Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 23.08.2017 № 774

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1111 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 05.06.2017)

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

23.08.2017

 

774

 

 

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1111 « Об утверждении муниципальной программы «Сохранениеи развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 05.06.2017)

 

 

Всоответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрациигорода Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядкапринятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, ихформирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективностиреализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга иконтроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с увеличением бюджетныхассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкойзначений целевых показателей (целей, задач) программы

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

1.  Внести в постановление Администрациигорода Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1111 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Сохранение и развитие культуры и искусствагорода Ростова-на-Дону» (ред. от 05.06.2017)следующие изменения:

1.1.  Вприложении:

1.1.1.  Впаспорте программы:

1.1.1.1.  Строку« Объемы и источникифинансирования Программы» изложить в редакции:


«Объемы  и источники финансирования Программы

Общий объем Программы составляет 6 252 289,2 тыс. руб.,  в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета – 1 246,9 тыс. руб.

2.  Средства областного бюджета – 9 306,7 тыс. руб.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 6 241 735,6 тыс. руб.

В том числе по годам (из всех источников финансирования):

2014 год – 819 866,9 тыс. руб.;

2015 год – 844 144,8 тыс. руб.;

2016 год – 880 114,1 тыс. руб.;

2017 год – 1 024 713,2 тыс. руб.;

2018 год – 954 361,3 тыс. руб.;

2019 год – 876 675,5 тыс. руб.;

2020 год – 852 413,4 тыс. руб.»

 

1.1.1.2.  Строку «Целевые показатели»изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации Программы:

1. Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования - не менее 22 единицы (при значении базового показателя 21 единица).

2. Количество муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт составит 12 единиц (при значении базового показателя  6 единиц).

По подпрограмме № 1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

1.1. Объем библиотечного фонда - не менее 1 890 000 единиц  (при значении базового показателя 1 823 800 единиц).

1.2. Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления) -  не менее 32 255 единиц (при значении базового показателя 66 000 единиц).

1.3. Число читателей в библиотеках - не менее 207 200 человек  (при значении базового показателя 204 550 человек).

1.4. Количество посещений в библиотеках - не менее 1 750 100 единиц (при значении базового показателя 1 656 900 единиц).

1.5. Количество выданных документов в библиотеках - не менее 4 671 900 единиц (при значении базового показателя 4 570 200 единиц).

1.6. Количество предоставленных посетителям информационных, справочных, статистических материалов - не менее 139 000 единиц (при значении базового показателя - 103 550 единиц).

1.7. Количество оформленных паспортов, охранных обязательств  и другой документации - не менее 101 единицы за период реализации Программы (при значении базового показателя  30 единиц).

1.8. Количество муниципальных памятников не менее 94 единиц (при значении базового показателя 80 единиц).

1.9. Количество организованных мероприятий по установке новых мемориальных досок, памятников и памятных знаков - не менее  10 единиц ежегодно.

1.10. Количество организованных мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия - не менее  12 единиц ежегодно.

1.11. Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха - не менее 154 единиц (при значении базового показателя 150 единиц).

1.12. Количество клубных формирований в учреждениях культуры города Ростова-на-Дону - не менее 710 единиц (при значении базового показателя 670 единиц).

1.13. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города Ростова-на-Дону - не менее 15 500 единиц (при значении базового показателя 12 000 единиц).

1.14. Количество видов животных в Муниципальном бюджетном учреждении Ростовский-на-Дону зоопарк - не менее 428 единиц (при значении базового показателя 424 единицы).

1.15. Количество новых постановок - не менее 1 постановки в год (при значении базового показателя 2 единицы).

1.16. Число зрителей - не менее 50 100 человек (при значении базового показателя 51 100 человек).

По подпрограмме № 2 «Развитие образования в сфере культуры  и искусства»:

2.1. Число учащихся детских школ искусств - не менее 8 935 человек (при значении базового показателя 8 535 человек).

2.2. Количество отделений в музыкальных школах - не менее 242 единиц (при значении базового показателя 232 единицы).

2.3. Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий Лауреатов конкурсов  и фестивалей, выставок различных уровней, не менее 1 270 человек (при значении базового показателя 700 человек)

 

1.1.2.  В таблице 1 «Система целевыхпоказателей программы» раздела 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапыреализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатовмуниципальной программы. Система целевых показателей программы»:

1.1.2.1.  Строки 5, 6, 7, 8 изложить вредакции:


«5.

1.3. Число читателей в библиотеках

чело-век

204 550

204 600

204 650

204 700

206 600

207 000

207 200

207 200

6.

1.4. Количе-ство посеще-ний в биб-лиотеках

еди-ниц

1 656 900

1 657 000

1 660 000

1 661 000

1 750 000

1 750 050

1 750 100

1 750 100

7.

1.5. Количе-ство выдан-ных документов

еди-ниц

4 570 200

4 570 300

4 570 500

4 571 000

4 671 700

4671 800

4671 900

4 671 

900

8.

1.6. Количе-ство предо-ставленных посетите-лям инфор-мационных, справочных, статистичес-ких материа-лов

еди-ниц

103 550

103 600

103 650

103 700

134 600

137 000

139 000

139 

000».

 

1.1.2.2.  Строки 17, 18 изложить вредакции:

 

«17.

1.15. Коли-чество но-вых поста-новок

еди-ниц

2

-

-

4

3

1

1

1

18.

1.16. Число зрителей

   чело-век

51 100

-

-

102 200

47 300

50 100

50 100

50 100».


1.1.3.  Таблицу 2 «Система программных мероприятий» раздела 3«Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

1.1.4.  Раздел 4 «Финансовоеобеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению№ 2 к постановлению.

1.2.  В приложении  1 кмуниципальной программе «Сохранение  иразвитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»:

1.2.1.  В паспорте подпрограммы№ 1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»:

1.2.1.1.  Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» изложить в редакции:


«Объемы и источни-ки финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  3 346 905,8 тыс. руб., в том числе (по источникам):

1.  Средства федерального бюджета – 1 246,9 тыс. руб.

2.  Средства областного бюджета – 8 833,3 тыс. руб.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 3 336 825,6 тыс. руб.

В том числе по годам (из всех источников финансирования):

2014 год – 396 798,9 тыс. руб.;

2015 год – 445 717,0 тыс. руб.;

2016 год – 494 063,8 тыс. руб.;

2017 год – 592 377,7  тыс. руб.;

2018 год – 525 994,0 тыс. руб.;

2019 год – 448 311,3 тыс. руб.;

2020 год – 443 643,1 тыс. руб.»

 

1.2.1.2.  Строку «Целевые показатели»изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации подпрограммы:

1.1. Объем библиотечного фонда - не менее 1 890 000 единиц  (при значении базового показателя 1 823 800 единиц).

1.2. Обновляемость библиотечного фонда (новые поступления)   не менее 32 255 единиц (при значении базового показателя 66 000 единиц).

1.3. Число читателей в библиотеках - не менее 207 200 человек  (при значении базового показателя 204 550 человек).

1.4. Количество посещений в библиотеках не менее 1 750 100 единиц (при значении базового показателя 1 656 900 единиц).

1.5. Количество выданных документов в библиотеках - не менее 4 671 900 единиц (при значении базового показателя 4 570 200 единиц).

1.6. Количество предоставленных посетителям информационных, справочных, статистических материалов - не менее 139 000 единиц (при значении базового показателя – 103 550 единиц).

1.7. Количество оформленных паспортов, охранных обязательств  и другой документации - не менее 101 единицы (при значении базового показателя 30 единиц).

1.8. Количество муниципальных памятников - не менее 94 единиц (при значении базового показателя 80 единиц).

1.9. Количество организованных мероприятий по установке новых мемориальных досок, памятников и памятных знаков - не менее  10 единиц ежегодно.

1.10. Количество организованных мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия - не менее  12 единиц ежегодно.

1.11. Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха - не менее 154 единиц (при значении базового показателя 150 единиц).

1.12. Количество клубных формирований в учреждениях культуры города Ростова-на-Дону - не менее 710 единиц (при значении базового показателя 670 единиц).

1.13. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города Ростова-на-Дону - не менее 15 500 единиц (при значении базового показателя 12 000 единиц).

1.14. Количество видов животных в Муниципальном бюджетном учреждении Ростовский-на-Дону зоопарк - не менее 428 единиц  (при значении базового показателя 424 единицы).

1.15. Количество новых постановок - не менее 1 постановки в год (при значении базового показателя 2 единицы).

1.16. Число зрителей  не менее 50 100 человек (при значении базового показателя 51 100 человек)


1.2.2.   В таблице 1 «Система целевых показателейподпрограммы» раздела 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализацииподпрограммы,  а также прогноз конечныхрезультатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:

 

1.2.2.1.  Строки 3, 4, 5, 6 изложить вредакции:


«3.

1.3. Число читателей  в библиотеках

чело-век

204 550

204 600

204 650

204 700

206 600

207 000

207 200

207 200

4.

1.4. Количе-ство посеще-ний в биб-лиотеках

 

еди-ниц

1 656 900

1 657 000

1 660 000

1 661 000

1 750 000

1 750 050

1 750 100

1 750 100

5.

1.5. Количе-ство выдан-ных доку-ментов

еди-ниц

4 570 200

4 570 300

4 570 500

4 571 000

4 671 700

4671 800

4671 900

4 671 

900

6.

1.6. Количе-ство предо-ставленных посетителям инфор-мационных, справочных, статистичес-ких материа-лов

еди-ниц

103 550

103 600

103 650

103 700

134 600

137 000

139 000

139 

000».

 

1.2.2.2.  Строки 15, 16 изложить вредакции:

 

«15.

1.15. Коли-чество но-вых поста-новок

еди-ниц

2

-

-

4

3

1

1

1

16.

1.16. Число зрителей

чело-век

51 100

-

-

102 200

47 300

50 100

50 100

50 100».


1.3.   В приложении 2 к муниципальной программе «Сохранение  и развитие культуры и искусства городаРостова-на-Дону»:

1.3.1.  В паспорте подпрограммы № 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»:

1.3.1.1.  Строку «Объемы и источникифинансирования подпрограммы»

изложить в редакции:


«Объемы  и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  2 905 383,4 тыс. руб., в том числе (по источникам):

1. Средства областного бюджета – 473,4 тыс. руб.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 2 904 910,0 тыс. руб.

В том числе по годам (из всех источников финансирования):

2014 год - 423 068,0 тыс. руб.;

2015 год - 398 427,8 тыс. руб.;

2016 год - 386 050,3 тыс. руб.;

2017 год – 432 335,5 тыс. руб.;

2018 год – 428 367,3 тыс. руб.;

2019 год – 428 364,2 тыс. руб.;

2020 год - 408 770,3 тыс. руб.»


2.  Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановлениявозложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону посоциальным вопросам Кожухову Е.Н.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

В.В. Кушнарев

 

 

Постановление вносит

Управление культуры

города Ростова-на-Дону


 

 

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Ростова-на-Дону

от 23.08.2017 № 774

 

 

Система программных мероприятий


п/п

Наименование мероприятия

Муни-ципаль-ный заказчик, испол-нитель

Сроки выпол-нения

Источник финансирова-ния,  КЦСР

Объем финансирования

(тыс. руб.)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

 

Основное мероприятие 1.1. «Формирование благоприятной культурной среды на территории города»

1.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города  Ростова-на-Дону

Муници-пальные учрежде-ния культуры

2014-2020 гг.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 1 0059

(2014-2015 гг.)

12 1 01 00590

2 894 343,6

369 026,3

418 637,1

456 732,1

444 367,7

394 230,3

393 945,6

417 404,5

1.1.2.

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий  и других мероприятий  в области культуры

Управле- ние культуры

2017-2020 гг.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 1 01 21730

116 328,3

 - 

 - 

 -

56 406,6

29 888,9

30 032,8

 -

1.1.3.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Муници-пальные учреж-дения культуры

2015-2020 гг.

Федеральный бюджет

12 1 5144

(2015 г.)

12 1 01 51440

(2016 г.)

12 1 01 L5192

1 246,9

 - 

341,3

334,1

571,5

 - 

 - 

 - 

1.1.4.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Муни-ципаль-ные учреж-дения культуры

2016-

 2020 гг

Областной бюджет

12 1 01 71030

(2016 г.)

12 1 01 L5192

12 1 01 S4180

333,3

 - 

 - 

1 986,9

346,4,0

 - 

 - 

 -

1.1.5.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Муни-ципаль-ные учреж-дения культуры

2017-2020 гг.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 1 01 S4180

685,1

 - 

-

-

685,1

-

-

-

1.1.6.

Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных

учреждений  за счет средств резервного фонда Прави-тельства Ростовской области

Муни-ципаль-ные учреж-дения культуры

2015 г.

Областной бюджет  12 1 9010 (2015 г.)

500,0 

 - 

500,0 

 -

 - 

 -

 - 

 - 

1.1.7.

Оплата общественных работ времен-ного трудоуст-ройства несо-вершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет  в свободное  от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности   в поиске работы

Муни-ципаль-ные учреж-дения культуры

2014-2020 гг.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 1 2024

(2014-2015 гг.)

 

12 1 01 20240

 

25 404,7

5 458,1

3 742,3

3 368,1

3 031,3

3 031,3

3 031,3

3 742,3

1.1.8.

Проектирование, строительство  и реконструкция объектов муниципальной собственности

Управле-ние культуры города Ростова- на-Дону

2016 г.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 1 01 40370

10 232,3

  

  

10 232,3

  

  

 

  

1.1.9.

Субсидии некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию «Город»  в качестве целевого взноса для проектиро-вания и строи-тельства выставочного зала  с экспозицией «Россия моя история»  в городе Ростове-на-Дону

Департа-мент координа-ции строите-льства  и перспек-тивного развития города Ростова-на-Дону

2017-2018 гг.

Бюджет города

12 1 01 60200

135 400,6

57 280,6

78 120,0

 

Итого по основному мероприятию 1.1.

330 875,4

374 484,4

423 220,7

472 653,5

571 689,2

505 270,5

427 009,7

421 146,8

 

Основное мероприятие 1.2. «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

1.2.1.

Мероприятия по руководству  и управлению  в сфере установленных функций орга-нов местного самоуправления

 

Управ-ление культуры

города

Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

 

Бюджет города

Ростова-на-Дону

141 755,1

12 638,6

22 496,3

21 410,3

20 688,5

20 723,5

21 301,6

22 496,3

12 1 0011

(2014-2015гг.)

12 1 02 00110

128 947,4

11 697,1

20 469,1

19 500,4

18 721,2

18 756,2

19 334,3

20 469,1

12 1 0019

(2014-2015 гг.)

12 1 02 00190

12 644,1

927,9

2 002,2

1 884,9

1 942,3

1 942,3

1 942,3

2 002,2

12 1 9999

(2014-2015 гг.)

12 1 02 99999

163,6

13,6

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

1.2.2.

Обеспечение деятельности работников, должности которых

не относятся

к должностям муниципальной службы

Управ-ление культуры

города

Ростова- на-Дону

2014 г.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 1 0029 (2014 г.)

9 675,9

9 675,9

 

Итого по основному мероприятию 1.2.

151 431,0

22 314,5

22 496,3

21 410,3

20 688,5

20 723,5

21 301,6

22 496,3

 

Основное мероприятие 1.3. «Сохранение, популяризация и охрана объектов монументального искусства (памятников и мемориалов)»

1.3.1.

Предоставление информации  об объектах культурного наследия (муниципальных памятниках монументально-го искусства  и воинской сла-вы), организация мероприятий, обеспечивающих популяризацию объектов культурного наследия

Управ-ление

 

культу-ры

города Ростова- на-Дону

 

2014-2020 гг.

не требует финансирова-ния

 

Итого по основному мероприятию 1.3.

 

Всего по подпрограмме № 1

3 346 905,8

396 798,9

445 717,0

494 063,8

592 377,7

525 994,0

448 311,3

443 643,1

 

Всего по подпрограмме № 1 по ГРБС Управление культуры города  Ростова-на-Дону

2015-2020 гг.

Федеральный бюджет

12 1 5144 (2015 г.)

12 1 01 51440

12 1 01 L5192

1 246,9

341,3

334,1

571,5

 

Всего по подпрограмме № 1 по ГРБС Управление культуры города  Ростова-на-Дону

2015-2020 гг.

Областной бюджет

12 1 9010 (2015 г.)

12 1 01 71030

12 1 01 L5192

12 1 01 S4180

8 833,3

500,0

1 986,9

6 346,4

 

Всего по подпрограмме № 1 по ГРБС Управление культуры города  Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 1 0059

12 1 2024

12 1 0011

12 1 0019

12 1 0029

12 1 9999

(2014-2015 гг.)

12 1 01 00590

12 1 01 21730

12 1 01 20240

12 1 01 40370

12 1 01 S4180

12 1 02 00110

12 1 02 00190

12 1 02 99999

3 201 425,0

396 798,9

444 875,7

491 742,8

528 179,2

447 874,0

448 311,3

443 643,1

 

Всего по подпрограмме № 1 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2017-2018 гг.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 1 01 60200

135 400,6

57 280,6

78 120,0

 

Подпрограмма № 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение доступности музыкального и художественно-эстетического образования»

2.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города  Ростова-на-Дону

Муни-ципаль-ные учреж-дения допол-нитель-ного образо-вания

 

2014-2020 гг.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 2 0059

(2014-2015гг.) 12 2 01 00590

2 778 965,8

344 398,2

369 648,2

385 671,3

413 746,3

428 367,3

428 364,2

408 770,3

2.1.2.

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий  и других мероприятий  в области культуры

 

Управле ние культуы

2017-2020 гг.

Бюджет города

Ростова-на-Дону

12 2 01 21730

18 589,2

18 589,2

2.1.3.

Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области

Муни-ципаль-ные учреж-дения допол-нитель-ного образо-вания

2014-2020 гг.

Областной бюджет

12 2 9010

(2014 г.)

12 2 01 71180

473,4

94,4

379,0

 

Итого по основному мероприятию 2.1.

2 798 028,4

344 492,6

369 648,2

386 050,3

432