Раздел |
Источник
финансирования |
Общий
объем |
Объемы финансирования по годам |
|
|
|
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
Раздел 1.
Организация
библиотечного обслуживания населения |
бюджет
города |
152163,7 |
3514,9 |
24211,5 |
28002,4 |
24251,2 |
72183,7 |
|
областной
бюджет |
18299,1 |
10004,2 |
8294,9 |
|
|
|
|
софинансирование
федеральный
бюджет |
8088,3 |
|
|
2230,9 |
3346,3 |
2511,1 |
|
средства
от оказания услуг |
233,0 |
|
188,0 |
45,0 |
|
|
Итого по разделу 1 |
178784,1 |
13519,1 |
32694,4 |
30278,3 |
27597,5 |
74694,8 |
Раздел 2.
Охрана
культурного
наследия,
памятников
истории и
культуры
местного
значения |
бюджет
города |
148570,5 |
216,5 |
14612,4 |
15268,0 |
47199,2 |
71274,4 |
|
областной
бюджет |
2498,9 |
|
2498,9 |
|
|
|
|
внебюджетные
источники |
3399,0 |
|
3399,0 |
|
|
|
Итого по разделу 2 |
154468,4 |
216,5 |
20510,3 |
15268,0 |
47199,2 |
71274,4 |
Раздел 3.
Организация
предоставления дополнительного
образования |
бюджет
города |
231446,3 |
3542,7 |
1158,5 |
8241,7 |
1815,0 |
216688,4 |
|
областной
бюджет |
2332,4 |
676,0 |
1656,4 |
|
|
|
|
средства
от оказания услуг |
20029,6 |
5370,4 |
8695,2 |
5584,0 |
380,0 |
|
Итого по разделу 3 |
253808,3 |
9589,1 |
11510,1 |
13825,7 |
2195,0 |
216688,4 |
Раздел 4.
Создание
условий для
организации
массового
отдыха и
досуга,
обеспечение
жителей
города
услугами
организаций
культуры |
бюджет
города |
425105,5 |
39594,2 |
61820,4 |
74066,5 |
95512,7 |
154111,7 |
|
областной
бюджет |
546,5 |
397,3 |
149,2 |
|
|
|
|
средства
от оказания услуг |
5592,0 |
1526,0 |
2659,4 |
1406,6 |
|
|
Итого по разделу 4 |
431244,0 |
41517,5 |
64629,0 |
75473,1 |
95512,7 |
154111,7 |
Программа
сохранения
и развития
учреждений
культуры
и искусства
г. Ростована-Дону на
2006-2010
годы |
бюджет
города |
957286,0 |
46868,3 |
101802,8 |
125578,6 |
168778,1 |
514258,2 |
|
областной
бюджет |
23676,9 |
11077,5 |
12599,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
софинансирование
федеральный
бюджет |
8088,3 |
0,0 |
0,0 |
2230,9 |
3346,3 |
2511,1 |
|
внебюджетные
источники |
3399,0 |
0,0 |
3399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средства
от оказания услуг |
25854,6 |
6896,4 |
11542,6 |
7035,6 |
380,0 |
0,0 |
ИТОГО по Программе |
1018304,8 |
64842,2 |
129343,8 |
134845,1 |
172504,4 |
516769,3 |