Постановление Правительства Ростовской области от 24.03.2015 № 199

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24.03.2015 199

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу -Постановление Правительства Ростовской области

от17.10.2018 г. № 651

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В целях повышенияэффективности реализации государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовскойобласти п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести вприложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласноприложению.

2. Контрольза выполнением постановления возложить на первого заместителяГубернатора Ростовской области Гуськова И.А.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                             В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит
департамент по делам

казачества и кадетских
учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

кпостановлению

Правительства

Ростовскойобласти

от 24.03.2015 № 199

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению

Правительства Ростовской области от 25.09.2013

№ 601 « Обутверждении государственной программы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществРостовской области »

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечениеПрограммы» раздела « Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержкаказачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы –

4 536 102,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 641 174,2 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 394 135,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований –

1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению Программы

 

Общий объемфинансирования Программы – 4 536 102,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610875,5 тыс. рублей;

2015 год – 641174,2 тыс. рублей;

из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 594673,2 тыс. рублей;

2017 год – 609212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693851,3 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

областной бюджет – 4 394 135,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федеральногобюджета;

бюджет муниципальных образований –1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению всоответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию Программыприведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».

 

3. В разделе 8:

3.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное             –обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы –

1 505 073,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей:

2015 год – 292 933,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 505 073,8 тыс. рублей».

3.2. Подраздел 8.5 изложить вредакции:

 

«8.5 Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы  «Создание условий дляпривлечения членов

казачьих обществ кнесению государственной и иной службы»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 505 073,8тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 190974,7 тыс. рублей;

2015 год – 292 933,9 тыс. рублей;

из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177612,5 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

областной бюджет – 1 505 073,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средствафедерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований –могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;

внебюджетные средства – могут привлекаться средствавнебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнениюв соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммыприведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетаммуниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службычленами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».

3.3. В подразделе 8.6:

абзац двадцать шестой изложить в редакции:

«Норматив затрат на обеспечениеисполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины вчасти материальных затрат включает расходы на обмундирование, страхование жизнидружинника от несчастных случаев, содержание грузового транспорта,используемого конными взводами казачьей дружины, его ремонт и техническоеобслуживание, горюче-смазочные материалы, транспортный налог, плату зазагрязнение окружающей природной среды, корма и инвентарь для конного поголовьяи хозяйственный инвентарь, которые приведены в таблицах №1-2.

Таблица № 1

 

Нормативы затрат

на обеспечение исполненияобязательств

членами казачьих обществ в 2014и 2016 – 2017 годах

 

п/п

Наименование

Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

144 603,0

4 270,0

128 330,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

177 512,0

64 871,0

177 512,0

64 871,0

 

Таблица№ 2

 

Нормативы затрат на обеспечениеисполнения

обязательствчленами казачьих обществ в 2015 году

 

п/п

Наименование

Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

64 871,0

205 390,0

64 871,0.».

 

4. В разделе 9:

4.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 2 875 616,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 327 514,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 733 649,8 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

 

4.2. Подраздел 9.5 изложить вредакции:

 

«9.5. Информация по ресурсномуобеспечению

подпрограммы «Развитиесистемы образовательных

организаций,использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 2 – 2 875 616,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 327 514,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет –2 733 649,8 тыс. рублей;

бюджетымуниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящейПрограмме.».

 

5. В разделе 10:

5.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 –

6 431,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 505,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 431,9 тыс. рублей».

 

5.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

 

«10.5. Информация

по ресурсному обеспечениюподпрограммы

«Развитие казачьегосамодеятельного народного творчества»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 3 – 6 431,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 505,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

областной бюджет –6 431,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящейПрограмме.».

 

6. В разделе 11:

6.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное                  

обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 4 –

148 980,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 20 219,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 20 373,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 148 980,4 тыс. рублей».

 

6.2. Подраздел 11.5 изложить в редакции:

 

«11.5. Информация

по ресурсному обеспечениюподпрограммы

«Управления реализацией государственной программы

Ростовской  области «Поддержкаказачьих обществ Ростовской области»

 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы4 в 2014 – 2020 годах составит 148 980,4 тыс. рублей. Финансирование основногомероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренныхв установленном порядке областным законом об областном бюджете, в том числе:

в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 20 219,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 20 373,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 148 980,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежитуточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализациюподпрограммы 4 приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».

 


7. Приложения № 1 – 2 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьихобществ Ростовской области» изложить в редакции:

 

«Приложение№ 1

кгосударственной программе

Ростовскойобласти «Поддержка

казачьихобществ Ростовской

области»

 

 

СВЕДЕНИЯ

обосновных мерах правового регулирования в сфере

реализациигосударственной программы Ростовской области

«Поддержкаказачьих обществ Ростовской области»



п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Ожидаемые
сроки
принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

2.

Основное мероприятие 1.1 «Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

3.

Областной закон

«О дополнительных мерах социальной защиты членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной службы в Ростовской области»

 

дополнительные меры социальной защиты членов казачьих обществ
в сл
учае причинения телесного повреждения или иного вреда их здоровью, гибели в связи с исполнением обязанностей по несению государственной и иной службы

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

2014 год


 

 

Приложение№ 2

кгосударственной программе

Ростовскойобласти «Поддержка

казачьихобществ Ростовской

области»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)государственной программы,

подпрограмм государственнойпрограммы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществРостовской области» и их значениях


п/п

Номер и наименование

показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

2.

Показатель 1.

Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государ­ственной и иной службы российского каза­чества

про-центов

12,4

13,2

14,8

16,5

18,2

19,8

21,5

23,1

24,7

3.

Показатель 2.

Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый госу­дарственный экзамен

про-центов

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

4.

Показатель 3.

Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области

про-центов

2,6

2,7

2,7

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

5.

Показатель 4.

Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное зада-ние, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций исходя из численности организаций

про-центов

95,0

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

7.

Показатель 1.1.

Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

4,5

5,8

7,6

9,8

12,5

15,6

17,3

19,1

20,9

8.

Показатель 1.2.

Участие дружинников в дежурствах, кото­рые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

Показатель 1.3.

Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

11.

Показатель 2.1.

Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные осо­бен-ности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

про-центов

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12.

Показатель 2.2.

Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях

про-центов

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

13.

Показатель 2.3.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами дополнительного образования

про-центов

68,9

74,1

79,3

84,4

89,5

94,6

99,7

100,0

100,0

14.

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

15.

Показатель 3.1.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятельным народным творче­ством

про-центов

10,4

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

16.

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

17.

Показатель 4.1.

Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд

про-центов

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5».


8. Приложение № 4 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьихобществ Ростовской области» изложить в редакции:

 

 

«Приложение № 4

кгосударственной программе

 Ростовской области

 «Поддержка казачьих обществ

 Ростовской области»

 

 

ПРОГНОЗ

сводных показателейгосударственных заданий на оказание

государственных услуг областными государственными

образовательными организациямипо государственной программе

 Ростовской области «Поддержка казачьих обществ

 Ростовской области»


Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного и федерального бюджетов

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями

560

491

491

491

119 668,5 

113 565,1 

117 531,7 

121 296,3 

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

160

213

213

213

23 390,7

35 167,2

32 039,0

33 025,5

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 392

1 392

1 392

168 387,7

122 670,1

124 883,0

127 379,9


9. В приложении № 6 к государственной программе Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» пункт 41 изложить в редакции:


«41.

2.4. Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса

в связи с его

передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации

департамент

по казачеству, государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

2014 год

2014

год

формирование и развитие творческих способностей детей и подростков;

более широкий охват детей и под-ростков программой изучения культур-ных традиций дон-ского казачества и региональных осо-бенностей Донского края

снижение коли-чества детей, знаю-щих культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

показатели 2, 2.3»

 


10. Приложения № 7 – 11 к государственной программеРостовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:

 

 

«Приложение № 7

кгосударственной программе

 Ростовской области

«Поддержкаказачьих обществ

 Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственнойпрограммы

Ростовской области «Поддержкаказачьих обществ Ростовской области»


Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего

(тыс. руб-лей)

В том числе по годам реализации Программы (тысублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:

4 394 135,9 

589809,1 

621024,2 

574523,2 

589062,1 

673701,3 

673701,3 

673701,3 

из них неисполненные расходные обя-зательства отчетного финансового года

1 386,6

департамент по казачеству

825

1511388,6

235081,2

254405,5

200880,1

201080,8

206647,0

206647,0

206647,0

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

208 761,0

13 412,2

62 116,4

63 860,5

69 371,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2663451,8

329394,6

304502,3

309782,6

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

министерство строительства РО

812

11 921,1

11 921,1

Подпрограмма 1.

Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государствен-ной и иной службы

всего, в том числе:

1 505 073,8

190974,7

292933,9

241423,0

246934,4

177612,5

177612,5

177612,5

департамент по казачеству

825

1296342,5

177562,5

230817,5

177562,5

177562,5

177612,5

177612,5

177612,5

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

208 761,0

13 412,2

62 116,4

63 860,5

69 371,9

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы

департамент по казачеству

825

1296342,5

177 562,5

230817,5

177 562,5

177 562,5

177612,5

177612,5

177612,5

825

0113

2017104

540

1 296 192,5

177 562,5

230817,5

177 562,5

177 562,5

177 562,5

177 562,5

177562,5

825

1204

2012275

244

150,0

 

50,0

50,0

50,0

Основное

мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

208 761,0

13 412,2

62 116,4

63 860,5

69 371,9

825

0113

2010059

111

202 193,2

11 647,1

57 790,8

63 555,9

69 199,4

825

0113

2010059

112

155,9

51,9

94,0

5,0

5,0

825

0113

2010059

244

6 406,8

1 711,1

4 230,6

298,6

166,5

825

0113

2010059

852

5,1

2,1

1,0

1,0

1,0

––

Подпрограмма 2.

Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент

всего, в том числе:

2 733 649,8

377 653,7

307364,9

312 154,8

320 806,6

472 272,9

472 272,9

472272,9

департамент по казачеству

825

59425,8

36338,0

2862,6

2372,2

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

министерство строительства РО

812

11921,1

11921,1

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2 663 451,8