Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 02.11.2011 № 810
О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" (ред. от 31.08.2011)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2011 N 810
О внесении изменений в
постановление Администрации
города от 09.09.2010 N 670
"Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы
"Сохранение и развитие
культуры и искусства города
Ростова-на-Дону на 2011-2013
годы" (ред. от 31.08.2011)
В соответствии с пунктом 7.1. раздела 7 постановления Мэра городаот 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных целевыхгородских программ, их формирования и реализации и порядке разработкиведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (ред. от08.09.2010) и пунктом 18 Порядка разработки прогнозасоциально-экономического развития города и составления проекта бюджетагорода Ростова-на-Дону на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014годов, утвержденного постановлением Администрации городаРостова-на-Дону от 25.04.2011 N 257, в связи с увеличением ожидаемыхпоступлений в бюджет города, повлекших корректировку объемов иисточников финансирования программных мероприятий,
ПОСТАНОВЛ Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города от09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевойпрограммы "Сохранение и развитие культуры и искусства городаРостова-на-Дону на 2011-2013 годы" (ред. от 31.08.2011) следующиеизменения:
1.1. в паспорте программы строку "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в редакции:-----------T--------------------------------------------------¬¦"Объемы и¦Реализация мероприятий программы осуществляется зদисточники ¦счет бюджетных ассигнований федерального 覦финансиро-¦городского бюджетов. Объемы финансирования нদвания Про-¦реализацию программы составляют: ¦¦граммы ¦1 712 995,9 тыс. рублей, в том числе за счет: ¦¦ ¦бюджета города - 1 710 479,7 тыс. рублей, ¦¦ ¦федерального бюджета - 2 516,2тыс. рублей." ¦L----------+---------------------------------------------------
1.2. раздел "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевойпрограммы "Сохранение и развитие культуры и искусства г.Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению;
1.3. раздел "Система программных мероприятий" изложить в редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. ЧернышевПостановление вноситМУ "Управление культуры"
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
N 810 от 02.11.2011
"Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы
"Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на
2011-2013 годы"
Тыс. руб.-------------T---------T---------T------------------------------¬¦ ¦ ¦ ¦Объемы финансирования по года즦 ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦¦ ¦Источник ¦ Общий +---------T---------T----------+¦ Раздел ¦финанси- ¦ объем ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ рования ¦тыс. руб.¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ Раздел 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Охрана и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наследия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ памятников ¦ Бюджет ¦100 014,4¦ 15 921,1¦ 44 788,4¦ 39 304,9¦¦ истории и ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по ¦ ¦100 014,4¦ 15 921,1¦ 44 788,4¦ 39 304,9 ¦¦разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Бюджет ¦277 033,6¦ 87 294,0¦100 176,7¦ 89 562,9¦¦ Раздел 2 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Организация +---------+---------+---------+---------+----------+¦библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ го ¦федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обслуживания¦ ный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого по ¦ ¦279 549,8¦89 810,2 ¦100 176,7¦ 89 562,9¦¦разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ Раздел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предоставле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дополнитель-¦ Бюджет ¦813 398,1¦232 514,6¦242 677,9¦ 338 205,6¦¦ ного ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Итого по ¦ ¦813 398,1¦232 514,6¦242 677,9¦ 338 205,6¦¦ разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ Раздел 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ массового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ досуга, ¦ Бюджет ¦520 033,6¦141 157,4¦224 545,1¦ 154 331,1¦¦обеспечение ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Итого по ¦ ¦520 033,6¦141 157,4¦224 545,1¦ 154 331,1¦¦ разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Сохранение ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и развитие ¦ города ¦1710479,7¦476 887,1¦612 188,1¦ 621 404,5¦¦ культуры и +---------+---------+---------+---------+----------+¦искусства г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Ростова-на- ¦федераль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Дону на ¦ ный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦¦ 2011-2013 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+---------+---------+---------+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Всего по ¦ ¦1712995,9¦479 403,3¦612 188,1¦621 404,5 ¦¦ программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+---------+---------+---------+---------+-----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
N 810 от 02.11.2011
"Система программных мероприятий"
Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятниковистории и культуры местного значения.
тыс. руб.------T----------------T----------T------T---------T------------T--------------------------------¬¦N п/п¦ Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦финанси- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦нения ¦рования, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦ +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦програм- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.1. ¦Паспортизация и ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦¦ ¦инвентаризация, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монументального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦искусства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦охранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.2 ¦Капитальные ре- ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 13 494,3 ¦ 2 494,3 ¦ 11 000,0 ¦ ¦¦ ¦монты, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦составление ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦истории и куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Кумженская ро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ща" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.3 ¦Содержание, ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 85 920,1 ¦ 13 226,8 ¦ 33 588,4 ¦ 39 104,9 ¦¦ ¦эксплуатация и ¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦благоустройство ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦уплата налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на имущество и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельного на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.4. ¦Подготовка и ¦Управление¦ 2011 ¦ не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формирование ¦ культуры ¦ 2012 ¦ требует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электронной ин- ¦ ¦ 2013 ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формационной ¦ ¦ ¦ сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦базы данных ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учета памятни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦1.5. ¦Организационные ¦Управление¦ 2011 ¦ не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятия по ¦ культуры ¦ 2012 ¦ требует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦установке новых ¦ ¦ 2013 ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦досок, памятни- ¦ ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ 100 014,4 ¦ 15 921,1 ¦ 44 788,4 ¦ 39 304,9 ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС ¦ ¦ бюджет ¦ 100 014,4 ¦ 15 921,1 ¦ 44 788,4 ¦ 39 304,9 ¦¦ ¦ МУ " Управление культуры" ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Департамент координации ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦строительства и перспектив-¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦¦ ¦+-----T----------------T----------T------T---------T------------T----------T----------T----------+¦ 2.1 ¦Финансовое обес-¦ Ростовс- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 190 620,9 ¦ 59 276,1 ¦ 65 240,8 ¦ 66 104,0 ¦¦ ¦печение выполне-¦ кая-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Ростовская- на -¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦централизованная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотечная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦система в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчетных за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трат, уплата на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лога на имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦во и земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.2 ¦Сохранение и об-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 52 885,2 ¦ 17 280,7 ¦ 17 325,8 ¦ 18 278,7 ¦¦ ¦новление доку- ¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ментного фонда ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЦБС, в том чис- ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ле: ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- подписка ¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 17 777,5 ¦ 5 593,4 ¦ 5 929,0 ¦ 6 255,1 ¦¦ ¦ ¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- книги ¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 32 591,5 ¦ 9 171,1 ¦ 11 396,8 ¦ 12 023,6 ¦¦ ¦ ¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦- книги ¦Управление¦ 2011 ¦ феде- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4400200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.3 ¦Проведение капи-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 21 321,2 ¦ 8 621,2 ¦ 12 700,0 ¦ ¦¦ ¦тальных, ремон- ¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тов филиалов ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦централизованной¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотечной ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦системы в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: библио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦теки им. Карам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зина, библио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦течно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центра им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Горького, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦библиотек им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Чернышевского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Маяковского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приобретение ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бели, оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния и компьютер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 2.4 ¦Средства на про-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 14 722,5 ¦ 4 632,2 ¦ 4 910,1 ¦ 5 180,2 ¦¦ ¦тивопожарные ме-¦ ская-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦роприятия в уч- ¦ Дону го- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждениях ЦБС ¦ родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ 279 549,8 ¦ 89 810,2 ¦100 176,7 ¦ 89 562,9 ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 2 по ГРБС ¦ ¦ бюджет ¦ 277 033,6 ¦ 87 294,0 ¦100 176,7 ¦ 89 562,9 ¦¦ ¦ МУ "Управление культуры" ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 2 по ГРБС ¦ ¦ Феде- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ МУ "Управление культуры" ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 4400200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------------------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования ¦¦ ¦+-----T----------------T----------T------T---------T------------T----------T----------T----------+¦ 3.1 ¦Финансовое обес-¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 692 637,8 ¦213 191,1 ¦238 723,2 ¦240 723,5 ¦¦ ¦печение выполне-¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦учреждения¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания му-¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниципальными уч-¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реждениями (МОУ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДМШ, ДШИ, ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ) в части ¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчетных за- ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трат. Уплата на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лога на имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦во и земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.2 ¦Проведение капи-¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 16 197,2 ¦ 14 597,2 ¦ 1 600,0 ¦ ¦¦ ¦тальных ремонтов¦ пальные ¦ 2013 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в муниципальных ¦образова- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях до- ¦учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полнительного ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования ДМШ,¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДШИ, ДХШ в том ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦числе: МОУ ДОД ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ N 7, МОУ ДОД¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ N 6 им. Г.В.¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Свиридова, МОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДШИ им. А.П.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Артамонова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(N 2), МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ N 10 им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦С.С. Прокофьева,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МОУ ДОД ДМШ им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Ипполитова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Иванова и осна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щение оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нием школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.3 ¦Творческая дея- ¦ МОУ ДОД ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 4 285,2 ¦ 1 330,2 ¦ 1 439,0 ¦ 1 516,0 ¦¦ ¦тельность МОУ ¦(ДМШ, ДШИ,¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДОД ДМШ, ДШИ, ¦ ДХШ), ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ ¦управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ - ¦Проведение джа- ¦Управление¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 4 168,2 ¦ 1 291,2 ¦ 1 400,0 ¦ 1 477,0 ¦¦ ¦зовых фестивалей¦ культуры ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в части проведе-¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния праздничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ - ¦Поощрение ода- ¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 117,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦¦ ¦ренных учащихся ¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦музыкальных школ¦образова- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.4 ¦Противопожарные ¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 3 341,6 ¦ 1 459,8 ¦ 915,7 ¦ 966,1 ¦¦ ¦мероприятия в ¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях до- ¦образова- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦полнительного ¦ тельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования ¦учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ния детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 3.5 ¦Детская школа ¦ Департа- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 96 936,3 ¦ 1 936,3 ¦ ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦искусств в по- ¦мент коор-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦селке Александ- ¦ динации ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ровка ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(корректировка ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проектно сметной¦ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦документации) ¦ тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу¦ ¦ ¦ ¦ 813 398,1 ¦232 514,6 ¦242 677,9 ¦338 205,6 ¦¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦230 578,3 ¦242 677,9 ¦243 205,6 ¦¦ ¦ 3 по ГРБС МУ " ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Управление куль-¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ 716 461,8 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ туры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу¦ ¦ ¦ бюджет ¦ 96 936,3 ¦ 1 936,3 ¦ ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦ 3 по ГРБС "Де- ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦партамент коор- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ динации строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спективного раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей городদ услугами организаций культуры ¦¦ ¦+-----T----------------T----------T------T---------T------------T----------T----------T----------+¦ 4.1 ¦Финансовое обес-¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 99 212,1 ¦ 23 293,1 ¦ 35 662,3 ¦ 40 256,7 ¦¦ ¦печение выполне-¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦учреждения¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания му-¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниципальными ¦ (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парками, в части¦культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦расчетных за- ¦ отдыха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трат, уплата на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лога на имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦во и земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.2 ¦Реконструкция ¦ Муници- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 23 028,4 ¦ 19 328,4 ¦ 3 700,0 ¦ 0,0 ¦¦ ¦муниципальных ¦ пальные ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парков культуры ¦учреждения¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и отдыха, прове-¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дение капиталь- ¦ (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных ремонтов в ¦культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦том числе: парк ¦ отдыха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и отды-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ха им. Остров- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского (укладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦асфальтового по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦крытия, замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кабеля), парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦им. 1 Мая (ук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ладка асфальто- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вого покрытия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦плитки), парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦им. Октября, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детский парк им.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦В Черевичкина. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Развитие матери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦технической базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парков культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и отдыха, при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обретение обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.3 ¦Резервирование ¦Управление¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельных участ-¦культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков, организаци-¦ департа- ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦онная работа для¦мент архи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведения про- ¦тектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно- ¦ градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изыскательских ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работ по строи- ¦ства горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельству плане- ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тария ¦ Департа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦мент коор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ динации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.4 ¦Резервирование ¦Управление¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦земельных участ-¦культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ков, организаци-¦ департа- ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦онная работа для¦мент архи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проведения про- ¦тектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ектно- ¦ градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изыскательских ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работ по строи- ¦ства горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тельству музея ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города Ростова- ¦ Департа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону ¦мент коор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ динации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.5 ¦Противопожарные ¦Парк куль-¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 238,4 ¦ 75,0 ¦ 79,5 ¦ 83,9 ¦¦ ¦мероприятия в ¦туры и от-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦ дыха им. ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парках культуры ¦Островско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и отдыха ¦ го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.6 ¦Финансовое обес-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 205 043,7 ¦ 60 034,6 ¦ 71 103,4 ¦ 73 905,7 ¦¦ ¦печение выполне-¦ ский-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦Дону зоо- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания МУ ¦ парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Ростовский-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону зоопарк", в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат. Уплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога на имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ство и земель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.7 ¦Развитие Ростов-¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 77 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 29 809,4 ¦ 25 238,0 ¦¦ ¦ского -на -Дону ¦ ский-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зоопарка как ¦Дону зоо- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦природного му- ¦ парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зейного наследия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦4.7.1¦Капитальный ре- ¦ Ростов- ¦ 2013 ¦ бюджет ¦ 6 000,0 ¦ ¦ 6 000,0 ¦ ¦¦ ¦монт МУ "Рос- ¦ ский-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товский-на-Дону ¦Дону зоо- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦зоопарк" ¦ парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦4.7.2¦Кормообеспечение¦ Ростов- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 71 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 25 238,0 ¦¦ ¦и ветеринарное ¦ ский-на- ¦ 2012 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживание жи-¦Дону зоо- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вотных ¦ парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.8 ¦Строительство ¦ Департа- ¦ 2011 ¦ бюджет ¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦¦ ¦административно-¦мент коор-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бытового здания ¦ динации ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с вольерами для ¦строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦содержания жи- ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вотных по ул. ¦ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Зоологическая, с¦ тивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦северной стороны¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Змиевского про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦езда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ 4.9 ¦Финансовое обес-¦Городской ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 15 668,1 ¦ 4 956,9 ¦ 5 281,4 ¦ 5 429,8 ¦¦ ¦печение выполне-¦дом твор- ¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния муниципаль- ¦ чества ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного задания МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Городской Дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Творчества", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат. Уплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налога на имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ство и земельно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦4.10 ¦Противопожарные ¦Городской ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 172,5 ¦ 54,0 ¦ 57,5 ¦ 61,0 ¦¦ ¦мероприятия Го- ¦дом твор- ¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦родской Дом ¦ чества ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦4.11 ¦Развитие народ- ¦Управление¦ еже- ¦ бюджет ¦ 27 228,3 ¦ 9 020,7 ¦ 8 851,6 ¦ 9 356,0 ¦¦ ¦ного творчества,¦ культуры ¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦создание куль- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦турного потен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦циала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦города, проведе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦праздничных ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦роприятий. Уп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лата налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имущество и зе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мельного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------+----------+------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 4 ¦ ¦ 520 033,6 ¦141 157,4 ¦224 545,1 ¦154 331,1 ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по разделу 4 по ГРБС МУ ¦ бюджет ¦ 447 995,1 ¦139 118,9 ¦154 545,1 ¦154 331,1 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦Итого по разделу 4 по ГРБС "Депар-¦ бюджет ¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦¦ ¦тамент координации строительства и¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перспективного развития" ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе ¦ ¦1 712 995,9 ¦479 403,3 ¦612 188,1 ¦621 404,5 ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ бюджет ¦1 541 504,9 ¦472 912,3 ¦542 188,1 ¦526 404,5 ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ Феде- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 4400200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+----------+¦ ¦ Итого по программе по ГРБС ¦ бюджет ¦ 168 974,8 ¦ 3 974,8 ¦ 70 000,0 ¦ 95 000,0 ¦¦ ¦ "Департамент координации ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительства и перспективного ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+----------------------------------+---------+------------+----------+----------+-----------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева