Постановление Правительства Ростовской области от 27.01.2016 № 26

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 588

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 27.01.2016 № 26

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу - Постановление ПравительстваРостовской области

от15.10.2018 г. № 636

 

О внесенииизменений

впостановление Правительства

Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 588

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Ростовской области, утвержденнымпостановлением Правительства Ростовской области от31.07.2013 № 485, Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я ет:

 

1. Внести вприложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 588 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Молодежь Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Контроль завыполнением постановления возложить на первого заместителя ГубернатораРостовской области Гуськова И.А.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                           В.Ю. Голубев

 

 

Постановлениевносит

комитет по молодежной

политике Ростовскойобласти

 

 

 

Приложение

кпостановлению Правительства

Ростовскойобласти

от27.01.2016 № 26

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1

к постановлениюПравительства Ростовской

области от 25.09.2013 № 588«Об утверждении государственной

программы Ростовской области«Молодежь Ростовской области»

 

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение государственной программы» раздела «Паспортгосударственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение государственной программы

общий объем финансирования государственной программы составляет 589 374,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 86 654,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 75 956,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 1 020,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 74 190,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 77 655,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 91 979,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 91 979,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 91 979,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 584 799,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 85 982,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 75 473,3 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 1 020,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 73 745,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 77 191,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 91 142,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 91 142,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 91 142,5 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 4 575,2 тыс. рублей,
в том числе:

в 2014 году – 672,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 483,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 445,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 463,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 836,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 836,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 836,8 тыс. рублей».

 

2. Раздел 4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению государственнойпрограммы

 

Ресурсное обеспечениегосударственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета вобъемах, предусмотренных государственной программой и утвержденных областнымзаконом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объемфинансирования государственной программы с 2014 по 2020 год составляет589 374,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 86 654,8 тыс. рублей;

в 2015 году –75 956,6 тыс. рублей, из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 020,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 74 190,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 77 655,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 91 979,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 91 979,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 91 979,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 584 799,2 тыс. рублей,в том числе:

в 2014 году – 85 982,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 75 473,3 тыс. рублей,из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 020,9 тыс.рублей;

в 2016 году – 73 745,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 77 191,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 91 142,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 91 142,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 91 142,5 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 4 575,2тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 672,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 483,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 445,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 463,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 836,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 836,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 836,8 тыс. рублей.

Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг областнымигосударственными учреждениями по государственной программе приведен вприложении № 4 к настоящей государственной программе.

Расходы областного бюджета на реализациюгосударственной программы приведены в приложении № 5 к настоящейгосударственной программе. 

Расходы областного бюджета, федеральногобюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализациюгосударственной программы приведены в приложении № 6 к настоящейгосударственной программе.».

3. Раздел 6 изложить в редакции:

 

«Раздел 6. Методика оценкиэффективности государственной программы

 

Методика оценки эффективности государственнойпрограммы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и поитогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценкерезультативности государственной программы с учетом объема ресурсов,направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков исоциально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменениесоответствующей сферы социально-экономического развития Ростовской области.

Методика оценки эффективности государственной программы учитываетнеобходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственнойпрограммы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат иэффективности использования средств областного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятийведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов ихреализации).

В рамках методики оценки эффективности государственной программы можетпредусматриваться установление пороговых значений целевых показателей(индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение)таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной)реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы предусматриваетвозможность проведения оценки эффективности государственной программы в течениереализации государственной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность государственной программы определяется на основаниистепени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетнойэффективности государственной программы.

 

I . Степеньдостижения целевых показателей государственной программы осуществляется понижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:


Эп = ИДп/ИЦп ,


где Эп – эффективность хода реализации целевогопоказателя государственной программы;

ИДп – фактическое значениепоказателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя,утвержденного государственной программой.

Если эффективностьцелевого показателя государственной программы составляет более 1, при расчетесуммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значениекоторого отражает большую эффективность, – по формуле:


Эп = (ИЦпИДп) + 1 ,


где Эп – эффективность хода реализации целевогопоказателя государственной программы;

ИЦп – целевое значение показателя,утвержденного государственной программой;

ИДп – фактическое значениепоказателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы.

Если эффективностьцелевого показателя государственной программы составляет менее 1, при расчетесуммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношениипоказателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступлениесобытия, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценкастепени достижения целевых показателей государственной программы определяетсяпо формуле:


      SUMM Э m

         i -1

Эо =-------------,

              n


где Эо – суммарная оценка степени достижения целевыхпоказателей государственной программы;

Эп – эффективность ходареализации целевого показателя государственной программы;

i номер показателя государственной программы;

n количество целевых показателейгосударственной программы.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровеньэффективности реализации государственной программы по степени достиженияцелевых показателей.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной программы по степени достиженияцелевых показателей.

Если суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программысоставляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

II . Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всехисточников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:


СРом = Мв / М,


где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв –количество основных мероприятий, выполненныхв полном объеме, из числа основныхмероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализациив отчетном году.

Основное м ероприятиеможет считаться выполненным в полном объеме при достижении следующихрезультатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются наосновании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значенийпоказателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и вышепроцентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшенияфинансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей(индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическоезначение отношений фактических значений показателей к запланированнымзначениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) наосновании государственных заданий, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полномобъеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий пообъему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным основным мероприятиямрезультаты реализации оцениваются как наступление или ненаступлениеконтрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарнаяоценка степени реализации основныхмероприятий государственной программысоставляет 0,95 и выше, этохарактеризует высокий уровень эффективности реализации государственнойпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарнаяоценка степени реализации основныхмероприятий государственной программысоставляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровеньэффективности реализации государственной программы по степени реализацииосновных мероприятий.

Если суммарнаяоценка степени реализации основныхмероприятий государственной программысоставляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективностиреализации государственной программы по степени реализации основныхмероприятий.

III . Бюджетная эффективность реализациигосударственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий),финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий,выполненных в полном объеме, по следующей формуле:


СРм = Мв / М,


где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв –количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации вотчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достиженииследующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются наосновании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значенийпоказателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, еслифактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и вышепроцентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора),достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшенияфинансирования мероприятия. В томслучае, когда для описания результатов реализации мероприятия используетсянесколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятияиспользуется среднее арифметическое значение отношений фактических значенийпоказателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ)на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным вполном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданийпо объему и по качеству государственных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступлениеили ненаступление контрольного события (событий) и(или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счетсредств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетномгоду бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановымзначениям по следующей формуле:


ССуз = Зф / Зп,


где ССуз – степень соответствиязапланированному уровню расходов;

Зф –фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы вотчетном году;

Зп –плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы вотчетном году.

3. Эффективность использования средств областного бюджетарассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степенисоответствия запланированному уровню расходов за счет средств областногобюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов последующей формуле:


Эис = СРм/ССуз,


где Эис – эффективность использованияфинансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм –степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз –степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой ,в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной , в случае если значение Эиссоставляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эиссоставляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующиекоэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации государственнойпрограммы в целом оценивается по формуле:


                                   УРпр = Эо* 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 .


Уровень реализации государственной программы в отчетном году признаетсявысоким, если УРпр составляет0,95 и выше.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признаетсяудовлетворительным, если УРпр составляетот 0,75 до 0,95.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признаетсянизким, если УРпр составляетменее 0,75.».

4. В разделе 10:

4.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»подраздела 10.1 изложить в редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета – 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей».

 

4.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

 

«10.5. Информация поресурсному обеспечению подпрограммы

 

Общий объемфинансирования под программы 121 777,5 тыс. рублей, в том числе погодам:

в2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;

в2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;

в2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;

в2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в2020 году – 20 938,7 тыс. рублей,

из них:

средстваобластного бюджета – 121 777,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 19 410,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 19 835,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 19 715,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 20 938,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 938,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счетсредств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формированияпроектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах областногобюджета на реализацию подпрограммы государственной программы представляетсясогласно приложениям к настоящей государственнойпрограмме.».  

5. Приложения № 4 –6 изложить в редакции:        

 

«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области

«Молодежь Ростовской области»

 

 

Прогноз

сводныхпоказателей государственных заданий на оказание

государственныхуслуг (выполнение работ) областными

государственнымиучреждениями по государственной программе


 Наименование

Значение
показателя объема работы

Расходы областного

бюджета на оказание государственной работы

 (тыс. рублей)

2014

год

2015 год

2016 год

2017

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) / количество мероприятий

Подпрограмма 1

«Поддержка молодежных инициатив»

27 / 27

28 / 29

19 / 31

19 / 31

6 476,3

6 479,0

6 155,1

6 479,0

Основное мероприятие 1.1.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ РО «АРМИ»

27 / 27

28 / 29

19 / 31

19 / 31

6 476,3

6 479,0

6 155,1

6 479,0

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности
в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) / количество мероприятий

Подпрограмма 2

«Формирование патриотизма в молодежной среде»

28 / 6

28 / 9

10 / 9

10 / 9

7 840,2

5 621,0

5 340,0

5 621,0

Основное мероприятие 2.1.

Финансовое обеспечение выполнения государст­венного задания ГАУ РО «Ростовпатриот­центр»

28 / 6

28 / 9

10 / 9

10 / 9

7 840,2

5 621,0

5 340,0

5 621,0


 

 

Приложение № 5

к государственной программе

Ростовской области

 «Молодежь Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию государственной программы


Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы

Ответст-венный

испол-нитель, соиспол-нитель, участник

Код бюджетной классификации расходов

Объем расхо­дов, все­го

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации

государственной программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная

программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»

всего

в том числе:

Х

Х

Х

Х

584 799,2

85 982,4

75 473,3

73 745,0

77 191,9

91 142,5

91 142,5

91 142,5

из них неиспол-нен­ные расходные обяза-тельства отчетного финансо-вого года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 020,9

Х

Х

Х

Х

Х

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

Х

Х

Х

584 799,2

85 982,4

75 473,3

73 745,0

77 191,9

91 142,5

91 142,5

91 142,5

Подпрограмма 1

«Поддержка молодежных инициатив»

всего

в том числе:

Х

Х

Х

Х

379 103,4

73 170,4

43 737,2

41 383,2

44 622,3

59 070,4

59 070,4

59 070,4

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

Х

Х

Х

379 103,4

73 170,4

43 737,2

41 383,2

44 622,3

59 070,4

59 070,4

59 070,4

Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспе­чение выполнения государственного задания ГАУ РО «АРМИ»

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

0707

0310059

620

45 970,2

6 476,3

6 479,0

 

 

6 155,1

6 479,0

6 793,6

6 793,6

6 793,6

842

0707

0310000590

620

Основное мероприятие 1.2. Награждение именными премиями Губернатора Ростовской области талантливых молодых ученых и инноваторов

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0311113

350

7 350,0

1 050,0

1 050,0

 

 

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

842

0707

0310011130

350

Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг коорди­наторов по работе с молодежью

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0312130

240

7 756,8

7 756,8

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения мероприятий по форми­рованию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0310059

620

49 353,8

7 347,5

6 316,4

 

6 397,4

6 500,0

7 597,5

7 597,5

7 597,5

842

0707

0310000590

620

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информирова­нию ее о потенциальных возможностях собственного развития

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0310059

620

105 284,1

14 657,7

15 105,4

 

14 623,3

14 110,5

15 657,7

15 657,7

15 657,7

842

0707

0310000590

620

Основное мероприятие 1.6.

Обеспечение проведения мероприятий по форми­рованию у молодежи «российской идентич­ности» и реализации мероприятий по профи­лактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодеж­ной среде

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0310059

620

37 217,6

6 046,4

3 519,6

 

3 319,6

5 482,8

6 296,6

6 296,6

6 296,6

842

0707

0310000590

620

Основное мероприятие 1.7. Предоставление государственной поддержки командам Ростовской области, принимающим участие в престижных лигах международного клуба веселых и находчивых ТТО «АМиК»

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

0707

0316703

630

23 224,7

2 748,8

1 600,0

 

1 120,2

1 000,0

5 675,0

5 675,0

5 675,0

842

0707

0310067030

630

Основное мероприятие 1.8. Предоставление государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объеди­нений, пользующихся государственной поддержкой в виде субсидии

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0316704

630

24 338,5

4 750,0

1 896,0

 

1 217,6

2 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

842

0707

0310067040

630

Основное мероприятие 1.9.

Предоставление студенческим отрядам Ростовской области субсидий на возмещение затрат на оплату проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специаль­ностям, необходимым для работы в студенческом отряде

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0316705

630

10 425,0

1 425,0

1 500,0

 

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

842

0707

0310067050

630

Основное мероприятие 1.10. Софинансирование бюджетов муниципаль­ных образований (меж­бюджетных трансфертов) на организацию работы с молодежью

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0317312

520

55 983,7

8 712,9

6 270,8

 

6 000,0

6 500,0

9 500,0

9 500,0

9 500,0

842

0707

0310073120

520

Основное мероприятие 1.11.

Расходы областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности комитета по молодежной политике Ростовской области

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

Х

Х

Х

12 199,0

12 199,0

842

0709

0310019

240

1 427,4

1 427,4

842

0709

0310019

120

128,0

128,0

842

0709

0310011

120

10 231,4

10 231,4

842

0113

0319999

850

10,2

10,2

842

0113

0319999

120

381,8

381,8

842

0113

0319999

240

20,2

20,2

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»

всего       

в том числе:

Х

Х

Х

Х

    83 918,3

12 812,0

12 325,3

12 526,4

12 854,4

11 133,4

11 133,4

11 133,4

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

Х

Х

Х

83 918,3

12 812,0

12 325,3

12 526,4

12 854,4

11 133,4

11 133,4

11 133,4

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение выполнения государст­венного задания ГАУ РО «Ростовпатриот­центр»

комитет по молодеж­ной политике Ростовской области

842

0707

0320059

620

42 122,2

7 840,2

5 621,0

 

5 340,0

5 621,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

842

0707

0320000590

620

Основное мероприятие 2.2.

Обеспечение проведения мероприятий по содей­ствию патриотическому воспитанию молодых людей Ростовской области

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

 

842

0707

0320059

620

41 796,1

4 971,8

6 704,3

 

7 186,4

7 233,4

5 233,4

5 233,4

5 233,4

842

0707

0320000590

620

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

всего       

в том числе:

Х

Х

Х

Х

121 777,5

19 410,8

19 835,4

19 715,2

20 938,7

20 938,7

20 938,7

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

Х

Х

Х

121 777,5

19 410,8

19 835,4

19 715,2

20 938,7

20 938,7

20 938,7

Основное мероприятие 3.1.

Расходы област­ного бюджета на содержание и обеспечение де­ятель-ности ко­митета по молодежной политике Ростовской области

комитет по молодеж-ной политике

Ростовской области

842

Х

Х

Х

76 287,0

12 417,4

12 842,0

12 721,8

12 768,6

12 768,6

12 768,6

842

0709

0330019

240

8 691,1

1 464,7

 

1 362,7

1 465,1

1 466,2

1 466,2

1 466,2

842

0709

0330000190

240

842

0709

0330019

120

768,0

128,0

 

128,0

128,0

128,0

128,0

128,0

842

0709

0330000190

120

842

0709

0330011

120

66 061,0

10 743,4

 

11 267,8

11 047,4

11 000,8

11 000,8

11 000,8

842

0709

0330000110

120

842

0113

0339999

850

86,1

11,1

 

3,3

11,1

20,2

20,2

20,2

842

0113

0330099990

850

842

0113

0339999

120

559,6

50,0

 

60,0

50,0

133,2

133,2

133,2

842

0113

0330099990

120

842

0113

0332101

240

121,2

20,2

 

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

842

0113

0330021010

240

Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по коор­динации работы с моло­дежью на территории муниципальных образо­ваний, учебных заведе­ний, молодежных общест­венных объединений Ростовской области

комитет по молодеж-ной политике Ростовской области

842

0707

0332130

240

45 490,5

6 993,4

 

6 993,4

6 993,4

8 170,1

8 170,1

8 170,1

842

0707

0330021300

240


Примечание.

Списокиспользуемых сокращений:

ГРБС –главный распорядитель бюджетных средств;

ГАУ РО«АРМИ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентстворазвития молодежных инициатив»;

ГАУ РО «Ростовпатриотцентр» – государственное автономное учреждениеРостовской области «Центр патриотического воспитания молодежи Ростовскойобласти»;

ВР – видрасходов;

РзПр – раздел, подраздел;

ТТО «АМиК» – телевизионное творческое объединение «АлександрМасляков и компания»;

ЦСР –целевая статья расходов.

 

 

 

Приложение № 6

к государственной программе

Ростовской области

«Молодежь Ростовской области»

 

 

Расходы

нареализацию государственной программы


Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы

Источник

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации

государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Ростовской

области

«Молодежь Ростовской области»

всего

589 374,4

86 654,8

75 956,6

74 190,9

77 655,1

91 979,3

91 979,3

91 979,3

областной бюджет

584 799,2

85 982,4

75 473,3

73 745,0

77 191,9

91 142,5

91 142,5

91 142,5

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

X

X

1 020,9

X

X

X

X

X

местный бюджет

4 575,2

672,4

483,3

445,9

463,2

836,8

836,8

836,8

внебюджетные источники

 

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»

всего

383 678,6

73 842,8

44 220,5

41 829,1

45 085,5

59 907,2

59 907,2

59 907,2

областной бюджет

379 103,4

73 170,4

43 737,2

41 383,2

44 622,3

59 070,4

59 070,4

59 070,4

местный бюджет

4 575,2

672,4

483,3

445,9

463,2

836,8

836,8

836,8

внебюджетные источники

 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»

всего

83 918,3

12 812,0

12 325,3

12 526,4

12 854,4

11 133,4

11 133,4

11 133,4

областной бюджет

83 918,3

12 812,0

12 325,3

12 526,4