Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 930
О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 N 930
г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 г. N 597
О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской областиот 01.03.2011 N 93, Правительство Ростовской областип о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областной долгосрочной целевойпрограммы "Улучшение социально-экономического положения и повышениекачества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 годы"изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство труда исоциального развитияРостовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 26.09.2012 N 930
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской области
от 01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой
программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
1. В приложении N 1:
1.1. В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы":
1.1.1. Подраздел "Структура Программы, перечень подпрограмм,основных направлений и мероприятий" изложить в редакции:
"Структура Программы, - структура Программы:
перечень подпрограмм, паспорт Областной долгосрочной целевой
основных направлений и программы "Улучшение социально-экономического
мероприятий положения и повышение качества жизни пожилых
людей в Ростовской области на 2011-2014
годы";
раздел I. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными
методами;
раздел II. Основные цели и задачи, сроки
и этапы реализации Программы, а также целевые
показатели;
раздел III. Система программных мероприятий,
в том числе ресурсное обеспечение Программы;
раздел IV. Нормативное обеспечение;
раздел V. Механизм реализации Программы,
организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации;
раздел VI. Оценка эффективности реализации
Программы;
приложение N 1. Целевые показатели Областной
долгосрочной целевой программы "Улучшение
социально-экономического положения и
повышение качества жизни пожилых людей в
Ростовской области на 2011-2014 годы";
приложение N 2. Перечень программных
мероприятий по реализации Областной
долгосрочной целевой программы "Улучшение
социально-экономического положения и
повышение качества жизни пожилых людей в
Ростовской области на 2011-2014 годы";
приложение N 3. Распределение объемов
финансирования Областной долгосрочной целевой
программы "Улучшение социально-экономического
положения и повышение качества жизни пожилых
людей в Ростовской области на 2011-2014 годы";
приложение N 4. Распределение ассигнований по
государственным заказчикам Областной
долгосрочной целевой программы "Улучшение
социально-экономического положения и
повышение качества жизни пожилых людей в
Ростовской области на 2011-2014 годы";
приложение N 5. Реестр инвестиционных
проектов по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта,
включенных в Областную
долгосрочную целевую программу "Улучшение
социально-экономического положения и
повышение качества жизни пожилых людей в
Ростовской области на 2011-2014 годы";
приложение N 6. План действий по привлечению
средств федерального бюджета на реализацию
мероприятий Областной долгосрочной целевой
программы "Улучшение социально-
экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на
2011-2014 годы".
Программа не содержит подпрограмм.
Основные мероприятия Программы:
организационные мероприятия;
мероприятия, направленные на улучшение
социальной защищенности и укрепление здоровья
пожилых людей;
мероприятия, направленные на улучшение среды
жизнедеятельности пожилых людей;
мероприятия, направленные на повышение
престижа социальной работы".
1.1.2. Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем средств, необходимый для
финансирования финансирования Программы* в 2011-2014 годах,
Программы составляет всего 817 561,5 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета составляет
811 301,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 145 994,6 тыс. рублей;
2012 год - 323 320,5 тыс. рублей;
2013 год - 141 039,5 тыс. рублей;
2014 год - 200 946,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 6 260,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год - 3 180,0 тыс. рублей;
2012 год - 3 080,0 тыс. рублей.".
1.1.3. Подраздел "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные - 1. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
результаты реализации охваченных социальными услугами и получивших
Программы различную социальную помощь, из числа
выявленных граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и социальном обслуживании,
в 2014 году - 97,5 процента.
2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных
различными формами социального обслуживания,
по отношению к общей численности пожилого
населения Ростовской области в 2014 году -
6,1 процента.
3. Количество приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов в 2014 году -
55 единиц.
4. Количество мобильных бригад в центрах
социального обслуживания населения области,
оснащенных оборудованным для перевозки
пожилых пассажиров и маломобильных граждан
автотранспортом, в 2014 году - 80 единиц.
5. Количество автомобильного транспорта для
мобильных бригад (отделений социального
обслуживания на дому) муниципальных
учреждений социального обслуживания для
оказания неотложных социальных и медико-
социальных услуг пожилым людям в 2014 году -
35 единиц.
6. Уровень обеспеченности государственных
стационарных учреждений социального
обслуживания населения системами
автоматической пожарной
сигнализации в 2014 году - 100 процентов.
7. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
охваченных стационарным обслуживанием в
учреждениях социального обслуживания,
из числа выявленных граждан, нуждающихся в
стационарном социальном обслуживании,
в 2014 году - 88,1 процента".
1.1.4. Подраздел "Система организации контроля за исполнениемПрограммы" изложить в редакции:
"Система организации - контроль за реализацией Программы
контроля за осуществляют Правительство Ростовской области,
исполнением Контрольно-счетная палата Ростовской области в
Программы соответствии с их полномочиями, установленными
областным законодательством".
1.2. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы, а также целевые показатели
2.1. Основной целью Программы является формированиеорганизационных, правовых, социально-экономических условий дляосуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилыхлюдей, повышению степени их социальной защищенности, активизацииучастия пожилых людей в жизни общества.
2.2. Достижение основной цели Программы обеспечивается за счетрешения следующих основных задач:
совершенствование нормативного правового регулирования в сфересоциального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
укрепление материально-технической базы государственныхучреждений социального обслуживания населения в соответствии стребованиями к качеству оказания социальных услуг;
повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидамсоциальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания;
повышение профессионального уровня работников государственныхучреждений социального обслуживания населения.
2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течениечетырех лет: с 2011 по 2014 годы.
2.4. Целевые показатели Областной долгосрочной целевой программы"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы" приведеныв приложении N 1 к Программе.
2.5. Условием прекращения реализации Программы является досрочноедостижение основных целей и задач Программы.".
1.3. Раздел III изложить в редакции:
"Раздел III. Система программных мероприятий,
в том числе ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решениеосновных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков,необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средствобластного бюджета, внебюджетных источников в объемах, предусмотренныхПрограммой и утвержденных областными законами об областном бюджете наочередной финансовый год.
Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в2011-2014 годах, составляет всего 817 561,5 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы средства областногобюджета составляют 811 301,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 145 994,6 тыс. рублей;
2012 год - 323 320,5 тыс. рублей;
2013 год - 141 039,5 тыс. рублей;
2014 год - 200 946,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 6 260,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 3 180,0 тыс. рублей;
2012 год - 3 080,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Областной долгосрочнойцелевой программы "Улучшение социально-экономического положения иповышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на2011-2014 годы" по годам ее реализации приведено в приложении N 3 кПрограмме.
Распределение ассигнований по государственным заказчикамОбластной долгосрочной целевой программы "Улучшениесоциально-экономического положения и повышение качества жизни пожилыхлюдей в Ростовской области на 2011-2014 годы" приведено в приложении N4 к Программе.
В ходе Программы предусматривается привлечение федеральныхсредств (приложение N 6 к Программе).
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегоднойкорректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
При изменении объемов бюджетного финансирования Программыгосударственный заказчик Программы в установленном порядке уточняетобъемы финансирования за счет средств областного бюджета, внебюджетныхисточников, а также мероприятия Программы.".
1.4. В разделе V:
1.4.1. Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 изложить в редакции:
"5.1.2. Представляет в министерство экономического развитияРостовской области:
ежеквартально (I - III кварталы соответственно), до 15-го числамесяца, следующего за отчетным периодом, - отчет по форме всоответствии с приложением N 3 к Порядку принятия решения о разработкеобластных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации,утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также по запросу министерстваэкономического развития Ростовской области - статистическую,справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнениявозложенных на него функций;
ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, - отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективностииспользования финансовых средств.
Годовой отчет о реализации областной долгосрочной целевойпрограммы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержатьинформацию по следующим разделам:
Раздел I. Основные результаты:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разреземероприятий;
запланированные, но не достигнутые результаты с указаниемнереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Раздел II. Меры по реализации Программы:
информацию о внесенных в течение финансового года изменениях вобластную долгосрочную целевую программу с указанием количества иреквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений,описанием причин необходимости таких изменений, а также причиннесоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований,предусмотренных в Программе, объемам ассигнований областного бюджета;
сведения о выполнении плана действий по привлечению средствфедерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетныйфинансовый год.
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программыосуществляется:
в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные обосвоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнениемероприятий;
в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериямоценки эффективности реализации областных долгосрочных целевыхпрограмм, утвержденному постановлением Правительства Ростовскойобласти от 23.12.2011 N 270, - сведения о соответствии фактическихцелевых показателей реализации Программы показателям, установленнымПрограммой.
Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчетза весь период реализации Программы):
предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализациюмероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализацииПрограммы на текущий финансовый год и плановый период.".
1.4.2. Пункт 5.5 изложить в редакции:
"5.5. Контроль за исполнением Программы осуществляютПравительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовскойобласти в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным иобластным законодательством.".
1.5. Раздел VI изложить в редакции:
"Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженнуюсоциальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативныхправовых актов, направленных на улучшение социально-экономическогоположения пожилых людей на территории Ростовской области, к 2014 годупозволят добиться позитивного изменения ситуации, повышения качестважизни данной категории граждан.
Реальную эффективность реализации Программы позволят оценитьрезультаты, достигнутые к 2014 году:
доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченныхсоциальными услугами и получивших различную социальную помощь, изчисла выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке исоциальном обслуживании, - 97,5 процента;
доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формамисоциального обслуживания, по отношению к общей численности пожилогонаселения Ростовской области - 6,1 процента;
количество приемных семей для граждан пожилого возраста иинвалидов - 55 единиц;
количество мобильных бригад в центрах социального обслуживаниянаселения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилыхпассажиров и маломобильных граждан автотранспортом, - 80 единиц;
количество автомобильного транспорта для мобильных бригад(отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учрежденийсоциального обслуживания для оказания неотложных социальных имедико-социальных услуг пожилым людям - 35 единиц;
уровень обеспеченности государственных стационарных учрежденийсоциального обслуживания населения системами автоматической пожарнойсигнализации - 100 процентов;
доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченныхстационарным обслуживанием в учреждениях социального обслуживания, изчисла выявленных граждан, нуждающихся в стационарном социальномобслуживании, - 88,1 процента.
Оценка эффективности реализации Программы производитсяминистерством труда и социального развития Ростовской области позавершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 2014 годвключительно. Результаты Программы представляются в министерствоэкономического развития Ростовской области одновременно с отчетом офинансировании, освоении и результативности проводимых программныхмероприятий.".
1.6. В приложении N 1:
1.6.1. Наименование изложить в редакции:
"Целевые показатели Областной долгосрочной целевой программы"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы".
1.6.2. Пункт 5 изложить в редакции:|———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————||"5.|Количество | единиц | 0 | 12 | 11 | 6 | 6". || |автомобильного | | | | | | || |транспорта для | | | | | | || |мобильных бригад | | | | | | || |(отделений | | | | | | || |социального | | | | | | || |обслуживания на | | | | | | || |дому) | | | | | | || |муниципальных | | | | | | || |учреждений | | | | | | || |социального | | | | | | || |обслуживания для | | | | | | || |оказания | | | | | | || |неотложных | | | | | | || |социальных и | | | | | | || |медико- | | | | | | || |социальных услуг | | | | | | || |пожилым людям | | | | | | ||———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————|
1.6.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:|———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————||"8.|Доля граждан |процентов| - | - | 87,6| 88,0| 88,1".|| |пожилого возраста и | | | | | | || |инвалидов, | | | | | | || |охваченных | | | | | | || |стационарным | | | | | | || |обслуживанием в | | | | | | || |учреждениях | | | | | | || |социального | | | | | | || |обслуживания, из | | | | | | || |числа выявленных | | | | | | || |граждан, | | | | | | || |нуждающихся в | | | | | | || |стационарном | | | | | | || |социальном | | | | | | || |обслуживании | | | | | | ||———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————|
1.7. В приложении N 2:
1.7.1. В разделе 2:
пункт 2.4 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"2.4.|Приобретение | министерство| 2011 - | 13 081,0| 3 180,0 | 3 080,0 | 3 325,0 | 3 496,0 | областной | улучшение || |автомобильного тран- | труда и | 2014 | | | | | | бюджет | состояния || |спорта для мобильных | социального | | | | | | | | здоровья и || |бригад (отделений | развития | | | | | | | | увеличение || |социального | области |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| средней || |обслуживания на дому) | | 2011 - | 6 260,0 | 3 180,0 | 3 080,0 | 0,0 | 0,0 |внебюджет- | продолжитель- || |муниципальных | | 2012 | | | | | | ные | ности жизни || |учреждений социального | | | | | | | | источники | пожилых || |обслуживания для | | | | | | | |(Пенсионный| людей". || |оказания неотложных | | | | | | | | фонд | || |социальных и медико- | | | | | | | | Российской| || |социальных услуг | | | | | | | | Федерации)| || |пожилым людям | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
1.7.2. В разделе 3:
пункт 3.2 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"3.2.|Капитальный ремонт | министерство| 2012 | 1 624,6 | 0,0 | 1 624,6 | 0,0 | 0,0 | областной |улучшение || |объекта: "Замена | труда и | | | | в том | | | бюджет |качества и || |деревянных конструкций | социального | | | | числе: | | | |комфортности || |оконных и дверных | развития | | | | СМР - | | | |проживания в || |проемов на конструкции | области | | | | 1 624,6 | | | |учреждениях || |ПВХ в помещениях | | | | | | | | |социального || |ГБУСОН РО "Новочеркас- | | | | | | | | |обслуживания"; || |ский дом-интернат для | | | | | | | | | || |престарелых | | | | | | | | | || |и инвалидов" | | | | | | | | | || |(наименование | | | | | | | | | || |учреждения в | | | | | | | | | || |соответствии с уставом:| | | | | | | | | || |государственное | | | | | | | | | || |бюджетное учреждение | | | | | | | | | || |социального | | | | | | | | | || |обслуживания населения | | | | | | | | | || |Ростовской области | | | | | | | | | || |"Новочеркасский | | | | | | | | | || |дом-интернат для прес- | | | | | | | | | || |тарелых и инвалидов") | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
пункт 3.3 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"3.3.|Расходы на укрепление | министерство| 2011 - | 16 740,5| 4 004,9 | 4 245,2 | 4 245,2 | 4 245,2 | областной | обеспечение || |противопожарной | труда и | 2014 | | | | | | бюджет | противо- || |безопасности учреждений| социального | | | | | | | | пожарной || |социального обслужива- | развития | | | | | | | | безопасности || |ния населения домов- | области | | | | | | | | граждан, || |интернатов для преста- | | | | | | | | | проживающих в || |релых и инвалидов в | | | | | | | | | учреждениях || |рамках исполнения го- | | | | | | | | | социального || |сударственного задания | | | | | | | | | обслуживания. || | | | | | | | | | | Отсутствие || | | | | | | | | | | замечаний || | | | | | | | | | | органов || | | | | | | | | | |государственно-|| | | | | | | | | | | го пожарного || | | | | | | | | | | надзора"; ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
пункт 3.4 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"3.4.|Расходы на приобретение| министерство| 2012 | 9 726,7 | 0,0 | 9 726,7 | 0,0 | 0,0 | областной |улучшение || |оборудования для | труда и | | | | | | | бюджет |качества и || |учреждений социального | социального | | | | | | | |комфортности || |обслуживания населения | развития | | | | | | | |проживания в || |домов-интернатов для | области | | | | | | | |учреждениях || |престарелых и инвалидов| | | | | | | | |социального || | | | | | | | | | |обслуживания"; ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
пункт 3.5 изложить в редакции:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"3.5.|Реконструкция здания по|министерство | 2011 | 85 000,0| 85 000,0| 0, | 0,0 | 0,0 | областной | уменьшение || |ул. Школьной, 5 | труда и | | | | | | | бюджет | переуплот- || |г. Семикаракорска | социального | | | | | | | | ненности в || |под размещение | развития | | | | — | | | | учреждениях || |учреждения социального | области | | | | | | | | социального || |обслуживания населения |—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | обслуживания || |дома-интерната для |министерство | 2012 | 77 752,9| 0,0 |77 752,9,| 0,0 | 0,0 | |населения || |престарелых и инвалидов|строительст- | | | |в том чи-| | | | домах- || | |ва, архитек- | | | |сле:СМР -| | | | интернатах для|| | |туры и терри-| | | |70 743,7;| | | | престарелых и || | |ториального | | | |техноло- | | | | инвалидов"; || | | развития | | | |гическое | | | | || | | области | | | | присое- | | | | || | | | | | |динение -| | | | || | | | | | | 6867,7; | | | | || | | | | | |авторский| | | | || | | | | | | надзор -| | | | || | | | | | | 141,5 | | | | ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||3.11.|Приобретение объекта |министерство | 2012 |140 300,0| 0,0 |140 300,0| 0,0 | 0,0 | областной |уменьшение || |недвижимого имущества | труда и | | | | | | | бюджет |переуплотнен- || |для размещения дома- |социального | | | | | | | |ности и || |интерната (пансионата) | развития | | | | | | | |улучшение || |для престарелых и | области | | | | | | | |качества || |инвалидов | | | | | | | | |обслуживания в || | | | | | | | | | |учреждениях || | | | | | | | | | |социального || | | | | | | | | | |обслуживания || | | | | | | | | | |населения - до-|| | | | | | | | | | |мах-интернатах || | | | | | | | | | |для престарелых|| | | | | | | | | | |и инвалидов". ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
1.7.3. Раздел 4:
дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"4.4.|Подведение итогов |министерство | 2012 | 684,1 | 0,0 | 684,1 | 0,0 | 0,0 | областной |повышение || |областного конкурса | труда и | | | | | | | бюджет |престижности || |"Лучший работник |социального | | | | | | | |социальных || |учреждения социального | развития | | | | | | | |работников"; || |обслуживания", | области | | | | | | | | || |награждение | | | | | | | | | || |победителей с выплатой | | | | | | | | | || |денежного поощрения | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————||"4.5.|Принятие нормативного | министерство| 2012 | - | - | - | - | - | финансиро-|нормативный || |правового акта | труда и | | | | | | | вание не |правовой акт". || |Правительства | социального | | | | | | | требуется | || |Ростовской области о | развития | | | | | | | | || |порядке расходования | области | | | | | | | | || |средств областного | | | | | | | | | || |бюджета на выплату | | | | | | | | | || |денежного поощрения | | | | | | | | | || |победителям областного | | | | | | | | | || |конкурса "Лучший | | | | | | | | | || |работник учреждения | | | | | | | | | || |социального | | | | | | | | | || |обслуживания" | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
1.7.4. В строке "Итого по Программе":
в графе 5 цифры "709 649,2" заменить цифрами "817 561,5";
в графе 7 цифры "217 438,3" заменить цифрами "326 400,5";
в графе 8 цифры "141 448,0" заменить цифрами "141 039,5";
в графе 9 цифры "201 588,3" заменить цифрами "200 946,9".
1.8. Приложение N 3 изложить в редакции:
"Приложение N 3
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования Областной долгосрочной целевой программы
"Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
(тыс. рублей)|———|——————————————————————|————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Объем ||п/п| источников | финансирования || | финансирования, |————————|———————————————————————————————————|| | направлений | всего | в том числе по годам || | расходов | |————————|————————|————————|————————|| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||1. |Итого по Программе: |817561,5|149174,6|326400,5|141039,5|200946,9||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||2. |Областной бюджет, |811301,5|145994,6|323320,5|141039,5|200946,9|| |всего в том числе: | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальное |624673,6|137059,7|162752,9|132562,3|192298,7|| |строительство | | | | | || |(реконструкция) | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальный ремонт | 2656,6 | 1032,0 | 1624,6 | 0,0 | 0,0 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |противопожарные |16740,5 | 4004,9 | 4245,2 | 4245,2 | 4245,2 || |мероприятия | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |научно- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |исследовательские, | | | | | || |опытно-конструкторские| | | | | || |работы | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |приобретение объекта |140300,0| 0,0 |140300,0| 0,0 | 0,0 || |недвижимого имущества | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |прочие расходы |26930,8 | 3898,0 |14397,8 | 4232,0 | 4403,0 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||3. |Внебюджетные | | | | | || |источники, всего | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 | 0,0 | 0,0 || |в том числе: | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |строительство | | | | | || |(реконструкция) | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |противопожарные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |мероприятия | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |научно- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |исследовательские, | | | | | || |опытно-конструкторские| | | | | || |работы | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |приобретение объекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |недвижимого имущества | | | | | ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| |прочие расходы | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 | 0,0 |0,0". ||———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
1.9. Приложение N 4 изложить в редакции:
"Приложение N 4
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассигнований по государственным заказчикам
Областной долгосрочной целевой программы
"Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
(тыс. рублей)|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|| Наименование | Объем финансирования || источников |————————|———————————————————————————————————|| финансирования, | всего | в том числе по годам || направлений расходов | |————————|————————|————————|————————|| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Итого по Программе: |817561,5|149174,6|326400,5|141039,5|200946,9||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Министерство труда и социального развития Ростовской области ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет, всего |323687,6|145994,6|160567,6| 8477,2 | 8648,2 ||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство|137059,7|137059,7| 0,0 | 0,0 | 0,0 ||(реконструкция) | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт | 2656,6 | 1032,0 | 1624,6 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные |16740,5 | 4004,9 | 4245,2 | 4245,2 | 4245,2 ||мероприятия | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские,| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта |140300,0| 0,0 |140300,0| 0,0 | 0,0 ||недвижимого имущества | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы |26930,8 | 3898,0 |14397,8 | 4232,0 | 4403,0 ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Внебюджетные источники, | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 | 0,0 | 0,0 ||всего | | | | | ||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||(реконструкция) | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||мероприятия | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские,| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||недвижимого имущества | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Министерство строительства, || архитектуры и территориального развития Ростовской области ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Областной бюджет, всего |487613,9| 0,0 |162752,9|132562,3|192298,7||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальное строительство|487613,9| 0,0 |162752,9|132562,3|192298,7||(реконструкция) | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||противопожарные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||мероприятия | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||научно-исследовательские,| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||приобретение объекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||недвижимого имущества | | | | | ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |0,0". ||—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
1.10. Пункт 5 приложения N 5 изложить в редакции:|———|———————————————————————————————————|————————|—————————————————||"5.|Капитальный ремонт объекта: "Замена|2012 год| от 30.05.2012 || |деревянных конструкций оконных и | |N 3-6-1-0067-12".|| |дверных проемов на конструкции ПВХ | | || |в помещениях ГБУСОН РО | | || |"Новочеркасский дом-интернат для | | || |престарелых и инвалидов" | | || |(наименование учреждения в | | || |соответствии с уставом: | | || |государственное бюджетное | | || |учреждение социального | | || |обслуживания населения Ростовской | | || |области "Новочеркасский дом- | | || |интернат для престарелых и | | || |инвалидов") | | ||———|———————————————————————————————————|————————|—————————————————|
1.11. Дополнить приложением N 6 следующего содержания:
"Приложение N 6
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
ПЛАН
действий по привлечению средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы
"Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
В рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 годы"планируется привлечение средств федерального бюджета (Пенсионный фондРоссийской Федерации).".
2. В приложении N 2:
2.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела II изложить в редакции:
"2.1.1. 1-я группа показателей - целевые индикаторы понаправлениям программных мероприятий приведены в таблице.
Таблица
Целевые индикаторы
по направлениям программных мероприятий|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|| N | Наименование | Единица |Плановый ||п/п| индикатора |измерения| целевой || | | |индикатор||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||1. |п1 - доля граждан пожилого возраста и|процентов|не менее || |инвалидов, охваченных социальными | | 97,5 || |услугами и получивших различную | | || |социальную помощь, из числа | | || |выявленных граждан, нуждающихся в | | || |социальной поддержке и социальном | | || |обслуживании | | ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||2. |п2 - доля граждан пожилого возраста, |процентов| 6,1 || |охваченных различными формами | | || |социального обслуживания, по | | || |отношению к общей численности | | || |пожилого населения Ростовской области| | ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||3. |п3 - количество приемных семей для | единиц | 55 || |граждан пожилого возраста и инвалидов| | ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||4. |п4 - количество мобильных бригад в | единиц | 80 || |центрах социального обслуживания | | || |населения области, оснащенных | | || |оборудованным для перевозки пожилых | | || |пассажиров и маломобильных граждан | | || |автотранспортом | | ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||5. |п5 - количество автомобильного | единиц | 35 || |транспорта для мобильных бригад | | || |(отделений социального обслуживания | | || |на дому) муниципальных учреждений | | || |социального обслуживания для оказания| | || |неотложных социальных и медико- | | || |социальных услуг пожилым людям | | ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||6. |п6 - уровень обеспеченности |процентов| 100,0 || |государственных стационарных | | || |учреждений социального обслуживания | | || |населения системами автоматической | | || |пожарной сигнализации | | ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————||7. |п7 - доля граждан пожилого возраста и|процентов| 88,1 || |инвалидов, охваченных стационарным | | || |обслуживанием в учреждениях | | || |социального обслуживания, из числа | | || |выявленных граждан, нуждающихся в | | || |стационарном социальном обслуживании | | ||———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять наосновании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с ихплановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторовпроизводится по каждому расчетному (плановому) показателю.
Оценка эффективности реализации показателей п1, п2, п3, п4, п5,п6, п7 определяется по итогам 2014 года по формуле
Фпi
Эпi = ——————— х 100,
Ппi
где Эпi - эффективность реализации i-го показателя;
Фпi - фактическое значение индикатора i-го показателя,достигнутое в ходе реализации Программы;
Ппi - плановое значение индикатора i-го показателя, утвержденноеПрограммой.
Эффективность реализации Программы по степени достиженияиндикаторов рассчитывается по формуле
Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 + Эп5 + Эп6 + Эп7
Эп = —————————————————————————————————————————— х 100,
7
где Эп - эффективность реализации Программы;
Эп1, Эп2, Эп3, Эп4, Эп5, Эп6, Эп7 - эффективность реализациипоказателей.
При значении:
Эп, равном 100 процентам, - реализация Программы являетсяэффективной;
Эп более 100 процентов - реализация Программы является наиболееэффективной;
Эп менее 100 процентов - реализация Программы являетсянеэффективной.".
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин