Приложение к Постановлению от 10.09.2010 г № 674

3. система программных мероприятий 3.1. капитальный ремонт мфц


Наименование мероприятий Исполнитель Сроки выполнения Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
всего 2009 2010 2011
1. Проектносметная документация и капитальный ремонт МФЦ: Всего (бюджет города): 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 62966 - 21266 41700
1.1. МФЦ районов: Ворошиловского, Кировского, Первомайского, Советского, Железнодорожного, Октябрьского МУ ГХУ, администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ ДМИБ районов I-IV кв. 2010 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 21266 21266
1.2. МФЦ районов: Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского, Первомайского, Пролетарского, Советского МУ ГХУ, администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ ДМИБ районов II-IV кв. 2010, I-IV кв. 2011 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 36700 - 36700
1.3. Пункты удаленного доступа в районах: Ворошиловском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Пролетарском, Советском Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ ДМИБ районов IV кв. 2011 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 5000 5000

3.2.ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МФЦ
Наименование мероприятий Исполнитель Сроки выполнения Источники финансирования Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
всего 2009 2010 2011
Приобретение недостающих помещений для размещения МФЦ ДИЗО, МУ "Фонд имущества г. Ростована-Дону" I кв. 2010 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 124440 - 124440 -

3.3.ОБОРУДОВАНИЕ МФЦ
Наименование мероприятий Исполнитель Сроки выполнения Источники финансирования Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
всего 2009 2010 2011
3. Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой, средствами связи и транспортом: Всего: 64899 10763 13136 41000
Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 55899 10763 7136 38000
Федеральный бюджет 001 13 00 9000 6000 3000
3.1. Пилотный МФЦ Первомайского района Администрация города, МУ "Департамент ЖКХиЭ", администрация и МУ ДМИБ Первомайского р-на, МУ УМФЦ IV кв. 20092011 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 17671 10763 3208 3700
Федеральный бюджет 001 13 00 3000 3000
3.2. МФЦ Кировского района Администрация города, МУ "Департамент ЖКХиЭ", администрация и МУ ДМИБ Кировского района, МУ УМФЦ IV кв. 2010 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 3928 3928
Федеральный бюджет 001 13 00 3000 3000
3.3. МФЦ районов: Ворошиловского, Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского Пролетарского, Советского Администрация города, МУ "Департамент ЖКХиЭ", администрации и МУ ДМИБ районов, МУ УМФЦ 2011 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 31300 31300
Федеральный бюджет 001 13 00 3000 3000
3.4. Пункты удаленного доступа в районах МУ УМФЦ 2011 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 3000 3000

3.4.РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА И ОБЪЕКТОВ МФЦ
Наименование мероприятий Исполнитель Сроки выполнения Источники финансирования Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
всего 2009 2010 2011
4. Расходы на Содержание персонала и объектов МФЦ программы: Всего: 64814,7 2608,7 18206 44000
Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 64814,7 2608,7 18206 44000
4.1. Подготовка кадров для МУ УМФЦ Администрация города, МУ УМФЦ 20092011 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 1000 - - 1000
4.2. Оплата труда сотрудников МУ УМФЦ Администрация города, МУ УМФЦ 20092011 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 50351,7 1828,7 13523 35000
4.3. Коммунальные и другие расходы (услуги связи, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы и др.) Администрация города, МУ ГХУ, МУ УМФЦ IV кв. 2011 Бюджет города: 7950022 2009 г.; 7952200 2010, 2011 гг. 13463 780 4683 8000

--------------------------------
<*> - при поступлении средств из федерального бюджета, при отсутствии финансирования со стороны федерального бюджета расходы несет бюджет города.
3.5.ОБЩАЯ СОВОКУПНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Итого по пп. 3.1 -3.4:
Источники финансирования Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб.
всего 2009 2010 2011
Всего: 317119,7 13371,7 177048 126700
Бюджет города: 7950022 - 2009 г.; 7952200 - 2010, 2011 гг. 308119,7 13371,7 171048 123700
Федеральный бюджет 001 13 00 9000 - 6000 3000

Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА