АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2018 | | № | 1061 |
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 № 465 « Обутверждении муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»(ред. от 21.08.2018)
В соответствии со статьей179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Обутверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городаРостова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализациимуниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от09.10.2018), в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальнойпрограммы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городаРостова-на-Дону от 01.06.2015 № 465 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 21.08.2018)следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку«Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источ-ники финанси-рования програм-мы | Общий объем финансирования программы составляет 332 404,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам): 1. Средства федерального бюджета – 110 367,6 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета – 2 519,8 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 219 496,7 тыс. рублей. 4. Внебюджетные средства – 20,0 тыс. рублей. В том числе по годам (из всех источников): 2014 год – 45 593,9 тыс. рублей; 2015 год – 68 946,7 тыс. рублей; 2016 год – 25 969,9 тыс. рублей; 2017 год – 86 791,9 тыс. рублей; 2018 год – 37 012,8 тыс. рублей; 2019 год – 58 874,7 тыс. рублей; 2020 год – 9 214,2 тыс. рублей» |
1.1.2 . Раздел IV «Финансовое обеспечениемуниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемыеобъемы и источники финансирования программы приведены в таблице № 3«Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы»
Таблица№ 3
Прогнозируемыеобъемы и источники финансирования муниципальной программы
Источники финансирова-ния | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Средства федерального бюджета | 110 367,6 | 29 825,3 | 50 546,1 | 16 645,2 | 11 957,5 | 464,5 | 464,5 | 464,5 |
Средства областного бюджета | 2 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 219 496,7 | 15 748,6 | 18 400,6 | 9 324,7 | 72 314,6 | 36 548,3 | 58 410,2 | 8 749,7 |
Внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по програм-ме | 332 404,1 | 45 593,9 | 68 946,7 | 25 969,9 | 86 791,9 | 37 012,8 | 58 874,7 | 9 214,2 |
ДСЗН | 30 694,7 | 769,2 | 4 533,4 | 2 142,6 | 15 621,2 | 5 699,9 | 964,2 | 964,2 |
Средства федерального бюджета | 2 691,1 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 464,5 | 464,5 | 464,5 |
Средства бюджета города | 28 003,6 | 769,2 | 4 105,9 | 1 750,7 | 15 143,0 | 5 235,4 | 499,7 | 499,7 |
Управление здравоохра-нения | 38 586,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 18 657,0 | 13 743,8 | 2 630,5 | 2 831,0 |
Средства бюджета города | 38 586,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 18 657,0 | 13 743,8 | 2 630,5 | 2 831,0 |
Управление образования | 183 930,2 | 44 804,7 | 19 471,0 | 13 400,6 | 31 061,0 | 14 493,9 | 55 280,0 | 5 419,0 |
Средства федерального бюджета | 60 822,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 8 954,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 122 483,7 | 14 979,4 | 270,2 | 4 446,0 | 27 595,2 | 14 493,9 | 55 280,0 | 5 419,0 |
Управление физкультуры и спорта | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ ГХУ | 5 936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 5 936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление культуры | 3 095,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент транспорта | 59 417,8 | 0,0 | 44 217,8 | 4 666,7 | 10 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федерального бюджета | 42 821,8 | 0,0 | 30 917,8 | 3 266,7 | 8 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 14 700,0 | 0,0 | 13 300,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент автомобиль-ных дорог и органи-зации дорож-ного движе-ния | 9 440,0 | 0,0 | 0,0 | 5 760,0 | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства федераль-ного бюджета | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 5 408,0 | 0,0 | 0,0 | 1 728,0 | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы иисточники финансового обеспечения программы, в случае необходимости, подлежат ежегоднойкорректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовоеобеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы обюджете на соответствующий период».
1.1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе«Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силусо дня официального опубликования вгородской газете «Ростов официальный».
3. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя главы Администрации городаРостова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону | | В.В. Кушнарев |
Постановление вносит
Департамент социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону
|
|
|
|
|
| Приложение к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 19.10.2018 № 1061 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Система программных мероприятий |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципаль- ный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования (КЦСР) | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Основное мероприятие № 1 «Адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Мероприятия по адаптации инвалидов и дру-гих маломобиль-ных групп насе-ления в поме-щениях приори-тетных объектов муниципальной собственности
| Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону | 2015 год, 2017-2020 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 38 586,8 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 18 657,0 | 13 743,8 | 2 630,5 | 2 831,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014 год, 2016-2020 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 105 593,5 | 2 197,1 | 0,0 | 608,3 | 27 595,2 | 14 493,9 | 55 280,0 | 5 419,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, подведомствен-ные учреждения | 2017 год | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 302,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| МКУ «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» | 2017 год | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 5 936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 год, 2018 год | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 075,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджет-ные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент социальной защи-ты населения города Ростова-на-Дону | 2015-2018 гг. | бюджет города 2102167 (2014-2015) (21 0 01 21670) | 8 629,5 | 0,0 | 3 158,5 | 990,5 | 1 211,3 | 3 269,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент автомобильных дорог и орга-низации дорож-ного движения города Ростова-на-Дону | 2017 год | бюджет города (21 0 01 21670) | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Расходы на меро-приятия госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | федеральный бюджет 21 0 5027 (2014-2015) 21 0 01 50270 (2016) (21 0 01 L0270) | 60 822,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 8 954,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2017 год | областной бюджет (21 0 01 L0270) | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Расходы на софи-нансирование мероприятий госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014-2016 гг. | бюджет города 21 0 8027 (2014-2015) (21 0 01 L0270) | 16 890,2 | 12 782,3 | 270,2 | 3 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Расходы на меро-приятия госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Департамент автомобильных дорог и орга-низации дорож-ного движения города Ростова-на-Дону | 2016 год | федеральный бюджет (21 0 01 50270) | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Расходы на софи-нансирование мероприятий госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Департамент автомобильных дорог и органи-зации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города (21 0 01 L0270) | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 1 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Расходы на осу-ществление расче-тов потребности в финансовых ресурсах на прове-дение реконструк-ции и (или) капи-тального ремонта | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2018 год | бюджет города (21 0 01 21690) | 1 466,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 466,5 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Всего по основному мероприятию, в том числе: |
| | | 252 387,6 | 44 824,7 | 23 354,0 | 20 151,1 | 61 848,7 | 36 048,6 | 57 910,5 | 8 250,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
| | | 64 854,7 | 29 825,3 | 19 200,8 | 12 986,6 | 2 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | | | | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города |
| |
| 186 889,1 | 14 979,4 | 4 153,2 | 7 164,5 | 58 382,9 | 36 048,6 | 57 910,5 | 8 250,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | | | | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Основное мероприятие № 2 «Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Выплата инва-лидам компен-саций страховых премий по дого-ворам обязатель-ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-данской ответ-ственности вла-дельцев транс-портных средств» | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2015-2020 гг. | федеральный бюджет 2105280 (2014-2015) (21 0 02 52800) | 2 691,1 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 464,5 | 464,5 | 464,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Оказание услуг по лечебно-оздоровительному плаванию детям из малоимущих семей с предос-тавлением абоне-ментов в бассейн | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014-2017 гг. | бюджет города 2101106 (2014-2015) (21 0 02 11060) | 1 176,6 | 236,1 | 248,0 | 260,5 | 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Мероприятия по поддержке социально неза-щищенных кате-горий граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 2101005 (2014-2015) (21 0 02 10050) | 1 500,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Организация мероприятий для социально неза-щищенных категорий граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014-2020 гг. | бюджет города 2101103 (2014-2015) (21 0 02 11050) | 2 231,0 | 333,1 | 399,4 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.5. | Приобретение спе-циализированных автотранспортных средств и гусенич-ных подъемников в целях обеспече-ния беспре-пятственного дос-тупа инвалидов-колясочников и маломобильных групп населения к объектам соци-альной инфра-структуры города Ростова-на-Дону | центры социаль-ного обслужива-ния населения районов города Ростова-на-Дону | 2017 год | бюджет города (21 0 02 11120) | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Всего по основному мероприятию, в том числе: | | | | 20 598,7 | 769,2 | 1 374,9 | 1 152,1 | 14 409,9 | 964,2 | 964,2 | 964,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | | | | 2 691,1 | 0,0 | 427,5 | 391,9 | 478,2 | 464,5 | 464,5 | 464,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города | | | | 17 907,6 | 769,2 | 947,4 | 760,2 | 13 931,7 | 499,7 | 499,7 | 499,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Основное мероприятие № 3 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов городского пассажирского транспорта» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Приобретение для работы на город-ских регулярных маршрутах низко-польных авто-бусов, приспо-собленных для перевозки инва-лидов и мало-мобильных групп населения | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2015 год | бюджет города (21 0 8027) | 13 300,0 | 0,0 | 13 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2015 год | федеральный бюджет (21 0 5027) | 30 917,8 | 0,0 | 30 917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3.2. | Расходы на меро-приятия госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, МБУ «Центр ИТС», управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону | 2016-2017 гг. | федеральный бюджет 21 0 03 50270 (2016) (21 0 03 L0270) | 11 904,0 | 0,0 | 0,0 | 3 266,7 | 8 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2017 год | областной бюджет (21 0 03 L0270) | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Расходы на софи-нансирование мероприятий госу-дарственной прог-раммы Российской Федерации «Дос-тупная среда» на 2011-2020 годы | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города (21 0 03 L0270) | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Всего по основному мероприятию, в том числе: | | | | 59 417,8 | 0,0 | 44 217,8 | 4 666,7 | 10 533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | | | | 42 821,8 | 0,0 | 30 917,8 | 3 266,7 | 8 637,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | | | | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города | | | | 14 700,0 | 0,0 | 13 300,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Итого, в том числе: |
|
|
| 332 404,1 | 45 593,9 | 68 946,7 | 25 969,9 | 86 791,9 | 37 012,8 | 58 874,7 | 9 214,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
| 110 367,6 | 29 825,3 | 50 546,1 | 16 645,2 | 11 957,5 | 464,5 | 464,5 | 464,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | | | | 2 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 519,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
бюджет города |
|
|
| 219 496,7 | 15 748,6 | 18 400,6 | 9 324,7 | 72 314,6 | 36 548,3 | 58 410,2 | 8 749,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | | | | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
И.о. начальника управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону | |
И.В. Астафьева |