Постановление Правительства Ростовской области от 24.03.2016 № 200

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24.03.2016 № 200

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу -Постановление Правительства Ростовской области

от17.10.2018 г. № 651

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В целях повышенияэффективности реализации государственной программы Ростовской области«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовскойобласти  п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внестив приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области  от25.09.2013 №601 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласноприложению.

2. Контроль за выполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области КорнееваМ.В.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                             В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам казачества

и кадетских учебных заведений

Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от24.03.2016 № 200

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимыев приложение № 1 к постановлению

ПравительстваРостовской области от 25.09.2013

№ 601« Об утверждении государственной программы

Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области »

 

1. Подраздел«Ресурсное обеспечение Программы» раздела « Паспорт государственнойпрограммы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 636 292,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 684 974,2 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 494 325,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2. Раздел4 изложить в редакции:

 

«Раздел 4.

Информация по ресурсномуобеспечению Программы

 

Общий объем финансирования Программы –4 636 292,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 684 974,2 тыс. рублей;

2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –4 494 325,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетмуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

 

3. В разделе 8:

3.1. Строку «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное              –обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 1 554 220,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292 716,3 тыс. рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –1 554 220,8 тыс. рублей».

 

3.2. Подраздел8.5 изложить в редакции:

 

«8.5. Информация по ресурсномуобеспечению подпрограммы 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих

обществ к несению государственной и иной службы»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 1 – 1   554   220,8 тыс. рублей, в том числепо годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс.рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292 716,3 тыс.рублей;

2017 год – 246 934,4 тыс.рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –1 554 220,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии собластным законом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 кнастоящей Программе.

Распределениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов дляобеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11к настоящей Программе.».

 

3.3. В подразделе 8.6:

3.4. Таблицу№ 1 изложить в редакции:

 

«Таблица № 1

 

Нормативы затрат

на обеспечение исполненияобязательств

членами казачьих обществ в 2014и 2017 годах

 

п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

144 603,0

4 270,0

128 330,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

177 512,0

64 871,0

177 512,0

64 871,0».

 

3.5. Таблицу № 2 изложить в редакции:

 

«Таблица№ 2

 

Нормативы затрат на обеспечениеисполнения

обязательств членами казачьихобществ в 2015 – 2016 годах

 

п/п

Наименование

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в городских округах

(рублей)

Норматив затрат

на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных

в муниципальных районах

(рублей)

в части заработной платы

в части материальных затрат

в части заработной платы

в части материальных затрат

1

2

3

4

5

6

1.

Дружинник

казачьей дружины

196 011,0

4 270,0

174 386,0

4 270,0

2.

Дружинник

конного взвода казачьей дружины

205 390,0

64 871,0

205 390,0

    64 871,0».

 

 


4. Приложение№ 2 изложить в редакции:

 

«Приложение№ 2

кгосударственной программе

Ростовскойобласти «Поддержка

казачьихобществ Ростовской области»

 

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)государственной программы, подпрограмм

государственной программыРостовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и ихзначениях

 

№ п/п

Номер и наименование

показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

2.

Показатель 1.

Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

12,4

13,2

14,8

61,0

62,5

19,8

21,5

23,1

24,7

3.

Показатель 2.

Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен

про-центов

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

4.

Показатель 3.

Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области

про-центов

2,6

2,7

2,7

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

5.

Показатель 4.

Доля казачьих кадетских образова­тельных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя из численности организаций

про-центов

95,0

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

7.

Показатель 1.1.

Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государст­венной и иной службы российского казачества

про-центов

4,5

5,8

7,6

10,9

12,5

15,6

17,3

19,1

20,9

8.

Показатель 1.2.

Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен­ными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

Показатель 1.3.

Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

11.

Показатель 2.1.

Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные осо­бенности Донского края, в общем количе­стве государственных и муниципальных общеобразователь­ных организаций Ростовской области

про-центов

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12.

Показатель 2.2.

Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных органи-зациях

про-центов

96,0

96,0

96,0

98,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

13.

Показатель 2.3.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами допол­нительного образования

про-центов

68,9

74,1

79,3

84,4

89,5

94,6

99,7

100,0

100,0

14.

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

15.

Показатель 3.1.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятель­ным народным творче­ством

про-центов

10,4

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

16.

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

17.

Показатель 4.1.

Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполни­телей) для государственных и муниципальных нужд

про-центов

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

  0,5».

 

5. Приложение № 7 изложить в редакции:

 

«Приложение № 7

кгосударственной программе

Ростовскойобласти «Поддержка

казачьихобществ Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию государственнойпрограммы

Ростовской области «Поддержкаказачьих обществ Ростовской области»

 

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

в том числе по годам реализации Программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего,

в том числе:

4494325,8

589809,1

634214,0

664824,2

589062,1

673701,3

673701,3

673701,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4687,5

департамент по казачеству

825

1560224,6

235081,2

252454,7

253023,8

201080,8

206647,0

206647,0

206647,0

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

63058,4

69371,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2715242,5

329394,6

317333,6

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

министерство строительства РО

812

11921,1

11921,1

3300,9

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы»

всего,

в том числе:

1554220,8

190974,7

290787,6

292716,3

246934,4

177612,5

177612,5

177612,5

департамент по казачеству

825

1347283,2

177562,5

229662,8

229657,9

177562,5

177612,5

177612,5

177612,5

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

63058,4

69371,9

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ

к несению государственной

и иной службы

департамент по казачеству

825

1347283,2

177562,5

229662,8

229657,9

177562,5

177612,5

177612,5

177612,5

825

0113

2017104

540

1346753,2

177562,5

229662,8

 

229277,9

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

825

0113

20100171040

540

825

1204

2012275

240

150,0

50,0

50,0

50,0

825

1102

2010023440

240

380,0

380,0

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

206937,6

13412,2

61124,8

 63058,4

69371,9

825

0113

2010059

110

197179,5

11699,0

57050,6

 

59225,5

69204,4

825

0113

2010000590

110

825

0113

2010059

240

9751,9

1711,1

4073,2

 

3830,8

166,5

825

0113

2010000590

240

825

0113

2010059

850

6,2

2,1

1,0

 

2,1

1,0

––

825

0113

2010000590

850

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в

образовательном процессе казачий компонент»

всего,

в том числе:

2784586,2

377653,7

323376,6

350380,4

320806,6

472 272,9

472 272,9

472272,9

департамент по казачеству

825

57422,6

36338,0

2742,1

1638,4

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

министерство строительства РО

812

11921,1

11921,1

3300,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2715242,5

329394,6

317333,6

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

2714800,8

329169,5

317117,0

348742,0

318609,4

467054,3

467054,3

467054,3

825

0702

2020059

610

1320342,6

147195,1

167984,1

 

192769,3

158713,6

217893,5

217893,5

217893,5

825

0702

2020000590

610

825

0704

2020059

610

1229710,5

168387,7

122891,4

 

124060,2

127379,9

228997,1

228997,1

228997,1

825

0704

2020000590

610

825

0704

2021147

610

164747,7

13586,7

26241,5

 

31912,5

32515,9

20163,7

20163,7

20163,7

825

0704

2020011470

610

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности

департамент по казачеству

39539,3

39322,7

4666,4

825

0702

2027357

520

27299,1

27299,1

1148,9

министерство строительства РО

812

0702

2022104

240

11921,1

11921,1

3300,9

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

610

216,6

216,6

825

0704

2020059

610

102,5

102,5

 

Основное

мероприятие 2.3.

Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на развитие казачьего кадетского образования

государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

825

24626,2

3541,6

1593,2

1638,4

2197,2

5218,6

5218,6

5218,6

825

0702

2022276

610

122,6

122,6

 

департамент

по казачеству

825

0709

2022277

240

19658,6

2708,0

1233,2

 

1266,3

1805,5

4215,2

4215,2

4215,2

825

0709

2020022770

240

825

1102

2022278

240

4845,0

711,0

360,0

 

372,1

391,7

1003,4

1003,4

1003,4

825

1102

2020022780

240

Основное
мероприятие 2.4.

Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского

Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса, в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации

департамент

по казачеству

825

1403

2027112

540

5619,9

5619,9

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

6465,4

405,1

359,0

752,8

572,4

1524,7

1524,7

1524,7

Основное

мероприятие 3.1.

Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент

по казачеству

825

0804

2032279

240

6465,4

405,1

359,0

 

752,8

572,4

1524,7

1524,7

1524,7

825

0804

2030022790

240

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Рос-товской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

департамент

по казачеству

149053,4

20775,6

19690,8

20974,7

20748,7

22291,2

22291,2

22291,2

Основное

мероприятие 4.1.

Финансовое обес-печение аппарата управления

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

департамент

по казачеству

825

149053,4

20775,6

19690,8

20974,7

20748,7

22291,2

22291,2

22291,2

825

0113

2040011

120

136664,9

18753,8

18703,5

 

19687,4

19232,5

20095,9

20095,9

20095,9

825

0113

2040000110

120

825

0113

2040019

120

3250,1

543,6

233,6

 

281,6

455,5

578,6

578,6

578,6

825

0113

2040000190

120

825

0113

2040019

240

4397,2

619,0

629,6

 

672,0

629,6

619,0

619,0

619,0

825

0113

2040000190

240

825

0113

2042101

240

282,8

40,4

40,4

 

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

825

0113

2040021010

240

825

0113

2049999

120

3991,2

726,6

44,0

 

274,3

351,0

865,1

865,1

865,1

825

0113

2040099990

120

825

0113

2049999

850

467,2

92,2

39,7

 

19,0

39,7

92,2

92,2

92,2

825

0113

2040099990

850

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Рз Пр –раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов;

департамент по казачеству – департамент по деламказачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

ГКУ РО –государственное казенное учреждение Ростовской области;

министерство строительства РО – министерствостроительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.».

 

5. Приложение № 8 изложить в редакции:

 

«Приложение № 8

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ

на реализацию государственнойпрограммы

Ростовской области «Поддержкаказачьих обществ Ростовской области»

 

Наименование
государственной программы, номер и наименование подпрограммы

Источники

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

в том числе по годам реализации Программы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

 

всего

4 636 292,2

610 875,5

654 364,0

684 974,2

609 212,1

693 851,3

693 851,3

693 851,3

областной бюджет

4 494 325,8

589 809,1

634 214,0

664 824,2

589 062,1

673 701,3

673 701,3

673 701,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4 687,5

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

внебюджетные источники

140 650,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

всего

1 554 220,8

190 974,7

290 787,6

292 716,3

246 934,4

177 612,5

177 612,5

177 612,5

областной бюджет

1 554 220,8

190 974,7

290 787,6

292 716,3

246 934,4

177 612,5

177 612,5

177 612,5

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма 2

«Развитие системы обра-зовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

всего

2 926 552,6

398 720,1

343526,6

370 530,4

340 956,6

492 422,9

492 422,9

492 422,9

областной бюджет

2 784 586,2

377 653,7

323 376,6

350 380,4

320 806,6

472 272,9

472 272,9

472 272,9

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

внебюджетные источники

140 650,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

20 150,0

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего само- деятельного народного творчества»

всего

6 465,4

405,1

359,0

752,8

572,4

1 524,7

1 524,7

1 524,7

областной бюджет

6 465,4

405,1

359,0

752,8

572,4

1 524,7

1 524,7

1 524,7

местный бюджет

внебюджетные источники

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

149053,4

20 775,6

19690,8

20 974,7

20 748,7

22 291,2

22 291,2

22 291,2

областной бюджет

149053,4

20 775,6

19690,8

20 974,7

20 748,7

22 291,2

22 291,2

22 291,2

местный бюджет

внебюджетные источники

–».

 

6. Приложение № 11 изложить в редакции:

 

«Приложение № 11

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовской области»

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертовбюджетам муниципальных районов

и городских округов наобеспечение исполнения членами казачьих

обществ обязательств пооказанию содействия органам местного самоуправления

в осуществлении задач ифункций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии

с Областным законом от29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»

 

п/п

Наименование муниципального района и городского округа

Сумма по годам (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

                          2 

3

4

5

6

7

8

9

1.

Азовский район

6 571,5

6 917,0

6 646,7

6 571,5

6 571,5

6 571,5

6 571,5

2.

Аксайский район

5 436,6

7 324,9

7 324,9

5 436,6

5 436,6

5 436,6

5 436,6

3.

Багаевский район

1 989,0

2 679,8

2 679,8

1 989,0

1 989,0

1 989,0

1 989,0

4.

Белокалитвинский район

10 284,3

12 122,0

11 919,3

10 284,3

10 284,3

10 284,3

10 284,3

5.

Боковский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

6.

Верхнедонской район

1 326,0

1 786,6

1 786,6

1 326,0

1 326,0

1 326,0

1 326,0

7.

Веселовский район

1 458,6

1 965,2

1 965,2

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

8.

Волгодонской район

3 978,0

5 359,7

5 359,7

3 978,0

3 978,0

3 978,0

3 978,0

9.

Дубовский район

4 906,2

6 610,3

6 610,3

4 906,2

4 906,2

4 906,2

4 906,2

10.

Егорлыкский район

1 591,2

2 143,9

2 143,9

1 591,2

1 591,2

1 591,2

1 591,2

11.

Заветинский район

4 508,4

6 074,3

6 074,3

4 508,4

4 508,4

4 508,4

4 508,4

12.

Зерноградский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

13.

Зимовниковский район

6 364,8

8 039,5

7 860,9

6 364,8

6 364,8

6 364,8

6 364,8

14.

Кагальницкий район

1 193,4

1 607,9

1 607,9

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

15.

Каменский район

1 193,4

1 741,9

1 786,6

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

16.

Кашарский район

1 326,0

1 786,6

1 786,6

1 326,0

1 326,0

1 326,0

1 326,0

17.

Константиновский район

1 458,6

1 965,2

1 965,2

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

18.

Красносулинский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

19.

Куйбышевский район

2 519,4

3 394,5

3 394,5

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

20.

Мартыновский район

2 784,6

3 483,8

3 394,5

2 784,6

2 784,6

2 784,6

2 784,6

21.

Матвеево-Курганский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

22.

Миллеровский район

5 624,7

6 867,7

6 912,4

5 624,7

5 624,7

5 624,7

5 624,7

23.

Милютинский район

1 193,4

1 607,9

1 607,9

1 193,4

1 193,4

1 193,4

1 193,4

24.

Морозовский район

2 519,4

3 662,5

3 751,8

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

25.

Мясниковский район

26.

Неклиновский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

27.

Обливский район

1 458,6

1 965,2

1 965,2

1 458,6

1 458,6

1 458,6

1 458,6

28.

Октябрьский район

8 199,7

8 750,3

8 547,6

8 199,7

8 199,7

8 199,7

8 199,7

29.

Орловский район

3 580,2

4 823,7

4 823,7

3 580,2

3 580,2

3 580,2

3 580,2

30.

Песчанокопский район

2 519,4

3 394,5

3 394,5

2 519,4

2 519,4

2 519,4

2 519,4

31.

Пролетарский район

2 652,0

3 573,1

3 573,1

2 652,0

2 652,0

2 652,0

2 652,0

32.

Ремонтненский район

7 293,0

9 826,1

9 826,1

7 293,0

7 293,0

7 293,0

7 293,0

33.

Родионово-Несветайский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

34.

Сальский район

3 978,0

5 359,7

5 359,7

3 978,0

3 978,0

3 978,0

3 978,0

35.

Семикаракорский район

1 989,0

2 679,8

2 679,8

1 989,0

1 989,0

1 989,0

1 989,0

36.

Советский район

663,0

893,3

893,3

663,0

663,0

663,0

663,0

37.

Тарасовский район

2 652,0

3 573,1

3 573,1

2 652,0

2 652,0

2 652,0

2 652,0

38.

Тацинский район

928,2

1 250,6

1 250,6

928,2

928,2

928,2

928,2

39.

Усть-Донецкий район

3 978,0

5 359,7

5 359,7

3 978,0

3 978,0

3 978,0

3 978,0

40.

Целинский район

1 856,4

2 501,2

2 501,2

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

41.

Цимлянский район

2 917,2

3 930,4

3 930,4

2 917,2

2 917,2

2 917,2

2 917,2

42.

Чертковский район

1 856,4

2 769,2

2 858,5

1 856,4

1 856,4

1 856,4

1 856,4

43.

Шолоховский район

1 723,8

2 322,5

2 322,5

1 723,8

1 723,8

1 723,8

1 723,8

44.

г. Азов

6 613,2

7 556,4

7 388,7

6 613,2

6 613,2

6 613,2

6 613,2

45.

г. Батайск

893,2

4 806,7

6 008,4

893,2

893,2

893,2

893,2

46.

г. Волгодонск

4 466,2

4 506,3

4 005,6

4 466,2

4 466,2

4 466,2

4 466,2

47.

г. Гуково

1 191,0

1 602,2

1 602,2

1 191,0

1 191,0

1 191,0

1 191,0

48.

г. Донецк

2 233,1

2 854,0

2 803,9

2 233,1

2 233,1

2 233,1

2 233,1

49.

г. Зверево

1 339,9

2 103,0

2 203,1

1 339,9

1 339,9

1 339,9

1 339,9

50.

г. Каменск-Шахтинский

2 828,6

4 105,8

4 205,9

2 828,6

2 828,6

2 828,6

2 828,6

51.

г. Новочеркасск

3 126,3

4 506,3

4 606,5

3 126,3

3 126,3

3 126,3

3 126,3

52.

г. Новошахтинск

2 828,6

3 655,1

3 605,1

2 828,6

2 828,6

2 828,6

2 828,6

53.

г. Ростов-на-Дону

12 240,4

14 478,2

14 340,6

12 240,4

12 240,4

12 240,4

12 240,4

54.

г. Таганрог

4 912,8

6 909,7

7 009,8

4 912,8

4 912,8

4 912,8

4 912,8

55.

г. Шахты