Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 28.07.2016 № 1025

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 10.06.2016)

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

28.07.2016

 

1025

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 10.06.2016)

 

 

В соответствиисо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014№ 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальныхпрограмм города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядкапроведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с увеличением бюджетныхассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы,перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в томчисле за счет полученной экономии бюджетных средств приразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

 

П О С Т А Н О В ЛЯ Ю:

 

1.  Внестив постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городаРостова-на-Дону» (ред. от 10.06.2016) следующие изменения:

1.1.  В приложении:

 

1.1.1 .  Строку «Объемы и источникифинансирования программы» паспорта программы изложитьв редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования программы

общий объем финансирования программы составляет 39 849 361,9 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета – 9 175 865,9 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 26 985 084,7 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 3 466 538,2 тыс. рублей.

4.  Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей;

2015 год – 6 698 576,9 тыс. рублей;

2016 год – 5 782 963,3 тыс. рублей;

2017 год – 5 517 051,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 100 481,3 тыс. рублей;

2019 год – 5 131 772,3 тыс. рублей;

2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей»

 

1.1.2.  Раздел IV «Финансовоеобеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечениемуниципальной программы

Прогнозируемые объемы и источникифинансирования программы приведены в таблице 3 «Прогнозируемые объемы иисточники финансирования муниципальной программы»

Таблица 3

 

Прогнозируемые объемы и источникифинансирования муниципальной программы

 

Источ-ники финанси-рования

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

 год

2019

год

2020

год

Подпрограмма № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

Средства федераль-ного бюджета

1 538 028,9

338 325,0

456 205,5

425 610,4

317 888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областно-го 

бюджета

8 075 159,8

1 041 823,6

1 176 190,6

997 394,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

Средства бюджета города

1 913 231,4

317 446,3

253 648,0

277 042,7

266 273,6

266 273,6

266 273,6

266 273,6

Итого
по под-программе № 1

11 526 420,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 700 047,5

1 752 162,9

1 465 565,9

1 496 856,9

1 528 147,9

ДСЗН

11 526 420,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 700 047,5

1 752 162,9

1 465 565,9

1 496 856,9

1 528 147,9

Средства федераль-ного бюджета

1 538 028,9

338 325,0

456 205,5

425 610,4

317 888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областно-

го

бюджета

8 075 159,8

1 041 823,6

1 176 190,6

997 394,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

Средства бюджета города

1 913 231,4

317 446,3

253 648,0

277 042,7

266 273,6

266 273,6

266 273,6

266 273,6

Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

Средства федераль-ного бюджета

7 637 837,0

1 303 548,5

1 396 430,7

987 830,2

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

16 401 295,7

2 252 075,9

2 336 402,5

2 249 565,7

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

Средства бюджета города

308 395,8

42 130,2

52 107,5

51 950,5

40 551,9

40 551,9

40 551,9

40 551,9

Внебюд-

жетные средства

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого
по под-программе

№ 2

24 569 401,6

3 626 340,9

3 834 861,5

3 318 019,6

3 447 544,9

3 447 544,9

3 447 544,9

3 447 544,9

ДСЗН

24 347 528,5

3 597 754,6

3 784 940,7

3 289 346,4

3 418 871,7

3 418 871,7

3 418 871,7

3 418 871,7

Средства федераль-ного бюджета

7 637 837,0

1 303 548,5

1 396 430,7

987 830,2

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

16 401 295,7

2 252 075,9

2 336 402,5

2 249 565,7

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

Средства бюджета города

308 395,8

42 130,2

52 107,5

51 950,5

40 551,9

40 551,9

40 551,9

40 551,9

Подпрограмма № 3 «Управление развитием отрасли»

Средства областно-го

бюджета

1 132 848,3

170 517,9

156 513,0

168 929,0

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

Средства бюджета города

198 999,9

28 203,8

28 873,3

29 329,2

28 148,4

28 148,4

28 148,4

28 148,4

Итого
по подпро-грамме
№ 3

1 331 848,2

198 721,7

185 386,3

198 258,2

187 370,5

187 370,5

187 370,5

187 370,5

ДСЗН

1 331 848,2

198 721,7

185 386,3

198 258,2

187 370,5

187 370,5

187 370,5

187 370,5

Средства областно-го

бюджета

1 132 848,3

170 517,9

156 513,0

168 929,0

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

Средства бюджета города

198 999,9

28 203,8

28 873,3

29 329,2

28 148,4

28 148,4

28 148,4

28 148,4

Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги»

Средства областно-го

бюджета

1 375 780,9

541 943,2

353 116,7

350 748,3

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 045 911,1

390 853,1

439 168,3

215 889,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого
по подпро-грамме

№ 4

2 421 692,0

932 796,3

792 285,0

566 638,0

129 972,7

0,0

0,0

0,0

ДЖКХ

2 421 692,0

932 796,3

792 285,0

566 638,0

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства областно-го

бюджета

1 375 780,9

541 943,2

353 116,7

350 748,3

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 045 911,1

390 853,1

439 168,3

215 889,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»

Средства федераль-ного бюджета

9 175 865,9

1 641 873,5

1 852 636,2

1 413 440,6

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

26 985 084,7

4 006 360,6

4 022 222,8

3 766 637,4

3 848 009,0

3 749 327,3

3 780 618,3

3 811 909,3

Средства бюджета города

3 466 538,2

778 633,4

773 797,1

574 212,1

334 973,9

334 973,9

334 973,9

334 973,9

Внебюд-жетные средства

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого
по программе

39 849 361,9

6 455 453,8

6 698 576,9

5 782 963,3

5 517 051,0

5 100 481,3

5 131 772,3

5 163 063,3

ДСЗН

37 205 796,8

5 494 071,2

5 856 371,1

5 187 652,1

5 358 405,1

5 071 808,1

5 103 099,1

5 134 390,1

Средства федераль-ного бюджета

9 175 865,9

1 641 873,5

1 852 636,2

1 413 440,6

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го бюджета

25 609 303,8

3 464 417,4

3 669 106,1

3 415 889,1

3 718 036,3

3 749 327,3

3 780 618,3

3 811 909,3

Средства бюджета города

2 420 627,1

387 780,3

334 628,8

358 322,4

334 973,9

334 973,9

334 973,9

334 973,9

ДЖКХ

2 421 692,0

932 796,3

792 285,0

566 638,0

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства областно-го бюджета

1 375 780,9

541 943,2

353 116,7

350 748,3

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 045 911,1

390 853,1

439 168,3

215 889,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Объемы и источники финансового обеспечения программыв случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формированиибюджетов всех уровней бюджетной системы.

Финансовое обеспечение программных мероприятийосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Донугородской Думы о бюджете на соответствующий период».

1.2.  Приложение 2 к муниципальнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению к постановлению.

1.3.  В приложении 3 к муниципальнойпрограмме:

1.3.1.  С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 526 420,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета – 1 538 028,9 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 8 075 159,8 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 1 913 231,4 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 1 697 594,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 886 044,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 700 047,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 752 162,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 465 565,9 тыс. рублей;

2019 год – 1 496 856,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 528 147,9 тыс. рублей»

 

1.4.  В приложении 4 к муниципальнойпрограмме:

1.4.1.  С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 569 401,6 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета – 7 637 837,0 тыс. рублей.

2.  Средства областного бюджета – 16 401 295,7 тыс. рублей.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 308 395,8 тыс. рублей.

4.  Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 3 626 340,9 тыс. рублей;

2015 год – 3 834 861,5 тыс. рублей;

2016 год – 3 318 019,6 тыс. рублей;

2017 год – 3 447 544,9 тыс. рублей;

2018 год – 3 447 544,9 тыс. рублей;

2019 год – 3 447 544,9 тыс. рублей;

2020 год – 3 447 544,9 тыс. рублей»

 

1.5.  В приложении 5 к муниципальнойпрограмме:

1.5.1.  С троку «Объемы иисточники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 331 848,2 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1.  Средства областного бюджета – 1 132 848,3 тыс. рублей.

2.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 198 999,9 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 198 721,7 тыс. рублей;

2015 год – 185 386,3 тыс. рублей;

2016 год – 198 258,2 тыс. рублей;

2017 год – 187 370,5 тыс. рублей;

2018 год – 187 370,5 тыс. рублей;

2019 год – 187 370,5 тыс. рублей;

2020 год – 187 370,5 тыс. рублей»

 

2.  Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете«Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя главы Администрации города – директора Департамента социальнойзащиты населения города Ростова-на-Дону Кожухову Е.Н.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

С.И. Горбань

 

 

Постановлениевносит
Департамент социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону

 

 

 

Приложение

кпостановлению Администрации

городаРостова-на-Дону

от 28.07.2016 № 1025

 

 

Система программныхмероприятий


 

п/п

Наименование

мероприятия

Муниципаль-

ный заказчик, исполнитель

Сроки выпол-нения

Источники финансирования (КЦСР)

Объем финансирования (тыс. рублей)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.  Подпрограмма «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

1.1.  Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми»

1.1.1.

 Расходы
на осуществление полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки детей
из многодетных семей

Департамент социальной
защиты
населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-
2020 гг.

областной

бюджет

04 1 7215

(2014-2015)

(04 1 01 72150)

 

830 053,2

 

121 568,7

122 481,5

131 985,4

113 504,4

113 504,4

113 504,4

113 504,4

1.1.2.

Расходы
на осуществление полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго
года жизни

из малоимущих семей

Департамент социальной
защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения

районов города Ростова-на-Дону

2014-
2020 гг.

 

 

 

 

областной
бюджет

04 1 7216

(2014-2015)

(04 1 01 72160)

 

 

505 477,3

65 854,1

83 292,0

64 273,6

73 014,4

73 014,4

73 014,4

73 014,4

1.1.3.

Выплата едино-временного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
в соответствии
с Федеральным законом
от 19.05.1995  № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»

Департамент социальной
защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города
Ростова-на-Дону

2014-
2017 гг.

федеральный бюджет

04 1 5270

(2014-2015)

(04 1 01 52700)

13 238,3

3 288,3

2 844,6

3 723,9

3 381,5

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Расходы
на осуществление полномочий
по выплате ежемесячного пособия
на ребенка

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-
2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7217

(2014-2015)

(04 1 01 72170)

1 409 583,6

187 704,3

248 821,7

183 896,8

197 290,2

197 290,2

197 290,2

197 290,2

1.1.5.

Расходы
на осуществление полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей
и проживающих
на территории Ростовской области,
в виде предоставления регионального
материнского капитала

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2015- 2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7221

(2014-2015)

(04 1 01 72210)

188 047,4

0,0

4 966,2

26 115,2

39 241,5

39 241,5

39 241,5

39 241,5

1.1.6.

Расходы
на осуществление полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин
из малоимущих семей, кормящих матерей
и детей в возрасте
до трех лет
из малоимущих семей

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города
Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7224

(2014-2015)

(04 1 01 72240)

13 141,3

1 392,6

2 939,3

3 543,4

1 316,5

1 316,5

1 316,5

1 316,5

1.1.7.

Расходы
на осуществление полномочий
по предоставлению мер социальной

поддержки семей, имеющих детей
и проживающих
на территории Ростовской области
в виде ежемесячной денежной выплаты
в размере определенного
в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой
в случае рождения после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

федеральный бюджет

04 1 5084

(2014-2015)

(04 1 01 50840)

281 164,4

54 926,8

111 009,3

115 228,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.8.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей,
до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

 

 

2014-2015 гг.

областной
бюджет

(04 1 7225)

 

 

99 478,2

26 086,7

73 391,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2016-2020 гг.

областной
бюджет

(04 1 01 R0840)

 

524 274,2

 

0,0

0,0

104 673,0

104 900,3

104 900,3

104 900,3

104 900,3

1.1.9.

 Расходы
на осуществление
полномочий
по организации
и обеспечению отдыха
и оздоровления детей,
за исключением
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в социально опасном положении,
и одаренных детей, проживающих
в малоимущих семьях

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7220

(2014-2015)

(04 1 01 72200)

878 793,1

129 950,0

141 752,3

140 549,6

116 635,3

116 635,3

116 635,3

116 635,3

1.1.10.

Расходы
на осуществление
полномочий
по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий
на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7210

(2014-2015)

(04 1 01 72100)

 

3 568 241,0

 

503 153,2

492 583,6

333 181,0

512 894,3

544 185,3

575 476,3

606 767,3

1.1.11.

Расходы
на осуществление
полномочий
по предоставлению
материальной и иной помощи для погребения

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной
бюджет

04 1 7212

(2014-2015)

(04 1 01 72120)

58 070,5

6 114,0

5 962,5

9 176,4

9 204,4

9 204,4

9 204,4

9 204,4

1.1.12.

 Расходы на выплату государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-способности и в связи
с материнством
и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекра-щением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом
от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2017 гг.

федеральный бюджет

04 1 5380

(2014-2015)

(04 1 01 53800)

1 243 626,2

280 109,9

342 351,6

306 658,2

314 506,5

0,0

0,0

0,0

1.1.13.

Реализация направления расходов
в рамках основного мероприятия

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2016- 2020 гг.

бюджет

города

(04 1 01 99999)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого

 

 

 

9 613 188,7

 

1 380 148,6

1 632 396,1

1 423 004,8

1 485 889,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

1.2.  Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми»

1.2.1.

Организация социальных выплат гражданам

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 1 1103

(2014-2015)

(04 1 02 11030)

 

22 603,2

2 423,4

2 429,2

6 066,6

2 921,0

2 921,0

2 921,0

2 921,0

1.2.2.

Предоставление льготного проезда
в городском
пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 1 1102

(2014-2015)

(04 1 02 11020)

1 662 209,6

312 191,9

248 252,3

59 105,8

260 664,9

260 664,9

260 664,9

260 664,9

1.2.3.

Мероприятия
по поддержке социально-незащищенных категорий граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 1 1005

(2014-2015)

(04 1 02 10050)

219 931,6

1 486,0

1 756,0

210 780,8

1 477,2

1 477,2

1 477,2

1 477,2

1.2.4.

Организация общественных работ, временного трудо-устройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-вающих трудности
в поиске работы

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 1 2024

(2014-2015)

(04 1 02 20240)

8 487,0

1 345,0

1 210,5

1 089,5

1 210,5

1 210,5

1 210,5

1 210,5

 

Итого

 

 

 

1 913 231,4

317 446,3

253 648,0

277 042,7

266 273,6

266 273,6

266 273,6

266 273,6

Всего по подпрограмме,
в том числе:

 

 

 

11 526 420,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 700 047,5

1 752 162,9

1 465 565,9

1 496 856,9

1 528 147,9

 

федеральный бюджет

 

 

 

1 538 028,9

338 325,0

456 205,5

425 610,4

317 888,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

 

 

8 075 159,8

1 041 823,6

1 176 190,6

997 394,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

 

бюджет города

 

 

 

1 913 231,4

317 446,3

253 648,0

277 042,7

266 273,6

266 273,6

266 273,6

266 273,6

2.  Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

2.1.  Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста»

2.1.1.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Департамент социальной
защиты
населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

федеральный бюджет

04 2 5250

(2014-2015)

(04 2 01 52500)

7 406 204,8

1 301 466,8

1 341 383,9

914 707,7

962 161,6

962 161,6

962 161,6

962 161,6

2.1.2.

Выплата инвалидам компенсации страховых премий
по договорам обяза-тельного страхования гражданской ответ-ственности владельцев транспортных средств
в соответствии
с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014 год

 

федеральный бюджет

04 2 5280

 

2 081,7

2 081,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3.

Расходы на осу-ществление полно-мочий по предос-тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда
 и граждан, при-равненных к ним,
в том числе по орга-низации приема
и оформления доку-ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда»,
за исключением проезда на железно-

дорожном и водном транспорте при-городного сообщения
и на автомобильном транспорте пригород-ного межмуниципаль-ного и между-городного внутри-областного сообщений

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты

населения

районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7205

(2014-2015)

(04 2 01 72050)

11 147 110,9

1 573 142,8

1 551 494,6

1 503 808,7

1 629 666,2

1 629 666,2

1 629 666,2

1 629 666,2

2.1.4.

Расходы на осу-ществление полно-мочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки тружеников тыла,
за исключением проезда на железно- дорожном и водном транспорте при-городного сообщения
и на автомобильном транспорте при-городного межмуни-ципального и между-

городного внутри-областного сообщений

Департамент социальной

защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города
Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

областной бюджет

04 2 7206

(2014-2015)

(04 2 01 72060)

89 926,8

16 192,4

10 502,9

10 869,9

13 090,4

13 090,4

13 090,4

13 090,4

2.1.5.

Расходы на осу-ществление полно-мочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области,
в том числе
по организации приема
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железно-дорожном и водном транспорте при-городного сообщения и на авто-
мобильном транспорте
пригородного меж-муниципального
и междугородного внутриобластного сообщений

Департамент социальной
защиты
населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения
районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7208

(2014-2015)

(04 2 01 72080)

2 965 064,8

324 214,1

444 737,7

414 694,2

445 354,7

445 354,7

445 354,7

445 354,7

2.1.6.

Расходы на осу-ществление полно-мочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов
их семей, за исклю-

чением проезда
на пригородном железнодорожном, водном транспорте
и автомобильном транспорте при-городного меж-муниципального сообщения

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7207

(2014-2015)

(04 2 01 72070)

256 790,0

37 378,0

35 892,2

35 489,4

37 007,6

37 007,6

37 007,6

37 007,6

2.1.7.

Расходы на осу-ществление госу-дарственных полномочий
в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона
от 03.09.2014
№ 222-ЗС
«О социальном обслу-живании граждан
в Ростовской области»

Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7226

(2014-2015)

(04 2 01 72260)

1 941 823,6

300 958,7

293 385,4

284 703,5

265 694,0

265 694,0

265 694,0

265 694,0

2.1.8.

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2015-

2020 гг.

федеральный бюджет

04 2 5220

(2014-2015)

(04 2 01 52200)

148 907,4

0,0

24 186,5

23 339,7

25 345,3

25 345,3

25 345,3

25 345,3

2.1.9.

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области

Управления социальной защиты населения

районов города
Ростова-на-Дону

2014-

2015 гг.

областной бюджет

(04 2 9010)

579,6

189,9

389,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.10.

Расходы на осу-ществление передан-ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Департамент социальной

защиты

населения города

Ростова-на-Дону

2015-2016 гг.

федеральный бюджет

04 2 5137

(2014-2015)

(04 2 01 51370)

80 643,1

0,0

30 860,3

49 782,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.11.

Реализация направления расходов
в рамках основного мероприятия

Департамент социальной
защиты
населения города

Ростова-на-Дону

2016 год

бюджет

города

(04 2 01 99999)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого

 

 

 

24 039 132,7

3 555 624,4

3 732 833,2

3 237 395,9

3 378 319,8

3 378 319,8

3 378 319,8

3 378 319,8

2.2.  Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста»

2.2.1.

Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Ростова-на-Дону»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 2 1111

(2014-2015)

(04 2 02 11110)

7 295,9

861,5

1 102,6

1 644,6

921,8

921,8

921,8

921,8

2.2.2.

Организация выплат инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва ко Дню Победы

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения
районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 2 1007

(2014-2015)

(04 2 02 10070)

80 076,0

12 295,5

14 039,7

11 812,0

10 482,2

10 482,2

10 482,2

10 482,2

2.2.3.

Организация социальных выплат гражданам

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 2 1105

(2014-2015)

(04 2 02 11030)

362,2

20,0

148,0

114,6

19,9

19,9

19,9

19,9

2.2.4.

Мероприятия
по поддержке социально-незащищенных категорий граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения
районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 2 1005

(2014-2015)

(04 2 02 10050)

360,0

50,0

50,0

50,0

52,5

52,5

52,5

52,5

2.2.5.

Назначение
и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы города Ростова-на-Дону

Управления социальной защиты населения
районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 2 1104

(2014-2015)

(04 2 02 11040)

220 301,7

28 903,2

36 767,2

38 329,3

29 075,5

29 075,5

29 075,5

29 075,5

2.2.6.

Дополнительная помощь по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 

предприятия

города

Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

внебюджет-ные средства

6 435,4

1 222,4

1 023,0

838,0

838,0

838,0

838,0

838,0

2.2.7.

Помощь за счет предприятий и учреждений нуждающимся гражданам из числа работающих
на предприятиях, членам
их семей, бывшим работникам пенсионерам, инвалидам

предприятия

города

Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

внебюджет-ные средства

215 437,7

27 363,9

48 897,8

27 835,2

27 835,2

27 835,2

27 835,2

27 835,2

2.2.8.

Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), нахо-дящихся на социальном обслуживании,
о
качестве
и доступности получения социальных услуг

Управления социальной защиты
населения
районов
города
Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

 

Итого

 

 

 

530 268,9

70 716,5

102 028,3

80 623,7

69 225,1

69 225,1

69 225,1

69 225,1

Всего по подпрограмме,
в том числе:

 

 

 

24 569 401,6

3 626 340,9

3 834 861,5

3 318 019,6

3 447 544,9

3 447 544,9

3 447 544,9

3 447 544,9

 

федеральный бюджет

 

 

 

7 637 837,0

1 303 548,5

1 396 430,7

987 830,2

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

 

областной бюджет

 

 

 

16 401 295,7

2 252 075,9

2 336 402,5

2 249 565,7

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

 

бюджет города

 

 

 

308 395,8

42 130,2

52 107,5

51 950,5

40 551,9

40 551,9

40 551,9

40 551,9

 

внебюджетные средства

 

 

 

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

3.  Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

3.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере социальной защиты»

3.1.1.

Расходы на органи-зацию исполнительно-распорядительных функций, связанных
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом
1 части 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС
«О социальном обслуживании граждан
в Ростовской области»,
по назначению ежемесячного пособия
на ребенка, пре-доставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по орга-
низации деятельности
по попечительству
в соответствии
со статьей 7 Областного закона
от 26.12.2007
№ 830-ЗС
«Об организации опеки
и попечительства
в Ростовской области»,
по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
в соответствии
с Областным законом
от 19.11.2009
№ 320-ЗС
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

в Ростовской области», а также по орга-

низации работы
по оформлению
и назначению адресной социальной помощи
в соответствии
с Областным законом
от 22.10.2004

№ 174-ЗС
«Об адресной социальной помощи
в Ростовской области»

Департамент социальной
защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты
населения
районов
города
Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 3 7211

(2014-2015)

(04 3 01 72110)

1 132 148,3

170 517,9

155 813,0

168 929,0

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

3.1.2.

Расходы
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города
Ростова-на-Дону

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной
защиты населения районов
города
Ростова-на-Дону, Центры социального обслуживания населения
районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 3 0059

04 4 0059

(2014-2015)

(04 3 01 00590)

110 231,8

15 978,4

15 432,4

17 336,2

15 371,2

15 371,2

15 371,2

15 371,2

  3.1.3.

Расходы
на выплаты
по оплате труда работников органов местного самоуправления

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет
города

04 3 0011

04 4 0011

(2014-2015)

(04 3 01 00110)

39 055,3

2 978,4

2 998,9

6 271,2

6 701,7

6 701,7

6 701,7

6 701,7