Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2017 № 650

О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 25.09.2017 № 650

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области

от17.10.2018 г. № 651

 

О внесении изменения

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В соответствии спостановлением Правительства Ростовской области   от31.05.2017№396 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областногобюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ПравительствоРостовской области постановляет:

 

1. Внестив постановление Правительства Ростовской области   от25.09.2013№601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовскойобласти Корнеева М.В.

 

 

Губернатор

Ростовской области

 

В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам казачества

и кадетских учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от25.09.2017 № 650

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимыев постановление

ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 601

« Обутверждении государственной программы Ростовской области

«Поддержкаказачьих обществ Ростовской области »

 

 

1. Вприложении № 1:

1.1. Вразделе «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержкаказачьих обществ Ростовской области»:

1.1.1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 832 036,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 708 215,3 тыс. рублей;

2018 год – 712 113,2 тыс. рублей;

2019 год – 725 570,4 тыс. рублей;

2020 год – 738 631,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 668 269,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей».

 

1.2. Раздел4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4.

ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечениюПрограммы

 

Общий объем финансирования Программы –4 832 036,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 708 215,3 тыс. рублей;

2018 год – 712 113,2 тыс. рублей;

2019 год – 725 570,4 тыс. рублей;

2020 год – 738 631,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –4 668 269,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетмуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 162 450,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

1.3. В разделе 8:

1.3.1. В подразделе 8.1:

Строку «Целевые индикаторы ипоказатели подпрограммы» изложить в редакции:

 

Целевые

индикаторы

и показатели подпрограммы

доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества;

участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен­ными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»;

доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

 

Строку «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы –

1 942 634,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292 715,4 тыс. рублей;

2017 год – 292 751,9 тыс. рублей;

2018 год – 288 102,6 тыс. рублей;

2019 год – 292 758,2 тыс. рублей;

2020 год – 294 574,1 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 942 634,8 тыс. рублей».

 

1.3.2. Подраздел8.5 изложить в редакции:

 

«8.5. ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечениюподпрограммы 1

«Создание условий дляпривлечения членов казачьих обществ

к несению государственной ииной службы»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 1 – 1 942 634,8 тыс. рублей, в том числепо годам:

2014 год – 190974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290787,6 тыс. рублей,

из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292715,4 тыс. рублей;

2017 год –292 751,9 тыс. рублей;

2018 год –288 102,6 тыс. рублей;

2019 год –292 758,2 тыс. рублей;

2020 год – 294574,1 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

областной бюджет –1 942 634,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетные средства– могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.

Распределениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов дляобеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11к настоящей Программе.».

 

1.3.3. Подраздел8.6 изложить в редакции:

 

«8.6. Участие муниципальныхобразований Ростовской области

в реализации подпрограммы «Созданиеусловий для привлечения

членовказачьих обществ к несению государственной и иной службы»

 

Участиемуниципальных образований Ростовской области заключается в обеспеченииисполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органамместного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренныхдоговорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области».

Предоставлениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов наобеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказаниюсодействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций,предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от29.09.1999 № 47-ЗС (далее – межбюджетные трансферты), из областногобюджета осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета – департаментомпо казачеству в установленном для исполнения областного бюджета порядке наосновании бюджетной росписи в пределах выделенных бюджетных ассигнований илимитов бюджетных обязательств.

Предоставлениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований осуществляется наосновании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенныхмежду департаментом по казачеству и органом местного самоуправления, всоответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834«О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов,предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

В целяхперечисления межбюджетных трансфертов в доходы бюджетов муниципальныхобразований департамент по казачеству на основании заявок администрациймуниципальных образований формирует и представляет в министерство финансовРостовской области заявки на оплату расходов в соответствии с порядкомсанкционирования оплаты денежных обязательств, установленным министерствомфинансов Ростовской области.

Министерствофинансов Ростовской области на основании полученных заявок на оплату расходовосуществляет перечисление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиямРостовской области.

Финансовые органымуниципальных образований после получения межбюджетных трансфертов в доходбюджета направляют их администрациям муниципальных образований.

Администрациимуниципальных образований или иные уполномоченные органы местногосамоуправления представляют департаменту по казачеству ежемесячно отчет о фактическомиспользовании межбюджетных трансфертов, а также иные документы,подтверждающие расходование средств областного бюджета, по форме и в сроки,установленные приказом департамента по казачеству.

Приказомдепартамента по казачеству устанавливается предельный размер объема затрат,входящих в норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств однимдружинником, одним дружинником конного взвода и одним дружинником казачьегоконного центра (далее – конный центр) казачьих дружин, по видам затрат, по городскимокругам и муниципальным районам.

Департамент показачеству обеспечивает соблюдение администрациями муниципальных образованийусловий, целей и порядка, установленных при предоставлении межбюджетныхтрансфертов.

Обеспечениецелевого использования межбюджетных трансфертов, поступающих из областногобюджета для обеспечения исполнения обязательств, возлагается на руководителейуполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образованийРостовской области.

Методика расчетараспределения межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов имуниципальных районов (далее – муниципальные образования) на обеспечениеисполнения обязательств разрабатывается исходя из численности дружинников,дружинников конных взводов и дружинников конного центра казачьих дружин,норматива затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником,одним дружинником конного взвода и одним дружинником конного центра казачьихдружин по следующим формулам:

 

 

О i = ( H зд х Чд i ) + ( H зкв х Чкв i ) + ( H кц х Чкц)

 

 

где О i - объем межбюджетных трансфертов, направляемыхi-му муниципальному образованию;

H зд  – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником казачьей дружины согласно таблицам № 1 – 6;

Чд i  – численностьдружинников казачьей дружины по i-му муниципальному образованию согласноприложениям № 12,13;

H зкв  – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины согласнотаблицам № 1 – 6;

Чкв i  – численностьдружинников конного взвода казачьей дружины по i-му муниципальному образованиюсогласно приложению № 12,13;

Чкц – численностьдружинников конного центра по i-му муниципальному образованию согласноприложению № 13;

Нкц – нормативзатрат на обеспечение дружинника конного центра по i -му муниципальному образованиюсогласно таблицам № 4 – 6.

 

H зд  =  H зпд  +  H мзд  ,

 

где H зпд – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником казачьей дружины в части заработной платы.

При расчетенорматива затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинникомказачьей дружины применяются нормативы в части заработной платы длядружинников, работающих в муниципальных районах, или дружинников, работающих вгородских округах, в зависимости от места расположения казачьей дружины:

H мзд  – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником казачьей дружины в части материальных затрат.

 

H зкв  =  H зпкв  +  H мзкв

 

где H зпкв  – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины в частизаработной платы;

H мзкв  – норматив затрат на обеспечение исполненияобязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины в частиматериальных затрат.

 

Нзкцзкц+ Нмзкц,

 

где Нзкц – норматив затрат наобеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного центра в частизаработной платы;

Нмзкц– норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного центрав части материальных затрат.

Норматив затрат наобеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины, однимдружинником конного взвода казачьей дружины и одним дружинником конного центрав части заработной платы состоит из годового объема фонда оплаты труда иначислений на данный фонд оплаты труда.

Норматив затрат наобеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьей дружины в частиматериальных затрат включает расходы на: обмундирование; страхование жизнидружинника от несчастных случаев; командировочные расходы и услуги связи;содержание легкового транспорта, используемого казачьей дружиной, его ремонт итехническое обслуживание; обязательное страхование автогражданскойответственности (далее – ОСАГО); транспортный налог; плату за загрязнениеокружающей природной среды; горюче-смазочные материалы. При расчете нормативовзатрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником казачьейдружины учитываются затраты управления по организации и координациидеятельности казачьих дружин.

Норматив затрат наобеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьейдружины и одним дружинником конного центра в части материальных затрат включаетрасходы на: обмундирование; страхование жизни дружинника от несчастных случаев;содержание грузового транспорта, используемого конными взводами казачьейдружины и конным центром, его ремонт и техническое обслуживание; ОСАГО;горюче-смазочные материалы; транспортный налог; плату за загрязнение окружающейприродной среды; корма, инвентарь, ветеринарные услуги и медпрепараты дляконного поголовья; хозяйственный инвентарь. В норматив затрат на обеспечениеисполнения обязательств одним дружинником конного центра включена также арендаденников для конного поголовья конного центра.

Указанные нормативызатрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществприведены в таблицах № 1 – 6.

Таблица№ 1

 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполненияобязательств членами казачьих обществ в 2014 году

 

п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

144 603,0

4 270,0

128 330,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

177 512,0

64 871,0

177 512,0

64 871,0

 

Таблица № 2

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполненияобязательств членами казачьих обществ

в 2015 – 2016 годах

 

п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

64 871,0

205 390,0

64 871,0

 

Таблица№ 3

 

НОРМАТИВЫЗАТРАТ

наобеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ

с 1января 2017 г. по 1 августа 2017 г.

 

п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

64 871,0

205 390,0

64 871,0

 

Таблица № 4

 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ

с 1 августа 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

 

п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

76 722,0

205 390,0

76 722,0

3.

Дружинник конного центра

335 470,0

94 175,0

 

Таблица№ 5

 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполненияобязательств членами казачьих обществ

с 1 января 2018 г. по 31декабря 2018 г.

 

п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

76 722,0

205 390,0

76 722,0

3.

Дружинник конного центра

335 470,0

96 171,0

 

Таблица№ 6

 

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

на обеспечение исполненияобязательств членами казачьих обществ

с 1 января 2019 г. по 31декабря 2020 г.

 

п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

76 722,0

205 390,0

76 722,0

3.

Дружинник конного центра

335 470,0

94 175,0

 

Распределениечисленности дружинников казачьих дружин по муниципальным районам игородским округам приведено в приложениях № 12 – 13 к настоящей Программе.

 

1.4. Вразделе 9:

1.4.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 748 991,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 395 496,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 404 213,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 413 015,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 423 750,8 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 585 225,3 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей».

 

1.4.2. Подраздел9.5 изложить в редакции:

 

«9.5. ИНФОРМАЦИЯ

 по ресурсному обеспечению подпрограммы 2

«Развитие системыобразовательных организаций,

использующих в образовательномпроцессе казачий компонент»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 2 – 2 748 991,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 395 496,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 404 213,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 413 015,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 423 750,8 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет –2 585 225,3 тыс. рублей;

бюджетымуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 162 450,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

1.5. В разделе 10:

1.5.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 – 3 867,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 657,8 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 867,4 тыс. рублей».

 

1.5.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

 

«10.5. ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечениюподпрограммы 3

«Развитиеказачьего самодеятельного народного творчества»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 –3 867,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 657,8 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 867,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

1.6. Вразделе 11:

1.6.1. Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:

 

Ресурсное

обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 4 – 136 542,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20 775,6 тыс. рублей;

2015 год –19 690,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 10,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 849,8 тыс. рублей;

2017 год – 19 309,2 тыс. рублей;

2018 год – 19 139,1 тыс. рублей;

2019 год – 19 139,1 тыс. рублей;

2020 год – 19 648,6 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –136 542,2 тыс. рублей

 

1.6.2. Подраздел11.5 изложить в редакции:

 

«11.5. ИНФОРМАЦИЯ

по ресурсному обеспечению подпрограммы 4

«Управление реализацией государственной программы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществРостовской области»

 

Общий объем финансового обеспеченияподпрограммы 4 в 2014 – 2020 годах составит 136 542,2 тыс. рублей.Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств областногобюджета, предусмотренных в установленном порядке областным законом об областномбюджете, в том числе:

в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 19 690,8 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 18 849,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 309,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 19 139,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 19 139,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 19 648,6 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 136 542,2 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежитуточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Расходы областного бюджета на реализациюподпрограммы 4 приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».

 

1.7. Пункт 7 приложения № 2 изложитьв редакции:

 

 


«7.

Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

4,5

5,8

7,6

10,9

12,5

12,6

11,1

12,8

12,9».

 

1.8. Приложение № 4 изложить вредакции:

 

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области«Поддержка

казачьих обществ Ростовскойобласти»

 

 

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг

областными государственными образовательнымиорганизациями

по государственной программе Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

 

 

Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг

образовательными организациями

560

566

707

770

770

770

770

119 668,5

117 961,7

137 057,6

107 820,9

107 313,2

109 014,1

113 298,8

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

160

216

226

210

210

210

210

23 390,7

37 269,0

40 548,8

29 405,7

29 267,2

29 731,1

30 899,7

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 398

1 269

1343

1374

1413

1425

168 387,7

122 891,4

122 861,9

129 017,6

130 259,7

135 474,5

140 042,5».

 

1.9. Приложения № 7 – 8 изложить в редакции:

 

«Приложение № 7

к государственной программе

Ростовской области

Поддержка казачьих обществ

Ростовской области

 

 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственной программы Ростовскойобласти

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

 

 

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель, участник

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:

4 668 269,7

589 809,1

634 214,0

675 728,1

682 615,3

686 513,2

699 970,4

713 031,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4687,5

8924,2

департамент по казачеству

825

1 737 720,8

235081,2

252454,7

250750,4

251358,3

246547,2

251188,2

251697,7

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

391 326,5

13 412,2

61 124,8

63 058,4

62 999,0

62 935,3

63 005,3

64 821,2

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2 522 722,4

329 394,6

317333,6

348 416,2

368 258,0

377 030,7

385 776,9

396 512,4

министерство строительства РО

812

16500,0

11921,1

3300,9

13503,1

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы»

всего

в том числе:

1 942 634,8

190 974,7

290787,6

292 715,4

292 751,9

288 102,6

292758,2

294574,1

департамент по казачеству

825

1 551 308,3

177 562,5

229662,8

229657,0

229752,9

225167,3

229752,9

229752,9

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

391 326,5

13 412,2

61 124,8

63 058,4

62 999,0

62 935,3

63005,3

64821,2

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ

к несению государственной

и иной службы

департамент по казачеству

825

1 551 308,3

177562,5

229662,8

229657,0

229752,9

225167,3

229752,9

229752,9

825

1102

2010023440

240

2 279,1

379,1

475,0

475,0

475,0

475,0

825

0113

2017104

540

1 549 029,2

177562,5

229662,8

 

 

229277,9

 

 

229277,9

 

 

224692,3

 

 

229277,9

 

 

229277,9

825

0113

2010071040

540

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

391 326,5

13412,2

61124,8

63058,4

62999,0

62935,3

63005,3

64821,2

825

0113

2010059

110

 366 650,8

11699,0

57050,6

 

59179,7

59225,5

59225,5

59225,5

 

61045,0

825

0113

2010000590

110

825

0113

2010059

240

24 640,0

1711,1

4073,2

 

3875,5

3771,4

3695,7

3771,4

 

3771,4

825

0113

2010000590

240

825

0113

2010059

850

35,7

2,1

1,0

 

3,2

2,1

14,1

8,4

 

4,8

825

0113

2010000590

850

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент»

всего

в том числе:

2 585 225,3

377653,7

323376,6

363492,8

369896,4

378613,7

387415,3

398150,8

департамент по казачеству

825

46 002,9

36338,0

2742,1

1573,5

1638,4

1583,0

1638,4

1638,4

министерство строительства РО

812

16 500,0

11921,1

3300,9

13503,1

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2 522 722,4

329394,6

317333,6

348416,2

368258,0

377030,7

385776,9

396512,4

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2 522 280,7

329 169,5

317117,0

348416,2

368258,0

377030,7

385776,9

396512,4

825

0702

2020059

610

1 335 317,0

147195,1

167984,1

 

194389,3

205348,3

203539,1

205703,9

 

211157,2

825

0702

2020000590

610

825

0704

2020059

610

959 508,6

168387,7

122891,4

 

127078,0

129750,2

132060,3

137385,2

 

141955,8

825

0704

2020000590

610

825

0704

2021147

610

227 455,1

13586,7

26241,5

 

26948,9

33159,5

41431,3

42687,8

 

43399,4

825

0704

2020011470

610

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности

департамент по казачеству

44118,2

39322,7

4666,4

13503,1

825

0702

2027357

520

27299,1

27299,1

1148,9

министерство строительства РО

812

0702

2022104

240

16500,0

11921,1

3300,9

 

13503,1

812

0702

2020021040

240

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

610

216,6

216,6

825

0704

2020059

610

102,5

102,5

 

Основное

мероприятие 2.3.

Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на развитие казачьего кадетского образования

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

825

13206,5

3541,6

1593,2

1573,5

1638,4

1583,0

1638,4

1638,4

825

0702

2022276

610

122,6

122,6

 

департамент

по казачеству

825

0709

2022277

240

10152,4

2708,0

1233,2

 

1201,4

 

1266,3

 

1210,9

 

1266,3

 

1266,3

825

0709

2020022770

240

825

1102

2022278

240

2931,5

711,0

360,0

 

372,1

 

372,1

 

372,1

 

372,1

 

372,1

825

1102

2020022780

240

Основное мероприятие 2.4.

Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского

Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации

департамент

по казачеству

825

1403

2027112

540

5619,9

5619,9

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

3867,4

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

657,8

Основное

мероприятие 3.1.

Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент

по казачеству

825

0804

2032279

240

3867,4

405,1

359,0

 

670,1

 

657,8

 

657,8

 

657,8

 

657,8

825

0804

2030022790

240

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Рос-товской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

департамент

по казачеству

136542,2

20775,6

19690,8

18849,8

19309,2

19139,1

19139,1

19648,6

Основное

мероприятие 4.1.

Финансовое обеспечение аппарата управления

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

департамент

по казачеству

825

136542,2

20775,6

19690,8

18849,8

19309,2

19139,1

19139,1

19648,6

825

0113

2040011

120

127526,1

18753,8

18703,5

 

17562,5

 

17966,5

 

18010,1

 

18010,1

 

18519,6

825

0113

2040000110

120

825

0113

2040019

120

2185,2

543,6

233,6

 

281,6

 

281,6

 

281,6

 

281,6

 

281,6

825

0113

2040000190

120

825

0113

2040019

240

4523,3

619,0

629,6

 

662,1

 

654,6

 

656,0

 

656,0

 

656,0

825

0113

2040000190

240

825

0113

2042101

240

353,2

40,4

40,4

 

40,4

 

37,0

 

65,0

 

65,0

 

65,0

825

0113

2040021010

240

825

0113

2049999

120

1741,5

726,6

44,0

 

274,3

 

351,0

 

115,2

 

115,2

 

115,2

825

0113

2040099990

120

825

0113

2049999

850

212,9

92,2

39,7

 

28,9

 

18,5

 

11,2

 

11,2

 

11,2

825

0113

2040099990

850

 

Примечание.

Используемые сокращения:

ВР – вид расходов;

ГКУ РО – государственное казенноеучреждение Ростовской области;

ГРБС – главный распорядитель бюджетныхсредств;

департамент по казачеству – департамент поделам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

министерство строительства РО –министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовскойобласти;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов.

 

 

 

Приложение № 8

кгосударственной программе

Ростовскойобласти

«Поддержкаказачьих обществ

Ростовскойобласти»

 

 

РАСХОДЫ

на реализацию государственнойпрограммы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществРостовской области»

 

 

Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы

Источник

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

4 832 036,1

610 875,5

654 364,0

695 878,1

708 215,3

712 113,2

725 570,4

738 631,3

областной бюджет

4 668 269,7

589 809,1

634 214,0

675728,1

682 615,3

686 513,2

699 970,4

713 031,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4 687,5

8 924,2

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

внебюджетные источники

162 450,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

всего

1 942 634,8

190 974,7

290 787,6

292 715,4

292 751,9

288 102,6

292 758,2

294 574,1

областной бюджет

1 942 634,8

190 974,7

290 787,6

292 715,4

292 751,9

288 102,6

292 758,2

294 574,1

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

всего

2 748 991,7

398 720,1

343 526,6

383 642,8

395 496,4

404 213,7

413 015,3

423 750,8

областной бюджет

2 585 225,3

377 653,7

323 376,6

363 492,8

369 896,4

378 613,7

387 415,3

398 150,8

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

внебюджетные источники

162 450,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

3 867,4

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

657,8

областной бюджет

3 867,4

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

657,8

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

136 542,2

20 775,6

19 690,8

18 849,8

19 309,2

19 139,1

19 139,1

19 648,6

областной бюджет

136 542,2

20 775,6

19 690,8

18 849,8

19 309,2

19 139,1

19 139,1

19 648,6

местный бюджет

внебюджетные источники

 –».

 

1.10. Приложение№ 11 изложить в редакции:

«Приложение№ 11

кгосударственной программе

Ростовскойобласти

«Поддержкаказачьих обществ

Ростовскойобласти»

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертовбюджетам муниципальных районов

и городских округов наобеспечение исполнения членами казачьих

обществ обязательств пооказанию содействия органам местного самоуправления

в осуществлении задач ифункций, предусмотренных договорами, заключенными

в соответствии с Областнымзаконом от 29.09.1999 № 47-ЗС

«О казачьих дружинах вРостовской области»

 

 

 

п/п

Наименование

муниципального района

и городского округа

Сумма по годам (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Азовский район

6 571,5

6 917,0

6 646,7

4 845,0

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2.

Аксайский район

5 436,6

7 324,9

7 324,9

7 324,9

7324,9

7 324,9

7 324,9

3.

Багаевский район

1 989,0

2 679,8

2 679,8

2 679,8

2322,5

2 679,8

2 679,8

4.

Белокалитвинский район

10 284,3

12 122,0

11 830,0

11 824,6

11584,8

11 942,1

11 942,1

5.

Боковский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

2 501,2

2501,2

2 501,2

2 501,2

6.

Верхнедонской район

1 326,0

1 786,6

1 786,6

1 786,6

1786,6

1 786,6

1 786,6

7.

Веселовский район

1 458,6

1 965,2

1 965,2

1 965,2

1965,2

1 965,2

1 965,2

8.

Волгодонской район

3 978,0

5 359,7

5 359,7

5 359,7

5181,0

5 359,7

5 359,7

9.

Дубовский район

4 906,2

6 610,3

6 520,9

6 431,6

6253,0

6 431,6

6 431,6

10.

Егорлыкский район

1 591,2

2 143,9

2 143,9

2 143,9

2143,9

2 143,9

2 143,9

11.

Заветинский район

4 508,4

6 074,3

6 074,3

6 074,3

5895,6

6 074,3

6 074,3

12.

Зерноградский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2322,5

2 322,5

2 322,5

13.

Зимовниковский район

6 364,8

8 039,5

7 860,9

7 860,9

7682,2

7 860,9

7 860,9

14.

Кагальницкий район

1 193,4

1 607,9

1 607,9

1 607,9

1607,9

1 607,9

1 607,9

15.

Каменский район

1 193,4

1 741,9

1 786,6

1 786,6

1786,6

1 786,6

1 786,6

16.

Кашарский район

1 326,0

1 786,6

1 786,6

1 786,6

1786,6

1 786,6

1 786,6

17.

Константиновский район

1 458,6

1 965,2

1 965,2

7 335,8

14914,4

14 854,6

14 854,6

18.

Красносулинский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2322,5

2 322,5

2 322,5

19.

Куйбышевский район

2 519,4

3 394,5

3 394,5

3 394,5

3394,5

3 394,5

3 394,5

20.

Мартыновский район

2 784,6

3 483,8

3 394,5

3 394,5

3215,8

3 394,5

3 394,5

21.

Матвеево-Курганский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2322,5

2 322,5

2 322,5

22.

Миллеровский район

5 624,7

6 867,7

6 912,4

7 104,0

7193,6

7 372,3

7 372,3

23.

Милютинский район

1 193,4

1 607,9

1 607,9

1 607,9

1607,9

1 607,9

1 607,9

24.

Морозовский район

2 519,4

3 662,5

3 751,8

3 751,8

3394,5

3 751,8

3 751,8

25.

Мясниковский район

26.

Неклиновский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

2 501,2

2501,2

2 501,2

2 501,2

27.

Обливский район

1 458,6

1 965,2

1 875,9

1 786,6

1786,6

1786,6

1786,6

28.

Октябрьский район

8 199,7

8 750,3

9 262,3

9 875,1

9732,6

9 732,6

9 732,6

29.

Орловский район

3 580,2

4 823,7

4 823,7

4 823,7

4287,7

4 823,7

4 823,7

30.

Песчанокопский район

2 519,4

3 394,5

3 394,5

3 394,5

3215,8

3 394,5

3 394,5

31.

Пролетарский район

2 652,0

3 573,1

3 573,1

3 573,1

3573,1

3 573,1

3 573,1

32.

Ремонтненский район

7 293,0

9 826,1

9 647,4

9 468,8

8754,1

9468,8

9468,8

33.

Родионово-Несветайский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

2 501,2

2501,2

2 501,2

2 501,2

34.

Сальский район

3 978,0

5 359,7

5 270,4

5 181,0

5181,0

5181,0

5181,0

35.

Семикаракорский район

1 989,0

2 679,8

2 679,8

2 679,8

2322,5

2 679,8

2 679,8

36.

Советский район

663,0

893,3

893,3

893,3

893,3

893,3

893,3

37.

Тарасовский район

2 652,0

3 573,1

3 573,1

3 573,1

3573,1

3 573,1

3 573,1

38.

Тацинский район

928,2

1 250,6

1 250,6

1 250,6

1250,6

1 250,6

1 250,6

39.

Усть-Донецкий район

3 978,0

5 359,7

5 359,7

5 359,7

5181,0

5 359,7

5 359,7

40.

Целинский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

2 501,2

2322,5

2 501,2

2 501,2

41.

Цимлянский район

2 917,2

3 930,4

3 751,7

3 573,1

3215,8

3573,1

3573,1

42.

Чертковский район

1 856,4

2 769,2

2 858,5

2 858,5

2858,5

2 858,5

2 858,5

43.

Шолоховский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

2 322,5

2322,5

2 322,5

2 322,5

44.

г. Азов

6 613,2

7 556,4

7 388,7

7 692,9

8118,9

8 118,9

8 118,9

45.

г. Батайск

893,2

4 806,7

6 008,4

6 008,4

6008,4

6 008,4

6 008,4

46.

г. Волгодонск

4 466,2

4 506,3

4 005,6

4 005,6

4005,6

4 005,6

4 005,6

47.

г. Гуково