Приложение к Постановлению от 30.09.2008 г № 1001 Стандарт

Акт внутреннего аудита № _____ от "_____"_________ 20___ г.


В ходе аудита N ____, проведенного ______________________ в соответствии с
                                       (дата/период)
________________________________________ в ______________________________
(указать основание для проведения аудита)      (наименование органа
                                                  (подразделения))
группой аудита в составе: старший аудитор ______________________, аудиторы
                                                 (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________,
                                (Ф.И.О.)
была проведена проверка соблюдения требований ____________________________
                                                  (указать документы,
__________________________________________________________________________
                         пункты ИСО 9001:2000)
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
В результате аудита было выявлено _____ несоответствий (из них - _________
потенциальных) и сделан вывод о __________________________________________
                                     (соответствии, несоответствии,
                                         частичном соответствии)
деятельности _____________________________________________________________
                      (наименование органа (подразделения)
вышеперечисленных документов.
В ходе аудита сделаны следующие замечания:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Оборотная сторона акта
Рекомендации аудиторской группы: _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Старший аудитор:                     _______________ _______________
                                     (подпись, дата)    (Ф.И.О.)
Аудиторы:                            _______________ _______________
                                     (подпись, дата)    (Ф.И.О.)
                                     ________________ ______________
                                     (подпись, дата)    (Ф.И.О.)
Представитель руководства
по качеству                          _______________ _______________
                                     (подпись, дата)    (Ф.И.О.)
Представитель подразделения,
сопровождавший группу аудита         _______________ _______________
                                     (подпись, дата)    (Ф.И.О.)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела проведения
административной реформы,
внутреннего аудита и мониторинга     _______________ _______________
                                     (подпись, дата)    (Ф.И.О.)
____________________________________ _______________ ______________
(должность руководителя проверенного (подпись, дата)    (Ф.И.О.)
органа (подразделения)
Второй экземпляр акта получил:
____________________________________ _______________ _______________
(должность руководителя проверенного (подпись, дата)     (Ф.И.О.)
органа (подразделения)

Управляющий делами
Администрации города
С.Д.СИНЯКОВА