Постановление Правительства Ростовской области от 02.12.2016 № 804

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 02.12.2016 № 804

 

г. Ростов-на-Дону

 

Утратило силу -Постановление Правительства Ростовской области

от17.10.2018 г. № 651

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ростовской области от 25.09.2013 № 601

 

 

В соответствии сОбластным законом от06.04.2016 №239 «Об утверждении Порядка и сроков составления проектаобластного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»Правительство Ростовской области постановляет:

 

1. Внестив приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от25.09.2013 №601 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласноприложению к настоящему постановлению.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовскойобласти Корнеева М.В.

 

 

Губернатор

Ростовской области                                                                             В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

департамент по делам казачества

и кадетских учебных заведений
Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от02.12.2016 № 804

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимыев приложение к постановлению

ПравительстваРостовской области от 25.09.2013

№ 601« Об утверждении государственной программы

Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области »

 

1.  Подраздел «Ресурсноеобеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовскойобласти «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение Программы

 

общий объем финансирования Программы – 4 751 164,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 702 122,2 тыс. рублей;

2018 год – 702 203,6 тыс. рублей;

2019 год – 705 481,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 609 197,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

2.  В абзаце пятьдесятседьмом раздела 1 слова «В 2016 году» заменить словами «В 2017 году».

3.  Раздел 4 изложить вредакции:

 

«Раздел 4.

Информация по ресурсномуобеспечению Программы

 

Общий объем финансирования Программы –4 751 164,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 702 122,2 тыс. рублей;

2018 год – 702 203,6 тыс. рублей;

2019 год – 705 481,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –4 609 197,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетмуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

4.  В разделе 8:

4.1.  Строку«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы – 1 832 135,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290 787,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства

2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292 715,4 тыс. рублей;

2017 год – 292 751,9 тыс. рублей;

2018 год – 292 751,9 тыс. рублей;

2019 год – 294 571,4 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 832 135,7 тыс. рублей».

 

4.2.  Подраздел 8.5 изложить вредакции:

4.3.

 

«8.5. Информация по ресурсномуобеспечению

подпрограммы 1 «Созданиеусловий для привлечения членов

казачьих обществ к несениюгосударственной и иной службы»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 1 – 1 832 135,7  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190974,7 тыс. рублей;

2015 год – 290787,6 тыс. рублей,

из нихнеисполненные расходные обязательства 2014 года – 29,7 тыс. рублей;

2016 год – 292715,4 тыс. рублей;

2017 год –292 751,9 тыс. рублей;

2018 год –292 751,9 тыс. рублей;

2019 год –294 571,4 тыс. рублей;

2020 год – 177612,5 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

областной бюджет –1 832 135,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии собластным законом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 кнастоящей Программе.

Распределениемежбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов дляобеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11к настоящей Программе.».

5.  В разделе 9:

5.1.  Строку «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

 

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 774 539,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 389 292,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 389 680,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 390 627,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 632 572,9 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

 

5.2.  Подраздел 9.5 изложить вредакции:

5.3.

 

«9.5. Информация поресурсному обеспечению подпрограммы 2

«Развитие системыобразовательных организаций,

использующих в образовательномпроцессе казачий компонент»

 

Общий объемфинансирования подпрограммы 2 – 2 774 539,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 389 292,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 389 680,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 390 627,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникамфинансирования:

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет –2 632 572,9 тыс. рублей;

бюджетымуниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетныесредства – 140 650,0 тыс. рублей.

Объемфинансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии собластным законом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 кнастоящей Программе.».

6.  В разделе 10:

6.1.  Строку «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

 

общий объем финансирования подпрограммы 3 –
4 734,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 734,3 тыс. рублей».

 

 

 

7.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:

 

«10.5. Информация

по ресурсному обеспечениюподпрограммы 3

«Развитиеказачьего самодеятельного народного творчества»

 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 –4 734,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства2014 года – 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 670,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 657,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 734,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет– могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджетымуниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальныхобразований;

внебюджетныесредства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Объемфинансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областнымзаконом об областном бюджете.

Расходы областногобюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящейПрограмме.».

8.  В графе 5 пункта 3приложения № 1 слова «2016 год» заменить словами «2017 год».

9.  Приложение № 4изложить в редакции:

 


«Приложение № 4

к государственной программе

Ростовской области «Поддержка

казачьих обществ Ростовскойобласти»

 

 

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг областными государственнымиобразовательными

организациями по государственной программе Ростовскойобласти «Поддержка

казачьих обществ Ростовской области»

 

Номер и наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного бюджета

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями

560

566

707

770

770

770

119 668,5

117 961,7

137 057,6

144 898,6

145 392,4

145 916,9

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

160

216

226

210

210

210

23 390,7

37 269,0

40 548,8

39 517,8

39 652,4

39 795,5

Описание услуги:

услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 398

1 269

1358

1358

1358

168 387,7

122 891,4

122 861,9

128 694,6

128049,9

127906,5».

10.  Приложения № 7 – 8 изложить в редакции:

 

«Приложение № 7

к государственной программе

Ростовской области«Поддержка

казачьих обществ Ростовскойобласти»

 

 

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию государственнойпрограммы

Ростовской области «Поддержка казачьих обществРостовской области»

 

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации расходов

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего,

в том числе:

4 609197,9

589 809,1

634214,0

675728,1

681972,2

682053,6

685331,3

673701,3

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

4687,5

8924,2

департамент по казачеству

825

1 697 881,3

235081,2

252454,7

250750,4

251469,2

251162,2

251673,5

206647,0

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

328 382,2

13 412,2

61 124,8

63 058,4

62 999,0

62 999,0

64 818,5

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2 566434,4 

329 394,6

317333,6

348 416,2

367 504,0

367 892,4

368 839,3

467 054,3

министерство строительства РО

812

16500,0

11921,1

3300,9

13503,1

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ

к несению государственной и иной службы»

всего,

в том числе:

1 832135,7

190 974,7

290787,6

292715,4

292 751,9

292751,9

294571,4

177612,5

департамент по казачеству

825

1 503753,5

177 562,5

229662,8

229657,0

229752,9

229752,9

229752,9

177612,5

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

328 382,2

13 412,2

61 124,8

63 058,4

62 999,0

62 999,0

64818,5

Основное

мероприятие 1.1.

Привлечение членов казачьих обществ

к несению государственной

и иной службы

департамент по казачеству

825

1 503753,5

177562,5

229662,8

229657,0

229752,9

229752,9

229752,9

177612,5

825

1204

2012275

240

50,0

50,0

825

1102

2010023440

240

1804,1

379,1

475,0

475,0

475,0

825

0113

2017104

540

1 501 899,4

177562,5

229662,8

 

 

229277,9

 

 

229277,9

 

 

229277,9

 

 

229277,9

177562,5

825

0113

2010071040

540

Основное мероприятие 1.2.

Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»

ГКУ РО «Казаки Дона»

825

328 382,2

13412,2

61124,8

63058,4

62999,0

62999,0

64818,5

825

0113

2010059

110

307 470,0

11699,0

57050,6

 

59224,4

59225,5

59225,5

61045,0

825

0113

2010000590

110

825

0113

2010059

240

20899,6

1711,1

4073,2

 

3830,8

3771,4

3771,4

3771,4

825

0113

2010000590

240

825

0113

2010059

850

12,6

2,1

1,0

 

3,2

2,1

2,1

2,1

825

0113

2010000590

850

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных

организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

всего,

в том числе:

2632572,9

377653,7

323376,6

363492,8

369142,4

369530,8

370477,7

472272,9

департамент по казачеству

825

49638,5

36338,0

2742,1

1573,5

1638,4

1638,4

1638,4

5218,6

министерство строительства РО

812

16500,0

11921,1

3300,9

13503,1

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2566434,4

329394,6

317333,6

348416,2

367504,0

367892,4

368839,3

467054,3

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

2565992,7

329169,5

317117,0

348416,2

367504,0

367892,4

368839,3

467054,3

825

0702

2020059

610

1341501,7

147195,1

167984,1

 

192932,6

204524,0

205152,4

205820,0

217893,5

825

0702

2020000590

610

825

0704

2020059

610

1032585,7

168387,7

122891,4

 

124280,8

129820,5

129175,8

129032,4

228997,1

825

0704

2020000590

610

825

0704

2021147

610

191905,3

13586,7

26241,5

 

31202,8

33159,5

33564,2

33986,9

20163,7

825

0704

2020011470

610

Основное

мероприятие 2.2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности

департамент по казачеству

44118,2

39322,7

4666,4

13503,1

825

0702

2027357

520

27299,1

27299,1

1148,9

министерство строительства РО

812

0702

2022104

240

16500,0

11921,1

3300,9

 

13503,1

812

0702

2020021040

240

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству

825

0702

2020059

610

216,6

216,6

825

0704

2020059

610

102,5

102,5

 

Основное

мероприятие 2.3.

Организация и проведение мероприятий, направ-ленных на развитие казачьего кадетского образования

государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту

по казачеству

825

16842,1

3541,6

1593,2

1573,5

1638,4

1638,4

1638,4

5218,6

825

0702

2022276

610

122,6

122,6

 

департамент

по казачеству

825

0709

2022277

240

13156,7

2708,0

1233,2

 

1201,4

 

1266,3

 

1266,3

 

1266,3

4215,2

825

0709

2020022770

240

825

1102

2022278

240

3562,8

711,0

360,0

 

372,1

 

372,1

 

372,1

 

372,1

1003,4

825

1102

2020022780

240

Основное
мероприятие 2.4.

Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского

Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации

департамент

по казачеству

825

1403

2027112

540

5619,9

5619,9

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

4734,3

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

1524,7

Основное

мероприятие 3.1.

Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент

по казачеству

825

0804

2032279

240

4734,3

405,1

359,0

 

670,1

 

657,8

 

657,8

 

657,8

1524,7

825

0804

2030022790

240

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

департамент

по казачеству

139755,0

20775,6

19690,8

18849,8

19420,1

19113,1

19624,4

22291,2

Основное

мероприятие 4.1.

Финансовое обеспечение аппарата управления

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

департамент

по казачеству

825

139755,0

20775,6

19690,8

18849,8

19420,1

19113,1

19624,4

22291,2

825

0113

2040011

120

129859,2

18753,8

18703,5

 

17562,5

 

18077,4

 

18077,4

 

18588,7

20095,9

825

0113

2040000110

120

825

0113

2040019

120

2482,2

543,6

233,6

 

281,6

 

281,6

 

281,6

 

281,6

578,6

825

0113

2040000190

120

825

0113

2040019

240

4483,5

619,0

629,6

 

662,1

 

654,6

 

654,6

 

654,6

619,0

825

0113

2040000190

240

825

0113

2042101

240

272,6

40,4

40,4

 

40,4

 

37,0

 

37,0

 

37,0

40,4

825

0113

2040021010

240

825

0113

2049999

120

2349,0

726,6

44,0

 

274,3

 

351,0

 

44,0

 

44,0

865,1

825

0113

2040099990

120

825

0113

2049999

850

308,5

92,2

39,7

 

28,9

18,5

18,5

18,5

92,2

825

0113

2040099990

850

Примечание.

Используемыесокращения:

ВР –вид расходов;

ГКУРО – государственное казенное учреждение Ростовской области;

ГРБС– главный распорядитель бюджетных средств;

департаментпо казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведенийРостовской области;

министерствостроительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориальногоразвития Ростовской области;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР –целевая статья расходов.

 

 

 

Приложение № 8

кгосударственной программе

Ростовскойобласти «Поддержка

казачьихобществ Ростовской области»

 

 

РАСХОДЫ

на реализацию государственнойпрограммы

Ростовской области «Поддержкаказачьих обществ Ростовской области»

 

Наименование
государственной программы, номер и наименование подпрограммы

Источники

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9