Постановление Правительства Ростовской области от 24.06.2015 № 421

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24.06.2015 № 421

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области

от17.10.2018 г. № 651

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В целяхповышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовскойобласти  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести вприложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области  от25.09.2013 №601 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласноприложению.

2. Установить, что действие пунктов 11, 12 приложения к настоящему постановлению распространяетсяна правоотношения, возникшие с 1 апреля 2015 г.

3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

 

 

Временно исполняющий обязанности

   Губернатора Ростовской области                                                     В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам

казачества и кадетских

учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 24.06.2015 № 421

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1

к постановлениюПравительства Ростовской области

от 25.09.2013 № 601 « Об утверждениигосударственной

программы Ростовскойобласти «Поддержка

казачьих обществРостовской области »

 

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» раздела « Паспорт государственнойпрограммы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 533 471,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;

2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 4 391 504,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2. Раздел 4изложить в редакции:

 

«Раздел 4.

Информация по ресурсномуобеспечению Программы

 

Общий объем финансирования Программы –4 533 471,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,

из них неисполненныерасходные обязательства 2014 года – 1 386,6 тыс.рублей;

2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет –4 391 504,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований –  1316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным закономоб областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

3. Раздел 6изложить в редакции:

 

«Раздел 6.

Методика оценки эффективностиПрограммы

 

Оценкаэффективности реализации Программы осуществляется в целях достиженияоптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходереализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системыРоссийской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетныхсредств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характерабюджетных средств.

Методика оценкиэффективности и результативности Программы учитывает:

степень достиженияцелей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

степеньсоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использованиябюджетных ресурсов;

степень реализациимероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исполнение Программы определяется как отношениефактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, кутвержденному плану:


             фактическое использование средств

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------     х 100 %.

                           утвержденный план


Оценка эффективности реализации Программыпроизводится ежегодно на основе анализа показателей Программы, которыйобеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемыйпериод, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятийПрограммы.

Для оценки эффективности реализации Программыиспользуются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятийПрограммы.

Эффективность Программы оценивается как степеньфактического достижения целевых показателей по следующей формуле:


                 х1 + х2+ ………..+х8

---------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %,

                                     8


в числителе – отношение фактических значенийпоказателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениямпоказателей, утвержденных Программой, в знаменателе – количество показателейПрограммы.

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считаетсяэффективной;

менее 100 процентов – реализация Программысчитается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программысчитается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализацииПрограммы выражается:

в привлечении членов казачьих обществ к несениюгосударственной и иной службы;

в дальнейшем развитии казачьих кадетскихкорпусов и профессиональных училищ и их материально-технической базы;

в развитии фестивального движения самодеятельныхдетских и взрослых казачьих коллективов;

в нравственном и физическом развитии детей имолодежи».

 

4. В разделе 8:

4.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное             –обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 291 621,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 1 503 761,7 тыс. рублей».

 

4.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:

 

«8.5. Информация поресурсному обеспечению

подпрограммы «Создание условий для привлечения членов

казачьих обществ к несению государственной и инойслужбы»

Общий объемфинансирования подпрограммы 1 – 1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 291 621,8 тыс.рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 241 423,0 тыс.рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс.рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет –1 503 761,7  тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.

Распределениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов дляобеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11к настоящей Программе.».

                                                                  

5. В разделе 9:

5.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 2 874 444,0  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 732 477,6 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

5.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:

 

«9.5. Информация по ресурсномуобеспечению подпрограммы

«Развитиесистемы образовательных организаций,

использующихв образовательном процессе казачий компонент»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 2 – 2 874 444,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей;

из них неисполненныерасходные обязательства 2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.

По источникамфинансирования:

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет –2 732 477,6 тыс. рублей;

бюджетымуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме».

 

6. В разделе 10:

6.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 285,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

областной бюджет – 6 285,0 тыс. рублей».

 

6.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

 

«10.5. Информация

по ресурсному обеспечениюподпрограммы

«Развитие казачьего самодеятельногонародного творчества»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 3 – 6 285,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненныерасходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.

По источникамфинансирования:

областной бюджет –6 285,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

7. Приложение№ 2 изложить в редакции:

 

 

«Приложение № 2

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовской

области»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)государственной программы, подпрограмм

государственной программыРостовской области «Поддержка казачьих

обществ Ростовской области» иих значениях


 

№ п/п

Номер и наименование

показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

2.

Показатель 1.

Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

12,4

13,2

14,8

61,0

18,2

19,8

21,5

23,1

24,7

3.

Показатель 2.

Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен

про-центов

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

4.

Показатель 3.

Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области

про-центов

2,6

2,7

2,7

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

5.

Показатель 4.

Доля казачьих кадетских образова­тельных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя из численности организаций

про-центов

95,0

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

7.

Показатель 1.1.

Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государст­венной и иной службы российского казачества

про-центов

4,5

5,8

7,6

10,9

12,5

15,6

17,3

19,1

20,9

8.

Показатель 1.2.

Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен­ными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

Показатель 1.3.

Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

11.

Показатель 2.1.

Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные осо­бенности Донского края, в общем количе­стве государственных и муниципальных общеобразователь­ных организаций Ростовской области

про-центов

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12.

Показатель 2.2.

Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях

про-центов

96,0

96,0

96,0

98,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

13.

Показатель 2.3.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами допол­нительного образования

про-центов

68,9

74,1

79,3

84,4

89,5

94,6

99,7

100,0

100,0

14.

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

15.

Показатель 3.1.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятель­ным народным творче­ством

про-центов

10,4

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

16.

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

17.

Показатель 4.1.

Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполни­телей) для государственных и муниципальных нужд

про-центов

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5».


8. Приложение № 4 изложить в редакции:

 

«Приложение№ 4

кгосударственной программе

Ростовскойобласти «Поддержка

казачьихобществ Ростовской

области»

 

 

ПРОГНОЗ

сводныхпоказателей государственных заданий

на оказаниегосударственных услуг областными государственными

образовательнымиорганизациями по государственной программе

Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ

Ростовскойобласти»


Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги

(тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги (число обучающихся)

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, исполь-зующих в образовательном процессе казачий ком-понент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными орга-низациями

560

491

491

491

119 668,5

108 300,2

117 531,7

121 296,3

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги (число обучающихся)

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент»

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными органи-зациями

160

213

213

213

23 390,7

32 932,3

32 039,0

33 025,5

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги (число студентов)

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предостав-ления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 392

1 392

1 392

168 387,7

122 670,1

124 883,0

1279,9».


9. Приложение № 7 изложить в редакции:

 

«Приложение№ 7

кгосударственной программе

Ростовскойобласти «Поддержка

казачьихобществ Ростовской

области»

 

 

РАСХОДЫ

областногобюджета

на реализациюгосударственной программы

Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»


Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель, участник

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов всего (тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:

4 391 504,7

589809,1

618393,0

574523,2

589062,1

673701,3

673701,3

673701,3

из них неисполненные расходные обя-зательства отчетного финансового года

1386,6

департамент по казачеству

825

1509758,5

235081,2

252983,4

200880,1

201080,8

206647,0

206647,0

206647,0

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

208 573,9

13412,2

6 959,0

63 860,5

69 371,9

государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

2661251,2

329394,6

303450,6

309782,6

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

министерство строительства Ростовской области

812

11 921,1

11 921,1

Подпрограмма 1

«Создание условий для при­влечения членов казачьих обществ к несению госу­дарственной и иной службы»

всего

в том числе:

1 503 761,7

190974,7

291621,8

241423,0

246934,4

177612,5

177612,5

177612,5

департамент по казачеству

825

1295187,8

177562,5

229662,8

177562,5

177562,5

177612,5

177612,5

177612,5

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

208 573,9

13 412,2

61 959,0

63 860,5

69 371,9

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение чле­нов казачьих об­ществ к несению государственной и иной службы

департамент по казачеству

825

1295187,8

177 562,5

229662,8

177 562,5

177 562,5

177612,5

177612,5

177612,5

825

0113

2017104

540

1 295037,8

177 562,5

229662,8

177 562,5

177 562,5

177 562,5

177 562,5

177562,5

825

1204

2012275

244

150,0

 

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

208 573,9

13 412,2

61 959,0

63 860,5

69 371,9

825

0113

2010059

111

202 193,2

11 647,1

57 790,8

63 555,9

69 199,4

825

0113

2010059

112

155,9

51,9

94,0

5,0

5,0

825

0113

2010059

244

6 219,7

1 711,1

4 073,2

298,6

166,5

825

0113

2010059

852

5,1

2,1

1,0

1,0

1,0

––

Подпрограмма 2

«Развитие системы образова­тельных организа­ций, использую­щих в образова­тельном процессе казачий компонент»

всего

в том числе:

2 732 477,6

377 653,7

306192,7

312 154,8

320 806,6

472 272,9

472 272,9

472272,9

департамент по казачеству

825

58 156,4

36338,0

2742,1

2372,2

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

министерство строительства Ростовской области

812

11921,1

11921,1

государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

2662400,1

329394,6

303450,6

309782,6

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями

государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

2661958,4

329169,5

303234,0

309782,6

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

825

0702

2020059

611

1228692,0

143059,2

141232,5

149570,7

154321,8

213502,6

213502,6

213502,6

825

0702

2020059

612

37 487,9

4135,9

11588,4

4199,1

4391,8

4390,9

4390,9

4390,9

825

0704

2020059

611

1230160,7

168387,7

122518,8

124883,0

127379,9

228997,1

228997,1

228997,1

825

0704

2021147

612

165617,8

13586,7

27 894,3

31129,8

32515,9

20163,7

20163,7

20163,7

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и ком­фортных условий образовательной деятельности

департамент по казачеству

39539,3

39 322,7

1365,5

825

0702

2027357

521

27 299,1

27299,1

1148,9

министерство строительства Ростовской области

812

0702

2022104

244

11921,1

11921,1

государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

612

216,6

_

216,6

_

_

_

_

_

825

0704

2020059

612

102,5

102,5

Основное

мероприятие 2.3. 

Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на разви-тие казачьего ка-детского образо-вания

государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству

825

25360,0

3541,6

1593,2

2372,2

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

825

0702

2022276

612

122,6

122,6

департамент по казачеству

825

0709

2022277

244

20 372,8

2708,0

1233,2

1980,5

1805,5

4215,2

4215,2

4215,2

825

1102

2022278

244

4 864,6

711,0

360,0

391,7

391,7

1003,4

1003,4

1003,4

Основное
мероприятие 2.4.

Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского

Данилы Ефремова казачьего кадет­ского корпуса в связи с его переда­чей в ведение Министерства обороны Россий­ской Федерации

департамент по казачеству

825

1403

2027112

540

5619,9

5619,9

 

Подпрограмма 3

«Развитие казачь-его самодеятель-ного народного творчества»

всего

6 285,0

405,1

359,0

572,4

572,4

1524,7

1524,7

1524,7

Основное

мероприятие 3.1.

Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент по казачеству

825

0804

2032279

244

6 285,0

405,1

359,0

572,4

572,4

1524,7

1524,7

1524,7

Подпрограмма 4

«Управление реализацией госу­дарственной про­граммы Ростов­ской области «Поддержка ка-зачьих обществ Ростовской области»

департамент по казачеству

148980,4

20775,6

20219,5

20373,0

20748,7

22291,2

22291,2

22291,2

Основное

мероприятие 4.1.

Финансовое обес-печение аппарата управления

департамента по делам казачества и кадетских учеб-ных заведений Ростовской облас-ти

департамент по казачеству

825

148980,4

20775,6

20219,5

20373,0

20748,7

22291,2

22291,2

22291,2

825

0113

2040011

121

123518,4

17190,5

17188,0

17188,0

17717,0

18078,3

18078,3

18078,3

825

0113

2040011

122

12162,6

1563,3

1515,5

1515,5

1515,5

2017,6

2017,6

2017,6

825

0113

2040019

122

3492,1

543,6

378,6

378,6

455,5

578,6

578,6

578,6

825

0113

2040019

244

4364,8

619,0

629,6

629,6

629,6

619,0

619,0

619,0

825

0113

2042101

244

282,8

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

825

0113

2049999

122

4681,8

726,6

427,7

581,2

351,0

865,1

865,1

865,1

825

0113

2049999

851

473,9

90,2

37,7

37,7

37,7

90,2

90,2

90,2

825

0113

2049999

852

14,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 


Примечание.

Списокиспользованных сокращений:

ГРБС – главныйраспорядитель бюджетных средств;

Рз Пр – раздел, подраздел;

ЦСР – целеваястатья расходов;

ВР – видрасходов;

департамент показачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведенийРостовской области;

ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовскойобласти;

министерствостроительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры итерриториального развития Ростовской области.».

 

10. Приложение № 8 изложить в редакции:

 

«Приложение № 8

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовской

области»

 

РАСХОДЫ

на реализацию государственной программы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовскойобласти»


Наименование
государственной программы, номер и наименование подпрограммы

Источник

финансиро-вания

Объем расходов всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

 

 

 

 

 

 

 

 

всего

4 533 471,1

610875,5

638 543,0

594 673,2

609 212,1

693 851,3

693 851,3

693 851,3

областной бюджет,

4 391 504,7

589 809,1

618 393,0

574 523,2

589 062,1

673 701,3

673 701,3

673 701,3

из них неиспол-ненные расходные обязатель­ства отчет­ного финан-сового года

1 386,6

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

внебюджет-ные источники

140 650,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государствен­ной и иной службы»

всего

1 503 761,7

190 974,7

291 621,8

241 423,0

246 934,4

177 612,5

177 612,5

177 612,5

областной бюджет

1 503 761,7

190 974,7

291 621,8

241 423,0

246 934,4

177 612,5

177 612,5

177 612,5

местный бюджет

внебюджет-ные источники

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

всего

2 874444,0

398 720,1

326 342,7

332 304,8

340 956,6

492 422,9

492 422,9

492 422,9

областной бюджет

2 732477,6

377 653,7

306 192,7

312 154,8

320 806,6

472 272,9

472 272,9

472 272,9

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

внебюджет-ные источники

140 650,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

6 285,0

405,1

359,0

572,4

572,4

1 524,7

1 524,7

1 524,7

областной бюджет

6 285,0

405,1

359,0

572,4

572,4

1 524,7

1 524,7

1 524,7

местный бюджет

внебюджет-ные источники

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

148 980,4

20 775,6

20 219,5

20 373,0

20 748,7

22 291,2

22 291,2

22 291,2

областной бюджет

148 980,4

20 775,6

20 219,5

20 373,0

20 748,7

22 291,2

22 291,2

22 291,2

местный бюджет

внебюджет-ные источники


11. Приложение№ 11 изложить в редакции:

 

«Приложение № 11

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовскойобласти»

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов

и городских округов на обеспечение исполнения членамиказачьих

обществ обязательств по оказанию содействия органамместного

самоуправления в осуществлении задач и функций,предусмотренных

договорами, заключенными в соответствии с Областнымзаконом

от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовскойобласти»


п/п

Наименование муниципального района и городского округа

Сумма по годам (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Азовский район

6 571,5

6 917,0

6 571,5

6 571,5

6 571,5

6 571,5

6 571,5

2.

Аксайский район

5 436,6

7 324,9

5 436,6

5 436,6

5 436,6

5 436,6

5 436,6

3.

Багаевский район

1 989,0

2 679,8

1 989,0

1 989,0

1 989,0

1 989,0

1 989,0

4.

Белокалитвинский район

10 284,3

12 122,0

10 284,3

10 284,3

10 284,3

10 284,3

10 284,3

5.

Боковский район

1 856,4

2 501,2

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

6.

Верхнедонской район

1 326,0

1 786,6

1 326,0

1 326,0

1 326,0

1 326,0

1 326,0

7.

Веселовский район

1 458,6

1 965,2

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

8.

Волгодонской район

3 978,0

5 359,7

3 978,0

3 978,0

3 978,0

3 978,0

3 978,0

9.

Дубовский район

4 906,2

6 610,3

4 906,2

4 906,2

4 906,2

4 906,2

4 906,2

10.

Егорлыкский район

1 591,2

2 143,9

1 591,2

1 591,2

1 591,2

1 591,2

1 591,2

11.

Заветинский район

4 508,4

6 074,3

4 508,4

4 508,4

4 508,4

4 508,4

4 508,4

12.

Зерноградский район

1 723,8

2 322,5

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

13.

Зимовниковский район

6 364,8

8 039,5

6 364,8

6 364,8

6 364,8

6 364,8

6 364,8

14.

Кагальницкий район

1 193,4

1 607,9

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

15.

Каменский район

1 193,4

1 741,9

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

16.

Кашарский район

1 326,0

1 786,6

1 326,0

1 326,0

1 326,0

1 326,0

1 326,0

17.

Константиновский район

1 458,6

1 965,2

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

18.

Красносулинский район

1 723,8

2 322,5

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

19.

Куйбышевский район

2 519,4

3 394,5

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

20.

Мартыновский район

2 784,6

3 483,8

2 784,6

2 784,6

2 784,6

2 784,6

2 784,6

21.

Матвеево-Курганский район

1 723,8

2 322,5

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

22.

Миллеровский район

5 624,7

6 867,7

5 624,7

5 624,7

5 624,7

5 624,7

5 624,7

23.

Милютинский район

1 193,4

1 607,9

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

24.

Морозовский район

2 519,4

3 662,5

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

25.

Мясниковский район

26.

Неклиновский район

1 856,4

2 501,2

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

27.

Обливский район

1 458,6

1 965,2

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

28.

Октябрьский район

8 199,7

8 750,3

8 199,7

8 199,7

8 199,7

8 199,7

8 199,7

29.

Орловский район

3 580,2

4 823,7

3 580,2

3 580,2

3 580,2

3 580,2

3 580,2

30.

Песчанокопский район

2 519,4

3 394,5

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

31.

Пролетарский район

2 652,0

3 573,1

2 652,0

2 652,0

2 652,0

2 652,0

2 652,0

32.

Ремонтненский район

7 293,0

9 826,1

7 293,0

7 293,0

7 293,0

7 293,0

7 293,0

33.

Родионово-Несветайский район

1 856,4

2 501,2

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

34.

Сальский район

3 978,0