Приложение к Решению от 31.03.2005 г № 34 Классификация

Исполнение расходной части бюджета Г. Таганрога за 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Уточ. план на 2004 Исполнено за 2004 % исполнения к плану 2004
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 100314,0 98364,6 98,1
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 706,9 675,5 95,6
Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 706,9 675,5 95,6
Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 706,9 675,5 95,6
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 99607,1 97689,1 98,1
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 80734,8 79441,3 98,4
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 80734,8 79441,3 98,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 18872,3 18247,8 96,7
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 18872,3 18247,8 96,7
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 106866,1 88981,6 83,3
Строительство, архитектура 07 07 106866,1 88981,6 83,3
Государственные капитальные вложения 07 07 313 64266,1 46381,6 72,2
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 64266,1 46381,6 72,2
Федеральная целевая программа "Юг России" 07 07 674 42600,0 42600,0 100,0
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 07 07 674 457 42600,0 42600,0 100,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 09 143,7 143,7 100,0
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 09 06 143,7 143,7 100,0
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы 09 06 362 143,7 143,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 09 06 362 397 143,7 143,7 100,0
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 5215,8 5215,8 100,0
Автомобильный транспорт 10 01 1354,5 1354,5 100,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 10 01 372 1354,5 1354,5 100,0
Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 1354,5 1354,5 100,0
Прочие виды транспорта 10 05 3861,3 3861,3 100,0
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов РФ 10 05 380 3861,3 3861,3 100,0
Целевые субсидии и субвенции 10 05 380 290 3861,3 3861,3 100,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 500,0 0,0 0,0
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 500,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 11 01 381 500,0 0,0 0,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 11 01 381 463 500,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 311781,6 288781,5 92,6
Жилищное хозяйство 12 01 168034,6 165320,9 98,4
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 12 01 310 36058,5 35800,8 99,3
Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 18452,1 18452,1 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 01 310 397 17606,4 17348,7 98,5
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 131976,1 129520,1 98,1
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 131976,1 129520,1 98,1
Коммунальное хозяйство 12 02 124628,1 106127,5 85,2
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 12 02 311 80812,8 69041,9 85,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 02 311 397 4715,6 0,0 0,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 12 02 311 440 50927,1 43871,8 86,1
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 12 02 311 442 25170,1 25170,1 100,0
Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов 12 02 550 43815,3 37085,6 84,6
Расходы на уличное освещение 12 02 550 492 14451,2 11743,4 81,3
Расходы на озеленение 12 02 550 494 9786,5 8319,7 85,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 12 02 550 495 937,0 864,5 92,3
Расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения 12 02 550 496 102,1 102,1 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ по строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и инженерных сооружений на них, бюджетов муниципальных образований по строительству и содержанию автомобильных дорог между населенными пунктами в границах муниципального района, за исключением дорог федерального и регионального значения 12 02 550 497 18494,6 16012,9 86,6
Финансирование мероприятий по охране памятников истории и культуры из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований 12 02 550 499 43,9 43,0 97,9
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 12 03 19118,9 17333,1 90,7
Прочие расходы на ЖКХ субъектов РФ 12 03 312 19118,9 17333,1 90,7
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области ЖКХ в субъектах РФ 12 03 312 444 12561,6 10775,8 85,8
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области ЖКХ в субъектах РФ (ФЗ "О погребении и похоронном деле") 12 03 312 444 205,3 205,3 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 03 312 397 6352,0 6352,0 100,0
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13 1138,9 822,2 72,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 1138,9 822,2 72,2
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 02 601 1138,9 822,2 72,2
Содержание подведомственных структур 13 02 601 75 1138,9 822,2 72,2
ОБРАЗОВАНИЕ 14 401317,7 390693,7 97,4
Дошкольное образование 14 01 141261,3 135325,7 95,8
Ведомственные расходы на образование 14 01 400 141261,3 135325,7 95,8
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 141261,3 135325,7 95,8
Общее образование 14 02 244653,4 240407,4 98,3
Ведомственные расходы на образование 14 02 400 244653,4 240407,4 98,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 202423,1 198706,6 98,2
Вечерние и заочные средние образовательные школы 14 02 400 262 2138,0 2080,4 97,3
Школы-интернаты 14 02 400 263 909,3 905,1 99,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 37091,4 36649,1 98,8
Детские дома 14 02 400 265 2091,6 2066,2 98,8
Прочие расходы в области образования 14 07 15403,0 14960,6 97,1
Ведомственные расходы на образование 14 07 400 15403,0 14960,6 97,1
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 400 272 10092,1 9761,7 96,7
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 14 07 400 319 1364,1 1252,1 91,8
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по опеке и попечительству 14 07 400 500 3946,8 3946,8 100,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 29010,7 28753,5 99,1
Культура и искусство 15 01 29010,7 28753,5 99,1
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 11547,4 11388,4 98,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 2453,7 2371,6 96,7
Библиотеки 15 01 410 284 9093,7 9016,8 99,2
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 15 01 411 9141,3 9057,2 99,1
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 15 01 411 281 9141,3 9057,2 99,1
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 01 412 8322,0 8307,9 99,8
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 8322,0 8307,9 99,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 714,1 543,1 76,1
Периодическая печать и издательства 16 02 714,1 543,1 76,1
Государственная поддержка районных(городских)газет 16 02 425 714,1 543,1 76,1
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 16 02 425 292 714,1 543,1 76,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 249000,7 239509,6 96,2
Здравоохранение 17 01 240689,2 231475,4 96,2
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 240689,2 231475,4 96,2
Родильные дома 17 01 430 295 12482,2 12423,8 99,5
Больницы, клиники, госпитали 17 01 430 300 161960,9 155873,9 96,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 01 430 301 38673,4 36584,6 94,6
Станции переливания крови 17 01 430 303 4676,1 4606,5 98,5
Дом ребенка 17 01 430 304 686,7 686,7 100,0
Санатории для детей и подростков 17 01 430 307 15839,3 15230,9 96,2
Прочие учреждения и мероприятия в диагностические центры области здравоохранения 17 01 430 310 6370,6 6069,0 95,3
Физическая культура и спорт 17 03 5136,1 4858,8 94,6
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 5136,1 4858,8 94,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 17 03 434 293 5136,1 4858,8 94,6
Обязательное медицинское страхование 17 04 3175,4 3175,4 100,0
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 17 04 428 3175,4 3175,4 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 17 04 428 316 3175,4 3175,4 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 308628,9 298084,7 96,6
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 22671,4 22085,9 97,4
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 22671,4 22085,9 97,4
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 18 01 440 318 16155,6 15912,6 98,5
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 01 440 323 6515,8 6173,3 94,7
Социальная помощь 18 02 4605,7 3728,2 80,9
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 02 440 3289,5 2447,9 74,4
Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 2800,8 2054,3 73,3
Пособия и социальная помощь (ФЗ "О погребении и похоронном деле") 18 02 440 322 488,7 393,6 80,5
Пособия и социальная помощь (ФЗ "О погребении и похоронном деле") 18 02 440 322 358,3 358,3 100,0
Пособия и социальная помощь (ФЗ "О погребении и похоронном деле" бюджет города) 18 02 440 322 130,4 35,3 27,1
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 1266,2 1230,3 97,2
Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 1266,2 1230,3 97,2
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 02 445 50,0 50,0 100,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 18 02 445 319 50,0 50,0 100,0
Молодежная политика 18 03 1170,0 1134,3 96,9
Государственная поддержка в области молодежной политики 18 03 446 1170,0 1134,3 96,9
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 1170,0 1134,3 96,9
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 252649,2 246324,1 97,5
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах", в части полномочий субъектов РФ 18 06 498 156853,4 151954,7 96,9
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 18 06 498 346 320,4 320,4 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 498 333 59932,6 59932,6 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (бюджет города) 18 06 498 333 0,4 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (радиоточка) 18 06 498 397 1456,7 1456,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (радиоточка, бюджет города) 18 06 498 397 245,0 0,0 0,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 18 06 498 345 81884,9 81884,9 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 18 06 498 348 6109,3 6109,3 100,0
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 18 06 498 327 2250,8 2250,8 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (бюджет города) 18 06 498 397 255,0 0,0 0,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) 18 06 498 345 4398,3 0,0 0,0
Расходы на реализацию Областного закона "О предоставлении льгот членам семей ветеранов труда" 18 06 498 2444,3 2444,2 99,9
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 18 06 498 345 2444,2 2444,2 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) 18 06 498 345 0,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 18 06 42599,3 42391,3 99,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (радиоточка) 18 06 489 397 42,0 42,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (радиоточка) 18 06 484 397 201,8 201,8 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 489 333 10109,3 10109,3 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (бюджет города) 18 06 484 333 0,1 0,1 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 18 06 489 348 31830,3 31830,3 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 18 06 489 348 207,8 207,8 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (бюджет города) 18 06 484 397 208,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций (на реализацию Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг") 18 06 489 34018,3 33199,1 97,6
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 18 06 489 346 28,2 28,2 100,0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 18 06 484 346 12,9 12,9 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 18 06 489 345 24452,7 24452,7 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 18 06 484 345 8705,3 8705,3 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) 18 06 484 345 819,2 0,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" на возмещение расходов по предоставлению гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении Маяк и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения") 18 06 3815,5 3416,4 89,5
Фонд компенсаций (расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздейвию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" - на возмещение расходов по предоставлению гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении Маяк и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения") 18 06 489 3815,5 3416,4 89,5
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 18 06 489 558 3812,2 3416,4 89,6
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (бюджет города) 18 06 489 558 3,3 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (Постановление Правительства РФ "Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") 18 06 515 3618,2 3618,2 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 515 397 3618,2 3618,2 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (Указ Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей") 18 06 515 1631,4 1631,4 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы на оплату ЖКУ) 18 06 515 397 1069,3 1069,3 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на обеспечение лекарственными средствами) 18 06 515 397 19,8 19,8 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на обеспечение спортивной формой) 18 06 515 397 542,3 542,3 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 18 06 515 2004,7 2004,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 515 397 2004,7 2004,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий") 18 06 3811,8 3811,8 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 18 06 350 3811,8 3811,8 100,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 18 06 350 557 3066,0 3066,0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" (бюджет города) 18 06 350 557 745,8 745,8 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 18 06 178,8 178,8 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 18 06 351 178,8 178,8 100,0
Целевые субсидии и субвенции 18 06 351 290 167,6 167,6 100,0
Целевые субсидии и субвенции (бюджет города) 18 06 351 290 11,2 11,2 100,0
Расходы на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 18 06 767,5 767,5 100,0
Расходы на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 18 06 489 767,5 767,5 100,0
Целевые субсидии и субвенции 18 06 489 290 606,9 606,9 100,0
Целевые субсидии и субвенции (бюджет города) 18 06 489 290 160,6 160,6 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (расходы на ГУ "Таганрогский городской центр занятости населения") 18 06 515 906,0 906,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 515 397 906,0 906,0 100,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 27532,6 24812,2 90,1
Фонд компенсаций 18 07 489 27532,6 24812,2 90,1
Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 18 07 489 470 27532,6 24812,2 90,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 19 1532,2 430,4 28,1
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 1532,2 430,4 28,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 19 01 462 1532,2 430,4 28,1
Выплаты процентов по муниципальному долгу 19 01 462 331 1532,2 430,4 28,1
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 23 1117,6 1117,1 99,9
Мобилизационная подготовка экономики 23 01 1117,6 1117,1 99,9
Мобилизационная подготовка экономики 23 01 500 1117,6 1117,1 99,9
Мобилизационная подготовка экономики 23 01 500 380 1117,6 1117,1 99,9
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 11229,7 8352,3 74,4
Резервные фонды 30 01 1249,3 0,0 0,0
Резервные фонды 30 01 510 1249,3 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды местного самоуправления 30 01 510 435 1249,3 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 30 02 3650,0 3646,5 99,9
Расходы на проведение выборов и референдумов 30 02 511 3650,0 3646,5 99,9
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления 30 02 511 394 3650,0 3646,5 99,9
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 500,0 -464,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 514 500,0 -464,0
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 30 03 514 357 500,0 -464,0
Бюджетные кpедиты (бюджетные ссуды)- выдача 30 03 50308,9 0,0 0,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 514 50308,9 0,0 0,0
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 30 03 514 357 50308,9 0,0 0,0
Бюджетные кpедиты (бюджетные ссуды) - погашение 30 03 49808,9 464,0 0,9
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 514 49808,9 464,0 0,9
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 30 03 514 357 49808,9 464,0 0,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 5830,4 5169,8 88,7
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 30 04 515 381 946,7 946,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 04 515 397 4883,7 4223,1 86,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 1528511,7 1449793,8 94,9

Управляющий делами
городской Думы
Т.БУРМИСТРОВА