Приложение к Постановлению от 30.09.2008 г № 1001 Стандарт
Акт внутреннего аудита № _____ от "_____"_________ 20___ г.
В ходе аудита N ____, проведенного ______________________ в соответствии с
(дата/период)
________________________________________ в ______________________________
(указать основание для проведения аудита) (наименование органа
(подразделения))
группой аудита в составе: старший аудитор ______________________, аудиторы
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
была проведена проверка соблюдения требований ____________________________
(указать документы,
__________________________________________________________________________
пункты ИСО 9001:2000)
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
В результате аудита было выявлено _____ несоответствий (из них - _________
потенциальных) и сделан вывод о __________________________________________
(соответствии, несоответствии,
частичном соответствии)
деятельности _____________________________________________________________
(наименование органа (подразделения)
вышеперечисленных документов.
В ходе аудита сделаны следующие замечания:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Оборотная сторона акта
Рекомендации аудиторской группы: _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Старший аудитор: _______________ _______________
(подпись, дата) (Ф.И.О.)
Аудиторы: _______________ _______________
(подпись, дата) (Ф.И.О.)
________________ ______________
(подпись, дата) (Ф.И.О.)
Представитель руководства
по качеству _______________ _______________
(подпись, дата) (Ф.И.О.)
Представитель подразделения,
сопровождавший группу аудита _______________ _______________
(подпись, дата) (Ф.И.О.)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела проведения
административной реформы,
внутреннего аудита и мониторинга _______________ _______________
(подпись, дата) (Ф.И.О.)
____________________________________ _______________ ______________
(должность руководителя проверенного (подпись, дата) (Ф.И.О.)
органа (подразделения)
Второй экземпляр акта получил:
____________________________________ _______________ _______________
(должность руководителя проверенного (подпись, дата) (Ф.И.О.)
органа (подразделения)
Управляющий делами
Администрации города
С.Д.СИНЯКОВА