Областной закон от 23.12.2008 г № 167-ЗС

О внесении изменений в Областной закон «Об Областной целевой программе „Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области“ на 2006-2010 годы»


Статья 1
Внести в приложение к Областному закону от 27 ноября 2006 года N 586-ЗС "Об Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы" следующие изменения:
1) в абзацах первом, восьмом и одиннадцатом подраздела "Объем и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы" цифры "21143,4", "10039,5" и "3202,5" заменить цифрами "20563,0", "9459,1" и "2622,1" соответственно;
2) в абзаце двенадцатом раздела III "Характеристика проблемы" цифры "21,14" заменить цифрами "20,56";
3) таблицу 1 "Объемы финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
(млн. рублей)
┌───────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐
│       Источники       │   Всего   │       В том числе по годам        │
│    финансирования     │           ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤
│                       │           │2006  │2007  │2008  │2009  │ 2010  │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Итого финансирование по│  20563,0  │1314,1│1549,8│5614,1│7660,3│4424,7 │
│Программе              │           │      │      │      │      │       │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Федеральный бюджет     │5062,5 <*> │3,0   │60,0  │810,5 │2140,9│2048,1 │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Областной бюджет,      │9459,1 <**>│933,1 │683,2 │2622,1│3991,0│1229,7 │
│в том числе:           │           │      │      │      │      │       │
│                       │           │      │      │      │      │       │
│областной бюджет       │           │      │      │322,2 │297,3 │161,1  │
│                       │           │      │      │      │      │       │
│Фонд софинансирования  │           │      │      │2299,9│3693,7│1068,6 │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Местные бюджеты        │   878,0   │   -  │22,7  │255,0 │299,6 │ 300,7 │
├───────────────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│Внебюджетные источники │  5163,4   │378,0 │783,9 │1926,5│1228,8│846,2";│
└───────────────────────┴───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

4) таблицу 2 "Система программных мероприятий по реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)
┌───┬───────────────┬──────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ N │ Наименование  │Сроки │ Исполнители │  Ожидаемые  │            Объем финансирования          │Источники  │
│п/п│  мероприятия  │выпол-│             │ результаты  ├───────┬──────────────────────────────────┤финансиро- │
│   │               │нения │             │             │ всего │       в том числе по годам       │вания      │
│   │               │(год) │             │             │       ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤           │
│   │               │      │             │             │       │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │           │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│1. │Модернизация и │2007- │Министерство │Повышение    │ 32,8  │  -   │ 20,0 │ 12,8 │  -   │  -   │федеральный│
│   │реконструкция  │ 2008 │строительства│качества пре-│       │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │объектов водо- │      │и жилищного  │доставления  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │снабжения и во-│      │хозяйства    │услуг по во- │ 81,2  │  -   │ 57,0 │ 24,2 │  -   │  -   │областной  │
│   │доотведения Ак-│      │Ростовской   │доснабжению; │       │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │сайского района│      │области (да- │снижение     │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │лее - мини-  │уровня износа│   -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │местный    │
│   │               │      │стерство     │коммунальной │       │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │               │      │строительст- │инфраструкту-│       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │ва), Админи- │ры;          │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │страция      │дополнитель- │ 11,3  │  -   │ 11,3 │  -   │  -   │  -   │внебюджет- │
│   │               │      │г. Аксая     │ный ввод жи- │       │      │      │      │      │      │ные источ- │
│   │               │      │             │лья (194,7   │       │      │      │      │      │      │ники       │
│   │               │      │             │тыс. кв. м)  │       │      │      │      │      │      │           │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│2. │Модернизация и │2007- │Министерство │Оптимизация  │ 74,0  │  -   │ 40,0 │ 34,0 │  -   │  -   │федеральный│
│   │реконструкция  │ 2008 │строительст- │подачи воды  │       │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │систем водо-   │      │ва, Админист-│потребителям;│       │      │      │      │      │      │           │
│   │снабжения и во-│      │рация        │повышение    │ 136,2 │  -   │ 65,5 │ 70,7 │  -   │  -   │областной  │
│   │доотведения    │      │г. Батайска  │качества пре-│       │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │г. Батайска    │      │             │доставления  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │услуг по во- │ 22,7  │  -   │ 22,7 │  -   │  -   │  -   │местный    │
│   │               │      │             │доснабжению; │       │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │               │      │             │дополнитель- │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │ный ввод жи- │   -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │внебюджет- │
│   │               │      │             │лья (420 тыс.│       │      │      │      │      │      │ные источ- │
│   │               │      │             │кв. м)       │       │      │      │      │      │      │ники       │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│3. │Развитие и мо- │2006- │Министерство │Ликвидация   │ 565,1 │ 3,0  │  -   │139,2 │291,6 │131,3 │федеральный│
│   │дернизация сис-│ 2010 │строительст- │дефицита     │  ---   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │тем водоснабже-│      │ва, муници-  │питьевой воды│       │      │      │      │      │      │           │
│   │ния и водоотве-│      │пальные      │в городах    │ 445,6 │ 56,2 │ 46,6 │ 84,0 │258,8 │  -   │областной  │
│   │дения шахтер-  │      │образования  │             │ ----   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │ских территорий│      │             │             │       │      │      │      │      │      │           │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│   │               │      │             │снижение экс-│ 25,5  │  -   │  -   │ 7,8  │ 8,5  │ 9,2  │местные    │
│   │               │      │             │плуатационных│       │      │      │      │      │      │бюджеты    │
│   │               │      │             │расходов и   │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │энергопотреб-│       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │ления;       │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │повышение    │1677,6 │ 36,0 │392,0 │949,2 │106,4 │194,0 │внебюджет- │
│   │               │      │             │качества пре-│       │      │      │      │      │      │ные источ- │
│   │               │      │             │доставления  │       │      │      │      │      │      │ники       │
│   │               │      │             │услуг по во- │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │доснабжению  │       │      │      │      │      │      │           │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│4. │Модернизация   │2006- │Министерство │Улучшение    │ 267,8 │  -   │  -   │267,8 │  -   │  -   │федеральный│
│   │групповых водо-│ 2010 │строительст- │водоснабжения│  ---   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │проводов с раз-│      │ва, министер-│сельских     │       │      │      │      │      │      │           │
│   │витием и рекон-│      │ство энерге- │населенных   │       │      │      │      │      │      │           │
│   │струкцией водо-│      │тики, инже-  │пунктов об-  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │проводных сетей│      │нерной инфра-│ласти;       │2791,7 │876,9 │514,1 │477,0 │713,6 │210,1 │областной  │
│   │в сельских рай-│      │структуры и  │оптимизация  │ ----   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │онах области.  │      │промышленно- │загрузки     │       │      │      │      │      │      │           │
│   │Модернизация и │      │сти Ростов-  │групповых    │       │      │      │      │      │      │           │
│   │реконструкция  │      │ской области │водопроводов.│       │      │      │      │      │      │           │
│   │систем водо-   │      │(далее - мин-│Увеличение   │ 125,0 │  -   │  -   │ 38,0 │ 43,0 │ 44,0 │местные    │
│   │снабжения и во-│      │промэнерго), │охвата насе- │       │      │      │      │      │      │бюджеты    │
│   │доотведения в  │      │муниципальные│ления центра-│       │      │      │      │      │      │           │
│   │городах и насе-│      │образования  │лизованным   │       │      │      │      │      │      │           │
│   │ленных пунктах │      │             │водоснабжени-│       │      │      │      │      │      │           │
│   │области с высо-│      │             │ем до 80 про-│       │      │      │      │      │      │           │
│   │ким уровнем из-│      │             │центов;      │       │      │      │      │      │      │           │
│   │носа           │      │             │снижение     │1109,4 │342,0 │380,6 │185,2 │146,4 │ 55,2 │внебюджет- │
│   │               │      │             │уровня износа│       │      │      │      │      │      │ные источ- │
│   │               │      │             │коммунальной │       │      │      │      │      │      │ники       │
│   │               │      │             │инфраструкту-│       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │ры населенных│       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │пунктов об-  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │ласти        │       │      │      │      │      │      │           │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│5. │Модернизация и │2008- │Министерство │Повышение    │3968,0 │  -   │  -   │290,6 │1794,3│1883,1│федеральный│
│   │строительство  │ 2010 │строительст- │качества пре-│  ---   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │объектов водо- │      │ва, муници-  │доставления  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │снабжения и во-│      │пальные обра-│услуг по во- │3035,7 │  -   │  -   │1274,7│1729,3│ 31,7 │областной  │
│   │доотведения,   │      │зования      │доснабжению и│ ----   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │направленные на│      │             │водоотведе-  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │развитие инже- │      │             │нию;         │ 356,8 │  -   │  -   │125,7 │121,4 │109,7 │местные    │
│   │нерной инфра-  │      │             │снижение     │       │      │      │      │      │      │бюджеты    │
│   │структуры горо-│      │             │уровня износа│       │      │      │      │      │      │           │
│   │дов и районов  │      │             │систем водо- │2365,1 │  -   │  -   │792,1 │976,0 │597,0 │внебюджет- │
│   │области        │      │             │снабжения и  │       │      │      │      │      │      │ные источ- │
│   │               │      │             │водоотведения│       │      │      │      │      │      │ники       │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│6. │Модернизация и │2008- │Министерство │Повышение    │154,8  │  -   │  -   │ 66,1 │ 55,0 │ 33,7 │федеральный│
│   │строительство  │ 2010 │строительст- │качества пре-│  ---   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │объектов тепло-│      │ва, минпром- │доставления  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │снабжения, на- │      │энерго, муни-│услуг по теп-│ 536,6 │  -   │  -   │243,3 │293,3 │  -   │областной  │
│   │правленные на  │      │ципальные    │лоснабжению и│ ----   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │снижение ава-  │      │образования  │горячему во- │       │      │      │      │      │      │           │
│   │рийности, за-  │      │             │доснабжению  │ 67,0  │  -   │  -   │ 23,5 │ 22,7 │ 20,8 │местные    │
│   │крытие и гази- │      │             │             │       │      │      │      │      │      │бюджеты    │
│   │фикацию уголь- │      │             │             │       │      │      │      │      │      │           │
│   │ных и вынос    │      │             │             │   -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │внебюджет- │
│   │подвальных ко- │      │             │             │       │      │      │      │      │      │ные источ- │
│   │тельных        │      │             │             │       │      │      │      │      │      │ники       │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│7. │Реконструкция и│2008- │Минпромэнер- │Повышение    │   -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │федеральный│
│   │капитальный ре-│ 2010 │го, муници-  │качества пре-│       │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │монт объектов  │      │пальные обра-│доставления  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │водопроводно-  │      │зования      │услуг по во- │2258,5 │  -   │  -   │383,7 │886,9 │987,9 │областной  │
│   │канализационно-│      │             │доснабжению; │ ----   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │го хозяйства   │      │             │оптимизация  │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │загрузки     │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │групповых    │ 240,0 │  -   │  -   │ 50,0 │ 90,0 │100,0 │местные    │
│   │               │      │             │водопроводов;│       │      │      │      │      │      │бюджеты    │
│   │               │      │             │увеличение   │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │охвата насе- │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │ления центра-│   -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │внебюджет- │
│   │               │      │             │лизованным   │       │      │      │      │      │      │ные источ- │
│   │               │      │             │водоснабжени-│       │      │      │      │      │      │ники       │
│   │               │      │             │ем           │       │      │      │      │      │      │           │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│8. │Капитальный ре-│2008- │Минпромэнер- │Повышение    │   -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │федеральный│
│   │монт, реконст- │ 2010 │го, муници-  │антитеррори- │       │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │рукция и вос-  │      │пальные обра-│стической    │       │      │      │      │      │      │           │
│   │становление    │      │зования      │защищенности │ 173,6 │  -   │  -   │ 64,5 │109,1 │  -   │областной  │
│   │средств защиты │      │             │объектов ВКХ │ ----   │      │      │      │      │      │бюджет     │
│   │объектов ВКХ в │      │             │             │       │      │      │      │      │      │           │
│   │целях антитер- │      │             │             │ 41,0  │  -   │  -   │ 10,0 │ 14,0 │ 17,0 │местные    │
│   │рористической  │      │             │             │       │      │      │      │      │      │бюджеты    │
│   │безопасности   │      │             │             │       │      │      │      │      │      │           │
│   │               │      │             │             │   -   │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │внебюджет- │
│   │               │      │             │             │       │      │      │      │      │      │ные источ- │
│   │               │      │             │             │       │      │      │      │      │      │ники       │
├───┼───────────────┼──────┼─────────────┼─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤
│   │ИТОГО          │      │             │             │20563,0│1314,1│1549,8│5614,1│7660,3│4424,7│           │
└───┴───────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘

--------------------------------
<*> Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.
<**> Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.".
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области
В.ЧУБ
г. Ростов-на-Дону
23 декабря 2008 года
N 167-ЗС