Наименование |
Мин |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Уточ.
план на
2004 |
Исполнено
за
2004 |
%
исполнения к
плану
2004 |
Администpация г. Таганрога |
002 |
|
|
|
|
61774,1 |
55898,7 |
90,5 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
002 |
01 |
|
|
|
42867,1 |
42820,6 |
99,9 |
Функционирование органов
местного самоуправления |
002 |
01 |
06 |
|
|
42867,1 |
42820,6 |
99,9 |
Содержание органов местного
самоуправления |
002 |
01 |
06 |
026 |
|
33650,9 |
33650,2 |
99,9 |
Денежное содержание аппарата |
002 |
01 |
06 |
026 |
027 |
33650,9 |
33650,2 |
99,9 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления |
002 |
01 |
06 |
027 |
|
9216,2 |
9170,4 |
99,5 |
Расходы на содержание аппарата |
002 |
01 |
06 |
027 |
029 |
9216,2 |
9170,4 |
99,5 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО |
002 |
07 |
|
|
|
4900,0 |
1075,0 |
21,9 |
Строительство, архитектура |
002 |
07 |
07 |
|
|
4900,0 |
1075,0 |
21,9 |
Гос. капитальные вложения |
002 |
07 |
07 |
313 |
|
4900,0 |
1075,0 |
21,9 |
Гос. капитальные вложения на
безвозвратной основе |
002 |
07 |
07 |
313 |
198 |
4900,0 |
1075,0 |
21,9 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |
002 |
09 |
|
|
|
135,5 |
135,5 |
100,0 |
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и
природных ресурсов |
002 |
09 |
06 |
|
|
135,5 |
135,5 |
100,0 |
Финансирование мероприятий в
области контроля за состоянием окружающей среды и охраны
природы |
002 |
09 |
06 |
362 |
|
135,5 |
135,5 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
002 |
09 |
06 |
362 |
397 |
135,5 |
135,5 |
100,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
002 |
12 |
|
|
|
4,0 |
4,0 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
002 |
12 |
02 |
|
|
4,0 |
4,0 |
100,0 |
Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений и округов |
002 |
12 |
02 |
550 |
|
4,0 |
4,0 |
100,0 |
Расходы бюджетов субъектов РФ
по строительству и
содержанию автомобильных
дорог общего пользования регионального значения и инженерных сооружений на них,
бюджетов муниципальных образований по строительству и
содержанию автомобильных
дорог между населенными
пунктами в границах муниципального района, за исключением
дорог федерального и регионального значения |
002 |
12 |
02 |
550 |
497 |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
002 |
14 |
|
|
|
43,5 |
43,5 |
100,0 |
Дошкольное образование |
002 |
14 |
01 |
|
|
16,7 |
16,7 |
100,0 |
Ведомственные расходы на образование |
002 |
14 |
01 |
400 |
|
16,7 |
16,7 |
100,0 |
Детские дошкольные учреждения |
002 |
14 |
01 |
400 |
259 |
16,7 |
16,7 |
100,0 |
Общее образование |
002 |
14 |
02 |
|
|
26,8 |
26,8 |
100,0 |
Ведомственные расходы на образование |
002 |
14 |
02 |
400 |
|
26,8 |
26,8 |
100,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние |
002 |
14 |
02 |
400 |
260 |
7,3 |
7,3 |
100,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
002 |
14 |
02 |
400 |
264 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
Детские дома |
002 |
14 |
02 |
400 |
265 |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
002 |
15 |
|
|
|
33,8 |
33,8 |
100,0 |
Культура и искусство |
002 |
15 |
01 |
|
|
33,8 |
33,8 |
100,0 |
Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства |
002 |
15 |
01 |
412 |
|
33,8 |
33,8 |
100,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
002 |
15 |
01 |
412 |
287 |
33,8 |
33,8 |
100,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
002 |
16 |
|
|
|
714,1 |
543,1 |
76,1 |
Периодическая печать и издательства |
002 |
16 |
02 |
|
|
714,1 |
543,1 |
76,1 |
Государственная поддержка
районных (городских) газет |
002 |
16 |
02 |
425 |
|
714,1 |
543,1 |
76,1 |
Оплата расходов, связанных с
производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических
услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) |
002 |
16 |
02 |
425 |
292 |
714,1 |
543,1 |
76,1 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
002 |
17 |
|
|
|
3178,6 |
3178,6 |
100,0 |
Здравоохранение |
002 |
17 |
01 |
|
|
3,2 |
3,2 |
100,0 |
Ведомственные расходы на
здравоохранение |
002 |
17 |
01 |
430 |
|
3,2 |
3,2 |
100,0 |
Больницы, клиники, госпитали |
002 |
17 |
01 |
430 |
300 |
3,2 |
3,2 |
100,0 |
Обязательное медицинское
страхование |
002 |
17 |
04 |
|
|
3175,4 |
3175,4 |
100,0 |
Расходы на финансирование
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования |
002 |
17 |
04 |
428 |
|
3175,4 |
3175,4 |
100,0 |
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
002 |
17 |
04 |
428 |
316 |
3175,4 |
3175,4 |
100,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
002 |
18 |
|
|
|
1756,4 |
1346,3 |
76,7 |
Социальная помощь |
002 |
18 |
02 |
|
|
586,4 |
212,0 |
36,2 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
002 |
18 |
02 |
440 |
|
586,4 |
212,0 |
36,2 |
Пособия и социальная помощь |
002 |
18 |
02 |
440 |
322 |
586,4 |
212,0 |
36,2 |
Молодежная политика |
002 |
18 |
03 |
|
|
1170,0 |
1134,3 |
96,9 |
Государственная поддержка в
области молодежной политики |
002 |
18 |
03 |
446 |
|
1170,0 |
1134,3 |
96,9 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
002 |
18 |
03 |
446 |
323 |
1170,0 |
1134,3 |
96,9 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
ЭКОНОМИКИ |
002 |
23 |
|
|
|
1057,6 |
1057,1 |
99,9 |
Мобилизационная подготовка
экономики |
002 |
23 |
01 |
|
|
1057,6 |
1057,1 |
99,9 |
Мобилизационная подготовка
экономики |
002 |
23 |
01 |
500 |
|
1057,6 |
1057,1 |
99,9 |
Мобилизационная подготовка
экономики |
002 |
23 |
01 |
500 |
380 |
1057,6 |
1057,1 |
99,9 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
002 |
30 |
|
|
|
7083,5 |
5661,2 |
79,9 |
Резервные фонды |
002 |
30 |
01 |
|
|
1249,3 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды |
002 |
30 |
01 |
510 |
|
1249,3 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов
Российской Федерации, резервные фонды органов местного
самоуправления |
002 |
30 |
01 |
510 |
435 |
1249,3 |
0,0 |
0,0 |
Проведение выборов и референдумов |
002 |
30 |
02 |
|
|
3650,0 |
3646,5 |
99,9 |
Расходы на проведение выборов
и референдумов |
002 |
30 |
02 |
511 |
|
3650,0 |
3646,5 |
99,9 |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, выборы в органы
местного самоуправления |
002 |
30 |
02 |
511 |
394 |
3650,0 |
3646,5 |
99,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам |
002 |
30 |
04 |
|
|
2184,2 |
2014,7 |
92,2 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
002 |
30 |
04 |
515 |
|
2184,2 |
2014,7 |
92,2 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
002 |
30 |
04 |
515 |
397 |
2184,2 |
2014,7 |
92,2 |
Управление здравоохранения
г. Таганрога |
054 |
|
|
|
|
246911,2 |
237354,6 |
96,1 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
054 |
01 |
|
|
|
2188,0 |
2053,2 |
93,8 |
Функционирование органов местного самоуправления |
054 |
01 |
06 |
|
|
2188,0 |
2053,2 |
93,8 |
Содержание органов местного
самоуправления |
054 |
01 |
06 |
026 |
|
1912,7 |
1781,3 |
93,1 |
Денежное содержание аппарата |
054 |
01 |
06 |
026 |
027 |
1912,7 |
1781,3 |
93,1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
054 |
01 |
06 |
027 |
|
275,3 |
271,9 |
98,8 |
Расходы на содержание аппарата |
054 |
01 |
06 |
027 |
029 |
275,3 |
271,9 |
98,8 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ |
054 |
09 |
|
|
|
3,2 |
3,2 |
100,0 |
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов |
054 |
09 |
06 |
|
|
3,2 |
3,2 |
100,0 |
Финансирование мероприятий в
области контроля за состоянием окружающей среды и охраны
природы |
054 |
09 |
06 |
362 |
|
3,2 |
3,2 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
054 |
09 |
06 |
362 |
397 |
3,2 |
3,2 |
100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
054 |
17 |
|
|
|
240686,0 |
231472,2 |
96,2 |
Здравоохранение |
054 |
17 |
01 |
|
|
240686,0 |
231472,2 |
96,2 |
Ведомственные расходы на
здравоохранение |
054 |
17 |
01 |
430 |
|
240686,0 |
231472,2 |
96,2 |
Родильные дома |
054 |
17 |
01 |
430 |
295 |
12482,2 |
12423,8 |
99,5 |
Больницы, клиники, госпитали |
054 |
17 |
01 |
430 |
300 |
161957,7 |
155870,7 |
96,2 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
054 |
17 |
01 |
430 |
301 |
38673,4 |
36584,6 |
94,6 |
Станции переливания крови |
054 |
17 |
01 |
430 |
303 |
4676,1 |
4606,5 |
98,5 |
Дом ребенка |
054 |
17 |
01 |
430 |
304 |
686,7 |
686,7 |
100,0 |
Санатории для детей и подростков |
054 |
17 |
01 |
430 |
307 |
15839,3 |
15230,9 |
96,2 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
054 |
17 |
01 |
430 |
310 |
6370,6 |
6069,0 |
95,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
054 |
18 |
|
|
|
4034,0 |
3826,0 |
94,8 |
Прочие мероприятия в области
социальной политики |
054 |
18 |
06 |
|
|
4034,0 |
3826,0 |
94,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям (Постановление Правительства РФ
"Об упорядочении бесплатного
обеспечения детей первого второго года жизни специальными молочными продуктами
детского питания") |
054 |
18 |
06 |
515 |
|
3618,2 |
3618,2 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
054 |
18 |
06 |
515 |
397 |
3618,2 |
3618,2 |
100,0 |
Расходы на реализацию ФЗ "О
социальной защите инвалидов
в Рф" |
054 |
18 |
06 |
|
|
415,8 |
207,8 |
50,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (бюджет города) |
054 |
18 |
06 |
484 |
397 |
208,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов |
054 |
18 |
06 |
489 |
348 |
207,8 |
207,8 |
100,0 |
Отдел культуры г. Таганрога |
056 |
|
|
|
|
40960,9 |
40501,1 |
98,9 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
056 |
01 |
|
|
|
1345,8 |
1177,5 |
87,5 |
Функционирование органов местного самоуправления |
056 |
01 |
06 |
|
|
1345,8 |
1177,5 |
87,5 |
Содержание органов местного
самоуправления |
056 |
01 |
06 |
026 |
|
1195,3 |
1044,3 |
87,4 |
Денежное содержание аппарата |
056 |
01 |
06 |
026 |
027 |
1195,3 |
1044,3 |
87,4 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
056 |
01 |
06 |
027 |
|
150,5 |
133,2 |
88,5 |
Расходы на содержание аппарата |
056 |
01 |
06 |
027 |
029 |
150,5 |
133,2 |
88,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
056 |
14 |
|
|
|
10636,7 |
10602,4 |
99,7 |
Общее образование |
056 |
14 |
02 |
|
|
10636,7 |
10602,4 |
99,7 |
Ведомственные расходы на образование |
056 |
14 |
02 |
400 |
|
10636,7 |
10602,4 |
99,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
056 |
14 |
02 |
400 |
264 |
10636,7 |
10602,4 |
99,7 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
056 |
15 |
|
|
|
28976,9 |
28719,7 |
99,1 |
Культура и искусство |
056 |
15 |
01 |
|
|
28976,9 |
28719,7 |
99,1 |
Ведомственные расходы на
культуру и искусство |
056 |
15 |
01 |
410 |
|
11547,4 |
11388,4 |
98,6 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
056 |
15 |
01 |
410 |
280 |
2453,7 |
2371,6 |
96,7 |
Библиотеки |
056 |
15 |
01 |
410 |
284 |
9093,7 |
9016,8 |
99,2 |
Государственная поддержка театров, концертных организаций
и других организаций исполнительских искусств |
056 |
15 |
01 |
411 |
|
9141,3 |
9057,2 |
99,1 |
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств |
056 |
15 |
01 |
411 |
281 |
9141,3 |
9057,2 |
99,1 |
Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства |
056 |
15 |
01 |
412 |
|
8288,2 |
8274,1 |
99,8 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
056 |
15 |
01 |
412 |
287 |
8288,2 |
8274,1 |
99,8 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
056 |
30 |
|
|
|
1,5 |
1,5 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам |
056 |
30 |
04 |
|
|
1,5 |
1,5 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
056 |
30 |
04 |
515 |
|
1,5 |
1,5 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
056 |
30 |
04 |
515 |
397 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
Управление образования
г. Таганрога |
075 |
|
|
|
|
394250,8 |
383602,1 |
97,3 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
075 |
01 |
|
|
|
4003,6 |
3944,6 |
98,5 |
Функционирование органов местного самоуправления |
075 |
01 |
06 |
|
|
4003,6 |
3944,6 |
98,5 |
Содержание органов местного
самоуправления |
075 |
01 |
06 |
026 |
|
3735,5 |
3725,3 |
99,7 |
Денежное содержание аппарата |
075 |
01 |
06 |
026 |
027 |
3735,5 |
3725,3 |
99,7 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
075 |
01 |
06 |
027 |
|
268,1 |
219,3 |
81,8 |
Расходы на содержание аппарата |
075 |
01 |
06 |
027 |
029 |
268,1 |
219,3 |
81,8 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |
075 |
09 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
100,0 |
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов |
075 |
09 |
06 |
|
|
5,0 |
5,0 |
100,0 |
Финансирование мероприятий в
области контроля за состоянием окружающей среды и охраны
природы |
075 |
09 |
06 |
362 |
|
5,0 |
5,0 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
075 |
09 |
06 |
362 |
397 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
075 |
14 |
|
|
|
388237,5 |
377647,8 |
97,3 |
Дошкольное образование |
075 |
14 |
01 |
|
|
141244,6 |
135309,0 |
95,8 |
Ведомственные расходы на образование |
075 |
14 |
01 |
400 |
|
141244,6 |
135309,0 |
95,8 |
Детские дошкольные учреждения |
075 |
14 |
01 |
400 |
259 |
141244,6 |
135309,0 |
95,8 |
Общее образование |
075 |
14 |
02 |
|
|
231589,9 |
227378,2 |
98,2 |
Ведомственные расходы на образование |
075 |
14 |
02 |
400 |
|
231589,9 |
227378,2 |
98,2 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние |
075 |
14 |
02 |
400 |
260 |
202415,8 |
198699,3 |
98,2 |
Вечерние и заочные средние
образовательные школы |
075 |
14 |
02 |
400 |
262 |
2138,0 |
2080,4 |
97,3 |
Школы-интернаты |
075 |
14 |
02 |
400 |
263 |
909,3 |
905,1 |
99,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
075 |
14 |
02 |
400 |
264 |
24042,2 |
23634,2 |
98,3 |
Детские дома |
075 |
14 |
02 |
400 |
265 |
2084,6 |
2059,2 |
98,8 |
Прочие расходы в области образования |
075 |
14 |
07 |
|
|
15403,0 |
14960,6 |
97,1 |
Ведомственные расходы на образование |
075 |
14 |
07 |
400 |
|
15403,0 |
14960,6 |
97,1 |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
075 |
14 |
07 |
400 |
272 |
10092,1 |
9761,7 |
96,7 |
Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной
кампании детей и подростков |
075 |
14 |
07 |
400 |
319 |
1364,1 |
1252,1 |
91,8 |
Расходы бюджетов субъектов РФ
и муниципальных образований
по опеке и попечительству (ФЗ
"О дополнительных гарантиях
по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей") |
075 |
14 |
07 |
400 |
500 |
3946,8 |
3946,8 |
100,0 |
Прочие мероприятия в области
социальной политики |
075 |
18 |
|
|
|
2004,7 |
2004,7 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям (ФЗ
"О дополнительных гарантиях
по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей") |
075 |
18 |
06 |
|
|
2004,7 |
2004,7 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
075 |
18 |
06 |
515 |
|
2004,7 |
2004,7 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
075 |
18 |
06 |
515 |
397 |
2004,7 |
2004,7 |
100,0 |
Финансовое управление
г. Таганрога |
092 |
|
|
|
|
133406,1 |
128335,6 |
96,2 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
092 |
01 |
|
|
|
31676,5 |
31255,9 |
98,7 |
Прочие расходы на общегосударственное управление |
092 |
01 |
05 |
|
|
706,9 |
675,5 |
95,6 |
Государственная поддержка архивной службы |
092 |
01 |
05 |
041 |
|
706,9 |
675,5 |
95,6 |
Содержание подведомственных
структур |
092 |
01 |
05 |
041 |
075 |
706,9 |
675,5 |
95,6 |
Функционирование органов местного самоуправления |
092 |
01 |
06 |
|
|
30969,6 |
30580,4 |
98,7 |
Содержание органов местного
самоуправления |
092 |
01 |
06 |
026 |
|
30969,6 |
30580,4 |
98,7 |
Денежное содержание аппарата |
092 |
01 |
06 |
026 |
027 |
24841,8 |
24588,9 |
99,0 |
|
|
- |
|
092 |
01 |
06 |
027 |
|
6127,8 |
5991,5 |
97,8 |
Обеспечение деятельности ор- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ганов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на содержание аппарата |
092 |
01 |
06 |
027 |
029 |
6127,8 |
5991,5 |
97,8 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО |
092 |
07 |
|
|
|
87961,0 |
86645,3 |
98,5 |
Строительство, архитектура |
092 |
07 |
07 |
|
|
87961,0 |
86645,3 |
98,5 |
Государственные капитальные
вложения |
092 |
07 |
07 |
313 |
|
45361,0 |
44045,3 |
97,1 |
Государственные капитальные
вложения на безвозвратной основе |
092 |
07 |
07 |
313 |
198 |
45361,0 |
44045,3 |
97,1 |
Федеральная целевая программа
"Юг России" |
092 |
07 |
07 |
674 |
|
42600,0 |
42600,0 |
100,0 |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов |
092 |
07 |
07 |
674 |
457 |
42600,0 |
42600,0 |
100,0 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
092 |
11 |
|
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Малый бизнес и предпринимательство |
092 |
11 |
01 |
|
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственная поддержка малого предпринимательства |
092 |
11 |
01 |
381 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам |
092 |
11 |
01 |
381 |
463 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
092 |
14 |
|
|
|
2400,0 |
2400,0 |
100,0 |
Общее образование |
092 |
14 |
02 |
|
|
2400,0 |
2400,0 |
100,0 |
Ведомственные расходы на образование |
092 |
14 |
02 |
400 |
|
2400,0 |
2400,0 |
100,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
092 |
14 |
02 |
400 |
264 |
2400,0 |
2400,0 |
100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
092 |
17 |
|
|
|
5136,1 |
4858,8 |
94,6 |
Физическая культура и спорт |
092 |
17 |
03 |
|
|
5136,1 |
4858,8 |
94,6 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
092 |
17 |
03 |
434 |
|
5136,1 |
4858,8 |
94,6 |
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
092 |
17 |
03 |
434 |
293 |
5136,1 |
4858,8 |
94,6 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА |
092 |
19 |
|
|
|
1532,2 |
430,4 |
28,1 |
Обслуживание государственного
и муниципального внутреннего
долга |
092 |
19 |
01 |
|
|
1532,2 |
430,4 |
28,1 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
092 |
19 |
01 |
462 |
|
1532,2 |
430,4 |
28,1 |
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
092 |
19 |
01 |
462 |
331 |
1532,2 |
430,4 |
28,1 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
ЭКОНОМИКИ |
092 |
23 |
|
|
|
60,0 |
60,0 |
100,0 |
Мобилизационная подготовка
экономики |
092 |
23 |
01 |
|
|
60,0 |
60,0 |
100,0 |
Мобилизационная подготовка
экономики |
092 |
23 |
01 |
500 |
|
60,0 |
60,0 |
100,0 |
Мобилизационная подготовка
экономики |
092 |
23 |
01 |
500 |
380 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
092 |
30 |
|
|
|
4140,3 |
2685,2 |
64,9 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
092 |
30 |
03 |
|
|
500,0 |
-464,0 |
|
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
092 |
30 |
03 |
514 |
|
500,0 |
-464,0 |
|
Бюджетные кредиты из бюджетов
субъектов РФ и муниципальных
образований юридическим лицам |
092 |
30 |
03 |
514 |
357 |
500,0 |
-464,0 |
|
Бюджетные кpедиты (бюджетные
ссуды) - выдача |
092 |
30 |
03 |
|
|
50308,9 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
092 |
30 |
03 |
514 |
|
50308,9 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные кредиты из бюджетов
субъектов РФ и муниципальных
образований юридическим лицам |
092 |
30 |
03 |
514 |
357 |
50308,9 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные кpедиты (бюджетные
ссуды) - погашение |
092 |
30 |
03 |
|
|
49808,9 |
464,0 |
0,9 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) |
092 |
30 |
03 |
514 |
|
49808,9 |
464,0 |
0,9 |
Бюджетные кредиты из бюджетов
субъектов РФ и муниципальных
образований юридическим лицам |
092 |
30 |
03 |
514 |
357 |
49808,9 |
464,0 |
0,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам |
092 |
30 |
04 |
|
|
3640,3 |
3149,2 |
86,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
092 |
30 |
04 |
515 |
|
3640,3 |
3149,2 |
86,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
092 |
30 |
04 |
515 |
397 |
2693,6 |
2202,5 |
81,8 |
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации |
092 |
30 |
04 |
515 |
381 |
946,7 |
946,7 |
100,0 |
Управление жилищнокоммунального хозяйства и
транспорта |
133 |
|
|
|
|
203321,7 |
169637,0 |
83,4 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
133 |
01 |
|
|
|
3365,7 |
3285,6 |
97,6 |
Функционирование органов местного самоуправления |
133 |
01 |
06 |
|
|
3365,7 |
3285,6 |
97,6 |
Содержание органов местного
самоуправления |
133 |
01 |
06 |
026 |
|
2987,7 |
2908,4 |
97,3 |
Денежное содержание аппарата |
133 |
01 |
06 |
026 |
027 |
2987,7 |
2908,4 |
97,3 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
133 |
01 |
06 |
027 |
|
378,0 |
377,2 |
99,8 |
Расходы на содержание аппарата |
133 |
01 |
06 |
027 |
029 |
378,0 |
377,2 |
99,8 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО |
133 |
07 |
|
|
|
14005,1 |
1261,3 |
9,0 |
Строительство, архитектура |
133 |
07 |
07 |
|
|
14005,1 |
1261,3 |
9,0 |
Гос. капитальные вложения |
133 |
07 |
07 |
313 |
|
14005,1 |
1261,3 |
9,0 |
Гос. капитальные вложения на
безвозвратной основе |
133 |
07 |
07 |
313 |
198 |
14005,1 |
1261,3 |
9,0 |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
133 |
10 |
|
|
|
5215,8 |
5215,8 |
100,0 |
Автомобильный транспорт |
133 |
10 |
01 |
|
|
1354,5 |
1354,5 |
100,0 |
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
133 |
10 |
01 |
372 |
|
1354,5 |
1354,5 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции |
133 |
10 |
01 |
372 |
290 |
1354,5 |
1354,5 |
100,0 |
Прочие виды транспорта |
133 |
10 |
05 |
|
|
3861,3 |
3861,3 |
100,0 |
Государственная поддержка
других видов транспорта субъектов РФ |
133 |
10 |
05 |
380 |
|
3861,3 |
3861,3 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции |
133 |
10 |
05 |
380 |
290 |
3861,3 |
3861,3 |
100,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
133 |
12 |
|
|
|
179596,2 |
159052,1 |
88,6 |
Жилищное хозяйство |
133 |
12 |
01 |
|
|
36058,5 |
35800,8 |
99,3 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов
РФ |
133 |
12 |
01 |
310 |
|
36058,5 |
35800,8 |
99,3 |
Целевые субсидии и субвенции |
133 |
12 |
01 |
310 |
290 |
18452,1 |
18452,1 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
133 |
12 |
01 |
310 |
397 |
17606,4 |
17348,7 |
98,5 |
Коммунальное хозяйство |
133 |
12 |
02 |
|
|
124624,1 |
106123,5 |
85,2 |
Государственная поддержка
коммунального хозяйства субъектов РФ |
133 |
12 |
02 |
311 |
|
80812,8 |
69041,9 |
85,4 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в
субъектах РФ |
133 |
12 |
02 |
311 |
440 |
50927,1 |
43871,8 |
86,1 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ |
133 |
12 |
02 |
311 |
442 |
25170,1 |
25170,1 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
133 |
12 |
02 |
311 |
397 |
4715,6 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений и округов |
133 |
12 |
02 |
550 |
|
43811,3 |
37081,6 |
84,6 |
Расходы на уличное освещение |
133 |
12 |
02 |
550 |
492 |
14451,2 |
11743,4 |
81,3 |
Расходы на озеленение |
133 |
12 |
02 |
550 |
494 |
9786,5 |
8319,7 |
85,0 |
Расходы по организации и содержанию мест захоронения |
133 |
12 |
02 |
550 |
495 |
937,0 |
864,5 |
92,3 |
Расходы по организации сбора,
вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных
отходов и содержанию мест их
захоронения |
133 |
12 |
02 |
550 |
496 |
102,1 |
102,1 |
100,0 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации по
строительству и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения и инженерных сооружений на них, бюджетов муниципальных образований по
строительству и содержанию
автомобильных дорог между населенными пунктами в границах
муниципального района, за исключением дорог федерального
и регионального значения |
133 |
12 |
02 |
550 |
497 |
18490,6 |
16008,9 |
86,6 |
Финансирование мероприятий по
охране памятников истории и
культуры из бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований |
133 |
12 |
02 |
550 |
499 |
43,9 |
43,0 |
97,9 |
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства |
133 |
12 |
03 |
|
|
18913,6 |
17127,8 |
90,6 |
Прочие расходы на ЖКХ субъектов РФ |
133 |
12 |
03 |
312 |
|
18913,6 |
17127,8 |
90,6 |
Расходы на прочие структуры и
мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в
субъектах Российской Федерации |
133 |
12 |
03 |
312 |
444 |
12561,6 |
10775,8 |
85,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
133 |
12 |
03 |
312 |
397 |
6352,0 |
6352,0 |
100,0 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
133 |
13 |
|
|
|
1138,9 |
822,2 |
72,2 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций |
133 |
13 |
02 |
|
|
1138,9 |
822,2 |
72,2 |
Обеспечение личного состава
войск (сил) |
133 |
13 |
02 |
601 |
|
1138,9 |
822,2 |
72,2 |
Содержание подведомственных
структур |
133 |
13 |
02 |
601 |
075 |
1138,9 |
822,2 |
72,2 |
Управление социальной защиты
населения г. Таганрога |
148 |
|
|
|
|
447886,9 |
434464,7 |
97,0 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
148 |
01 |
|
|
|
14867,3 |
13827,2 |
93,0 |
Функционирование органов местного самоуправления |
148 |
01 |
06 |
|
|
14867,3 |
13827,2 |
93,0 |
Содержание органов местного
самоуправления |
148 |
01 |
06 |
026 |
|
12410,9 |
11663,9 |
94,0 |
Денежное содержание аппарата |
148 |
01 |
06 |
026 |
027 |
12410,9 |
11663,9 |
94,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
148 |
01 |
06 |
027 |
|
2456,4 |
2163,3 |
88,1 |
Расходы на содержание аппарата |
148 |
01 |
06 |
027 |
029 |
2456,4 |
2163,3 |
88,1 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
148 |
12 |
|
|
|
132181,4 |
129725,4 |
98,1 |
Жилищное хозяйство |
148 |
12 |
01 |
|
|
131976,1 |
129520,1 |
98,1 |
Фонд софинансирования социальных расходов |
148 |
12 |
01 |
352 |
|
131976,1 |
129520,1 |
98,1 |
Расходы бюджетов субъектов РФ
и муниципальных образований
по предоставлению населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг |
148 |
12 |
01 |
352 |
356 |
131976,1 |
129520,1 |
98,1 |
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства |
148 |
12 |
03 |
|
|
205,3 |
205,3 |
100,0 |
Прочие расходы на ЖКХ субъектов РФ |
148 |
12 |
03 |
312 |
|
205,3 |
205,3 |
100,0 |
Расходы на прочие структуры и
мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в
субъектах Российской Федерации (ФЗ "О погребении и похоронном деле") |
148 |
12 |
03 |
312 |
444 |
205,3 |
205,3 |
100,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
148 |
18 |
|
|
|
300833,8 |
290907,7 |
96,7 |
Учреждения социального обеспечения и службы занятости |
148 |
18 |
01 |
|
|
22671,4 |
22085,9 |
97,4 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
148 |
18 |
01 |
440 |
|
22671,4 |
22085,9 |
97,4 |
Территориальные центры и отделения оказания социальной
помощи на дому |
148 |
18 |
01 |
440 |
318 |
16155,6 |
15912,6 |
98,5 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
148 |
18 |
01 |
440 |
323 |
6515,8 |
6173,3 |
94,7 |
Социальная помощь |
148 |
18 |
02 |
|
|
4019,3 |
3516,2 |
87,5 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
148 |
18 |
02 |
440 |
|
2703,1 |
2235,9 |
82,7 |
Пособия и социальная помощь |
148 |
18 |
02 |
440 |
322 |
2214,4 |
1842,3 |
83,2 |
Расходы на реализацию ФЗ "О
погребении и похоронном деле" |
148 |
18 |
02 |
440 |
322 |
488,7 |
393,6 |
80,5 |
Пособия и социальная помощь |
148 |
18 |
02 |
440 |
322 |
358,3 |
358,3 |
100,0 |
Пособия и социальная помощь
(бюджет города) |
148 |
18 |
02 |
440 |
322 |
130,4 |
35,3 |
27,1 |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
148 |
18 |
02 |
442 |
|
1266,2 |
1230,3 |
97,2 |
Выплаты пенсий и пособий |
148 |
18 |
02 |
442 |
326 |
1266,2 |
1230,3 |
97,2 |
Прочие ведомственные расходы
в области социальной политики |
148 |
18 |
02 |
445 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной
кампании детей и подростков |
148 |
18 |
02 |
445 |
319 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
Прочие мероприятия в области
социальной политики |
148 |
18 |
06 |
|
|
246610,5 |
240493,4 |
97,5 |
Расходы на реализацию льгот,
установленных ФЗ "О ветеранах", в части полномочий
субъектов РФ |
148 |
18 |
06 |
498 |
|
156853,4 |
151954,7 |
96,9 |
Расходы на приобретение и
доставку топлива ветеранам и
инвалидам |
148 |
18 |
06 |
498 |
346 |
320,4 |
320,4 |
100,0 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
148 |
18 |
06 |
498 |
333 |
59932,6 |
59932,6 |
100,0 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (бюджет
города) |
148 |
18 |
06 |
498 |
333 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (радиоточка) |
148 |
18 |
06 |
498 |
397 |
1456,7 |
1456,7 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (радиоточка, бюджет города) |
148 |
18 |
06 |
498 |
397 |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам |
148 |
18 |
06 |
498 |
345 |
81884,9 |
81884,9 |
100,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов |
148 |
18 |
06 |
498 |
348 |
6109,3 |
6109,3 |
100,0 |
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий |
148 |
18 |
06 |
498 |
327 |
2250,8 |
2250,8 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (бюджет города) |
148 |
18 |
06 |
498 |
397 |
255,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) |
148 |
18 |
06 |
498 |
345 |
4398,3 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию Областного закона "О предоставлении
льгот членам семей ветеранов
труда" |
148 |
18 |
06 |
498 |
|
2444,3 |
2444,2 |
100,0 |
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам |
148 |
18 |
06 |
498 |
345 |
2444,2 |
2444,2 |
100,0 |
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) |
148 |
18 |
06 |
498 |
345 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию ФЗ "О
социальной защите инвалидов
в РФ" |
148 |
18 |
06 |
|
|
42183,5 |
42183,5 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (радиоточка) |
148 |
18 |
06 |
489 |
397 |
42,0 |
42,0 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (радиоточка) |
148 |
18 |
06 |
484 |
397 |
201,8 |
201,8 |
100,0 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
148 |
18 |
06 |
489 |
333 |
10109,3 |
10109,3 |
100,0 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (бюджет
города) |
148 |
18 |
06 |
484 |
333 |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов |
148 |
18 |
06 |
489 |
348 |
31830,3 |
31830,3 |
100,0 |
Фонд компенсаций (на реализацию Федерального закона "О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты
жилья и коммунальных услуг") |
148 |
18 |
06 |
489 |
|
34018,3 |
33199,1 |
97,6 |
Расходы на приобретение и
доставку топлива ветеранам и
инвалидам |
148 |
18 |
06 |
489 |
346 |
28,2 |
28,2 |
100,0 |
Расходы на приобретение и
доставку топлива ветеранам и
инвалидам |
148 |
18 |
06 |
484 |
346 |
12,9 |
12,9 |
100,0 |
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам |
148 |
18 |
06 |
489 |
345 |
24452,7 |
24452,7 |
100,0 |
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам |
148 |
18 |
06 |
484 |
345 |
8705,3 |
8705,3 |
100,0 |
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) |
148 |
18 |
06 |
484 |
345 |
819,2 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию льгот,
установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральных
законов "О социальной защите
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О
социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча" - на возмещение расходов по предоставлению гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии на производственном объединении Маяк и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на
общественном транспорте городского и пригородного сообщения" |
148 |
18 |
06 |
|
|
3815,5 |
3416,4 |
89,5 |
Фонд компенсаций (расходы на
реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", Федеральных законов "О
социальной защите граждан,
подвергшихся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча" - на
возмещение расходов по предоставлению гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении Маяк и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского
и пригородного сообщения") |
148 |
18 |
06 |
489 |
|
3815,5 |
3416,4 |
89,5 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований на
возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварий на ПО "Маяк" и
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне |
148 |
18 |
06 |
489 |
558 |
3812,2 |
3416,4 |
89,6 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского
и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварий на ПО "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (бюджет
города) |
148 |
18 |
06 |
484 |
558 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
(Указ Президента РФ "О мерах
по социальной поддержке многодетных семей") |
148 |
18 |
06 |
515 |
|
1631,4 |
1631,4 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (расходы на оплату ЖКУ) |
148 |
18 |
06 |
515 |
397 |
1069,3 |
1069,3 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (на
обеспечение лекарственными
средствами) |
148 |
18 |
06 |
515 |
397 |
19,8 |
19,8 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов (на
обеспечение спортивной формой) |
148 |
18 |
06 |
515 |
397 |
542,3 |
542,3 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям (ФЗ
"О реабилитации жертв политических репрессий") |
148 |
18 |
06 |
|
|
3811,8 |
3811,8 |
100,0 |
Расходы на реализацию льгот,
установленных Законом РФ "О
реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам
субъектов РФ и муниципальных
образований |
148 |
18 |
06 |
350 |
|
3811,8 |
3811,8 |
100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов
РФ на реализацию Закона РФ "О
реабилитации жертв политических репрессий" |
148 |
18 |
06 |
350 |
557 |
3066,0 |
3066,0 |
100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов
РФ на реализацию Закона РФ "О
реабилитации жертв политических репрессий" (бюджет города) |
148 |
18 |
06 |
350 |
557 |
745,8 |
745,8 |
100,0 |
Расходы на реализацию льгот,
установленных ФЗ "О статусе
Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров
ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы" |
148 |
18 |
06 |
|
|
178,8 |
178,8 |
100,0 |
Расходы на реализацию льгот,
установленных Законом РФ "О
статусе Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований |
148 |
18 |
06 |
351 |
|
178,8 |
178,8 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции |
148 |
18 |
06 |
351 |
290 |
167,6 |
167,6 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
(бюджет города) |
148 |
18 |
06 |
351 |
290 |
11,2 |
11,2 |
100,0 |
Расходы на реализацию ФЗ "О
донорстве крови и ее компонентов" |
148 |
18 |
06 |
|
|
767,5 |
767,5 |
100,0 |
Расходы на реализацию ФЗ "О
донорстве крови и ее компонентов" |
148 |
18 |
06 |
489 |
|
767,5 |
767,5 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции |
148 |
18 |
06 |
489 |
290 |
606,9 |
606,9 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции (бюджет города) |
148 |
18 |
06 |
489 |
290 |
160,6 |
160,6 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
(расходы на ГУ "Таганрогский
городской центр занятости населения") |
148 |
18 |
06 |
515 |
|
906,0 |
906,0 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
148 |
18 |
06 |
515 |
397 |
906,0 |
906,0 |
100,0 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
148 |
18 |
07 |
|
|
27532,6 |
24812,2 |
90,1 |
Фонд компенсаций |
148 |
18 |
07 |
489 |
|
27532,6 |
24812,2 |
90,1 |
Субвенции на реализацию ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
148 |
18 |
07 |
489 |
470 |
27532,6 |
24812,2 |
90,1 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
148 |
30 |
|
|
|
4,4 |
4,4 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам |
148 |
30 |
04 |
|
|
4,4 |
4,4 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
148 |
30 |
04 |
515 |
|
4,4 |
4,4 |
100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
148 |
30 |
04 |
515 |
397 |
4,4 |
4,4 |
100,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
1528511,7 |
1449793,8 |
94,9 |