Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 930

О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93

  
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                           от 26.09.2012 N 930
                            г. Ростов-на-Дону                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Ростовской области
                                             от 25.09.2013 г. N 597
  
  
                   О внесении изменений в постановление
           Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93
       В соответствии с постановлением Правительства Ростовской  областиот 01.03.2011 N 93, Правительство Ростовской областип о с т а н о в л я е т:
       1. Внести в постановление  Администрации  Ростовской  области  от01.03.2011  N 93  "Об утверждении   Областной   долгосрочной   целевойпрограммы "Улучшение социально-экономического  положения  и  повышениекачества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 годы"изменения согласно приложению.
       2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
       Губернатор
       Ростовской области                                   В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство труда исоциального развитияРостовской области
                                                           Приложение
                                                        к постановлению
                                                         Правительства
                                                      Ростовской области
                                                     от 26.09.2012 N 930
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
        вносимые в постановление Администрации Ростовской области
    от 01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой
   программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение
   качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
       1. В приложении N 1:
       1.1. В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой  программы"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы":
       1.1.1. Подраздел  "Структура  Программы,  перечень   подпрограмм,основных направлений и мероприятий" изложить в редакции:
   "Структура Программы,  - структура Программы:
   перечень подпрограмм,    паспорт Областной долгосрочной целевой
   основных направлений и   программы "Улучшение социально-экономического
   мероприятий              положения и повышение качества жизни пожилых
                            людей в Ростовской области на 2011-2014
                            годы";
                            раздел I. Содержание проблемы и обоснование
                            необходимости ее решения программными
                            методами;
                            раздел II. Основные цели и задачи, сроки
                            и этапы реализации Программы, а также целевые
                            показатели;
                            раздел III. Система программных мероприятий,
                            в том числе ресурсное обеспечение Программы;
                            раздел IV. Нормативное обеспечение;
                            раздел V. Механизм реализации Программы,
                            организация управления Программой и контроль
                            за ходом ее реализации;
                            раздел VI. Оценка эффективности реализации
                            Программы;
                            приложение N 1. Целевые показатели Областной
                            долгосрочной целевой программы "Улучшение
                            социально-экономического положения и
                            повышение качества жизни пожилых людей в
                            Ростовской области на 2011-2014 годы";
                            приложение N 2. Перечень программных
                            мероприятий по реализации Областной
                            долгосрочной целевой программы "Улучшение
                            социально-экономического положения и
                            повышение качества жизни пожилых людей в
                            Ростовской области на 2011-2014 годы";
                            приложение N 3. Распределение объемов
                            финансирования Областной долгосрочной целевой
                            программы "Улучшение социально-экономического
                            положения и повышение качества жизни пожилых
                            людей в Ростовской области на 2011-2014 годы";
                            приложение N 4. Распределение ассигнований по
                            государственным заказчикам Областной
                            долгосрочной целевой программы "Улучшение
                            социально-экономического положения и
                            повышение качества жизни пожилых людей в
                            Ростовской области на 2011-2014 годы";
                            приложение N 5. Реестр инвестиционных
                            проектов по объектам строительства,
                            реконструкции и капитального ремонта,
                            включенных в Областную
                            долгосрочную целевую программу "Улучшение
                            социально-экономического положения и
                            повышение качества жизни пожилых людей в
                            Ростовской области на 2011-2014 годы";
                            приложение N 6. План действий по привлечению
                            средств федерального бюджета на реализацию
                            мероприятий Областной долгосрочной целевой
                            программы "Улучшение социально-
                            экономического положения и повышение качества
                            жизни пожилых людей в Ростовской области на
                            2011-2014 годы".
                            Программа не содержит подпрограмм.
                            Основные мероприятия Программы:
                            организационные мероприятия;
                            мероприятия, направленные на улучшение
                            социальной защищенности и укрепление здоровья
                            пожилых людей;
                            мероприятия, направленные на улучшение среды
                            жизнедеятельности пожилых людей;
                            мероприятия, направленные на повышение
                            престижа социальной работы".
       1.1.2. Подраздел "Объемы и  источники  финансирования  Программы"изложить в редакции:
   "Объемы и источники - общий объем средств, необходимый для
   финансирования        финансирования Программы* в 2011-2014 годах,
   Программы             составляет всего 817 561,5 тыс. рублей.
                         Из общего объема финансирования Программы:
                         средства областного бюджета составляет
                         811 301,5 тыс. рублей, в том числе:
                         2011 год - 145 994,6 тыс. рублей;
                         2012 год - 323 320,5 тыс. рублей;
                         2013 год - 141 039,5 тыс. рублей;
                         2014 год - 200 946,9 тыс. рублей;
                         внебюджетные источники - 6 260,0 тыс. рублей,
                         в том числе:
                         2011 год - 3 180,0 тыс. рублей;
                         2012 год - 3 080,0 тыс. рублей.".
       1.1.3. Подраздел  "Ожидаемые   конечные   результаты   реализацииПрограммы" изложить в редакции:
   "Ожидаемые конечные   - 1. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
   результаты реализации   охваченных социальными услугами и получивших
   Программы               различную социальную помощь, из числа
                           выявленных граждан, нуждающихся в социальной
                           поддержке и социальном обслуживании,
                           в 2014 году - 97,5 процента.
                           2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных
                           различными формами социального обслуживания,
                           по отношению к общей численности пожилого
                           населения Ростовской области в 2014 году -
                           6,1 процента.
                           3. Количество приемных семей для граждан
                           пожилого возраста и инвалидов в 2014 году -
                           55 единиц.
                           4. Количество мобильных бригад в центрах
                           социального обслуживания населения области,
                           оснащенных оборудованным для перевозки
                           пожилых пассажиров и маломобильных граждан
                           автотранспортом, в 2014 году - 80 единиц.
                           5. Количество автомобильного транспорта для
                           мобильных бригад (отделений социального
                           обслуживания на дому) муниципальных
                           учреждений социального обслуживания для
                           оказания неотложных социальных и медико-
                           социальных услуг пожилым людям в 2014 году -
                           35 единиц.
                           6. Уровень обеспеченности государственных
                           стационарных учреждений социального
                           обслуживания населения системами
                           автоматической пожарной
                           сигнализации в 2014 году - 100 процентов.
                           7. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
                           охваченных стационарным обслуживанием в
                           учреждениях социального обслуживания,
                           из числа выявленных граждан, нуждающихся в
                           стационарном социальном обслуживании,
                           в 2014 году - 88,1 процента".
       1.1.4. Подраздел "Система  организации  контроля  за  исполнениемПрограммы" изложить в редакции:
   "Система организации - контроль за реализацией Программы
   контроля за            осуществляют Правительство Ростовской области,
   исполнением            Контрольно-счетная палата Ростовской области в
   Программы              соответствии с их полномочиями, установленными
                          областным законодательством".
       1.2. Раздел II изложить в редакции:
            "Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
             реализации Программы, а также целевые показатели
       2.1. Основной    целью    Программы     является     формированиеорганизационных,   правовых,   социально-экономических   условий   дляосуществления мер по улучшению  положения  и  качества  жизни  пожилыхлюдей,  повышению  степени  их  социальной  защищенности,  активизацииучастия пожилых людей в жизни общества.
       2.2. Достижение основной цели Программы  обеспечивается  за  счетрешения следующих основных задач:
       совершенствование нормативного правового  регулирования  в  сфересоциального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
       укрепление    материально-технической    базы     государственныхучреждений  социального  обслуживания  населения  в   соответствии   стребованиями к качеству оказания социальных услуг;
       повышение качества  предоставляемых  пожилым  людям  и  инвалидамсоциальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания;
       повышение  профессионального  уровня  работников  государственныхучреждений социального обслуживания населения.
       2.3. Реализацию Программы предполагается  осуществить  в  течениечетырех лет: с 2011 по 2014 годы.
       2.4. Целевые показатели Областной долгосрочной целевой  программы"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"  приведеныв приложении N 1 к Программе.
       2.5. Условием прекращения реализации Программы является досрочноедостижение основных целей и задач Программы.".
       1.3. Раздел III изложить в редакции:
              "Раздел III. Система программных мероприятий,
               в том числе ресурсное обеспечение Программы
       Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на  решениеосновных задач Программы, с указанием финансовых  ресурсов  и  сроков,необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.
       Ресурсное обеспечение Программы осуществляется  за  счет  средствобластного бюджета, внебюджетных источников в объемах, предусмотренныхПрограммой и утвержденных областными законами об областном бюджете  наочередной финансовый год.
       Общий объем средств, необходимый для финансирования  Программы  в2011-2014 годах, составляет всего 817 561,5 тыс. рублей.
       Из общего объема  финансирования  Программы  средства  областногобюджета составляют 811 301,5 тыс. рублей, в том числе:
       2011 год - 145 994,6 тыс. рублей;
       2012 год - 323 320,5 тыс. рублей;
       2013 год - 141 039,5 тыс. рублей;
       2014 год - 200 946,9 тыс. рублей;
       внебюджетные источники - 6 260,0 тыс. рублей, в том числе:
       2011 год - 3 180,0 тыс. рублей;
       2012 год - 3 080,0 тыс. рублей.
       Распределение объемов   финансирования   Областной   долгосрочнойцелевой  программы  "Улучшение  социально-экономического  положения  иповышение  качества  жизни  пожилых  людей  в  Ростовской  области  на2011-2014  годы"  по  годам ее реализации приведено в приложении N 3 кПрограмме.
       Распределение ассигнований    по    государственным    заказчикамОбластной     долгосрочной      целевой      программы      "Улучшениесоциально-экономического  положения и повышение качества жизни пожилыхлюдей в Ростовской области на 2011-2014 годы" приведено в приложении N4 к Программе.
       В  ходе  Программы  предусматривается   привлечение   федеральныхсредств (приложение N 6 к Программе).
       Объемы и источники финансирования  Программы  подлежат  ежегоднойкорректировке  при  формировании  бюджетов  всех   уровней   бюджетнойсистемы.
       Финансирование  Программы  осуществляется  в  пределах   средств,предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
       При  изменении  объемов   бюджетного   финансирования   Программыгосударственный заказчик Программы в  установленном  порядке  уточняетобъемы финансирования за счет средств областного бюджета, внебюджетныхисточников, а также мероприятия Программы.".
       1.4. В разделе V:
       1.4.1. Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 изложить в редакции:
       "5.1.2. Представляет  в  министерство   экономического   развитияРостовской области:
       ежеквартально (I - III кварталы соответственно), до  15-го  числамесяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  -  отчет  по   форме   всоответствии с приложением N 3 к Порядку принятия решения о разработкеобластных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации,утвержденному  постановлением  Правительства  Ростовской  области   от23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также  по  запросу  министерстваэкономического   развития   Ростовской   области   -   статистическую,справочную и  аналитическую  информацию,  необходимую  для  выполнениявозложенных на него функций;
       ежегодно, в срок до 25-го числа месяца,  следующего  за  отчетнымпериодом, - отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективностииспользования финансовых средств.
       Годовой  отчет  о  реализации  областной   долгосрочной   целевойпрограммы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержатьинформацию по следующим разделам:
       Раздел I. Основные результаты:
       основные результаты, достигнутые в отчетном  периоде,  в  разреземероприятий;
       запланированные,  но  не  достигнутые  результаты   с   указаниемнереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
       Раздел II. Меры по реализации Программы:
       информацию о внесенных в течение финансового  года  изменениях  вобластную долгосрочную целевую  программу  с  указанием  количества  иреквизитов  правовых  актов  об   утверждении   внесенных   изменений,описанием  причин  необходимости  таких  изменений,  а  также   причиннесоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных  ассигнований,предусмотренных в Программе, объемам ассигнований областного бюджета;
       сведения о  выполнении  плана  действий  по  привлечению  средствфедерального бюджета на реализацию мероприятий Программы  за  отчетныйфинансовый год.
       Раздел III.    Оценка    эффективности    реализации    Программыосуществляется:
       в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные  обосвоении  бюджетных  ассигнований  и  иных   средств   на   выполнениемероприятий;
       в соответствии с приложением к  Порядку  проведения  и  критериямоценки  эффективности  реализации   областных   долгосрочных   целевыхпрограмм,  утвержденному   постановлением   Правительства   Ростовскойобласти от 23.12.2011 N 270, -  сведения  о  соответствии  фактическихцелевых показателей реализации  Программы  показателям,  установленнымПрограммой.
       Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчетза весь период реализации Программы):
       предложения  по  оптимизации  бюджетных  расходов  на  реализациюмероприятий Программы и корректировке целевых  показателей  реализацииПрограммы на текущий финансовый год и плановый период.".
       1.4.2. Пункт 5.5 изложить в редакции:
       "5.5. Контроль    за    исполнением    Программы     осуществляютПравительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовскойобласти в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным иобластным законодательством.".
       1.5. Раздел VI изложить в редакции:
          "Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
       Реализация Программы в силу ее специфики  носит  ярко  выраженнуюсоциальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативныхправовых актов,  направленных  на  улучшение  социально-экономическогоположения пожилых людей на территории Ростовской области, к 2014  годупозволят добиться позитивного изменения ситуации,  повышения  качестважизни данной категории граждан.
       Реальную  эффективность  реализации  Программы  позволят  оценитьрезультаты, достигнутые к 2014 году:
       доля  граждан   пожилого   возраста   и   инвалидов,   охваченныхсоциальными услугами и  получивших  различную  социальную  помощь,  изчисла  выявленных  граждан,  нуждающихся  в  социальной  поддержке   исоциальном обслуживании, - 97,5 процента;
       доля граждан пожилого  возраста,  охваченных  различными  формамисоциального обслуживания, по отношению к  общей  численности  пожилогонаселения Ростовской области - 6,1 процента;
       количество  приемных  семей  для  граждан  пожилого  возраста   иинвалидов - 55 единиц;
       количество мобильных бригад в  центрах  социального  обслуживаниянаселения области,  оснащенных  оборудованным  для  перевозки  пожилыхпассажиров и маломобильных граждан автотранспортом, - 80 единиц;
       количество автомобильного   транспорта   для   мобильных   бригад(отделений  социального обслуживания на дому) муниципальных учрежденийсоциального  обслуживания  для  оказания   неотложных   социальных   имедико-социальных услуг пожилым людям - 35 единиц;
       уровень обеспеченности  государственных  стационарных  учрежденийсоциального обслуживания населения системами  автоматической  пожарнойсигнализации - 100 процентов;
       доля  граждан   пожилого   возраста   и   инвалидов,   охваченныхстационарным обслуживанием в учреждениях социального обслуживания,  изчисла  выявленных  граждан,  нуждающихся  в  стационарном   социальномобслуживании, - 88,1 процента.
       Оценка   эффективности    реализации    Программы    производитсяминистерством труда  и  социального  развития  Ростовской  области  позавершении срока реализации Программы и за период с 2011 по  2014  годвключительно.  Результаты  Программы  представляются  в   министерствоэкономического развития Ростовской области одновременно  с  отчетом  офинансировании, освоении  и  результативности  проводимых  программныхмероприятий.".
       1.6. В приложении N 1:
       1.6.1. Наименование изложить в редакции:
       "Целевые  показатели  Областной  долгосрочной  целевой  программы"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы".
       1.6.2. Пункт 5 изложить в редакции:|———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————||"5.|Количество           | единиц  |   0   |  12 | 11  |  6  |  6".  ||   |автомобильного       |         |       |     |     |     |       ||   |транспорта для       |         |       |     |     |     |       ||   |мобильных бригад     |         |       |     |     |     |       ||   |(отделений           |         |       |     |     |     |       ||   |социального          |         |       |     |     |     |       ||   |обслуживания на      |         |       |     |     |     |       ||   |дому)                |         |       |     |     |     |       ||   |муниципальных        |         |       |     |     |     |       ||   |учреждений           |         |       |     |     |     |       ||   |социального          |         |       |     |     |     |       ||   |обслуживания для     |         |       |     |     |     |       ||   |оказания             |         |       |     |     |     |       ||   |неотложных           |         |       |     |     |     |       ||   |социальных и         |         |       |     |     |     |       ||   |медико-              |         |       |     |     |     |       ||   |социальных услуг     |         |       |     |     |     |       ||   |пожилым людям        |         |       |     |     |     |       ||———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————|
       1.6.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:|———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————||"8.|Доля граждан         |процентов|   -   |   - | 87,6| 88,0| 88,1".||   |пожилого возраста и  |         |       |     |     |     |       ||   |инвалидов,           |         |       |     |     |     |       ||   |охваченных           |         |       |     |     |     |       ||   |стационарным         |         |       |     |     |     |       ||   |обслуживанием в      |         |       |     |     |     |       ||   |учреждениях          |         |       |     |     |     |       ||   |социального          |         |       |     |     |     |       ||   |обслуживания, из     |         |       |     |     |     |       ||   |числа выявленных     |         |       |     |     |     |       ||   |граждан,             |         |       |     |     |     |       ||   |нуждающихся в        |         |       |     |     |     |       ||   |стационарном         |         |       |     |     |     |       ||   |социальном           |         |       |     |     |     |       ||   |обслуживании         |         |       |     |     |     |       ||———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————|
       1.7. В приложении N 2:
       1.7.1. В разделе 2:
       пункт 2.4 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"2.4.|Приобретение           | министерство|  2011 - | 13 081,0| 3 180,0 | 3 080,0 | 3 325,0 | 3 496,0 | областной |   улучшение   ||     |автомобильного тран-   |   труда и   |   2014  |         |         |         |         |         |   бюджет  |   состояния   ||     |спорта для мобильных   | социального |         |         |         |         |         |         |           |  здоровья и   ||     |бригад (отделений      |   развития  |         |         |         |         |         |         |           |  увеличение   ||     |социального            |   области   |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|    средней    ||     |обслуживания на дому)  |             |  2011 - | 6 260,0 | 3 180,0 | 3 080,0 |   0,0   |   0,0   |внебюджет- | продолжитель- ||     |муниципальных          |             |   2012  |         |         |         |         |         |  ные      |  ности жизни  ||     |учреждений социального |             |         |         |         |         |         |         | источники |    пожилых    ||     |обслуживания для       |             |         |         |         |         |         |         |(Пенсионный|    людей".    ||     |оказания неотложных    |             |         |         |         |         |         |         |    фонд   |               ||     |социальных и медико-   |             |         |         |         |         |         |         | Российской|               ||     |социальных услуг       |             |         |         |         |         |         |         | Федерации)|               ||     |пожилым людям          |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
       1.7.2. В разделе 3:
       пункт 3.2 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"3.2.|Капитальный ремонт     | министерство|  2012   | 1 624,6 |   0,0   | 1 624,6 |   0,0   |   0,0   | областной |улучшение      ||     |объекта: "Замена       |   труда и   |         |         |         |  в том  |         |         |  бюджет   |качества и     ||     |деревянных конструкций | социального |         |         |         | числе:  |         |         |           |комфортности   ||     |оконных и дверных      |   развития  |         |         |         |  СМР -  |         |         |           |проживания в   ||     |проемов на конструкции |   области   |         |         |         | 1 624,6 |         |         |           |учреждениях    ||     |ПВХ в помещениях       |             |         |         |         |         |         |         |           |социального    ||     |ГБУСОН РО "Новочеркас- |             |         |         |         |         |         |         |           |обслуживания"; ||     |ский дом-интернат для  |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |престарелых            |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |и инвалидов"           |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |(наименование          |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |учреждения в           |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |соответствии с уставом:|             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |государственное        |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |бюджетное учреждение   |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |социального            |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |обслуживания населения |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |Ростовской области     |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |"Новочеркасский        |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |дом-интернат для прес- |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |тарелых и инвалидов")  |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
       пункт 3.3 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"3.3.|Расходы на укрепление  | министерство| 2011 -  | 16 740,5| 4 004,9 | 4 245,2 | 4 245,2 | 4 245,2 | областной |  обеспечение  ||     |противопожарной        |   труда и   |  2014   |         |         |         |         |         |  бюджет   |   противо-    ||     |безопасности учреждений| социального |         |         |         |         |         |         |           |   пожарной    ||     |социального обслужива- |   развития  |         |         |         |         |         |         |           | безопасности  ||     |ния населения домов-   |   области   |         |         |         |         |         |         |           |   граждан,    ||     |интернатов для преста- |             |         |         |         |         |         |         |           | проживающих в ||     |релых и инвалидов в    |             |         |         |         |         |         |         |           |  учреждениях  ||     |рамках исполнения го-  |             |         |         |         |         |         |         |           |  социального  ||     |сударственного задания |             |         |         |         |         |         |         |           | обслуживания. ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |  Отсутствие   ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |   замечаний   ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |    органов    ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |государственно-||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           | го пожарного  ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |   надзора";   ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
       пункт 3.4 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"3.4.|Расходы на приобретение| министерство|  2012   | 9 726,7 |   0,0   | 9 726,7 |   0,0   |   0,0   | областной |улучшение      ||     |оборудования для       |   труда и   |         |         |         |         |         |         |  бюджет   |качества и     ||     |учреждений социального | социального |         |         |         |         |         |         |           |комфортности   ||     |обслуживания населения |   развития  |         |         |         |         |         |         |           |проживания в   ||     |домов-интернатов для   |   области   |         |         |         |         |         |         |           |учреждениях    ||     |престарелых и инвалидов|             |         |         |         |         |         |         |           |социального    ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |обслуживания"; ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
       пункт 3.5 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"3.5.|Реконструкция здания по|министерство |   2011  | 85 000,0| 85 000,0|    0,   |   0,0   |   0,0   | областной |   уменьшение  ||     |ул. Школьной, 5        |   труда и   |         |         |         |         |         |         |  бюджет   |   переуплот-  ||     |г. Семикаракорска      | социального |         |         |         |         |         |         |           |   ненности в  ||     |под размещение         |   развития  |         |         |         |      —  |         |         |           |  учреждениях  ||     |учреждения социального |   области   |         |         |         |         |         |         |           |  социального  ||     |обслуживания населения |—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|           |  обслуживания ||     |дома-интерната для     |министерство |   2012  | 77 752,9|   0,0   |77 752,9,|   0,0   |   0,0   |           |населения      ||     |престарелых и инвалидов|строительст- |         |         |         |в том чи-|         |         |           |   домах-      ||     |                       |ва, архитек- |         |         |         |сле:СМР -|         |         |           | интернатах для||     |                       |туры и терри-|         |         |         |70 743,7;|         |         |           | престарелых и ||     |                       |ториального  |         |         |         |техноло- |         |         |           |  инвалидов";  ||     |                       |   развития  |         |         |         |гическое |         |         |           |               ||     |                       |   области   |         |         |         | присое- |         |         |           |               ||     |                       |             |         |         |         |динение -|         |         |           |               ||     |                       |             |         |         |         | 6867,7; |         |         |           |               ||     |                       |             |         |         |         |авторский|         |         |           |               ||     |                       |             |         |         |         | надзор -|         |         |           |               ||     |                       |             |         |         |         |  141,5  |         |         |           |               ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
       дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||3.11.|Приобретение объекта   |министерство |  2012   |140 300,0|   0,0   |140 300,0|   0,0   |   0,0   | областной |уменьшение     ||     |недвижимого имущества  |  труда и    |         |         |         |         |         |         |  бюджет   |переуплотнен-  ||     |для размещения дома-   |социального  |         |         |         |         |         |         |           |ности и        ||     |интерната (пансионата) |  развития   |         |         |         |         |         |         |           |улучшение      ||     |для престарелых и      |  области    |         |         |         |         |         |         |           |качества       ||     |инвалидов              |             |         |         |         |         |         |         |           |обслуживания в ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |учреждениях    ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |социального    ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |обслуживания   ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |населения - до-||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |мах-интернатах ||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |для престарелых||     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |и инвалидов".  ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
       1.7.3. Раздел 4:
       дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"4.4.|Подведение итогов      |министерство |  2012   |  684,1  |   0,0   |  684,1  |   0,0   |   0,0   | областной |повышение      ||     |областного конкурса    |  труда и    |         |         |         |         |         |         |  бюджет   |престижности   ||     |"Лучший работник       |социального  |         |         |         |         |         |         |           |социальных     ||     |учреждения социального |  развития   |         |         |         |         |         |         |           |работников";   ||     |обслуживания",         |  области    |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |награждение            |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |победителей с выплатой |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |денежного поощрения    |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
       дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"4.5.|Принятие нормативного  | министерство|  2012   |    -    |    -    |    -    |    -    |     -   | финансиро-|нормативный    ||     |правового акта         |   труда и   |         |         |         |         |         |         |  вание не |правовой акт". ||     |Правительства          | социального |         |         |         |         |         |         | требуется |               ||     |Ростовской области о   |   развития  |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |порядке расходования   |   области   |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |средств областного     |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |бюджета на выплату     |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |денежного поощрения    |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |победителям областного |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |конкурса "Лучший       |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |работник учреждения    |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |социального            |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||     |обслуживания"          |             |         |         |         |         |         |         |           |               ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
       1.7.4. В строке "Итого по Программе":
       в графе 5 цифры "709 649,2" заменить цифрами "817 561,5";
       в графе 7 цифры "217 438,3" заменить цифрами "326 400,5";
       в графе 8 цифры "141 448,0" заменить цифрами "141 039,5";
       в графе 9 цифры "201 588,3" заменить цифрами "200 946,9".
       1.8. Приложение N 3 изложить в редакции:
                                                  "Приложение N 3
                                             к Областной долгосрочной
                                           целевой программе "Улучшение
                                             социально-экономического
                                          положения и повышение качества
                                               жизни пожилых людей в
                                                Ростовской области
                                                на 2011-2014 годы"
                              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
     объемов финансирования Областной долгосрочной целевой программы
    "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
       жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
                                                           (тыс. рублей)|———|——————————————————————|————————————————————————————————————————————|| N |     Наименование     |                   Объем                    ||п/п|      источников      |               финансирования               ||   |   финансирования,    |————————|———————————————————————————————————||   |     направлений      | всего  |       в том числе по годам        ||   |       расходов       |        |————————|————————|————————|————————||   |                      |        |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 |          2           |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. |Итого по Программе:   |817561,5|149174,6|326400,5|141039,5|200946,9||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||2. |Областной бюджет,     |811301,5|145994,6|323320,5|141039,5|200946,9||   |всего в том числе:    |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |капитальное           |624673,6|137059,7|162752,9|132562,3|192298,7||   |строительство         |        |        |        |        |        ||   |(реконструкция)       |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |капитальный ремонт    | 2656,6 | 1032,0 | 1624,6 |  0,0   |  0,0   ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |противопожарные       |16740,5 | 4004,9 | 4245,2 | 4245,2 | 4245,2 ||   |мероприятия           |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |научно-               |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||   |исследовательские,    |        |        |        |        |        ||   |опытно-конструкторские|        |        |        |        |        ||   |работы                |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |приобретение объекта  |140300,0|  0,0   |140300,0|  0,0   |  0,0   ||   |недвижимого имущества |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |прочие расходы        |26930,8 | 3898,0 |14397,8 | 4232,0 | 4403,0 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||3. |Внебюджетные          |        |        |        |        |        ||   |источники, всего      | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 |  0,0   |  0,0   ||   |в том числе:          |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |капитальное           |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||   |строительство         |        |        |        |        |        ||   |(реконструкция)       |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |капитальный ремонт    |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |противопожарные       |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||   |мероприятия           |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |научно-               |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||   |исследовательские,    |        |        |        |        |        ||   |опытно-конструкторские|        |        |        |        |        ||   |работы                |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |приобретение объекта  |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||   |недвижимого имущества |        |        |        |        |        ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||   |прочие расходы        | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 |  0,0   |0,0".   ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       1.9. Приложение N 4 изложить в редакции:
                                                 "Приложение N 4
                                            к Областной долгосрочной
                                          целевой программе "Улучшение
                                            социально-экономического
                                          положения и повышение качества
                                              жизни пожилых людей в
                                                Ростовской области
                                                на 2011-2014 годы"
                              РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                ассигнований по государственным заказчикам
                 Областной долгосрочной целевой программы
        "Улучшение социально-экономического положения и повышение
   качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
                                                           (тыс. рублей)|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————||      Наименование       |            Объем финансирования            ||       источников        |————————|———————————————————————————————————||     финансирования,     | всего  |       в том числе по годам        ||  направлений расходов   |        |————————|————————|————————|————————||                         |        |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||            1            |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Итого по Программе:      |817561,5|149174,6|326400,5|141039,5|200946,9||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||     Министерство труда и социального развития Ростовской области     ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет, всего  |323687,6|145994,6|160567,6| 8477,2 | 8648,2 ||в том числе:             |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство|137059,7|137059,7|  0,0   |  0,0   |  0,0   ||(реконструкция)          |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт       | 2656,6 | 1032,0 | 1624,6 |  0,0   |  0,0   ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные          |16740,5 | 4004,9 | 4245,2 | 4245,2 | 4245,2 ||мероприятия              |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские,|  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||опытно-конструкторские   |        |        |        |        |        ||работы                   |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта     |140300,0|  0,0   |140300,0|  0,0   |  0,0   ||недвижимого имущества    |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы           |26930,8 | 3898,0 |14397,8 | 4232,0 | 4403,0 ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Внебюджетные источники,  | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 |  0,0   |  0,0   ||всего                    |        |        |        |        |        ||в том числе:             |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство|  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||(реконструкция)          |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт       |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные          |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||мероприятия              |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские,|  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||опытно-конструкторские   |        |        |        |        |        ||работы                   |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||недвижимого имущества    |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы           | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 |  0,0   |  0,0   ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||                     Министерство строительства,                      ||      архитектуры и территориального развития Ростовской области      ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет, всего  |487613,9|  0,0   |162752,9|132562,3|192298,7||в том числе:             |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство|487613,9|  0,0   |162752,9|132562,3|192298,7||(реконструкция)          |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт       |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные          |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||мероприятия              |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские,|  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||опытно-конструкторские   |        |        |        |        |        ||работы                   |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   ||недвижимого имущества    |        |        |        |        |        ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы           |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |0,0".   ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
       1.10. Пункт 5 приложения N 5 изложить в редакции:|———|———————————————————————————————————|————————|—————————————————||"5.|Капитальный ремонт объекта: "Замена|2012 год|  от 30.05.2012  ||   |деревянных конструкций оконных и   |        |N 3-6-1-0067-12".||   |дверных проемов на конструкции ПВХ |        |                 ||   |в помещениях ГБУСОН РО             |        |                 ||   |"Новочеркасский дом-интернат для   |        |                 ||   |престарелых и инвалидов"           |        |                 ||   |(наименование учреждения в         |        |                 ||   |соответствии с уставом:            |        |                 ||   |государственное бюджетное          |        |                 ||   |учреждение социального             |        |                 ||   |обслуживания населения Ростовской  |        |                 ||   |области "Новочеркасский дом-       |        |                 ||   |интернат для престарелых и         |        |                 ||   |инвалидов")                        |        |                 ||———|———————————————————————————————————|————————|—————————————————|
       1.11. Дополнить приложением N 6 следующего содержания:
                                                  "Приложение N 6
                                             к Областной долгосрочной
                                           целевой программе "Улучшение
                                             социально-экономического
                                          положения и повышение качества
                                               жизни пожилых людей в
                                                Ростовской области
                                                на 2011-2014 годы"
                                   ПЛАН
           действий по привлечению средств федерального бюджета
    на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы
    "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
       жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
       В рамках  реализации  Областной  долгосрочной  целевой  программы"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качестважизни  пожилых  людей  в  Ростовской  области  на  2011 - 2014   годы"планируется привлечение средств федерального бюджета (Пенсионный  фондРоссийской Федерации).".
       2. В приложении N 2:
       2.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела II изложить в редакции:
       "2.1.1. 1-я  группа   показателей   -   целевые   индикаторы   понаправлениям программных мероприятий приведены в таблице.
                                                                 Таблица
                            Целевые индикаторы
                 по направлениям программных мероприятий|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|| N |            Наименование             | Единица |Плановый ||п/п|             индикатора              |измерения| целевой ||   |                                     |         |индикатор||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 1 |                  2                  |    3    |    4    ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||1. |п1 - доля граждан пожилого возраста и|процентов|не менее ||   |инвалидов, охваченных социальными    |         |  97,5   ||   |услугами и получивших различную      |         |         ||   |социальную помощь, из числа          |         |         ||   |выявленных граждан, нуждающихся в    |         |         ||   |социальной поддержке и социальном    |         |         ||   |обслуживании                         |         |         ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||2. |п2 - доля граждан пожилого возраста, |процентов|   6,1   ||   |охваченных различными формами        |         |         ||   |социального обслуживания, по         |         |         ||   |отношению к общей численности        |         |         ||   |пожилого населения Ростовской области|         |         ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||3. |п3 - количество приемных семей для   | единиц  |   55    ||   |граждан пожилого возраста и инвалидов|         |         ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||4. |п4 - количество мобильных бригад в   | единиц  |   80    ||   |центрах социального обслуживания     |         |         ||   |населения области, оснащенных        |         |         ||   |оборудованным для перевозки пожилых  |         |         ||   |пассажиров и маломобильных граждан   |         |         ||   |автотранспортом                      |         |         ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||5. |п5 - количество автомобильного       | единиц  |   35    ||   |транспорта для мобильных бригад      |         |         ||   |(отделений социального обслуживания  |         |         ||   |на дому) муниципальных учреждений    |         |         ||   |социального обслуживания для оказания|         |         ||   |неотложных социальных и медико-      |         |         ||   |социальных услуг пожилым людям       |         |         ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||6. |п6 - уровень обеспеченности          |процентов|  100,0  ||   |государственных стационарных         |         |         ||   |учреждений социального обслуживания  |         |         ||   |населения системами автоматической   |         |         ||   |пожарной сигнализации                |         |         ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||7. |п7 - доля граждан пожилого возраста и|процентов|  88,1   ||   |инвалидов, охваченных стационарным   |         |         ||   |обслуживанием в учреждениях          |         |         ||   |социального обслуживания, из числа   |         |         ||   |выявленных граждан, нуждающихся в    |         |         ||   |стационарном социальном обслуживании |         |         ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
       Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять  наосновании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с  ихплановыми  значениями.  Сопоставление  значений  целевых   индикаторовпроизводится по каждому расчетному (плановому) показателю.
       Оценка эффективности реализации показателей п1, п2, п3,  п4,  п5,п6, п7 определяется по итогам 2014 года по формуле
                            Фпi
                   Эпi = ——————— х 100,
                            Ппi
       где Эпi - эффективность реализации i-го показателя;
       Фпi  -   фактическое   значение   индикатора   i-го   показателя,достигнутое в ходе реализации Программы;
       Ппi - плановое значение индикатора i-го показателя,  утвержденноеПрограммой.
       Эффективность  реализации   Программы   по   степени   достиженияиндикаторов рассчитывается по формуле
          Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 + Эп5 + Эп6 + Эп7
   Эп = —————————————————————————————————————————— х 100,
                            7
       где Эп - эффективность реализации Программы;
       Эп1, Эп2, Эп3, Эп4, Эп5,  Эп6,  Эп7  -  эффективность  реализациипоказателей.
       При значении:
       Эп,  равном  100  процентам,  -  реализация  Программы   являетсяэффективной;
       Эп более 100 процентов - реализация Программы  является  наиболееэффективной;
       Эп  менее  100  процентов   -   реализация   Программы   являетсянеэффективной.".
       Начальник общего отдела
       Правительства Ростовской области                      М.В. Фишкин