Областной закон от 23.12.2008 г № 167-ЗС
О внесении изменений в Областной закон «Об Областной целевой программе „Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области“ на 2006-2010 годы»
Статья 1
Внести в приложение к Областному закону от 27 ноября 2006 года N 586-ЗС "Об Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы" следующие изменения:
1) в абзацах первом, восьмом и одиннадцатом подраздела "Объем и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы" цифры "21143,4", "10039,5" и "3202,5" заменить цифрами "20563,0", "9459,1" и "2622,1" соответственно;
2) в абзаце двенадцатом раздела III "Характеристика проблемы" цифры "21,14" заменить цифрами "20,56";
3) таблицу 1 "Объемы финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
(млн. рублей)
┌───────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐
│ Источники │ Всего │ В том числе по годам │
│ финансирования │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤
│ │ │2006 │2007 │2008 │2009 │ 2010 │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Итого финансирование по│ 20563,0 │1314,1│1549,8│5614,1│7660,3│4424,7 │
│Программе │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Федеральный бюджет │5062,5 <*> │3,0 │60,0 │810,5 │2140,9│2048,1 │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Областной бюджет, │9459,1 <**>│933,1 │683,2 │2622,1│3991,0│1229,7 │
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│областной бюджет │ │ │ │322,2 │297,3 │161,1 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│Фонд софинансирования │ │ │ │2299,9│3693,7│1068,6 │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Местные бюджеты │ 878,0 │ - │22,7 │255,0 │299,6 │ 300,7 │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Внебюджетные источники │ 5163,4 │378,0 │783,9 │1926,5│1228,8│846,2";│
└───────────────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
4) таблицу 2 "Система программных мероприятий по реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)
┌───┬───────────────┬──────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ N │ Наименование │Сроки │ Исполнители │ Ожидаемые │ Объем финансирования │Источники │
│п/п│ мероприятия │выпол-│ │ результаты ├───────┬──────────────────────────────────┤финансиро- │
│ │ │нения │ │ │ всего │ в том числе по годам │вания │
│ │ │(год) │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│1. │Модернизация и │2007- │Министерство │Повышение │ 32,8 │ - │ 20,0 │ 12,8 │ - │ - │федеральный│
│ │реконструкция │ 2008 │строительства│качества пре-│ │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │объектов водо- │ │и жилищного │доставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │снабжения и во-│ │хозяйства │услуг по во- │ 81,2 │ - │ 57,0 │ 24,2 │ - │ - │областной │
│ │доотведения Ак-│ │Ростовской │доснабжению; │ │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │сайского района│ │области (да- │снижение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │лее - мини- │уровня износа│ - │ - │ - │ - │ - │ - │местный │
│ │ │ │стерство │коммунальной │ │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │строительст- │инфраструкту-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ва), Админи- │ры; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │страция │дополнитель- │ 11,3 │ - │ 11,3 │ - │ - │ - │внебюджет- │
│ │ │ │г. Аксая │ный ввод жи- │ │ │ │ │ │ │ные источ- │
│ │ │ │ │лья (194,7 │ │ │ │ │ │ │ники │
│ │ │ │ │тыс. кв. м) │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│2. │Модернизация и │2007- │Министерство │Оптимизация │ 74,0 │ - │ 40,0 │ 34,0 │ - │ - │федеральный│
│ │реконструкция │ 2008 │строительст- │подачи воды │ │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │систем водо- │ │ва, Админист-│потребителям;│ │ │ │ │ │ │ │
│ │снабжения и во-│ │рация │повышение │ 136,2 │ - │ 65,5 │ 70,7 │ - │ - │областной │
│ │доотведения │ │г. Батайска │качества пре-│ │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │г. Батайска │ │ │доставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │услуг по во- │ 22,7 │ - │ 22,7 │ - │ - │ - │местный │
│ │ │ │ │доснабжению; │ │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ │ │ │дополнитель- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ный ввод жи- │ - │ - │ - │ - │ - │ - │внебюджет- │
│ │ │ │ │лья (420 тыс.│ │ │ │ │ │ │ные источ- │
│ │ │ │ │кв. м) │ │ │ │ │ │ │ники │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│3. │Развитие и мо- │2006- │Министерство │Ликвидация │ 565,1 │ 3,0 │ - │139,2 │291,6 │131,3 │федеральный│
│ │дернизация сис-│ 2010 │строительст- │дефицита │ --- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │тем водоснабже-│ │ва, муници- │питьевой воды│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ния и водоотве-│ │пальные │в городах │ 445,6 │ 56,2 │ 46,6 │ 84,0 │258,8 │ - │областной │
│ │дения шахтер- │ │образования │ │ ---- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │ских территорий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │снижение экс-│ 25,5 │ - │ - │ 7,8 │ 8,5 │ 9,2 │местные │
│ │ │ │ │плуатационных│ │ │ │ │ │ │бюджеты │
│ │ │ │ │расходов и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │энергопотреб-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ления; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │повышение │1677,6 │ 36,0 │392,0 │949,2 │106,4 │194,0 │внебюджет- │
│ │ │ │ │качества пре-│ │ │ │ │ │ │ные источ- │
│ │ │ │ │доставления │ │ │ │ │ │ │ники │
│ │ │ │ │услуг по во- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │доснабжению │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│4. │Модернизация │2006- │Министерство │Улучшение │ 267,8 │ - │ - │267,8 │ - │ - │федеральный│
│ │групповых водо-│ 2010 │строительст- │водоснабжения│ --- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │проводов с раз-│ │ва, министер-│сельских │ │ │ │ │ │ │ │
│ │витием и рекон-│ │ство энерге- │населенных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │струкцией водо-│ │тики, инже- │пунктов об- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проводных сетей│ │нерной инфра-│ласти; │2791,7 │876,9 │514,1 │477,0 │713,6 │210,1 │областной │
│ │в сельских рай-│ │структуры и │оптимизация │ ---- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │онах области. │ │промышленно- │загрузки │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Модернизация и │ │сти Ростов- │групповых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реконструкция │ │ской области │водопроводов.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │систем водо- │ │(далее - мин-│Увеличение │ 125,0 │ - │ - │ 38,0 │ 43,0 │ 44,0 │местные │
│ │снабжения и во-│ │промэнерго), │охвата насе- │ │ │ │ │ │ │бюджеты │
│ │доотведения в │ │муниципальные│ления центра-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │городах и насе-│ │образования │лизованным │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ленных пунктах │ │ │водоснабжени-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │области с высо-│ │ │ем до 80 про-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ким уровнем из-│ │ │центов; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │носа │ │ │снижение │1109,4 │342,0 │380,6 │185,2 │146,4 │ 55,2 │внебюджет- │
│ │ │ │ │уровня износа│ │ │ │ │ │ │ные источ- │
│ │ │ │ │коммунальной │ │ │ │ │ │ │ники │
│ │ │ │ │инфраструкту-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ры населенных│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │пунктов об- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ласти │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│5. │Модернизация и │2008- │Министерство │Повышение │3968,0 │ - │ - │290,6 │1794,3│1883,1│федеральный│
│ │строительство │ 2010 │строительст- │качества пре-│ --- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │объектов водо- │ │ва, муници- │доставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │снабжения и во-│ │пальные обра-│услуг по во- │3035,7 │ - │ - │1274,7│1729,3│ 31,7 │областной │
│ │доотведения, │ │зования │доснабжению и│ ---- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │направленные на│ │ │водоотведе- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │развитие инже- │ │ │нию; │ 356,8 │ - │ - │125,7 │121,4 │109,7 │местные │
│ │нерной инфра- │ │ │снижение │ │ │ │ │ │ │бюджеты │
│ │структуры горо-│ │ │уровня износа│ │ │ │ │ │ │ │
│ │дов и районов │ │ │систем водо- │2365,1 │ - │ - │792,1 │976,0 │597,0 │внебюджет- │
│ │области │ │ │снабжения и │ │ │ │ │ │ │ные источ- │
│ │ │ │ │водоотведения│ │ │ │ │ │ │ники │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│6. │Модернизация и │2008- │Министерство │Повышение │154,8 │ - │ - │ 66,1 │ 55,0 │ 33,7 │федеральный│
│ │строительство │ 2010 │строительст- │качества пре-│ --- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │объектов тепло-│ │ва, минпром- │доставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │снабжения, на- │ │энерго, муни-│услуг по теп-│ 536,6 │ - │ - │243,3 │293,3 │ - │областной │
│ │правленные на │ │ципальные │лоснабжению и│ ---- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │снижение ава- │ │образования │горячему во- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рийности, за- │ │ │доснабжению │ 67,0 │ - │ - │ 23,5 │ 22,7 │ 20,8 │местные │
│ │крытие и гази- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджеты │
│ │фикацию уголь- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ных и вынос │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │внебюджет- │
│ │подвальных ко- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ные источ- │
│ │тельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ники │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│7. │Реконструкция и│2008- │Минпромэнер- │Повышение │ - │ - │ - │ - │ - │ - │федеральный│
│ │капитальный ре-│ 2010 │го, муници- │качества пре-│ │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │монт объектов │ │пальные обра-│доставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водопроводно- │ │зования │услуг по во- │2258,5 │ - │ - │383,7 │886,9 │987,9 │областной │
│ │канализационно-│ │ │доснабжению; │ ---- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │го хозяйства │ │ │оптимизация │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │загрузки │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │групповых │ 240,0 │ - │ - │ 50,0 │ 90,0 │100,0 │местные │
│ │ │ │ │водопроводов;│ │ │ │ │ │ │бюджеты │
│ │ │ │ │увеличение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │охвата насе- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ления центра-│ - │ - │ - │ - │ - │ - │внебюджет- │
│ │ │ │ │лизованным │ │ │ │ │ │ │ные источ- │
│ │ │ │ │водоснабжени-│ │ │ │ │ │ │ники │
│ │ │ │ │ем │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│8. │Капитальный ре-│2008- │Минпромэнер- │Повышение │ - │ - │ - │ - │ - │ - │федеральный│
│ │монт, реконст- │ 2010 │го, муници- │антитеррори- │ │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │рукция и вос- │ │пальные обра-│стической │ │ │ │ │ │ │ │
│ │становление │ │зования │защищенности │ 173,6 │ - │ - │ 64,5 │109,1 │ - │областной │
│ │средств защиты │ │ │объектов ВКХ │ ---- │ │ │ │ │ │бюджет │
│ │объектов ВКХ в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │целях антитер- │ │ │ │ 41,0 │ - │ - │ 10,0 │ 14,0 │ 17,0 │местные │
│ │рористической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджеты │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │внебюджет- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ные источ- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ники │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │ИТОГО │ │ │ │20563,0│1314,1│1549,8│5614,1│7660,3│4424,7│ │
└───┴───────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.
<**> Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.".
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области
В.ЧУБ
г. Ростов-на-Дону
23 декабря 2008 года
N 167-ЗС