Приложение к Решению от 31.03.2005 г № 34 Классификация

Исполнение расходной части бюджета Г. Таганрога за 2004 год по ведомственной структуре (тыс. рублей)


Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Уточ. план на 2004 Исполнено за 2004 % исполнения к плану 2004
Администpация г. Таганрога 002 61774,1 55898,7 90,5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 002 01 42867,1 42820,6 99,9
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 06 42867,1 42820,6 99,9
Содержание органов местного самоуправления 002 01 06 026 33650,9 33650,2 99,9
Денежное содержание аппарата 002 01 06 026 027 33650,9 33650,2 99,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 06 027 9216,2 9170,4 99,5
Расходы на содержание аппарата 002 01 06 027 029 9216,2 9170,4 99,5
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 002 07 4900,0 1075,0 21,9
Строительство, архитектура 002 07 07 4900,0 1075,0 21,9
Гос. капитальные вложения 002 07 07 313 4900,0 1075,0 21,9
Гос. капитальные вложения на безвозвратной основе 002 07 07 313 198 4900,0 1075,0 21,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 002 09 135,5 135,5 100,0
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 002 09 06 135,5 135,5 100,0
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы 002 09 06 362 135,5 135,5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 002 09 06 362 397 135,5 135,5 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 12 4,0 4,0 100,0
Коммунальное хозяйство 002 12 02 4,0 4,0 100,0
Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов 002 12 02 550 4,0 4,0 100,0
Расходы бюджетов субъектов РФ по строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и инженерных сооружений на них, бюджетов муниципальных образований по строительству и содержанию автомобильных дорог между населенными пунктами в границах муниципального района, за исключением дорог федерального и регионального значения 002 12 02 550 497 4,0 4,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 002 14 43,5 43,5 100,0
Дошкольное образование 002 14 01 16,7 16,7 100,0
Ведомственные расходы на образование 002 14 01 400 16,7 16,7 100,0
Детские дошкольные учреждения 002 14 01 400 259 16,7 16,7 100,0
Общее образование 002 14 02 26,8 26,8 100,0
Ведомственные расходы на образование 002 14 02 400 26,8 26,8 100,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 002 14 02 400 260 7,3 7,3 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 002 14 02 400 264 12,5 12,5 100,0
Детские дома 002 14 02 400 265 7,0 7,0 100,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 15 33,8 33,8 100,0
Культура и искусство 002 15 01 33,8 33,8 100,0
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 002 15 01 412 33,8 33,8 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 002 15 01 412 287 33,8 33,8 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 16 714,1 543,1 76,1
Периодическая печать и издательства 002 16 02 714,1 543,1 76,1
Государственная поддержка районных (городских) газет 002 16 02 425 714,1 543,1 76,1
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 002 16 02 425 292 714,1 543,1 76,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 002 17 3178,6 3178,6 100,0
Здравоохранение 002 17 01 3,2 3,2 100,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 002 17 01 430 3,2 3,2 100,0
Больницы, клиники, госпитали 002 17 01 430 300 3,2 3,2 100,0
Обязательное медицинское страхование 002 17 04 3175,4 3175,4 100,0
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 002 17 04 428 3175,4 3175,4 100,0
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 002 17 04 428 316 3175,4 3175,4 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 18 1756,4 1346,3 76,7
Социальная помощь 002 18 02 586,4 212,0 36,2
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 002 18 02 440 586,4 212,0 36,2
Пособия и социальная помощь 002 18 02 440 322 586,4 212,0 36,2
Молодежная политика 002 18 03 1170,0 1134,3 96,9
Государственная поддержка в области молодежной политики 002 18 03 446 1170,0 1134,3 96,9
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 002 18 03 446 323 1170,0 1134,3 96,9
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 002 23 1057,6 1057,1 99,9
Мобилизационная подготовка экономики 002 23 01 1057,6 1057,1 99,9
Мобилизационная подготовка экономики 002 23 01 500 1057,6 1057,1 99,9
Мобилизационная подготовка экономики 002 23 01 500 380 1057,6 1057,1 99,9
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 002 30 7083,5 5661,2 79,9
Резервные фонды 002 30 01 1249,3 0,0 0,0
Резервные фонды 002 30 01 510 1249,3 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 002 30 01 510 435 1249,3 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 002 30 02 3650,0 3646,5 99,9
Расходы на проведение выборов и референдумов 002 30 02 511 3650,0 3646,5 99,9
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 002 30 02 511 394 3650,0 3646,5 99,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 002 30 04 2184,2 2014,7 92,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 002 30 04 515 2184,2 2014,7 92,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 002 30 04 515 397 2184,2 2014,7 92,2
Управление здравоохранения г. Таганрога 054 246911,2 237354,6 96,1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 054 01 2188,0 2053,2 93,8
Функционирование органов местного самоуправления 054 01 06 2188,0 2053,2 93,8
Содержание органов местного самоуправления 054 01 06 026 1912,7 1781,3 93,1
Денежное содержание аппарата 054 01 06 026 027 1912,7 1781,3 93,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 054 01 06 027 275,3 271,9 98,8
Расходы на содержание аппарата 054 01 06 027 029 275,3 271,9 98,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 054 09 3,2 3,2 100,0
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 054 09 06 3,2 3,2 100,0
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы 054 09 06 362 3,2 3,2 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 09 06 362 397 3,2 3,2 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 054 17 240686,0 231472,2 96,2
Здравоохранение 054 17 01 240686,0 231472,2 96,2
Ведомственные расходы на здравоохранение 054 17 01 430 240686,0 231472,2 96,2
Родильные дома 054 17 01 430 295 12482,2 12423,8 99,5
Больницы, клиники, госпитали 054 17 01 430 300 161957,7 155870,7 96,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 17 01 430 301 38673,4 36584,6 94,6
Станции переливания крови 054 17 01 430 303 4676,1 4606,5 98,5
Дом ребенка 054 17 01 430 304 686,7 686,7 100,0
Санатории для детей и подростков 054 17 01 430 307 15839,3 15230,9 96,2
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 17 01 430 310 6370,6 6069,0 95,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 054 18 4034,0 3826,0 94,8
Прочие мероприятия в области социальной политики 054 18 06 4034,0 3826,0 94,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (Постановление Правительства РФ "Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") 054 18 06 515 3618,2 3618,2 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 18 06 515 397 3618,2 3618,2 100,0
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рф" 054 18 06 415,8 207,8 50,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (бюджет города) 054 18 06 484 397 208,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 054 18 06 489 348 207,8 207,8 100,0
Отдел культуры г. Таганрога 056 40960,9 40501,1 98,9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 056 01 1345,8 1177,5 87,5
Функционирование органов местного самоуправления 056 01 06 1345,8 1177,5 87,5
Содержание органов местного самоуправления 056 01 06 026 1195,3 1044,3 87,4
Денежное содержание аппарата 056 01 06 026 027 1195,3 1044,3 87,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 056 01 06 027 150,5 133,2 88,5
Расходы на содержание аппарата 056 01 06 027 029 150,5 133,2 88,5
ОБРАЗОВАНИЕ 056 14 10636,7 10602,4 99,7
Общее образование 056 14 02 10636,7 10602,4 99,7
Ведомственные расходы на образование 056 14 02 400 10636,7 10602,4 99,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 14 02 400 264 10636,7 10602,4 99,7
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 15 28976,9 28719,7 99,1
Культура и искусство 056 15 01 28976,9 28719,7 99,1
Ведомственные расходы на культуру и искусство 056 15 01 410 11547,4 11388,4 98,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 15 01 410 280 2453,7 2371,6 96,7
Библиотеки 056 15 01 410 284 9093,7 9016,8 99,2
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 056 15 01 411 9141,3 9057,2 99,1
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 056 15 01 411 281 9141,3 9057,2 99,1
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 15 01 412 8288,2 8274,1 99,8
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 056 15 01 412 287 8288,2 8274,1 99,8
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 056 30 1,5 1,5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 056 30 04 1,5 1,5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 056 30 04 515 1,5 1,5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 056 30 04 515 397 1,5 1,5 100,0
Управление образования г. Таганрога 075 394250,8 383602,1 97,3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 075 01 4003,6 3944,6 98,5
Функционирование органов местного самоуправления 075 01 06 4003,6 3944,6 98,5
Содержание органов местного самоуправления 075 01 06 026 3735,5 3725,3 99,7
Денежное содержание аппарата 075 01 06 026 027 3735,5 3725,3 99,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 075 01 06 027 268,1 219,3 81,8
Расходы на содержание аппарата 075 01 06 027 029 268,1 219,3 81,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 075 09 5,0 5,0 100,0
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 075 09 06 5,0 5,0 100,0
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы 075 09 06 362 5,0 5,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 075 09 06 362 397 5,0 5,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 075 14 388237,5 377647,8 97,3
Дошкольное образование 075 14 01 141244,6 135309,0 95,8
Ведомственные расходы на образование 075 14 01 400 141244,6 135309,0 95,8
Детские дошкольные учреждения 075 14 01 400 259 141244,6 135309,0 95,8
Общее образование 075 14 02 231589,9 227378,2 98,2
Ведомственные расходы на образование 075 14 02 400 231589,9 227378,2 98,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 14 02 400 260 202415,8 198699,3 98,2
Вечерние и заочные средние образовательные школы 075 14 02 400 262 2138,0 2080,4 97,3
Школы-интернаты 075 14 02 400 263 909,3 905,1 99,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 14 02 400 264 24042,2 23634,2 98,3
Детские дома 075 14 02 400 265 2084,6 2059,2 98,8
Прочие расходы в области образования 075 14 07 15403,0 14960,6 97,1
Ведомственные расходы на образование 075 14 07 400 15403,0 14960,6 97,1
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 14 07 400 272 10092,1 9761,7 96,7
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 075 14 07 400 319 1364,1 1252,1 91,8
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по опеке и попечительству (ФЗ "О дополнительных гарантиях по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 075 14 07 400 500 3946,8 3946,8 100,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 075 18 2004,7 2004,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 075 18 06 2004,7 2004,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 075 18 06 515 2004,7 2004,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 075 18 06 515 397 2004,7 2004,7 100,0
Финансовое управление г. Таганрога 092 133406,1 128335,6 96,2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 092 01 31676,5 31255,9 98,7
Прочие расходы на общегосударственное управление 092 01 05 706,9 675,5 95,6
Государственная поддержка архивной службы 092 01 05 041 706,9 675,5 95,6
Содержание подведомственных структур 092 01 05 041 075 706,9 675,5 95,6
Функционирование органов местного самоуправления 092 01 06 30969,6 30580,4 98,7
Содержание органов местного самоуправления 092 01 06 026 30969,6 30580,4 98,7
Денежное содержание аппарата 092 01 06 026 027 24841,8 24588,9 99,0
- 092 01 06 027 6127,8 5991,5 97,8
Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления
Расходы на содержание аппарата 092 01 06 027 029 6127,8 5991,5 97,8
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 092 07 87961,0 86645,3 98,5
Строительство, архитектура 092 07 07 87961,0 86645,3 98,5
Государственные капитальные вложения 092 07 07 313 45361,0 44045,3 97,1
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 092 07 07 313 198 45361,0 44045,3 97,1
Федеральная целевая программа "Юг России" 092 07 07 674 42600,0 42600,0 100,0
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 092 07 07 674 457 42600,0 42600,0 100,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 092 11 500,0 0,0 0,0
Малый бизнес и предпринимательство 092 11 01 500,0 0,0 0,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 092 11 01 381 500,0 0,0 0,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 092 11 01 381 463 500,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 092 14 2400,0 2400,0 100,0
Общее образование 092 14 02 2400,0 2400,0 100,0
Ведомственные расходы на образование 092 14 02 400 2400,0 2400,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 092 14 02 400 264 2400,0 2400,0 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 092 17 5136,1 4858,8 94,6
Физическая культура и спорт 092 17 03 5136,1 4858,8 94,6
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 092 17 03 434 5136,1 4858,8 94,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 092 17 03 434 293 5136,1 4858,8 94,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 092 19 1532,2 430,4 28,1
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 092 19 01 1532,2 430,4 28,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 19 01 462 1532,2 430,4 28,1
Выплаты процентов по муниципальному долгу 092 19 01 462 331 1532,2 430,4 28,1
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 092 23 60,0 60,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 092 23 01 60,0 60,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 092 23 01 500 60,0 60,0 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 092 23 01 500 380 60,0 60,0 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 092 30 4140,3 2685,2 64,9
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 092 30 03 500,0 -464,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 092 30 03 514 500,0 -464,0
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 092 30 03 514 357 500,0 -464,0
Бюджетные кpедиты (бюджетные ссуды) - выдача 092 30 03 50308,9 0,0 0,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 092 30 03 514 50308,9 0,0 0,0
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 092 30 03 514 357 50308,9 0,0 0,0
Бюджетные кpедиты (бюджетные ссуды) - погашение 092 30 03 49808,9 464,0 0,9
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 092 30 03 514 49808,9 464,0 0,9
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 092 30 03 514 357 49808,9 464,0 0,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 092 30 04 3640,3 3149,2 86,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 092 30 04 515 3640,3 3149,2 86,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 092 30 04 515 397 2693,6 2202,5 81,8
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 092 30 04 515 381 946,7 946,7 100,0
Управление жилищнокоммунального хозяйства и транспорта 133 203321,7 169637,0 83,4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 133 01 3365,7 3285,6 97,6
Функционирование органов местного самоуправления 133 01 06 3365,7 3285,6 97,6
Содержание органов местного самоуправления 133 01 06 026 2987,7 2908,4 97,3
Денежное содержание аппарата 133 01 06 026 027 2987,7 2908,4 97,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 133 01 06 027 378,0 377,2 99,8
Расходы на содержание аппарата 133 01 06 027 029 378,0 377,2 99,8
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 133 07 14005,1 1261,3 9,0
Строительство, архитектура 133 07 07 14005,1 1261,3 9,0
Гос. капитальные вложения 133 07 07 313 14005,1 1261,3 9,0
Гос. капитальные вложения на безвозвратной основе 133 07 07 313 198 14005,1 1261,3 9,0
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 133 10 5215,8 5215,8 100,0
Автомобильный транспорт 133 10 01 1354,5 1354,5 100,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 133 10 01 372 1354,5 1354,5 100,0
Целевые субсидии и субвенции 133 10 01 372 290 1354,5 1354,5 100,0
Прочие виды транспорта 133 10 05 3861,3 3861,3 100,0
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов РФ 133 10 05 380 3861,3 3861,3 100,0
Целевые субсидии и субвенции 133 10 05 380 290 3861,3 3861,3 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 12 179596,2 159052,1 88,6
Жилищное хозяйство 133 12 01 36058,5 35800,8 99,3
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 133 12 01 310 36058,5 35800,8 99,3
Целевые субсидии и субвенции 133 12 01 310 290 18452,1 18452,1 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 12 01 310 397 17606,4 17348,7 98,5
Коммунальное хозяйство 133 12 02 124624,1 106123,5 85,2
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 133 12 02 311 80812,8 69041,9 85,4
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 12 02 311 440 50927,1 43871,8 86,1
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 133 12 02 311 442 25170,1 25170,1 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 12 02 311 397 4715,6 0,0 0,0
Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов 133 12 02 550 43811,3 37081,6 84,6
Расходы на уличное освещение 133 12 02 550 492 14451,2 11743,4 81,3
Расходы на озеленение 133 12 02 550 494 9786,5 8319,7 85,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 133 12 02 550 495 937,0 864,5 92,3
Расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, переработке бытовых и промышленных отходов и содержанию мест их захоронения 133 12 02 550 496 102,1 102,1 100,0
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и инженерных сооружений на них, бюджетов муниципальных образований по строительству и содержанию автомобильных дорог между населенными пунктами в границах муниципального района, за исключением дорог федерального и регионального значения 133 12 02 550 497 18490,6 16008,9 86,6
Финансирование мероприятий по охране памятников истории и культуры из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 133 12 02 550 499 43,9 43,0 97,9
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 133 12 03 18913,6 17127,8 90,6
Прочие расходы на ЖКХ субъектов РФ 133 12 03 312 18913,6 17127,8 90,6
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 133 12 03 312 444 12561,6 10775,8 85,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 12 03 312 397 6352,0 6352,0 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 133 13 1138,9 822,2 72,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 133 13 02 1138,9 822,2 72,2
Обеспечение личного состава войск (сил) 133 13 02 601 1138,9 822,2 72,2
Содержание подведомственных структур 133 13 02 601 075 1138,9 822,2 72,2
Управление социальной защиты населения г. Таганрога 148 447886,9 434464,7 97,0
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 148 01 14867,3 13827,2 93,0
Функционирование органов местного самоуправления 148 01 06 14867,3 13827,2 93,0
Содержание органов местного самоуправления 148 01 06 026 12410,9 11663,9 94,0
Денежное содержание аппарата 148 01 06 026 027 12410,9 11663,9 94,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 148 01 06 027 2456,4 2163,3 88,1
Расходы на содержание аппарата 148 01 06 027 029 2456,4 2163,3 88,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 148 12 132181,4 129725,4 98,1
Жилищное хозяйство 148 12 01 131976,1 129520,1 98,1
Фонд софинансирования социальных расходов 148 12 01 352 131976,1 129520,1 98,1
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 148 12 01 352 356 131976,1 129520,1 98,1
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 148 12 03 205,3 205,3 100,0
Прочие расходы на ЖКХ субъектов РФ 148 12 03 312 205,3 205,3 100,0
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации (ФЗ "О погребении и похоронном деле") 148 12 03 312 444 205,3 205,3 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 18 300833,8 290907,7 96,7
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 148 18 01 22671,4 22085,9 97,4
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 148 18 01 440 22671,4 22085,9 97,4
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 18 01 440 318 16155,6 15912,6 98,5
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 18 01 440 323 6515,8 6173,3 94,7
Социальная помощь 148 18 02 4019,3 3516,2 87,5
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 148 18 02 440 2703,1 2235,9 82,7
Пособия и социальная помощь 148 18 02 440 322 2214,4 1842,3 83,2
Расходы на реализацию ФЗ "О погребении и похоронном деле" 148 18 02 440 322 488,7 393,6 80,5
Пособия и социальная помощь 148 18 02 440 322 358,3 358,3 100,0
Пособия и социальная помощь (бюджет города) 148 18 02 440 322 130,4 35,3 27,1
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 148 18 02 442 1266,2 1230,3 97,2
Выплаты пенсий и пособий 148 18 02 442 326 1266,2 1230,3 97,2
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 148 18 02 445 50,0 50,0 100,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 148 18 02 445 319 50,0 50,0 100,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 148 18 06 246610,5 240493,4 97,5
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах", в части полномочий субъектов РФ 148 18 06 498 156853,4 151954,7 96,9
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 148 18 06 498 346 320,4 320,4 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 148 18 06 498 333 59932,6 59932,6 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (бюджет города) 148 18 06 498 333 0,4 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (радиоточка) 148 18 06 498 397 1456,7 1456,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (радиоточка, бюджет города) 148 18 06 498 397 245,0 0,0 0,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 148 18 06 498 345 81884,9 81884,9 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 148 18 06 498 348 6109,3 6109,3 100,0
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 148 18 06 498 327 2250,8 2250,8 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (бюджет города) 148 18 06 498 397 255,0 0,0 0,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) 148 18 06 498 345 4398,3 0,0 0,0
Расходы на реализацию Областного закона "О предоставлении льгот членам семей ветеранов труда" 148 18 06 498 2444,3 2444,2 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 148 18 06 498 345 2444,2 2444,2 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) 148 18 06 498 345 0,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 148 18 06 42183,5 42183,5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (радиоточка) 148 18 06 489 397 42,0 42,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (радиоточка) 148 18 06 484 397 201,8 201,8 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 148 18 06 489 333 10109,3 10109,3 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов (бюджет города) 148 18 06 484 333 0,1 0,1 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 148 18 06 489 348 31830,3 31830,3 100,0
Фонд компенсаций (на реализацию Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг") 148 18 06 489 34018,3 33199,1 97,6
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 148 18 06 489 346 28,2 28,2 100,0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 148 18 06 484 346 12,9 12,9 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 148 18 06 489 345 24452,7 24452,7 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 148 18 06 484 345 8705,3 8705,3 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) 148 18 06 484 345 819,2 0,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" - на возмещение расходов по предоставлению гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении Маяк и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения" 148 18 06 3815,5 3416,4 89,5
Фонд компенсаций (расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" - на возмещение расходов по предоставлению гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении Маяк и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения") 148 18 06 489 3815,5 3416,4 89,5
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 148 18 06 489 558 3812,2 3416,4 89,6
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (бюджет города) 148 18 06 484 558 3,3 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (Указ Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей") 148 18 06 515 1631,4 1631,4 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы на оплату ЖКУ) 148 18 06 515 397 1069,3 1069,3 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на обеспечение лекарственными средствами) 148 18 06 515 397 19,8 19,8 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на обеспечение спортивной формой) 148 18 06 515 397 542,3 542,3 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий") 148 18 06 3811,8 3811,8 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 148 18 06 350 3811,8 3811,8 100,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 148 18 06 350 557 3066,0 3066,0 100,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" (бюджет города) 148 18 06 350 557 745,8 745,8 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 148 18 06 178,8 178,8 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 148 18 06 351 178,8 178,8 100,0
Целевые субсидии и субвенции 148 18 06 351 290 167,6 167,6 100,0
Целевые субсидии и субвенции (бюджет города) 148 18 06 351 290 11,2 11,2 100,0
Расходы на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 148 18 06 767,5 767,5 100,0
Расходы на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 148 18 06 489 767,5 767,5 100,0
Целевые субсидии и субвенции 148 18 06 489 290 606,9 606,9 100,0
Целевые субсидии и субвенции (бюджет города) 148 18 06 489 290 160,6 160,6 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (расходы на ГУ "Таганрогский городской центр занятости населения") 148 18 06 515 906,0 906,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 148 18 06 515 397 906,0 906,0 100,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 148 18 07 27532,6 24812,2 90,1
Фонд компенсаций 148 18 07 489 27532,6 24812,2 90,1
Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 148 18 07 489 470 27532,6 24812,2 90,1
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 148 30 4,4 4,4 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 148 30 04 4,4 4,4 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 148 30 04 515 4,4 4,4 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 148 30 04 515 397 4,4 4,4 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 1528511,7 1449793,8 94,9

Управляющий делами
городской Думы
Т.БУРМИСТРОВА