   | 1 614 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |шению к 2009 году        |  тыс. м3  | 253,4 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |                         |   (газ)   |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||7. |Увеличение доли объема   | процентов |  58   | 61 | 65 | 69 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 ||   |энергетических ресурсов  |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |(электрическая и тепловая|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |энергия, вода, газ), рас-|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |чет за потребление кото- |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |рых осуществляется по    |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |приборам учета, в общем  |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |объеме энергоресурсов,   |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |потребляемых в области,  |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |до 80 процентов          |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————||8. |Увеличение доли объема   | процентов |  0,5  |0,5 |0,8 |1,1 |1,6 |2,1 |2,6 |3,1 |3,6 |4,1 |4,3 |4,5 ||   |энергетических ресурсов, |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |производимых с использо- |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |ванием возобновляемых    |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |и альтернативных источни-|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |ков энергии, в общем объ-|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |еме энергетических ресур-|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |сов, производимых        |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |на территории области, до|           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||   |4,5 процента             |           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||———|—————————————————————————|———————————|———————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|
                                                   Приложение N 1
                                             к Областной долгосрочной
                                                 целевой программе
                                                  энергосбережения
                                             и повышения энергетической
                                            эффективности в Ростовской
                                          области на период до 2020 года
                              ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
                для расчета целевых показателей Программы|————|————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————|| N  |     Общие сведения     |  Единица   |               Разбивка               ||п/п |                        |   изме-    |               по годам               ||    |                        |   рения    |————————————|—————————————|———————————||    |                        |            |    2007    |    2008     |   2009    ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||1   |           2            |     3      |     4      |      5      |     6     ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||1.  |Валовой региональный    |   млрд.    |  379,437   |   451,304   |  519,139  ||    |продукт                 |   рублей   |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||2.  |Потребление топливно-   |    тыс.    |  11 710,3  |  12 112,6   | 11 665,0  ||    |энергетических ресурсов |  т у. т.   |            |             |           ||    |(ТЭР)                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||3.  |Объем потребления       | тыс. кВт/ч | 15 800 000 | 16 530 000  |15 650 000 ||    |электроэнергии (ЭЭ)     |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||4.  |Объем потребления       | тыс. Гкал  |  9 407,2   |   9 806,5   |  9 539,0  ||    |тепловой энергии (ТЭ)   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||5.  |Объем потребления воды  |  тыс. м-3  | 282 322,2  |  264 487,1  | 291 960,7 ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||6.  |Объем потребления       |  тыс. м-3  |6 215 320,3 | 6 511 020,1 |6 118 558,0||    |природного газа         |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||7.  |Объем потребления ЭЭ,   | тыс. кВт/ч | 14 536 000 |  15 538200  |15 024 000 ||    |расчеты за которую      |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||8.  |Объем потребления ТЭ,   | тыс. Гкал  |  4 421,4   |   5 001,3   |  5 151,1  ||    |расчеты за которую      |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||9.  |Объем потребления воды, |  тыс. м-3  |1 775 039,8 |  177 206,4  | 206 921,9 ||    |расчеты за которую      |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||10. |Объем потребления       |  тыс. м-3  |4 125 320,1 | 5 182 305,3 |5 604 623,0||    |природного газа, расчеты|            |            |             |           ||    |за который              |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||11. |Тариф на ЭЭ             |рублей/кВт/ч|    1,69    |    1,93     |   2,45    ||    |                        |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||12. |Тариф на ТЭ             | рублей/Гкал| от 462,29  |  от 462,29  | от 462,29 ||    |                        |            |до 3 003,13 | до 3003,13  |до 3003,13 ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||13. |Тариф на воду           |рублей/куб. |  от 3,91   |   от 3,91   |  от 3,91  ||    |                        |     м      |  до 49,93  |  до 49,93   | до 49,93  ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||14. |Тариф на природный газ  | рублей/тыс.|   1699,0   |   2123,0    |  2 772,0  ||    |                        |     м-3    |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||15. |Объем производства      |тыс. т у. т.|    15,3    |    23,9     |   38,7    ||    |энергетических ресурсов |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |возобновляемых          |            |            |             |           ||    |источников энергии и/или|            |            |             |           ||    |вторичных энергетических|            |            |             |           ||    |ресурсов                |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||16. |Общий объем             |тыс. т у. т.|  7 692,3   |   7 980,3   |  7 757,7  ||    |энергетических ресурсов,|            |            |             |           ||    |производимых на         |            |            |             |           ||    |территории субъекта     |            |            |             |           ||    |Российской Федерации    |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||17. |Общий объем             |   млрд.    |    0,0     |     0,0     |    0,0    ||    |финансирования          |   рублей   |            |             |           ||    |мероприятий             |            |            |             |           ||    |по энергосбережению и   |            |            |             |           ||    |повышению               |            |            |             |           ||    |энергетической          |            |            |             |           ||    |эффективности           |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||18. |Объем внебюджетных      |   млрд.    |    0,0     |     0,0     |    0,0    ||    |средств, используемых   |   рублей   |            |             |           ||    |для финансирования      |            |            |             |           ||    |мероприятий по          |            |            |             |           ||    |энергосбережению и      |            |            |             |           ||    |повышению               |            |            |             |           ||    |энергетической          |            |            |             |           ||    |эффективности           |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||19. |Объем потребления ЭЭ БУ,| тыс. кВт/ч | 132 197,0  |  132 295,0  | 131 351,0 ||    |расчеты за которую      |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||20. |Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВт/ч | 142 147,0  |  140 739,0  | 138 671,0 ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||21. |Объем потребления ТЭ БУ,| тыс. Гкал  |   192,61   |   195,493   |  201,718  ||    |расчеты за которую      |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||22. |Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал  |   226,6    |   222,157   |  226,952  ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||23. |Объем потребления воды  |  тыс. м-3  |  3 415,0   |   3 684,0   |  3 053,0  ||    |БУ, расчеты за которую  |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||24. |Объем потребления воды  |  тыс. м-3  |  4 065,0   |   4 004,0   |  3 210,0  ||    |БУ                      |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||25. |Объем потребления       |  тыс. м-3  |  18 647,0  |  18 574,0   | 11 463,0  ||    |природного газа БУ,     |            |            |             |           ||    |расчеты                 |            |            |             |           ||    |за которую              |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||26. |Объем потребления       |  тыс. м-3  |  20 492,0  |  20 189,0   | 12 195,0  ||    |природного газа БУ      |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||27. |Бюджет субъекта         |   млрд.    |    62,0    |    78,9     |   84,1    ||    |Российской Федерации    |   рублей   |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||28. |Расходы бюджета субъекта|    млн.    |   597,0    |    755,0    |   976,1   ||    |Российской Федерации на |   рублей   |            |             |           ||    |обеспечение             |            |            |             |           ||    |энергетическими         |            |            |             |           ||    |ресурсами БУ            |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||29. |Расходы бюджета субъекта|    млн.    |    0,0     |     0,0     |    0,0    ||    |Российской Федерации на |   рублей   |            |             |           ||    |предоставление субсидий |            |            |             |           ||    |организациям            |            |            |             |           ||    |коммунального комплекса |            |            |             |           ||    |на приобретение топлива |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||30. |Общее количество        |    шт.     |    550     |     530     |    530    ||    |областных БУ            |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||31. |Количество БУ,          |    шт.     |     0      |      0      |     0     ||    |финансируемых за счет   |            |            |             |           ||    |бюджета субъекта        |            |            |             |           ||    |Российской Федерации, в |            |            |             |           ||    |отношении которых       |            |            |             |           ||    |проведено обязательное  |            |            |             |           ||    |энергетическое          |            |            |             |           ||    |обследование            |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||32. |Число энергосервисных   |    шт.     |     0      |      0      |     0     ||    |договоров (контрактов), |            |            |             |           ||    |заключенных             |            |            |             |           ||    |государственными        |            |            |             |           ||    |заказчиками             |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||33. |Общее количество        |    шт.     |    550     |     530     |    530    ||    |областных               |            |            |             |           ||    |государственных         |            |            |             |           ||    |заказчиков              |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||34. |Количество              |    шт.     |     0      |      0      |     0     ||    |государственных         |            |            |             |           ||    |заказчиков, заключивших |            |            |             |           ||    |энергосервисные         |            |            |             |           ||    |договоры (контракты)    |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||35. |Объем товаров, работ,   |   млрд.    |    15,6    |    16,1     |   17,3    ||    |услуг, закупаемых для   |   рублей   |            |             |           ||    |государственных нужд    |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||36. |Объем товаров, работ,   |    млн.    |     0      |      0      |     0     ||    |услуг, закупаемых для   |   рублей   |            |             |           ||    |государственных нужд в  |            |            |             |           ||    |соответствии с          |            |            |             |           ||    |требованиями            |            |            |             |           ||    |энергетической          |            |            |             |           ||    |эффективности           |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||37. |Расходы бюджета         |    млн.    |   877,8    |   1175,6    |  1938,6   ||    |субъекта Российской     |   рублей   |            |             |           ||    |Федерации на            |            |            |             |           ||    |предоставление          |            |            |             |           ||    |социальной поддержки    |            |            |             |           ||    |гражданам по оплате     |            |            |             |           ||    |жилого помещения и      |            |            |             |           ||    |коммунальных услуг      |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||38. |Количество граждан,     |    тыс.    |   327,7    |    360,0    |   869,1   ||    |которым предоставляется |  человек   |            |             |           ||    |социальная поддержка по |            |            |             |           ||    |оплате жилого           |            |            |             |           ||    |помещения и             |            |            |             |           ||    |коммунальных услуг      |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||39. |Объем ЭЭ, потребляемой  | тыс. кВт/ч |1 006 629,2 | 1 057 766,9 |1 035 978,7||    |(используемой) в жилых  |            |            |             |           ||    |домах (за исключением   |            |            |             |           ||    |многоквартирных домов)  |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации               |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||40. |Объем ЭЭ, потребляемой  | тыс. кВт/ч |96 729 563,8|102 680 695,0|1 015 814,7||    |(используемой) в жилых  |            |            |             |           ||    |домах (за исключением   |            |            |             |           ||    |многоквартирных домов)  |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации, расчеты за   |            |            |             |           ||    |которую осуществляются  |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |приборов учета          |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||41. |Объем ЭЭ, потребляемой  | тыс. кВт/ч |1 723 649,2 | 1 811 212,2 |1 773 904,4||    |(используемой)          |            |            |             |           ||    |в многоквартирных домах |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации               |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||42. |Объем ЭЭ, потребляемой  | тыс. кВт/ч |1 426 484,4 | 1 498 951,1 |1 468 075,3||    |(используемой)          |            |            |             |           ||    |в многоквартирных       |            |            |             |           ||    |домах, расчеты за       |            |            |             |           ||    |которую осуществляются  |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |коллективных            |            |            |             |           ||    |(общедомовых) приборов  |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||43. |Объем ЭЭ, потребляемой  | тыс. кВт/ч |1 667 907,4 | 1 735 112,3 |1 716 537,3||    |(используемой)          |            |            |             |           ||    |в многоквартирных домах |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации, расчеты за   |            |            |             |           ||    |которую осуществляется  |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |индивидуальных и общих  |            |            |             |           ||    |(для коммунальной       |            |            |             |           ||    |квартиры) приборов учета|            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||44. |Объем ТЭ, потребляемой  | тыс. Гкал  |    0,0     |     0,0     |    0,0    ||    |(используемой) в жилых  |            |            |             |           ||    |домах субъекта          |            |            |             |           ||    |Российской Федерации    |            |            |             |           ||    |(за исключением МКД)    |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||45. |Объем ТЭ, потребляемой  | тыс. Гкал  |    0,0     |     0,0     |    0,0    ||    |(используемой) в жилых  |            |            |             |           ||    |домах субъекта          |            |            |             |           ||    |Российской Федерации,   |            |            |             |           ||    |расчеты за которую      |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||46. |Объем ТЭ, потребляемой  | тыс. Гкал  |  6 788,3   |   6 459,9   |  6 321,6  ||    |(используемой)          |            |            |             |           ||    |в многоквартирных домах |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации               |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||47. |Объем ТЭ, потребляемой  | тыс. Гкал  |  2 382,7   |   2 267,4   |  2 218,9  ||    |(используемой)          |            |            |             |           ||    |в многоквартирных домах |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации, расчеты за   |            |            |             |           ||    |которую осуществляется  |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |коллективных            |            |            |             |           ||    |(общедомовых) приборов  |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||48. |Объем воды,             |  тыс. м-3  |  18 128,9  |  19 888,0   | 19 814,3  ||    |потребляемой            |            |            |             |           ||    |(используемой) в жилых  |            |            |             |           ||    |домах (за исключением   |            |            |             |           ||    |многоквартирных домов)  |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации               |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||49. |Объем воды,             |  тыс. м-3  |  15 621,4  |  17 137,2   | 17 073,7  ||    |потребляемой            |            |            |             |           ||    |(используемой) в жилых  |            |            |             |           ||    |домах (за исключением   |            |            |             |           ||    |многоквартирных домов)  |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации, расчеты за   |            |            |             |           ||    |которую осуществляются  |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |приборов учета          |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||50. |Объем воды,             |  тыс. м-3  | 151 335,2  |  166 019,0  | 165 404,0 ||    |потребляемой            |            |            |             |           ||    |(используемой)          |            |            |             |           ||    |в многоквартирных домах |            |            |             |           ||    |на территории субъекта  |            |            |             |           ||    |Российской Федерации    |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||51. |Объем воды,             |  тыс. м-3  |  92 693,2  |  101 687,1  | 101 310,4 ||    |потребляемой            |            |            |             |           ||    |(используемой)          |            |            |             |           ||    |в многоквартирных домах |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации, расчеты за   |            |            |             |           ||    |которую осуществляются  |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |коллективных            |            |            |             |           ||    |(общедомовых) приборов  |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||52. |Объем воды,             |  тыс. м-3  | 138 390,1  |  151 817,9  | 151 255,5 ||    |потребляемой            |            |            |             |           ||    |(используемой) в        |            |            |             |           ||    |многоквар-тирных домах  |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации, расчеты за   |            |            |             |           ||    |которую осуществляются  |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |индивидуальных и общих  |            |            |             |           ||    |(для коммунальной       |            |            |             |           ||    |квартиры) приборов учета|            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||53. |Объем природного газа,  |  тыс. м-3  | 851 855,0  |  944 053,6  | 947 228,6 ||    |потребляемого           |            |            |             |           ||    |(используемого) в жилых |            |            |             |           ||    |домах (за исключением   |            |            |             |           ||    |многоквартирных домов)  |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации               |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||54. |Объем природного газа,  |  тыс. м-3  | 826 299,4  |  915 732,0  | 918 811,8 ||    |потребляемого           |            |            |             |           ||    |(используемого) в жилых |            |            |             |           ||    |домах (за исключением   |            |            |             |           ||    |многоквартирных домов)  |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации, расчеты      |            |            |             |           ||    |за который              |            |            |             |           ||    |осуществляются с        |            |            |             |           ||    |использованием приборов |            |            |             |           ||    |учета                   |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||55. |Объем природного газа,  |  тыс. м-3  |1 451 719,0 | 1 608 842,4 |1 614 253,4||    |потребляемого           |            |            |             |           ||    |(используемого) в       |            |            |             |           ||    |многоквартирных домах   |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации               |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||56. |Объем природного газа,  |  тыс. м-3  | 435 515,7  |  482 652,7  | 484 276,0 ||    |потребляемого           |            |            |             |           ||    |(используемого) в       |            |            |             |           ||    |многоквартирных домах   |            |            |             |           ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации, расчеты за   |            |            |             |           ||    |который осуществляются  |            |            |             |           ||    |с использованием        |            |            |             |           ||    |индивидуальных и общих  |            |            |             |           ||    |(для коммунальной       |            |            |             |           ||    |квартиры) приборов учета|            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||57. |Число жилых домов       |    шт.     |  731 933   |   732 144   |  732 334  ||    |субъекта Российской     |            |            |             |           ||    |Федерации               |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||58. |Число жилых домов, в    |    шт.     |    0,0     |    80,0     |   898,0   ||    |отношении которых       |            |            |             |           ||    |проведено энергетическое|            |            |             |           ||    |обследование            |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||59. |Количество              |    шт.     |    180     |     201     |    210    ||    |высокоэкономичных по    |            |            |             |           ||    |использованию           |            |            |             |           ||    |моторного топлива (в том|            |            |             |           ||    |числе относящихся       |            |            |             |           ||    |к объектам с высоким    |            |            |             |           ||    |классом энергетической  |            |            |             |           ||    |эффективности)          |            |            |             |           ||    |транспортных средств,   |            |            |             |           ||    |относящихся             |            |            |             |           ||    |к общественному         |            |            |             |           ||    |транспорту              |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————||60. |Количество              |    шт.     |     50     |     67      |    80     ||    |общественного           |            |            |             |           ||    |транспорта, в отношении |            |            |             |           ||    |которого проведены      |            |            |             |           ||    |мероприятия по          |            |            |             |           ||    |энергосбережению и      |            |            |             |           ||    |повышению               |            |            |             |           ||    |энергетической          |            |            |             |           ||    |эффективности,          |            |            |             |           ||    |в том числе по          |            |            |             |           ||    |замещению бензина,      |            |            |             |           ||    |используемого           |            |            |             |           ||    |транспортными           |            |            |             |           ||    |средствами в качестве   |            |            |             |           ||    |моторного топлива,      |            |            |             |           ||    |природным газом         |            |            |             |           ||————|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————|
       Примечание.
       Используемые сокращения:
       ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;
       ЭЭ - электроэнергия;
       ТЭ - тепловая энергия;
       ЭЭ БУ - электроэнергия в бюджетных учреждениях;
       ТЭ БУ - тепловая энергия в бюджетных учреждениях;
       МКД - многоквартирные дома;
       тыс. т у. т. - тысяч тонн условного топлива;
       БУ - бюджетные учреждения.
                                                   Приложение N 2
                                                   к Областной
                                          долгосрочной целевой программе
                                                 энергосбережения
                                            и повышения энергетической
                                            эффективности в Ростовской
                                          области на период до 2020 года
                ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
                                                             Таблица N 1
                     ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИПрограммы, характеризующие деятельность органов исполнительной власти
                      субъекта Российской Федерации|———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————————|| N |                     Наименование показателя                     |   Единица    |Базовый|Плановые значения показателей||п/п|                                                                 |  измерения   | пока- |                             ||   |                                                                 |              |затель |                             ||   |                                                                 |              |———————|—————|—————|—————|—————|—————||   |                                                                 |              | 2007  |2010 |2011 |2012 |2013 |2020 ||   |                                                                 |              |  год  | год | год | год | год | год ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|| 1 |                                2                                |      3       |   4   |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||1. |Энергоемкость валового регионального продукта                    |  кг у. т./   | 308,6 |215,3|195,5|179,6|164,0|93,0 ||   |                                                                 |10 тыс. рублей|       |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||2. |Удельная величина потребления энергетических                     |              |       |     |     |     |     |     ||   |ресурсов в многоквартирных домах:                                |              |       |     |     |     |     |     ||   |—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||   |электрической энергии (далее - ЭЭ)                               |кВт. ч/человек| 645,5 |661,3|656,2|659,9|660,8|680,5||   |—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||   |тепловой энергии (далее - ТЭ)                                    |  Гкал/кв. м  | 0,28  |0,275|0,272|0,27 |0,268|0,211||   |—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||   |природного газа                                                  |куб. м/человек| 643,0 |620,0|600,0|580,0|570,0|500,0||   |—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||   |воды:                                                            |куб. м/человек| 54,0  |52,0 |51,0 |51,5 |51,3 |50,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||   |в том числе:                                                     |              |       |     |     |     |     |     ||   |холодной воды                                                    |куб. м/человек| 66,0  |65,0 |64,8 |64,5 |64,2 |63,0 ||   |горячей воды                                                     |куб. м/человек| 42,0  |43,0 |43,2 |43,3 |43,5 |46,0 ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||3. |Доля энергетических ресурсов, производимых                       |  процентов   |  0,2  | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 4,5 ||   |с использованием возобновляемых источников энергии,              |              |       |     |     |     |     |     ||   |в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на террито- |              |       |     |     |     |     |     ||   |рии субъекта Российской Федерации                                |              |       |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||4. |Доля объема электрической энергии, расчеты                       |  процентов   | 88,0  |92,5 |97,0 |100,0|100,0|100,0||   |за потребление которой осуществляются на основании показаний     |              |       |     |     |     |     |     ||   |приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляе- |              |       |     |     |     |     |     ||   |мой на территории субъекта Российской Федерации                  |              |       |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||5. |Доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой осуществляются на |  процентов   | 60,5  |81,0 |93,5 |100,0|100,0|100,0||   |основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляе-|              |       |     |     |     |     |     ||   |мой на территории субъекта Российской Федерации                  |              |       |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||6. |Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осущест-|  процентов   | 34,7  |80,0 |95,0 |100,0|100,0|100,0||   |вляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме го-|              |       |     |     |     |     |     ||   |рячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Феде- |              |       |     |     |     |     |     ||   |рации                                                            |              |       |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||7. |Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуще- |  процентов   | 63,2  |80,0 |96,0 |100,0|100,0|100,0||   |ствляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме  |              |       |     |     |     |     |     ||   |холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской    |              |       |     |     |     |     |     ||   |Федерации                                                        |              |       |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————||8. |Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осу-|  процентов   | 86,0  |87,0 |92,0 |100,0|100,0|100,0||   |ществляются на основании показаний приборов учета, в общем объе- |              |       |     |     |     |     |     ||   |ме природного газа, потребляемого на территории субъекта Россий- |              |       |     |     |     |     |     ||   |ской Федерации                                                   |              |       |     |     |     |     |     ||———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————|
                                                             Таблица N 2
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
     целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих ход
                           реализации Программы|—————|——————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————||  N  |     Наименование     | Единица  |                Значения целевых показателей                 |Пояс- || п/п |       целевых        |  изме-   |                     нарастающим итогом                      |нения ||     |     индикаторов      |  рения   |———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|к рас-||     |    и показателей     |          | 2007  |  2010   |  2011   |   2012    |  2013   |   2020    | чету ||     |                      |          |  год  |   год   |   год   |    год    |   год   |    год    |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||  1  |          2           |    3     |   4   |    5    |    6    |     7     |    8    |     9     |  10  ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||                       Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения                        ||                                  и повышения энергетической эффективности                                  ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||А.1. |Динамика              |кг у. т./ | 30,86 |  21,53  |  19,55  |   17,96   |  16,4   |    9,3    |      ||     |энергоемкости         |   тыс.   |       |         |         |           |         |           |      ||     |валового              |  рублей  |       |         |         |           |         |           |      ||     |регионального         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |продукта -            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |для региональных      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |программ              |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергосбережения и    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |повышения             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетической        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |эффективности         |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||А.2. |Доля объемов          |процентов | 88,0  |  92,5   |  97,0   |    100    |   100   |    100    |      ||     |электрической         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергии (далее - ЭЭ), |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |расчеты               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |за которую            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(в части              |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов -               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коллективных          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета), в    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем объеме ЭЭ,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой на       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||А.3. |Доля объемов          |процентов | 60,5  |  81,0   |  93,5   |    100    |   100   |    100    |      ||     |тепловой энергии      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(далее - ТЭ), расчеты |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |за которую            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета (в     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |части многоквар-      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |тирных домов - с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коллективных          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета),      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме ТЭ,    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой на       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||А.4. |Доля объемов воды,    |процентов | 70,0  |  86,0   |  94,5   |    100    |   100   |    100    |      ||     |расчеты               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |за которую            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(в части              |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов -               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коллективных          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета), в    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем объеме воды,    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой на       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||А.5. |Доля объемов          |процентов | 60,5  |  73,0   |  86,5   |    100    |   100   |    100    |      ||     |природного газа,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |расчеты за который    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(в части              |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов -               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |индивидуальных        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |и общих приборов      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |учета), в общем       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |объеме природного     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |газа, потребляемого на|          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||А.6. |Изменение объема      | т у. т.  |7 701,4|15 711,6 |22 750,1 | 23 077,0  |38 461,7 | 15 384,7  |      ||     |производства          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетических        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ресурсов              |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |возобновляемых        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |источников энергии и  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(или) вторичных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетических        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ресурсов              |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||А.7. |Доля энергетических   |процентов |  0,2  |   0,5   |   0,8   |    1,1    |   1,6   |    4,5    |      ||     |ресурсов,             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |производимых с        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |возобновляемых        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |источников энергии и  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(или) вторичных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетических        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ресурсов, в общем     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |объеме                |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетических        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ресурсов,             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |производимых на       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||А.8. |Объем внебюджетных    |процентов |   0   |  0,68   |  15,63  |   10,24   |  9,61   |   51,86   |      ||     |средств, используемых |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |для финансирования    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |мероприятий по        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергосбережению и    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |повышению             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетической        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |эффективности, в      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем объеме          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |финансирования        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |региональной          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |программы             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергосбережения      |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||                          Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения                           ||                                 и повышения энергетической эффективности,                                  ||                       отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                       ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||В.1. |Экономия              |тыс. кВтч|   -   |474 000,0|584 600,0| 663 600,0 |742 600,0|1 106 000,0|      ||     |электрической         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергии               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в натуральном         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |выражении             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||В.2. |Экономия              |   тыс.   |   -   |801 060,0|993 235,4|1 127 456,4|  1 261  |1 879 094,0|      ||     |электрической         |  рублей  |       |         |         |           |  677,4  |           |      ||     |энергии               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в стоимостном         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |выражении             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||В.3. |Экономия тепловой     |тыс. Гкал |   -   |282 214,6|348 064,7| 395 100,5 |442 136,2| 658 500,8 |      ||     |энергии               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в натуральном         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |выражении             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||В.4. |Экономия тепловой     |   тыс.   |   -   | 130 383 | 160 806 |  182 536  | 204 267 |  304 227  |      ||     |энергии               |  рублей  |       |         |         |           |         |           |      ||     |в стоимостном         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |выражении             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||В.5. |Экономия воды в       | тыс. м-3 |   -   | 8 469,6 |10 445,9 | 11 857,5  |13 269,1 | 197 625,5 |      ||     |натуральном           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |выражении             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||В.6. |Экономия воды в       |   тыс.   |   -   |33 116,1 |40 843,4 | 46 362,8  |51 882,1 | 77 2715,7 |      ||     |стоимостном           |  рублей  |       |         |         |           |         |           |      ||     |выражении             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||В.7. |Экономия природного   | тыс. м-3 |   -   |86 459,6 |229 966,9| 261 043,5 |292 120,1| 435 072,4 |      ||     |газа                  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в натуральном         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |выражении             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||В.8. |Экономия природного   |   тыс.   |   -   |216 794,8|690 713,6| 743 512,8 |796 311,9|1 391 880,4|      ||     |газа                  |  рублей  |       |         |         |           |         |           |      ||     |в стоимостном         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |выражении             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||                    Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения                     ||                              энергетической эффективности в бюджетном секторе                              ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.1. |Доля объемов ЭЭ,      |процентов | 93,0  |  97,0   |  99,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |бюджетным             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |учреждением           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(далее - БУ), расчеты |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |за которую            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета, в     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем объеме ЭЭ,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой БУ на    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.2. |Доля объемов ТЭ,      |процентов | 85,0  |  92,0   |  97,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой БУ,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |расчеты за которую    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета,       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме ТЭ,    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой БУ на    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.3. |Доля объемов воды,    |процентов | 84,0  |  97,0   |  99,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой БУ,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |расчеты за которую    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета, в     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем объеме ЭЭ,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой БУ на    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.4. |Доля объемов          |процентов | 91,0  |  96,0   |  98,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |природного газа,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемого БУ,     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |расчеты               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |за который            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета,       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |природного газа,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемого БУ на   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.5. |Доля расходов         |процентов | 0,96  |  1,76   |  1,87   |   1,94    |   2,0   |   1,79    |      ||     |бюджета субъекта      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации на обеспе-  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |чение                 |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетическими       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ресурсами БУ (для     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |сопоставимых          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |условий)              |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.6. |Доля расходов         |процентов | 0,96  |  1,33   |  1,36   |   1,34    |  1,31   |   0,88    |      ||     |бюджета субъекта      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации на          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |обеспечение           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетическими       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ресурсами БУ (для     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |фактических условий)  |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.7. |Динамика расходов     |   млн.   | 158,0 |  65,5   |  46,3   |   36,2    |  12,4   |   -22,7   |      ||     |бюджета субъекта      |  рублей  |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |на обеспечение        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетическими       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ресурсами БУ (для     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |фактических условий)  |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||С.8. |Динамика расходов     |   млн.   | 158,0 |  496,2  |  561,7  |   608,0   |  644,2  |   513,4   |      ||     |бюджета субъекта      |  рублей  |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |на обеспечение        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетическим и      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ресурсами БУ (для     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |сопоставимых          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |условий)              |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.9. |Доля расходов         |процентов |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |   0,0   |    0,0    |      ||     |бюджета субъекта      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации на предо-   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ставление субсидий    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |организациям          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коммунального         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |комплекса на          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приобретение топлива  |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.10.|Динамика расходов     |   млн.   |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |   0,0   |    0,0    |      ||     |бюджета субъекта      |  рублей  |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации на          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |предоставление        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субсидий органи-      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |зациям                |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коммунального         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |комплекса             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |на приобретение       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |топлива               |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.11.|Доля БУ,              |процентов |  0,0  |   0,0   |  15,3   |   31,0    |  31,0   |   31,0    |      ||     |финансируемых за      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |счет бюджета          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации, в общем    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |объеме БУ,            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в отношении которых   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |проведено             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |обязательное          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетическое        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |обследование          |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.12.|Число                 |   штук   |   0   |    0    |   53    |    259    |   212   |    150    |      ||     |энергосервисных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |договоров,            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |заключенных           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |государственными      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |заказчиками           |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.13.|Доля государственных  |   штук   |  0,0  |   0,0   |  10,0   |   40,0    |  80,0   |   100,0   |      ||     |заказчиков            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |государственных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |заказчиков, которыми  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |заключены             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергосервисные       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |договоры              |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.14.|Доля товаров, работ,  |процентов |  0,0  |   0,0   |  40,0   |   85,0    |  100,0  |   100,0   |      ||     |услуг, закупаемых для |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |государственных нужд  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в соответствии с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |требованиями          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетической        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |эффективности,        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |закупаемых товаров,   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |работ, услуг для      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |государственных нужд  |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||C.15 |Удельные расходы      |   тыс.   |  2,5  |  2,59   |  2,68   |   2,72    |  2,76   |   2,89    |      ||     |бюджета субъекта      | рублей/  |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            | человек  |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |на предоставление     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |социальной            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |поддержки гражданам   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |по оплате жилого      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |помещения и           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коммунальных услуг    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |на 1 человека         |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||                    Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения                     ||                               энергетической эффективности в жилищном фонде                                ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.1. |Доля объемов ЭЭ,      |процентов | 98,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в жилых домах (за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |исключением           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов), расчеты       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |за которую            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета,       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме ЭЭ,    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в жилых домах (за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |исключением           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов) на территории  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.2. |Доля объемов ЭЭ,      |процентов | 83,0  |  89,0   |  95,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в многоквартирных     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах, расчеты за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |которую               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коллективных          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(общедомовых)         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета,       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме ЭЭ,    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в многоквартирных     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах на территории   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.3. |Доля объемов ЭЭ,      |процентов | 97,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в многоквартирных     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах, оплата которой |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляется с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |индивидуальных и      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общих (для            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коммунальной          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |квартиры) приборов    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |учета, в общем объеме |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ЭЭ, потребляемой      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемой)        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в многоквартирных     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах на территории   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.4. |Доля объемов ТЭ,      |процентов |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |   0,0   |    0,0    |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в жилых домах,        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |расчеты за которую    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета, в     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем объеме ТЭ,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемой)        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в жилых домах на      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |территории субъекта   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Российской            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(за исключением       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов)                |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.5. |Доля объемов ТЭ,      |процентов | 36,0  |  70,0   |  90,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в многоквартирных     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах, оплата которой |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляется с      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коллективных          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(общедо-мовых)        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета, в     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем объеме ТЭ,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой в        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах на территории   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.6. |Доля объемов воды,    |процентов | 86,0  |  90,0   |  95,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в жилых домах (за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |исключением           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов), расчеты       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |за которую            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета,       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме воды,  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемой) в      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |жилых домах           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(за исключением       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов) на территории  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.7. |Доля объемов воды,    |процентов | 56,0  |  75,0   |  90,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемой) в      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах, расчеты за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |которую осу-          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ществляются с         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |использованием кол-   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |лективных             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(общедомовых)         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета, в     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем объеме воды,    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемой) в      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах на территории   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.8. |Доля объемов воды,    |процентов | 52,0  |  72,0   |  85,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |потребляемой          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в многоквартирных     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах, расчеты за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |которую               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |индивидуальных        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |и общих (для          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коммунальной          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |квартиры) приборов    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |учета, в общем объеме |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |воды, потребляемой    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемой) в      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах на территории   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.9. |Доля объемов          |процентов | 97,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |природного газа,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемого         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемого)       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в жилых домах (за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |исключением           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов), расчеты       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |за который            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |приборов учета,       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |природного газа,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемого         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемого)       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в жилых домах (за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |исключением           |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |многоквартирных       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов) на территории  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.10.|Доля объемов          |процентов | 30,0  |  50,0   |  75,0   |   100,0   |  100,0  |   100,0   |      ||     |природного газа,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемого         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемого)       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в многоквартирных     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах, расчеты за     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |который               |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |осуществляются        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |с использованием      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |индивидуальных        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |и общих (для          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |коммунальной          |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |квартиры) приборов    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |учета,                |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в общем объеме        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |природного газа,      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |потребляемого         |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |(используемого)       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |в многоквартирных     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домах на территории   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |субъекта Российской   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |Федерации             |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.11.|Число жилых домов, в  |   штук   |   0   |   80    |   898   |   3 329   |  6 658  |  33 288   |      ||     |отношении которых     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |проведено             |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетическое        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |обследование (далее - |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ЭО)                   |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||D.12.|Доля жилых домов, в   |процентов |  0,0  |   0,1   |   1,4   |    5,0    |  10,0   |   50,0    |      ||     |отношении которых     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |проведено ЭО, в       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |общем числе жилых     |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |домов                 |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||                          Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения                           ||                     и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе                      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||E.1. |Динамика количества   |   штук   |  180  |   220   |   250   |    295    |   320   |    810    |      ||     |автотранспортных      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |средств, относящихся  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |к общественному       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |транспорту            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |экологического класса |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ЕВРО-3 и              |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |обладающего высокой   |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетической        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |эффективностью        |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————||E.2. |Доля                  |процентов |   0   |   4,3   |   4,8   |    5,7    |   6,2   |   15,7    |      ||     |автотранспортных      |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |средств, относящихся  |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |к общественному       |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |транспорту            |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |экологического класса |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |ЕВРО-3 и              |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |обладающих высокой    |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |энергетической        |          |       |         |         |           |         |           |      ||     |эффективностью        |          |       |         |         |           |         |           |      ||—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————|
       Примечание.
       По мере внесения изменений в формы  статистической  отчетности  исистемы ведомственного учета  в  ходе  реализации  Программы  возможныизменения в формировании и мониторинге целевых показателей  в  областиэнергоснабжения   и   повышения   энергетической    эффективности    всоответствии с  перечнем  индикаторов  приложения  1  к  постановлениюПравительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованияхк региональной и муниципальной программам в области энергоснабжения  иповышения энергетической эффективности".
                                                   Приложение N 3
                                              к Областной долгосрочной
                                                  целевой программе
                                                   энергосбережения
                                             и повышения энергетической
                                             эффективности в Ростовской
                                          области на период до 2020 года
                                 ПЕРЕЧЕНЬмероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения
      и повышения энергетической эффективности в Ростовской области
                          на период до 2020 года|———————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————||   N   |  Наименование меро-   |  Ответст-   |                       Объем финансирования (тыс. рублей)                        |Ожидаемые||  п/п  |        приятий        |   венные    |——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————|результа-||       |                       |             |  источ-  |  всего   |                   в том числе по годам                    |ты и эф- ||       |                       |             |   ник    |          |———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| фектив- ||       |                       |             | финанси- |          | 2010  |   2011   |  2012   |  2013   |  2014   |  2015-   |ность мер||       |                       |             |  рова-   |          |       |          |         |         |         |   2020   |         ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||   1   |           2           |      3      |    4     |    5     |   6   |    7     |    8    |    9    |   10    |    11    |   12    ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.     |                                Подпрограмма "Энергосбережение в областных бюджетных учреждениях"                                ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||1.1.   |                                                   Организационные мероприятия                                                   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.1. |Формирование ведом-    |   органы    |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          | монито- ||       |ственного учета це-    |  исполни-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |ринг це- ||       |левых показателей      |   тельной   |требуется |          |       |          |         |         |         |          |левых по-||       |                       |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          |казателей||       |                       |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.2. |Разработка графика     |министерство |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |система- ||       |обязательных энер-     |   промыш-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          | тизация ||       |гетических обследо-    | ленности и  |требуется |          |       |          |         |         |         |          |по срокам||       |ваний областных        | энергетики  |          |          |       |          |         |         |         |          |проведе- ||       |бюджетных учреждений   |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  гети-  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | ческих  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |обследо- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ваний  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.3. |Проведение энерге-     |   органы    |областной | 100 000  |       |  25 000  | 25 000  |         |         |  50 000  |формиро- ||       |тических обследований  |  исполни-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |  вание  ||       |зданий, строений и     |   тельной   |          |          |       |          |         |         |         |          |  энер-  ||       |сооружений областных   |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          | гетиче- ||       |бюджетных учреждений   |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          |ских пас-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |портов и ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  меро-  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | приятий ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.4. |Формирование еже-      |   органы    |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          | монито- ||       |квартальной отчетности |  исполни-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |ринг хода||       |о ходе реализации      |   тельной   |требуется |          |       |          |         |         |         |          | реали-  ||       |мероприятий Программы  |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          |зации мер||       |                       |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          | по Про- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | грамме  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.5. |Предоставление суб-    |министерство |областной | 300 000  |       |  30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 180 000  |развитие ||       |сидий организациям,    |   промыш-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |  сферы  ||       |осуществляющим         | ленности и  |          |          |       |          |         |         |         |          | предос- ||       |реализацию             | энергетики  |          |          |       |          |         |         |         |          |тав-ления||       |энергосервисных        |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |договоров, - на        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |сервисных||       |возмещение части       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | услуг в ||       |затрат на уплату       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | области ||       |процентов по кредитам, |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |полученным в россий-   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |ских кредитных         |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |организациях,          |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |на приобретение ма-    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |териалов               |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |и (или) оборудования   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |для осуществления      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |услуг по данным до-    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |говорам                |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|| 1.1.6 |Обучение специалистов  |   органы    |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |повышение||       |основам энер-          |  исполни-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |квалифи- ||       |госбережения           |   тельной   |требуется |          |       |          |         |         |         |          | кации в ||       |и реализации договоров |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          |  сфере  ||       |на выполнение энер-    |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |госервиса              |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ресурсос-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |   бе-   ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | режения ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.7. |Пропаганда и мето-     |министерство |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |дическая работа по     |  жилищно-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |культуры ||       |вопросам энергосбере-  |коммунального|требуется |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |жения в жилищно-       |  хозяйства  |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |коммунальном хозяйстве |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |ния и по-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | вышение ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | квали-  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | фикации ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | специа- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | листов  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.8. |Создание системы       |   органы    |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |мониторинга энерго-    |  исполни-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |услуг по ||       |сервисных договоров    |   тельной   |требуется |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |                       |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          | сервису ||       |                       |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.9. |Назначение ответст-    |   органы    |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |повышение||       |венных за энерго-      |  исполни-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          | уровня  ||       |сбережение в областных |   тельной   |требуется |          |       |          |         |         |         |          |ответст- ||       |бюджетных учреждениях  |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          |венности ||       |                       |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          |в энерго-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |   нии   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.10.|Осуществление кон-     |   органы    |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |создание ||       |троля, технический и   |  исполни-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |базы дан-||       |финансовый учет по     |   тельной   |требуется |          |       |          |         |         |         |          | ных по  ||       |энергосервисным до-    |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          | услугам ||       |говорам                |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | сервиса ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.1.11.|Информационная под-    | департамент |областной |  50 000  |       |  5 000   |  5 000  |  5 000  |  5 000  |  30 000  |повышение||       |держка политики        |   печати    |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          | уровня  ||       |энергосбережения       |  области,   |          |          |       |          |         |         |         |          |подготов-||       |                       |министерство |          |          |       |          |         |         |         |          |   ки    ||       |                       |  жилищно-   |          |          |       |          |         |         |         |          | в сфере ||       |                       |коммунального|          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |                       |  хозяйства  |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |                       |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |   ния   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.   |                                                     Технические мероприятия                                                     ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.1. |Дооснащение зданий     |   органы    |областной |  59 000  |       |  35 000  |         |  3 000  |  3 000  |  18 000  |уменьше- ||       |областных бюджетных    |  исполни-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |учреждений приборами   |   тельной   |          |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |учета используемых     |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |энергетических ре-     |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |сурсов                 |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ресурсов ||       |(с 2013 года - ин-     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |вентаризация, замена и |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |ремонт данных приборов |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |учета)                 |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.2. |Модернизация систем    |   органы    |областной | 270 000  |       |  15 000  | 15 000  | 30 000  | 30 000  | 180 000  |уменьше- ||       |освещения в бюджетной  |  исполни-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |сфере (2011-2012 годы  |   тельной   |          |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |- замена ламп          |   власти    |          |          |       |          |         |         |         |          |ния элек-||       |накаливания на энер-   |  области*   |          |          |       |          |         |         |         |          |  тро-   ||       |госбере-               |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |гающие и установка     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |датчиков; 2013-2020    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |годы - замена ламп     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |люминесцентных, ламп   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |ДРЛ и ДНаТ на          |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |светодиодные лампы)    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.3. |Установка термоста-    |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |тических регуляторов в |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |системе отопления      |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.4. |Установка автомати-    |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |ческих компенсаторов   |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |реактивной мощности    |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния элек-||       |                       |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  тро-   ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.5. |Замена вентильных      |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |кранов на рычажные и   |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |клавишные              |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||       |                       |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.6. |Установка автомати-    |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |ческих проветривателей |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |в окнах, стенах        |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.7. |Установка инфракрасных |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |излучателей в          |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |помещениях             |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |с высокими потолками   |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.8. |Применение реверсивных |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |тепловых насосов для   |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |отопления и вентиляции |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |с использованием       |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |грунта                 |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |как теплового акку-    |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |мулятора               |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.9. |Организация допол-     |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |нительного отопления с |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |использованием ути-    |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |лизации тепла сточных  |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |вод                    |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |и обратной сетевой     |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |воды тепловыми на-     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |сосами                 |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.10.|Организация допол-     |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |нительного отопления и |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |горячего водоснабжения |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |с помощью солнечных    |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |коллекторов            |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.11.|Внедрение частотно-    |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |регулируемого привода  |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |и оптимизация систем   |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |электродвигателей      |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.12.|Повышение тепловой     |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |защиты зданий при      |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |капитальном ремонте,   |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |утепление зданий и     |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |строений, замена окон, |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |дверей, установка      |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |доводчиков дверей      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.13.|Перекладка электри-    |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |ческих сетей внут-     |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |ренних для снижения    |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |потерь электрической   |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния элек-||       |энергии                |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  тро-   ||       |в зданиях, строениях,  |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |сооружениях            |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.14.|Автоматизация по-      |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |требления тепловой     |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |энергии зданиями,      |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |строениями, сооружения |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.15.|Тепловая изоляция      |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |трубопроводов и        |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |оборудования, раз-     |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |водящих трубопроводов  |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |отопления и горячего   |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |водоснабжения в зда-   |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |ниях                   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.16.|Восстановление или     |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |внедрение циркуля-     |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |ционных систем в сис-  |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |темах горячего         |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |водоснабжения зданий   |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |и строений             |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.17.|Проведение гидрав-     |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |лической регулировки,  |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |автоматической или     |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |ручной балансировки    |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |распределительных      |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |систем отопления и     |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |стояков в зданиях      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.18.|Установка частотного   |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |регулирования при-     |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |водов насосов в сис-   |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |темах горячего         |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |водоснабжения зданий   |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |и строений             |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          |ресурсов ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.19.|Замена неэффективных   |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |отопительных котлов в  |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |индивидуальных         |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |системах отопления     |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния топ- ||       |зданий                 |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |  лива   ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.20.|Установка теплоот-     |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |ражающих экранов в     |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |системе отопления      |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния тепла||       |                       |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.21.|Закупка оборудования   |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |с классом энергети-    |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |ческой эффективности   |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |не ниже                |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |класса "А"             |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          |ресурсов ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.22.|Внедрение автомати-    |   органы    |определит-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |зированных систем      |  исполни-   |  ся по   |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |учета потребления      |   тельной   |  итогам  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |используемых энергоре- |   власти    | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |сурсов                 |  области*   |обследова-|          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |                       |             |   ния    |          |       |          |         |         |         |          |ресурсов ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||1.2.23.|Реализация пилотных    |министерство |областной |  45 000  |       |          |  5 000  |  5 000  |  5 000  |  30 000  | распро- ||       |проектов по мерам      |   промыш-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |странение||       |энергосбережения       | ленности и  |          |          |       |          |         |         |         |          |  опыта  ||       |в бюджетной сфере      | энергетики  |          |          |       |          |         |         |         |          |внедрения||       |области                |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |   ния   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||Итого по подпрограмме,                                  | 824 000  |   0   | 110 000  | 80 000  | 73 000  | 73 000  | 488 000  |         ||в том числе:                                            |          |       |          |         |         |         |          |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|         ||средства областного бюджета                             | 824 000  |   0   | 110 000  | 80 000  | 73 000  | 73 000  | 488 000  |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|         ||внебюджетные средства                                   |    0     |   0   |    0     |    0    |    0    |    0    |    0     |         ||———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.     |                                Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области"                                 ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2.1.   |                                             Организационно-технические мероприятия                                              ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.1. |Разработка комплекса   |министерство |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |мер, направленных на   |  жилищно-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |улучшение платежной    |коммунального|требуется |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |дисциплины при оплате  |  хозяйства  |          |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |за тепловую энергию    |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.2. |Проведение обязатель-  | теплоснаб-  |внебюджет-|  30 000  |       |  20 000  | 10 000  |         |         |          |уменьше- ||       |ного энергетического   |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |обследования тепло-    | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |снабжающих организаций |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.3. |Оптимизация систем     | теплоснаб-  |внебюджет-|  18 000  |       |  8 000   |  8 000  |  2 000  |         |          |уменьше- ||       |теплоснабжения с       |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |учетом эффективного    | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |теплоснабжения         |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.4. |Разработка проектов    | теплоснаб-  |внебюджет-|  26 000  |       |  13 000  |  8 000  |  5 000  |         |          |уменьше- ||       |ликвидации нерента-    |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |бельных и встроенных   | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |котельных              |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.5. |Модернизация оборудо-  | теплоснаб-  |внебюджет-|  74 000  |       |  14 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  |  15 000  |уменьше- ||       |вания                  |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |на котельных с учетом  | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |оптимизации их тепло-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |вой мощности           |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.6. |Внедрение на насосном  | теплоснаб-  |внебюджет-|  14 000  |       |  8 000   |  2 000  |  2 000  |  2 000  |          |уменьше- ||       |и вентиляционном       |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |оборудовании в сис-    | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |темах                  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||       |тепло-, водоснабжения  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |и тепло- ||       |частотно-регулируемого |             |          |          |       |          |         |         |         |          |вой энер-||       |привода                |             |          |          |       |          |         |         |         |          |   гии   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.7. |Разработка проекта     | теплоснаб-  |внебюджет-|  25 000  |       |  2 000   |  3 000  |  5 000  |  5 000  |  10 000  |уменьше- ||       |применения на котель-  |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |ных тепловых насосов   | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.8. |Реконструкция котель-  | теплоснаб-  |внебюджет-|  28 000  |       |  14 000  | 10 000  |  4 000  |         |          |уменьше- ||       |ных                    |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |с учетом внедрения     | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |приборов учета и сис-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |тем автоматизации      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.9. |Диспетчеризация систем | теплоснаб-  |внебюджет-|  14 000  |       |  4 000   | 10 000  |         |         |          |уменьше- ||       |теплоснабжения         |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |                       | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния тепла||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.10.|Теплогидравлические    | теплоснаб-  |внебюджет-|  28 000  |       |  6 000   |  6 000  |  6 000  | 10 000  |          |уменьше- ||       |расчеты                |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |и наладка тепловых се- | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          |терь теп-||       |тей                    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.11.|Реконструкция и замена | теплоснаб-  |внебюджет-|  80 000  |       |  15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  |  20 000  |уменьше- ||       |тепловых сетей с помо- |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |щью бесканальной про-  | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |кладки изолированных   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния теп- ||       |трубопроводов          |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  ловой  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.12.|Проведение диагностики |водоснабжаю- |внебюджет-|  17 000  |       |  5 000   |  4 000  |  4 000  |  4 000  |          |уменьше- ||       |технического состояния |  щие орга-  |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |систем водоснабжения с |   низации   | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |определением их оста-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||       |точного ресурса        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.13.|Разработка проектов    |водоснабжаю- |внебюджет-|  30 000  |       |  10 000  | 10 000  |  5 000  |  5 000  |          |уменьше- ||       |оптимизации систем     |  щие орга-  |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |водоснабжения          |   низации   | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.14.|Выполнение расчета     |водоснабжаю- |внебюджет-|  32 000  |       |  10 000  |  6 000  |  8 000  |  8 000  |          |уменьше- ||       |потребности в воде для |  щие орга-  |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |нужд коммунально-      |   низации   | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |бытовой сферы          |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.15.|Реконструкция и модер- |водоснабжаю- |внебюджет-|  96 000  |       |  26 000  | 25 000  | 25 000  | 20 000  |          |уменьше- ||       |низация оборудования   |  щие орга-  |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |на водозаборах и       |   низации   | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |перекачивающих         |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||       |станциях               |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.16.|Проведение обяза-      |водоснабжаю- |внебюджет-|  31 000  |       |  5 000   |  8 000  |  8 000  | 10 000  |          |уменьше- ||       |тельного энергети-     |  щие орга-  |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |ческого обследования   |   низации   | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |организаций во-        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||       |доснабжения            |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.17.|Выполнение гидравличе- |водоснабжаю- |внебюджет-|  30 000  |       |  6 000   |  6 000  |  6 000  |  6 000  |  6 000   |уменьше- ||       |ских расчетов и налад- |  щие орга-  |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |ки систем по фактиче-  |   низации   | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |скому состоянию        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.18.|Установка частотно-    |водоснабжаю- |внебюджет-|  18 000  |       |  6 000   |  4 000  |  4 000  |  4 000  |          |уменьше- ||       |регулируемых приводов  |  щие орга-  |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |на электроприводах     |   низации   | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |повысительных насосных |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||       |станций и станциях     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |подкачки               |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.19.|Санация канализацион-  |водоснабжаю- |внебюджет-|  20 000  |       |  8 000   |  4 000  |  4 000  |  4 000  |          |уменьше- ||       |ных и водопроводных    |  щие орга-  |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |линий                  |   низации   | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ния воды ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||2.1.20.|Реализация пилотных    |министерство |областной |  45 000  |       |          |  5 000  |  5 000  |  5 000  |  30 000  |испытание||       |проектов, направленных |  жилищно-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |  новых  ||       |на повышение энергети- |коммунального|          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |ческой эффективности   |   хозяйства |          |          |       |          |         |         |         |          | сбере-  ||       |зданий в жилищном фон- |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          | гающих  ||       |де                     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |техноло- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |гий и их ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  рас-   ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |простра- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  нение  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||Итого по подпрограмме,                                  | 656 000  |   0   | 180 000  | 159 000 | 123 000 | 113 000 |  81 000  |         ||в том числе:                                            |          |       |          |         |         |         |          |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|         ||средства областного бюджета                             |  45 000  |   0   |    0     |  5 000  |  5 000  |  5 000  |  30 000  |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|         ||внебюджетные средства                                   | 611 000  |   0   | 180 000  | 154 000 | 118 000 | 108 000 |  51 000  |         ||———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||  3.   |                                    Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области"                                     ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||3.1.   |                                                   Организационные мероприятия                                                   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.1. |Создание и ведение     |министерство |областной |  21 000  |       |          |  5 000  |  2 000  |  2 000  |  12 000  |система- ||       |системы мониторинга    |  жилищно-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          | тизация ||       |изменения целевых по-  |коммунального|          |          |       |          |         |         |         |          |  сбора  ||       |казателей энергосбере- |   хозяйства |          |          |       |          |         |         |         |          |данных об||       |жения в жилищно-       |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |исполне- ||       |коммунальной сфере об- |             |          |          |       |          |         |         |         |          |нии целе-||       |ласти                  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |вых пока-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | зателей ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.2. |Разработка механизма   |министерство |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |система- ||       |координации работы му- |  жилищно-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |тизация  ||       |ниципальных образова-  |коммунального|требуется |          |       |          |         |         |         |          |и монито-||       |ний по реализации      |   хозяйства |          |          |       |          |         |         |         |          | ринг за ||       |муниципальных подпро-  |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |  ходом  ||       |грамм энергосбережения |             |          |          |       |          |         |         |         |          |реализа- ||       |и повышения энергоэф-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          | ции мер ||       |фективности в жилищ-   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |по муни- ||       |ном фонде              |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ципальным||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |програм- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |   мам   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.3. |Разработка системы     |министерство |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |стимулирования му-     |  жилищно-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |практики ||       |ниципалитетов области  |коммунального|требуется |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |с высокими показателя- |  хозяйства  |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |ми энергетической      |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |ния в жи-||       |эффективности в сфере  |             |          |          |       |          |         |         |         |          | лищном  ||       |жилищного фонда        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  фонде  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.4. |Дооснащение многоквар- |собственники |внебюджет-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |тирных домов общедомо- |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |выми приборами учета   | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |используемых           | управляющие |          |4 830 000 |       |2 415 000 |         |         |         |2 415 000 |ния энер-||       |энергоресурсов, в том  |  компании   |          |2 206 000 |       |1 103 000 |         |         |         |1 103 000 |   го-   ||       |числе:                 |             |          | 890 000  |       | 445 000  |         |         |         | 445 000  |ресурсов ||       |тепловая энергия       |             |          |1 160 000 |       | 580 000  |         |         |         | 580 000  |         ||       |горячая вода           |             |          | 574 000  |       | 287 000  |         |         |         | 287 000  |         ||       |холодная вода          |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |электроэнергия         |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.5. |Дооснащение индивиду-  |собственники |внебюджет-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |альными приборами уче- |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |та используемых энер-  | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |гетических ресурсов    | управляющие |          |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |квартир в многоквар-   |  компании   |          |          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |тирных домах, в том    |             |          |1 133 000 |       | 566 000  |         |         |         | 567 000  |ресурсов ||       |числе:                 |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |          | 214 000  |       | 107 000  |         |         |         | 107 000  |         ||       |природный газ          |             |          |  10 000  |       |  5 000   |         |         |         |  5 000   |         ||       |горячая вода           |             |          | 845 000  |       | 422 000  |         |         |         | 423 000  |         ||       |холодная вода          |             |          |  64 000  |       |  32 000  |         |         |         |  32 000  |         ||       |электроэнергия         |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.6. |Дооснащение индивиду-  |собственники |внебюджет-|          |       |          |         |         |         |          |уменьше- ||       |альными приборами уче- |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |та используемых энер-  | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |гетических ресурсов    | управляющие |          |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |квартир в жилых домах, |  компании   |          |          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |в том числе:           |             |          | 849 000  |       | 424 000  |         |         |         | 425 000  |ресурсов ||       |природный газ          |             |          | 214 000  |       | 107 000  |         |         |         | 107 000  |         ||       |горячая вода           |             |          |  29 000  |       |  14 000  |         |         |         |  15 000  |         ||       |холодная вода          |             |          | 578 000  |       | 289 000  |         |         |         | 289 000  |         ||       |электроэнергия         |             |          |  28 000  |       |  14 000  |         |         |         |  14 000  |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.7. |Освещение в средствах  |министерство |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |массовой информации    |  жилищно-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |практики ||       |о деятельности товари- |коммунального|требуется |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |ществ собственников    |  хозяйства  |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |жилья и управляющих    |  области,   |          |          |       |          |         |         |         |          |ния в жи-||       |компаний               | департамент |          |          |       |          |         |         |         |          | лищном  ||       |с положительным опытом | печати об-  |          |          |       |          |         |         |         |          |  фонде  ||       |реализации мероприятий |    ласти    |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |в сфере энергосбереже- |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |ния                    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |на объектах жилищного  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |фонда                  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.8. |Организация и проведе- |министерство |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |ние выставок,          |  жилищно-   | вание не |          |       |          |         |         |         |          |практики ||       |конференций, форумов,  |коммунального|требуется |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |"круглых столов"       |  хозяйства  |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |и других аналогичных   |  области,   |          |          |       |          |         |         |         |          |ния в жи-||       |мероприятий с участием | департамент |          |          |       |          |         |         |         |          | лищном  ||       |представителей товари- | печати об-  |          |          |       |          |         |         |         |          |  фонде  ||       |ществ собственников    |    ласти    |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |жилья, управляющих     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |компаний, энерго-      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |снабжающих организаций |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |и энергосервисных      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |компаний с целью       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |обмена положительным   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |опытом работы в        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |области энерго-        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |сбережения             |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |в жилищной сфере       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.9. |Создание механизма     |государствен-|финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |система- ||       |контроля содержания    |ная жилищная | вание не |          |       |          |         |         |         |          |тизация  ||       |жилищного фонда        |  инспекция  |требуется |          |       |          |         |         |         |          | сбора и ||       |в соответствии с       |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |  обоб-  ||       |требованиями феде-     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  щения  ||       |рального законода-     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |данных о ||       |тельства в сфере       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |состоянии||       |энергосбережения       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |жилищного||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  фонда  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.1.10.|Предоставление субси-  |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5.                      |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |                                                                      |  сферы  ||       |ществляющим реализацию | ленности и  |          |                                                                      | предос- ||       |энергосервисных дого-  | энергетики  |          |                                                                      |тавления ||       |воров, - на возмещение |   области   |          |                                                                      | энерго- ||       |части затрат на уплату |             |          |                                                                      |сервисных||       |процентов по кредитам, |             |          |                                                                      | услуг в ||       |полученным в россий-   |             |          |                                                                      | области ||       |ских кредитных органи- |             |          |                                                                      |         ||       |зациях,                |             |          |                                                                      |         ||       |на приобретение мате-  |             |          |                                                                      |         ||       |риалов                 |             |          |                                                                      |         ||       |и (или) оборудования   |             |          |                                                                      |         ||       |для осуществления ус-  |             |          |                                                                      |         ||       |луг по данным догово-  |             |          |                                                                      |         ||       |рам                    |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————||3.2.   |                                                     Технические мероприятия                                                     ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.2.1. |Утепление фасадов,     |собственники |внебюджет-|5 06 7 000|       | 563 000  | 563 000 | 563 000 | 563 000 |2 815 000 |снижение ||       |кровли, замена оконных |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          |расходов ||       |заполнений             | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          |на тепло-||       |в местах общего поль-  | управляющие |          |          |       |          |         |         |         |          |вую энер-||       |зования, перекрытие    |  компании   |          |          |       |          |         |         |         |          |   гию   ||       |подвалов в много-      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |квартирных домах, не   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |подлежащих капиталь-   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |ному ремонту           |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.2.2. |Реализация мероприятий |собственники |внебюджет-|1 186 2000|       |1 318 000 |1 318 000|1 3180 00|1 318 000|6 590 000 |снижение ||       |по повышению энергети- |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          |расходов ||       |ческой эффективности   | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          |на энер- ||       |при проведении капи-   | управляющие |          |          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |тального ремонта мно-  |  компании   |          |          |       |          |         |         |         |          | ресурсы ||       |гоквартирных домов     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.2.3. |Внедрение системы ав-  |собственники |внебюджет-|21 818 000|       |2 362 000 |2 432 000|2 432 000|2 432 000|12 160 000|снижение ||       |томатизации потребле-  |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          |расходов ||       |ния тепла многоквар-   | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          |на тепло-||       |тирными домами по      | управляющие |          |          |       |          |         |         |         |          |вую энер-||       |автоматизации          |  компании   |          |          |       |          |         |         |         |          |   гию   ||       |индивидуальных         |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |тепловых пунктов       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.2.4. |Восстановление/внедре- |собственники |внебюджет-|8 298 000 |       | 922 000  | 922 000 | 922 000 | 922 000 |4 610 000 |снижение ||       |ние циркуляционных     |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          |расходов ||       |систем горячего        | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          |на тепло-||       |водоснабжения,         | управляющие |          |          |       |          |         |         |         |          |вую энер-||       |проведение             |  компании   |          |          |       |          |         |         |         |          |   гию   ||       |гидравлической ре-     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |гулировки, баланси-    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |ровки распредели-      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |тельных систем ото-    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |пления в многоквар-    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |тирных домах, не       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |подлежащих капи-       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |тальному ремонту       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.2.5. |Установка частотного   |собственники |внебюджет-|4 977 000 |       | 553 000  | 553 000 | 553 000 | 553 000 | 2765 000 |снижение ||       |регулирования привода  |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          |расходов ||       |насосов систем горяче- | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          |на элек- ||       |го водоснабжения       | управляющие |          |          |       |          |         |         |         |          |  тро-   ||       |многоквартирных домов  |  компании   |          |          |       |          |         |         |         |          | энергию ||       |области, не подлежащих |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |капитальному ремонту   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.2.6. |Реконструкция и модер- |собственники |внебюджет-|8 478 000 |       | 942 000  | 942 000 | 942 000 | 942 000 |4 710 000 |снижение ||       |низация лифтов, уста-  |    жилых    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          |расходов ||       |новка на лифтах преоб- | помещений и | средства |          |       |          |         |         |         |          |на элек- ||       |разователей частоты    | управляющие |          |          |       |          |         |         |         |          |  тро-   ||       |электроприводов лифтов |  компании   |          |          |       |          |         |         |         |          | энергию ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||3.2.7. |Реализация пилотных    |министерство |областной |  45 000  |       |          |  5 000  |  5 000  |  5 000  |  30 000  |испытание||       |проектов в многоквар-  |  жилищно-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |  новых  ||       |тирных домах на основе |коммунального|          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |энергосберегающих тех- |  хозяйства  |          |          |       |          |         |         |         |          | сбере-  ||       |нологий и материалов,  |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          | гающих  ||       |возобновляемой         |             |          |          |       |          |         |         |         |          |техноло- ||       |энергетики             |             |          |          |       |          |         |         |         |          |гий и их ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | распро- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |странение||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||Итого по подпрограмме,                                  |67 378 000|   0   |10 065 000|6 740 000|6 737 000|6 737 000|37 099 000|         ||в том числе:                                            |          |       |          |         |         |         |          |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|         ||средства областного бюджета                             |  66 000  |   0   |    0     | 10 000  |  7 000  |  7 000  |  42 000  |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|         ||внебюджетные средства                                   |67 312 000|   0   |10 065 000|6 730 000|6 730 000|6 730 000|37 057 000|         ||———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||4.     |                           Подпрограмма "Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов"                            ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||4.1.   |                                                   Организационные мероприятия                                                   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||4.1.1. |Предоставление субси-  |министерство |областной | 300 000  |       |  30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 180 000  |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |практики ||       |ществ-                 | ленности и  |          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |ляющим для собственных | энергетики  |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |нужд установку         |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |ния в ор-||       |энергосберегающего     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  гани-  ||       |оборудования и (или)   |             |          |          |       |          |         |         |         |          | зациях  ||       |использо-              |             |          |          |       |          |         |         |         |          | области ||       |вание энергосбере-     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |гающих материалов, -   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |на возмещение части    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |затрат на уплату       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |процентов по кредитам, |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |полученным в           |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |российских кредитных   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |организациях,          |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |на приобретение энер-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |госберегающего обору-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |дования и (или)        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |энергосберегающих      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |материалов для данных  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |нужд                   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||4.1.2. |Предоставление субси-  |министерство |областной | 300 000  |       |  30 000  | 30 000  | 30 000  | 30 000  | 180 000  |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |массового||       |ществляющим на терри-  | ленности и  |          |          |       |          |         |         |         |          |производ-||       |тории области          | энергетики  |          |          |       |          |         |         |         |          |  ства   ||       |производство энер-     |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |госберегающего обо-    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |сберегаю-||       |рудования и (или)      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |щего обо-||       |энергосберегающих      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  рудо-  ||       |материалов, - на       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | вания и ||       |возмещение части их    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |материа- ||       |затрат на приобретение |             |          |          |       |          |         |         |         |          |   лов   ||       |основных средств,      |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |непосредственно        |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |используемых для       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |производства           |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |энергосберегающего     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |оборудования и (или)   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |энергосберегающих ма-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |териалов               |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||4.1.3. |Предоставление субси-  |министерство |областной | 100 000  |       |  10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  60 000  |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |практики ||       |ществляющим докумен-   | ленности и  |          |          |       |          |         |         |         |          |разработ-||       |тально подтверждаемые  | энергетики  |          |          |       |          |         |         |         |          |ки опыт- ||       |опытно-конструкторские |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          | ных об- ||       |работы                 |             |          |          |       |          |         |         |         |          | разцов  ||       |с созданием образцов   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |материа- ||       |энергосберегающего     |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  лов и  ||       |оборудования и (или)   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |оборудо- ||       |энергосберегающих ма-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |вания для||       |териалов соответствую- |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |щих ГОСТам, -          |             |          |          |       |          |         |         |         |          |сбереже- ||       |на возмещение части    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |   ния   ||       |затрат на уплату       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |процентов по кредитам, |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |полученным в россий-   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |ских кредитных органи- |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |зациях,                |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |на приобретение мате-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |риалов                 |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |и (или) оборудования,  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |используемых для осу-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |ществления этих работ  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||4.1.4. |Предоставление субси-  |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5.                      |развитие ||       |дий организациям, осу- | промышлен-  |  бюджет  |                                                                      |  сферы  ||       |ществляющим реализацию |   ности и   |          |                                                                      | предос- ||       |энергосервисных дого-  | энергетики  |          |                                                                      |тавления ||       |воров, - на возмещение |   области   |          |                                                                      | энерго- ||       |части затрат на уплату |             |          |                                                                      |сервисных||       |процентов по кредитам, |             |          |                                                                      | услуг в ||       |полученным в россий-   |             |          |                                                                      | области ||       |ских кредитных органи- |             |          |                                                                      |         ||       |зациях,                |             |          |                                                                      |         ||       |на приобретение мате-  |             |          |                                                                      |         ||       |риалов                 |             |          |                                                                      |         ||       |и (или) оборудования   |             |          |                                                                      |         ||       |для осуществления ус-  |             |          |                                                                      |         ||       |луг по данным догово-  |             |          |                                                                      |         ||       |рам                    |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||4.1.5. |Проведение обязатель-  | энергоснаб- |внебюджет-|  62 000  | 2 000 |  20 000  | 10 000  |         |         |  30 000  |формиро- ||       |ного энергетического   |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          |  вание  ||       |обследования крупных   | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | энерге- ||       |энергоснабжающих       |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |тических ||       |организаций области    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |паспортов||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | и меро- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |приятий  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | по ним  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||4.2.   |                                                     Технические мероприятия                                                     ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.1. |Снижение потерь        | энергоснаб- |финансиро-|          |       |          |         |         |       |            |снижение ||       |энергетических ре-     |   жающие    | вание не |          |       |          |         |         |       |            | потерь  ||       |сурсов                 | организации |требуется |          |       |          |         |         |       |            |электро- ||       |на собственные нужды   |             |          |          |       |          |         |         |       |            | энергии ||       |энергоснабжающих орга- |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |низаций                |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.2. |Модернизация оборудо-  | энергоснаб- |внебюджет-| 365 000  |10 000 | 125 000  | 140000  | 30 000  |30 000 |   30 000   |повышение||       |вания, используемого   |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            |эффектив-||       |для выработки тепловой | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |  ности  ||       |энергии, в том числе   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |производ-||       |замена его на          |             |          |          |       |          |         |         |       |            |ства теп-||       |оборудование с более   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |  ловой  ||       |высоким КПД в крупных  |             |          |          |       |          |         |         |       |            | энергии ||       |энергоснабжающих       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |организациях области   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.3. |Внедрение энергосбере- | энергоснаб- |внебюджет-| 200 000  |       |  20 000  | 20 000  | 20 000  |20 000 |  120 000   |снижение ||       |гающих технологий в    |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            |потребле-||       |крупных энерго-        | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |ния энер-||       |снабжающих организаци- |             |          |          |       |          |         |         |       |            |   го-   ||       |ях                     |             |          |          |       |          |         |         |       |            |ресурсов ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.4. |Реконструкция и модер- | энергоснаб- |внебюджет-|2 940 000 |180 000| 900 000  | 220 000 | 240 000 |200 000| 1 200 000  |снижение ||       |низация электрических  |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            | потерь  ||       |сетей с целью снижения | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |электро- ||       |потерь электрической   |             |          |          |       |          |         |         |       |            | энергии ||       |энергии при передаче   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |в крупных энергоснаб-  |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |жающих организациях    |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |области                |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.5. |Реконструкция и модер- | энергоснаб- |внебюджет-|1 990 000 |320 000| 450 000  | 420 000 | 100 000 |100 000|  600 000   |снижение ||       |низация тепловых сетей |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            | потерь  ||       |с целью снижения по-   | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |тепловой ||       |терь тепловой энергии  |             |          |          |       |          |         |         |       |            | энергии ||       |при передаче в крупных |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |энергоснабжающих       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |организациях области   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.6. |Оснащение приборами    | энергоснаб- |внебюджет-|  55 000  | 5 000 |  5 000   |  5 000  |  5 000  | 5 000 |   30 000   |снижение ||       |учета и автоматизиро-  |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            |расходов ||       |ванными системами      | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |на тепло-||       |учета отпускаемой теп- |             |          |          |       |          |         |         |       |            |вую энер-||       |ловой энергии в круп-  |             |          |          |       |          |         |         |       |            |   гию   ||       |ных энергоснабжающих   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |организациях области   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.7. |Оснащение средствами   | энергоснаб- |внебюджет-| 330 000  |       |  60 000  | 30 000  | 30 000  |30 000 |  180 000   |снижение ||       |коммерческого учета    |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            |расходов ||       |тепловой энергии       | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |на тепло-||       |потребителей в крупных |             |          |          |       |          |         |         |       |            |вую энер-||       |энергоснабжающих       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |   гию   ||       |организациях           |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.8. |Компенсация реактивной | энергоснаб- |внебюджет-|  50 000  |       |  10 000  | 10 000  | 10 000  |10 000 |   10 000   |снижение ||       |мощности в сельских и  |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            | потерь  ||       |городских сетях и на   | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |электро- ||       |трансформаторных       |             |          |          |       |          |         |         |       |            | энергии ||       |подстанциях в крупных  |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |энергоснабжающих       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||       |организациях области   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.9. |Оптимизация режимов    | энергоснаб- |внебюджет-| 100 000  |       |  10 000  | 10 000  | 10 000  |10 000 |   60 000   |повышение||       |работы электрических   |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            |эффектив-||       |сетей и трансформатор- | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |ности ис-||       |ных подстанций в круп- |             |          |          |       |          |         |         |       |            | пользо- ||       |ных энергоснабжающих   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |  вания  ||       |организациях области   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |электро- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            | энергии ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||4.2.10.|Замена ламп накалива-  | энергоснаб- |внебюджет-|  11 000  | 3 000 |  3 000   |         |         |       |   5 000    |снижение ||       |ния на энергосберегаю- |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |       |            |расходов ||       |щие в крупных энерго-  | организации | средства |          |       |          |         |         |       |            |на элек- ||       |снабжающих организа-   |             |          |          |       |          |         |         |       |            |  тро-   ||       |циях области           |             |          |          |       |          |         |         |       |            | энергию ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|         ||Итого по подпрограмме,                                  |6 803 000 |520 000|1 67 30 00| 935 000 | 515 000 |475 000| 2 685 000  |         ||в том числе:                                            |          |       |          |         |         |       |            |         ||                                                        |          |       |          |         |         |       |            |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|         ||средства областного бюджета                             | 700 000  |   0   |  70 000  | 70 000  | 70 000  |70 000 |  420 000   |         ||                                                        |          |       |          |         |         |       |            |         ||                                                        |          |       |          |         |         |       |            |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|         ||внебюджетные средства                                   |6 103 000 |520 000| 1603 000 | 865 000 | 445 000 |405 000| 2 265 000  |         ||                                                        |          |       |          |         |         |       |            |         ||                                                        |          |       |          |         |         |       |            |         ||———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||5.     |                     Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве"                      ||———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||5.1.   |                                                   Организационные мероприятия                                                   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————||5.1.1. |Предоставление субси-  |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.1.                      |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |                                                                      |практики ||       |ществляющим для собст- | ленности и  |          |                                                                      | энерго- ||       |венных нужд установку  | энергетики  |          |                                                                      |сбереже- ||       |энергосберегающего     |   области   |          |                                                                      |ния в ор-||       |оборудования и (или)   |             |          |                                                                      |  гани-  ||       |использование энерго-  |             |          |                                                                      | зациях  ||       |сберегающих мате-      |             |          |                                                                      | области ||       |риалов, - на возме-    |             |          |                                                                      |         ||       |щение части затрат на  |             |          |                                                                      |         ||       |уплату процентов по    |             |          |                                                                      |         ||       |кредитам, полученным в |             |          |                                                                      |         ||       |российских кредитных   |             |          |                                                                      |         ||       |организациях,          |             |          |                                                                      |         ||       |на приобретение энер-  |             |          |                                                                      |         ||       |госберегающего обору-  |             |          |                                                                      |         ||       |дования и (или)        |             |          |                                                                      |         ||       |энергосберегающих      |             |          |                                                                      |         ||       |материалов для данных  |             |          |                                                                      |         ||       |нужд                   |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————||5.1.2. |Предоставление субси-  |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.2.                      |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |                                                                      |массового||       |ществляющим на терри-  | ленности и  |          |                                                                      | произ-  ||       |тории области произ-   | энергетики  |          |                                                                      | водства ||       |водство энергосбере-   |   области   |          |                                                                      | энерго- ||       |гающего оборудования и |             |          |                                                                      | сбере-  ||       |(или) энергосберегаю-  |             |          |                                                                      | гающего ||       |щих материалов, - на   |             |          |                                                                      |оборудо- ||       |возмещение части их    |             |          |                                                                      | вания и ||       |затрат на приобретение |             |          |                                                                      |материа- ||       |основных средств,      |             |          |                                                                      |   лов   ||       |непосредственно        |             |          |                                                                      |         ||       |используемых для       |             |          |                                                                      |         ||       |производства           |             |          |                                                                      |         ||       |энергосберегающего     |             |          |                                                                      |         ||       |оборудования и (или)   |             |          |                                                                      |         ||       |энергосберегающих ма-  |             |          |                                                                      |         ||       |териалов               |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————||5.1.3. |Предоставление субси-  |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.3.                      |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |                                                                      |практики ||       |ществляющим докумен-   | ленности и  |          |                                                                      |разработ-||       |тально подтверждаемые  | энергетики  |          |                                                                      |ки опыт- ||       |опытно-конструкторские |   области   |          |                                                                      | ных об- ||       |работы                 |             |          |                                                                      | разцов  ||       |с созданием образцов   |             |          |                                                                      |материа- ||       |энергосберегающего     |             |          |                                                                      |  лов и  ||       |оборудования и (или)   |             |          |                                                                      |оборудо- ||       |энергосберегающих ма-  |             |          |                                                                      |вания для||       |териалов, соответст-   |             |          |                                                                      | энерго- ||       |вующих ГОСТам, -       |             |          |                                                                      |сбереже- ||       |на возмещение части    |             |          |                                                                      |   ния   ||       |затрат на уплату       |             |          |                                                                      |         ||       |процентов по кредитам, |             |          |                                                                      |         ||       |полученным в россий-   |             |          |                                                                      |         ||       |ских кредитных органи- |             |          |                                                                      |         ||       |зациях,                |             |          |                                                                      |         ||       |на приобретение мате-  |             |          |                                                                      |         ||       |риалов                 |             |          |                                                                      |         ||       |и (или) оборудования,  |             |          |                                                                      |         ||       |непосредственно ис-    |             |          |                                                                      |         ||       |пользуемых для данных  |             |          |                                                                      |         ||       |работ                  |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————||5.1.4. |Предоставление субси-  |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5.                      |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |                                                                      |  сферы  ||       |ществ-ляющим реализа-  | ленности и  |          |                                                                      | предос- ||       |цию энергосервисных    | энергетики  |          |                                                                      |тавления ||       |договоров, - на        |   области   |          |                                                                      | энерго- ||       |возмещение части       |             |          |                                                                      |  сер-   ||       |затрат на уплату про-  |             |          |                                                                      | висных  ||       |центов по кредитам,    |             |          |                                                                      | услуг в ||       |полученным в           |             |          |                                                                      | области ||       |российских кредитных   |             |          |                                                                      |         ||       |организациях,          |             |          |                                                                      |         ||       |на приобретение мате-  |             |          |                                                                      |         ||       |риалов                 |             |          |                                                                      |         ||       |и (или) оборудования   |             |          |                                                                      |         ||       |для осуществления ус-  |             |          |                                                                      |         ||       |луг по данным догово-  |             |          |                                                                      |         ||       |рам                    |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.1.5. |Проведение обяза-      |промышленные |внебюджет-|  80 000  |       |  20 000  | 20 000  |         |         |  40 000  |формиро- ||       |тельных энергетических | предприятия |   ные    |          |       |          |         |         |         |          |  вание  ||       |обследований           |             | средства |          |       |          |         |         |         |          |  энер-  ||       |промышленных пред-     |             |          |          |       |          |         |         |         |          | гетиче- ||       |приятий                |             |          |          |       |          |         |         |         |          |ских пас-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | портов  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.1.6. |Планирование работы    |транспортные |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |сокраще- ||       |транспорта и транс-    | организации | вание не |          |       |          |         |         |         |          |ние рас- ||       |портных процессов      |             |требуется |          |       |          |         |         |         |          |ходов на ||       |(системы логистики) в  |             |          |          |       |          |         |         |         |          | жидкое  ||       |городских поселениях   |             |          |          |       |          |         |         |         |          | топливо ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.1.7. |Обучение эффективному  |транспортные |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |сокраще- ||       |вождению водителей об- | организации | вание не |          |       |          |         |         |         |          |ние рас- ||       |щественного транспорта |             |требуется |          |       |          |         |         |         |          |ходов на ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | жидкое  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | топливо ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.   |                                                     Технические мероприятия                                                     ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.1. |Развитие производства  |промышленные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |энергосберегающего     | предприятия | ся после |          |       |          |         |         |         |          | выпуска ||       |оборудования и мате-   |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |риалов                 |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          | сбере-  ||       |на территории области  |             | программ |          |       |          |         |         |         |          | гающего ||       |                       |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |оборудо- ||       |                       |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          | вания и ||       |                       |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |материа- ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |   лов   ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.2. |Расширение использова- |промышленные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |ния                    | предприятия | ся после |          |       |          |         |         |         |          |использо-||       |в качестве источников  |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          |  вания  ||       |энергии вторичных      |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          | альтер- ||       |энергоресурсов         |             | программ |          |       |          |         |         |         |          |нативных ||       |и (или) возобновляемых |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |видов то-||       |источников энергии     |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          |  плива  ||       |                       |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.3. |Внедрение новых энер-  |промышленные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |сокраще- ||       |госберегающего         | предприятия | ся после |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |оборудования и ма-     |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |териалов в промыш-     |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |ленности               |             | программ |          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |                       |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ресурсов ||       |                       |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.4. |Внедрение автоматизи-  |промышленные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |сокраще- ||       |рованных систем ком-   | предприятия | ся после |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |плексного учета энер-  |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |гетических ресурсов    |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          |ния энер-||       |                       |             | программ |          |       |          |         |         |         |          |   го-   ||       |                       |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |ресурсов ||       |                       |             | сбереже- |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |  ния на  |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предпри- |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |  ятиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.5. |Строительство авто-    |газоснабжаю- |определит-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |мобильных газона-      |  щие орга-  | ся после |          |       |          |         |         |         |          | исполь- ||       |полнительных компрес-  |   низации   |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          | зования ||       |сорных станций         |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          |альтерна-||       |                       |             | программ |          |       |          |         |         |         |          | тивных  ||       |                       |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |видов то-||       |                       |             |сбереже-  |          |       |          |         |         |         |          |  плива  ||       |                       |             |  ния на  |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предпри- |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |  ятиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.6. |Реализация пилотных    |министерство |областной |  40 000  |       |          |         |  5 000  |  5 000  |  30 000  |испытание||       |проектов в обществен-  | транспорта  |  бюджет  |          |       |          |         |         |         |          |  новых  ||       |ном транспорте на ос-  |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |нове энергосберегающих |             |          |          |       |          |         |         |         |          | сбере-  ||       |технологий и материа-  |             |          |          |       |          |         |         |         |          | гающих  ||       |лов                    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |техноло- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |гий и их ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |распрост-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          | ранение ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.7. |Мероприятия по замеще- |транспортные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |нию природным газом    | организации | ся после |          |       |          |         |         |         |          |использо-||       |бензина, используемого |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          |  вания  ||       |транспортными средст-  |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          |альтерна-||       |вами в качестве        |             | программ |          |       |          |         |         |         |          | тивных  ||       |моторного топлива      |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |видов то-||       |                       |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          |  плива  ||       |                       |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.8. |Модернизация парка на- |транспортные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |сокраще- ||       |земного общественного  | организации | ся после |          |       |          |         |         |         |          | ние по- ||       |транспорта             |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          | требле- ||       |                       |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          |ния жид- ||       |                       |             | программ |          |       |          |         |         |         |          |кого топ-||       |                       |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |  лива   ||       |                       |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.9. |Замена изношенной кон- |транспортные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |снижение ||       |тактной сети для элек- | организации | ся после |          |       |          |         |         |         |          | потерь  ||       |тротранспорта          |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          |электро- ||       |                       |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |                       |             | программ |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.10.|Оснащение автомобиль-  |транспортные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |повышение||       |ного транспорта прибо- | организации | ся после |          |       |          |         |         |         |          |точности ||       |рами регистрации па-   |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          |  учета  ||       |раметров движения      |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          | расхода ||       |                       |             | программ |          |       |          |         |         |         |          | жидкого ||       |                       |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          | топлива ||       |                       |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||5.2.11.|Увеличение доли грузо- |транспортные |определит-|          |       |          |         |         |         |          |сокраще- ||       |оборота и пас-         | организации | ся после |          |       |          |         |         |         |          |ние рас- ||       |сажирооборота, выпол-  |             |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          |ходов на ||       |няемых транспортом     |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          | жидкое  ||       |с дизельными двигате-  |             | программ |          |       |          |         |         |         |          | топливо ||       |лями                   |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||Итого по подпрограмме,                                  | 120 000  |   0   |  20 000  | 20 000  |  5 000  |  5000   |  70 000  |         ||в том числе:                                            |          |       |          |         |         |         |          |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|         ||средства областного бюджета                             |  40 000  |   0   |    0     |    0    |  5 000  |  5 000  |  30 000  |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|         ||внебюджетные средства                                   |  80 000  |   0   |  20 000  | 20 000  |    0    |    0    |  40 000  |         ||———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||6.     |                            Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии                             ||       |                                   и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области"                                   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||6.1.   |Анализ климатических   |министерство |    не    |          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |условий территории об- |   промыш-   |требуется |          |       |          |         |         |         |          |использо-||       |ласти и выработка      | ленности и  |финансиро-|          |       |          |         |         |         |          |  вания  ||       |рекомендаций по        | энергетики  |  вание   |          |       |          |         |         |         |          | альтер- ||       |применению             |   области   |          |          |       |          |         |         |         |          |нативных ||       |энергетических устано- |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  видов  ||       |вок на солнечной и     |             |          |          |       |          |         |         |         |          | энергии ||       |ветровой энергии       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||6.2.   |Проведение конст-      |промышленные |внебюджет-|  17 000  |       |  3 000   |  7 000  |  7 000  |         |          |развитие ||       |рукторских работ и     | предприятия |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | выпуска ||       |организация выпуска    |             | средства |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |энергоустановок,       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |сберегаю-||       |работающих на отходах  |             |          |          |       |          |         |         |         |          |щего обо-||       |сельского хозяйства    |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  рудо-  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  вания  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||6.3.   |Проектирование ав-     | энергоснаб- |определит-|          |       |          |         |         |         |          |развитие ||       |тономного комплекса    |   жающие    | ся после |          |       |          |         |         |         |          | выпуска ||       |обеспечения электро-   | организации |  разра-  |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |энергией на основе га- |             |  ботки   |          |       |          |         |         |         |          |сберегаю-||       |зотурбинной и          |             | программ |          |       |          |         |         |         |          |щего обо-||       |дизельэлектрической    |             | энерго-  |          |       |          |         |         |         |          |  рудо-  ||       |станции на природном   |             |сбережения|          |       |          |         |         |         |          |  вания  ||       |газе                   |             |    на    |          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             | предприя-|          |       |          |         |         |         |          |         ||       |                       |             |   тиях   |          |       |          |         |         |         |          |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||6.4.   |Разработка и внедрение | энергоснаб- |внебюджет-|  22 000  |       |  6 000   |  6 000  |  5 000  |  5 000  |          |развитие ||       |типоразмерного ряда    |   жающие    |   ные    |          |       |          |         |         |         |          | выпуска ||       |мини-котельных на      | организации | средства |          |       |          |         |         |         |          | энерго- ||       |основе использования   |             |          |          |       |          |         |         |         |          |сберегаю-||       |биотоплива             |             |          |          |       |          |         |         |         |          |щего обо-||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  рудо-  ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |         |          |  вания  ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————||6.5.   |Предоставление субси-  |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.1.                      |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |                                                                      |практики ||       |ществляющим для собст- | ленности и  |          |                                                                      | энерго- ||       |венных нужд установку  | энергетики  |          |                                                                      |сбереже- ||       |энергосберегающего     |   области   |          |                                                                      |ния в ор-||       |оборудования и (или)   |             |          |                                                                      |  гани-  ||       |использование энерго-  |             |          |                                                                      | зациях  ||       |сберегающих мате-      |             |          |                                                                      | области ||       |риалов, - на возме-    |             |          |                                                                      |         ||       |щение части затрат на  |             |          |                                                                      |         ||       |уплату процентов по    |             |          |                                                                      |         ||       |кредитам, полученным в |             |          |                                                                      |         ||       |российских кредитных   |             |          |                                                                      |         ||       |организациях,          |             |          |                                                                      |         ||       |на приобретение энер-  |             |          |                                                                      |         ||       |госберегающего обору-  |             |          |                                                                      |         ||       |дования и энергосбере- |             |          |                                                                      |         ||       |гающих материалов для  |             |          |                                                                      |         ||       |данных нужд            |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————||6.6.   |Предоставление субси-  |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.2.                      |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |                                                                      |массового||       |ществляющим на терри-  | ленности и  |          |                                                                      |производ-||       |тории области произ-   | энергетики  |          |                                                                      |  ства   ||       |водство энергосбере-   |   области   |          |                                                                      | энерго- ||       |гающего оборудования и |             |          |                                                                      | сбере-  ||       |(или) энергосберегаю-  |             |          |                                                                      | гающего ||       |щих материалов, - на   |             |          |                                                                      | обору-  ||       |возмещение части их    |             |          |                                                                      |дования и||       |затрат на приобретение |             |          |                                                                      |материа- ||       |основных средств, не-  |             |          |                                                                      |   лов   ||       |посредственно исполь-  |             |          |                                                                      |         ||       |зуемых                 |             |          |                                                                      |         ||       |для производства энер- |             |          |                                                                      |         ||       |госберегающего обору-  |             |          |                                                                      |         ||       |дования и (или)        |             |          |                                                                      |         ||       |энергосберегающих      |             |          |                                                                      |         ||       |материалов             |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————||6.7.   |Предоставление субси-  |министерство |областной |           в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.3            |развитие ||       |дий организациям, осу- |   промыш-   |  бюджет  |                                                                      |практики ||       |щест-                  | ленности и  |          |                                                                      |разработ-||       |вляющим документально  | энергетики  |          |                                                                      |ки опыт- ||       |подтверждаемые опытно- |   области   |          |                                                                      | ных об- ||       |конструкторские работы |             |          |                                                                      | разцов  ||       |с созданием образцов   |             |          |                                                                      |материа- ||       |энергосберегающего     |             |          |                                                                      |  лов и  ||       |оборудования и (или)   |             |          |                                                                      |оборудо- ||       |энергосберегающих ма-  |             |          |                                                                      |вания для||       |териалов соответствую- |             |          |                                                                      | энерго- ||       |щих ГОСТам, -          |             |          |                                                                      |сбереже- ||       |на возмещение части    |             |          |                                                                      |   ния   ||       |затрат на уплату       |             |          |                                                                      |         ||       |процентов по кредитам, |             |          |                                                                      |         ||       |полученным в россий-   |             |          |                                                                      |         ||       |ских кредитных органи- |             |          |                                                                      |         ||       |зациях,                |             |          |                                                                      |         ||       |на приобретение мате-  |             |          |                                                                      |         ||       |риалов                 |             |          |                                                                      |         ||       |и (или) оборудования,  |             |          |                                                                      |         ||       |непосредственно ис-    |             |          |                                                                      |         ||       |пользуемых для осуще-  |             |          |                                                                      |         ||       |ствления этих работ    |             |          |                                                                      |         ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||6.8.   |Реализация пилотных    |министерство |областной |  45 000  |       |          |  5 000  |  5 000  | 5 000 |   30 000   |распрост-||       |проектов в сфере вет-  |   промыш-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |       |            | ранения ||       |роэнергетики           | ленности и  |          |          |       |          |         |         |       |            |  опыта  ||       |                       | энергетики  |          |          |       |          |         |         |       |            |внедрения||       |                       |   области   |          |          |       |          |         |         |       |            | энерго- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |сбереже- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |   ния   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||6.9.   |Реализация пилотных    |министерство |областной |  45 000  |       |          |  5 000  |  5 000  | 5 000 |   30 000   |распрост-||       |проектов в сфере сол-  |   промыш-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |       |            | ранения ||       |нечной энергетики      | ленности и  |          |          |       |          |         |         |       |            |  опыта  ||       |                       | энергетики  |          |          |       |          |         |         |       |            |внедрения||       |                       |   области   |          |          |       |          |         |         |       |            | энерго- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |сбереже- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |   ния   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||6.10.  |Реализация пилотных    |министерство |областной |  45 000  |       |          |  5 000  |  5 000  | 5 000 |   30 000   |распрост-||       |проектов по использо-  |   промыш-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |       |            | ранения ||       |ванию биотоплива       | ленности и  |          |          |       |          |         |         |       |            |  опыта  ||       |                       | энергетики  |          |          |       |          |         |         |       |            |внедрения||       |                       |   области   |          |          |       |          |         |         |       |            | энерго- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |сбереже- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |   ния   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||6.11.  |Реализация пилотных    |министерство |областной |  45 000  |       |          |  5 000  |  5 000  | 5 000 |   30 000   |распрост-||       |проектов в сфере теп-  |  жилищно-   |  бюджет  |          |       |          |         |         |       |            | ранения ||       |ловых насосов          |коммунального|          |          |       |          |         |         |       |            |  опыта  ||       |                       |  хозяйства  |          |          |       |          |         |         |       |            |внедрения||       |                       |   области   |          |          |       |          |         |         |       |            | энерго- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |сбереже- ||       |                       |             |          |          |       |          |         |         |       |            |   ния   ||———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||Итого по подпрограмме,                                  | 219 000  |   0   |  9 000   | 33 000  | 32 000  |25 000 |  120 000   |         ||в том числе:                                            |          |       |          |         |         |       |            |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|         ||средства областного бюджета                             | 180 000  |   0   |    0     | 20 000  | 20 000  |20 000 |  120 000   |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|         ||внебюджетные средства                                   |  39 000  |   0   |  9 000   | 13 000  | 12 000  | 5 000 |     0      |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————||Итого по Программе,                                     | 76000000 |520 000| 12057000 |7967 000 | 7485000 |7428000|  40543000  |         ||в том числе:                                            |          |       |          |         |         |       |            |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|         ||средства областного бюджета                             | 1855000  |   0   |  180000  | 185 000 | 180000  |180000 |  1130000   |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|         ||внебюджетные средства                                   | 74145000 |520 000| 11877000 |7782 000 | 7305000 |7248000|  39413000  |         ||————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————|
       * Перечень исполнителей    мероприятий    из    числа     органовисполнительной  власти  области  и  распределение  финансовых  средствобластного бюджета по реализации ими мероприятий Программы приведены вприложении N 4 к Программе.
       Используемые сокращения:
       ДРП - дроссельно-ртутные лампы;
       ДНаТ - дроссельно-натриевые лампы;
       КПД - коэффициент полезного действия;
       ГОСТ - государственный стандарт.
                                                   Приложение N 4
                                              к Областной долгосрочной
                                                 целевой программе
                                                  энергосбережения
                                             и повышения энергетической
                                             эффективности в Ростовской
                                          области на период до 2020 года
    Распределение финансовых средств областного бюджета на реализацию
      мероприятий Программы в 2011-2013 годах органам исполнительной
                        власти Ростовской области
                                                             (тыс. руб.)|———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|| N |             Наименование получателей средств и мероприятий             | 2011  | 2012  | 2013  ||п/п|                               Программы                                |  год  |  год  |  год  ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————|| 1 |                                   2                                    |   3   |   4   |   5   ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————||1. |Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области,        | 4 150 | 1 700 |  900  ||   |в том числе:                                                            |  300  |       |       ||   |- аппарат управления, в том числе:                                      |  100  |       |       ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                 |  50   |       |       ||   |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие                |  150  |       |       ||   |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов               | 3 850 | 1 700 |  900  ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                             | 1 150 | 1 250 |       ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                 |  400  |  450  |  900  ||   |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие                | 2 300 |       |       ||   |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов               |       |       |       ||———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————||2. |Министерство культуры Ростовской области, в том числе:                  | 5 850 | 4 450 | 4 300 ||   |- аппарат управления, в том числе:                                      |  300  |       |       ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                 |  100  |       |       ||   |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие                |  50   |       |       ||   |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов               |  150  |       |       ||   |- подведомственные учреждения, в том числе:                             | 5 550 | 4 450 | 4 300 ||   |* проведение обязательного энергетического обследования                 | 2 400 | 2 500 |       ||   |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосб