Приложение к Постановлению от 15.07.2011 г № 3205 Классификация

Расходы бюджета города Шахты за счет субсидий, получаемых из фонда софинансирования расходов областного бюджета, и софинансирования местного бюджета (тыс. рублей)


N п/п Направления расходования субсидий из Фонда софинансирования расходов Уточненная сводная бюджетная роспись на 2011 год Исполнено на 01.07.2011
Всего расходов Фонд софинансирования расходов областного бюджета Софинансирование местного бюджета Всего расходов Фонд софинансирования расходов областного бюджета Софинансирование местного бюджета
Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет средств Фонда софинансирования расходов 242744,5 200827,3 41917,2 22259,9 12683,4 9576,5
в том числе:
1.1 Софинансирование муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 7104,5 1304,5 5800,0 17,5 17,5
1.2 Капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог и тротуаров 110397,1 92623,1 17774,0 8549,2 8549,2
1.3 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектносметной документации 90690,5 76089,3 14601,2
1.4 Обеспечение жильем молодых семей, участвующих в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области" Областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2010-2013 годы" 5038,1 4255,1 783,0 630,6 589,7 40,9
1.5 Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры 5960,0 5000,0 960,0
1.6 Повышение квалификации и переподготовка врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием в муниципальных учреждениях здравоохранения 703,3 589,3 114,0 130,2 63,7 66,5
1.7 Повышение квалификации среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения 442,9 354,9 88,0 268,3 200,0 68,3
1.8 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 11264,7 11264,7 4551,3 4551,3
1.9 Создание и развитие телемедицинской сети 596,0 500,0 96,0
1.10 Обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет 96,0 80,0 16,0
1.11 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений 2861,0 2400,0 461,0 2861,0 2400,0 461,0
1.12 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры" 703,9 589,9 114,0
1.13 Оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений 1543,4 1294,4 249,0 657,8 470,5 187,3
1.14 Организация отдыха детей в каникулярное время 5343,1 4482,1 861,0 4594,0 4408,2 185,8

Заместитель главы Администрации -
директор Департамента финансов
Г.В.АВЕРКИНА