Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 606

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 31.08.2017 № 606

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области

от17.10.2018 г. № 651

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В соответствии спостановлением Правительства Ростовской области  от26.12.2016 № 836-ЗС «Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов» Правительство Ростовской области постановляе т:

 

1. Внестив постановление Правительства Ростовской области  от25.09.2013№ 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовскойобласти Корнеева М.В.

 

 

Губернатор

Ростовской области

 

В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам казачества

и кадетских учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Ростовскойобласти

от31.08.2017 № 606

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимыев постановление Правительства

Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 601

« Обутверждении государственной программы Ростовской области

«Поддержкаказачьих обществ Ростовской области »

 

 

1. Вприложении № 1:

1.1. Вразделе «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержкаказачьих обществ Ростовской области»:

1.1.1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 773 607,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 708 215,3 тыс. рублей;

2018 год – 707 653,6 тыс. рублей;

2019 год – 710 931,3 тыс. рублей;

2020 год – 699 301,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 609 841,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей».

 

1.2. Раздел 4изложить в редакции:

 

«Раздел 4

ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечениюПрограммы

 

Общий объем финансирования Программы – 4 773607,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 708 215,3 тыс. рублей;

2018 год – 707 653,6 тыс. рублей;

2019 год – 710 931,3 тыс. рублей;

2020 год – 699 301,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –4 609 841,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетмуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 162 450,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным закономоб областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

1.3. В разделе 9:

1.3.1. Строку «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 797 093,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 395 496,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 395 130,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 396 077,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 497 872,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 633 326,9 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –

1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей».

 

1.3.2. Подраздел9.5 изложить в редакции:

 

«9.5. ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечениюподпрограммы 2

«Развитие системыобразовательных организаций,

использующих в образовательномпроцессе казачий компонент»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2797 093,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 395 496,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 395 130,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 396 077,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 497 872,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средствафедерального бюджета;

областной бюджет – 2 633 326,9 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс.рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежитуточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

1.4. Приложение№ 4 изложить в редакции:

 

 


«Приложение№ 4

кгосударственной программе

Ростовскойобласти

«Поддержкаказачьих обществ

Ростовскойобласти»

 

 

ПРОГНОЗ

сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг

областными государственнымиобразовательными организациями

по государственной программеРостовской области

«Поддержка казачьих обществРостовской области»

 

Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

560

566

707

770

770

770

119 668,5

117 961,7

137 057,6

145 144,7

145 392,4

145 916,9

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

160

216

226

210

210

210

23 390,7

37 269,0

40 548,8

39 702,7

39 652,4

39 795,5

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 398

1 269

1358

1358

1358

168 387,7

122 891,4

122 861,9

129 017,6

128 049,9

127 906,5».

 

1.5. Приложения № 7 – 8 изложить вредакции:

 

«Приложение № 7

кгосударственной программе

Ростовскойобласти

«Поддержкаказачьих обществ

Ростовскойобласти»

 

 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственнойпрограммы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществРостовской области»

 

 

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего,

в том числе:

4 609 841,0

589 809,1

634214,0

675 728,1

682615,3

682053,6

685 331,3

673701,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4687,5

8924,2

департамент по казачеству

825

1 697 770,4

235081,2

252454,7

250750,4

251 358,3

251162,2

251673,5

206647,0

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

328 382,2

13 412,2

61 124,8

63 058,4

62 999,0

62 999,0

64 818,5

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2 567 188,4

329 394,6

317333,6

348 416,2

368258,0

367 892,4

368 839,3

467 054,3

министерство строительства РО

812

16500,0

11921,1

3300,9

13503,1

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы»

всего,

в том числе:

1 832 135,7

190 974,7

290787,6

292715,4

292751,9

292751,9

294571,4

177612,5

департамент по казачеству

825

1 503 753,5

177 562,5

229662,8

229657,0

229752,9

229752,9

229752,9

177612,5

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

328 382,2

13 412,2

61 124,8

63 058,4

62 999,0

62 999,0

64818,5

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ

к несению государственной

и иной службы

департамент по казачеству

825

1 503 753,5

177562,5

229662,8

229657,0

229752,9

229752,9

229752,9

177612,5

825

1204

2012275

240

50,0

50,0

825

1102

2010023440

240

1804,1

379,1

475,0

 475,0

475,0

825

0113

2017104

540

1 501 899,4

177562,5

229662,8

 

 

229277,9

 

 

229277,9

 

 

229277,9

 

 

229277,9

177562,5

825

0113

2010071040

540

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

328 382,2

13412,2

61124,8

63058,4

62999,0

62999,0

64818,5

825

0113

2010059

110

307 425,3

11699,0

57050,6

 

59179,7

59225,5

59225,5

61045,0

825

0113

2010000590

110

825

0113

2010059

240

20944,3

1711,1

4073,2

 

3875,5

3771,4

3771,4

3771,4

825

0113

2010000590

240

825

0113

2010059

850

12,6

2,1

1,0

 

3,2

2,1

2,1

2,1

825

0113

2010000590

850

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент»

всего,

в том числе:

2633326,9

377653,7

323376,6

363492,8

369896,4

369530,8

370477,7

472272,9

департамент по казачеству

825

49638,5

36338,0

2742,1

1573,5

1638,4

1638,4

1638,4

5218,6

министерство строительства РО

812

16500,0

11921,1

3300,9

13503,1

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2567188,4

329394,6

317333,6

348416,2

368258,0

367892,4

368839,3

467054,3

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2566746,7

329169,5

317117,0

348416,2

368258,0

367892,4

368839,3

467054,3

825

0702

2020059

610

1343782,7

147195,1

167984,1

 

194389,3

 

205348,3

 

205152,4

 

205820,0

217893,5

825

0702

2020000590

610

825

0704

2020059

610

1035312,6

168387,7

122891,4

 

127078,0

129750,2

129175,8

129032,4

228997,1

825

0704

2020000590

610

825

0704

2021147

610

187651,4

13586,7

26241,5

 

26948,9

33159,5

33564,2

33986,9

20163,7

825

0704

2020011470

610

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности

департамент по казачеству

44118,2

39322,7

4666,4

13503,1

825

0702

2027357

520

27299,1

27299,1

1148,9

министерство строительства РО

812

0702

2022104

240

16500,0

11921,1

3300,9

 

13503,1

812

0702

2020021040

240

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

610

216,6

216,6

825

0704

2020059

610

102,5

102,5

 

Основное

мероприятие 2.3.

Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на развитие казачьего кадетского образования

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

825

16842,1

3541,6

1593,2

1573,5

1638,4

1638,4

1638,4

5218,6

825

0702

2022276

610

122,6

122,6

 

департамент

по казачеству

825

0709

2022277

240

13156,7

2708,0

1233,2

 

1201,4

 

1266,3

 

1266,3

 

1266,3

4215,2

825

0709

2020022770

240

825

1102

2022278

240

3562,8

711,0

360,0

 

372,1

 

372,1

 

372,1

 

372,1

1003,4

825

1102

2020022780

240

Основное мероприятие 2.4.

Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского

Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации

департамент

по казачеству

825

1403

2027112

540

5619,9

5619,9

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

4734,3

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

1524,7

Основное

мероприятие 3.1.

Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент

по казачеству

825

0804

2032279

240

4734,3

405,1

359,0

 

670,1

 

657,8

 

657,8

 

657,8

1524,7

825

0804

2030022790

240

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Рос-товской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

департамент

по казачеству

139644,1

20775,6

19690,8

18849,8

19309,2

19113,1

19624,4

22291,2

Основное

мероприятие 4.1.

Финансовое обеспечение аппарата управления

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

департамент

по казачеству

825

139644,1

20775,6

19690,8

18849,8

19309,2

19113,1

19624,4

22291,2

825

0113

2040011

120

129748,3

18753,8

18703,5

 

17562,5

 

17966,5

 

18077,4

 

18588,7

20095,9

825

0113

2040000110

120

825

0113

2040019

120

2482,2

543,6

233,6

 

281,6

 

281,6

 

281,6

 

281,6

578,6

825

0113

2040000190

120

825

0113

2040019

240

4483,5

619,0

629,6

 

662,1

 

654,6

 

654,6

 

654,6

619,0

825

0113

2040000190

240

825

0113

2042101

240

272,6

40,4

40,4

 

40,4

 

37,0

 

37,0

 

37,0

40,4

825

0113

2040021010

240

825

0113

2049999

120

2349,0

726,6

44,0

 

274,3

 

351,0

 

44,0

 

44,0

865,1

825

0113

2040099990

120

825

0113

2049999

850

308,5

92,2

39,7

 

28,9

18,5

18,5

18,5

92,2

825

0113

2040099990

850

 

Примечание.

Используемыесокращения:

ВР – вид расходов;

ГКУ РО –государственное казенное учреждение Ростовской области;

ГРБС – главныйраспорядитель бюджетных средств;

департамент показачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведенийРостовской области;

министерствостроительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориальногоразвития Ростовской области;

Рз Пр –раздел, подраздел;

ЦСР – целеваястатья расходов.

 

 

 

Приложение№ 8

кгосударственной программе

Ростовскойобласти

«Поддержкаказачьих обществ

Ростовскойобласти»

 

 

РАСХОДЫ

на реализацию государственнойпрограммы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовскойобласти»

 

 

Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы

Источники

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

 

всего

4 773 607,4

610 875,5

654 364,0

695 878,1

708 215,3

707 653,6

710 931,3

699 301,3

областной бюджет

4 609 841,0

589 809,1

634 214,0

675 728,1

682 615,3

682 053,6

685 331,3

673 701,3

из них – неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4 687,5

8 924,2

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

внебюджетные источники

162 450,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

всего

1 832 135,7

190 974,7

290 787,6

292 715,4

292 751,9

292 751,9

294 571,4

177 612,5

областной бюджет

1 832 135,7

190 974,7

290 787,6

292 715,4

292 751,9

292 751,9

294 571,4

177 612,5

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

всего

2 797 093,3

398 720,1

343 526,6

383 642,8

395 496,4

395 130,8

396 077,7

497 872,9

областной бюджет

2 633 326,9

377 653,7

323 376,6

363 492,8

369 896,4

369 530,8

370 477,7

472 272,9

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

внебюджетные источники

162 450,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

4 734,3

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

1 524,7

областной бюджет

4 734,3

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

1 524,7

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

139 644,1

20 775,6

19 690,8

18 849,8

19 309,2

19 113,1

19 624,4

22 291,2

областной бюджет

139 644,1

20 775,6

19 690,8

18 849,8

19 309,2

19 113,1

19 624,4

22 291,2

местный бюджет

внебюджетные источники

 –».

 

 

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области

 

 

Т.А. Родионченко