Приложение к Решению от 26.02.2004 г № 663 Классификация

Исполнение расходной части бюджета Г. Таганрога за 2003 год по главным распорядителям средств бюджета Г. Таганрога


(тыс. руб.)

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Уточ. план на 2003 год Исполнено за 2003 год % исполнения к плану 2003 года
Администрация г. Таганрога 002 66106,4 62842,2 95,1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 002 01 43367,2 43038,6 99,2
Прочие расходы на общегосударственное управление 002 01 05 22,0 22,0 100,0
Государственная поддержка архивной службы 002 01 05 041 22,0 22,0 100,0
Содержание подведомственных структур 002 01 05 041 075 22,0 22,0 100,0
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 06 43345,2 43016,6 99,2
Содержание органов местного самоуправления 002 01 06 026 35141,9 34903,3 99,3
Денежное содержание аппарата 002 01 06 026 027 35141,9 34903,3 99,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 06 027 8203,3 8113,3 98,9
Расходы на содержание аппарата 002 01 06 027 029 8203,3 8113,3 98,9
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 002 07 9546,7 9042,1 94,7
Строительство, архитектура 002 07 07 9546,7 9042,1 94,7
Государственные капитальные вложения 002 07 07 313 9546,7 9042,1 94,7
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 002 07 07 313 198 9546,7 9042,1 94,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 002 09 623,5 623,5 100,0
Прочие расходы в области окружающей природной среды и природных ресурсов 002 09 06 623,5 623,5 100,0
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы 002 09 06 362 623,5 623,5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 002 09 06 362 397 623,5 623,5 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 12 15,6 15,6 100,0
Коммунальное хозяйство 002 12 02 15,6 15,6 100,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 002 12 02 311 15,6 15,6 100,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 002 12 02 311 443 15,6 15,6 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 002 14 459,8 459,8 100,0
Дошкольное образование 002 14 01 102,3 102,3 100,0
Ведомственные расходы на образование 002 14 01 400 102,3 102,3 100,0
Детские дошкольные учреждения 002 14 01 400 259 102,3 102,3 100,0
Общее образование 002 14 02 354,5 354,5 100,0
Ведомственные расходы на образование 002 14 02 400 354,5 354,5 100,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 002 14 02 400 260 274,6 274,6 100,0
Школы-интернаты 002 14 02 400 263 21,5 21,5 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 002 14 02 400 264 27,9 27,9 100,0
Детские дома 002 14 02 400 265 30,5 30,5 100,0
Прочие расходы в области образования 002 14 07 3,0 3,0 100,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 002 14 07 400 3,0 3,0 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 002 14 07 400 272 3,0 3,0 100,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 15 3,8 3,8 100,0
Культура и искусство 002 15 01 3,8 3,8 100,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 002 15 01 410 3,8 3,8 100,0
Библиотеки 002 15 01 410 284 3,8 3,8 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 002 17 65,8 65,8 100,0
Здравоохранение 002 17 01 65,8 65,8 100,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 002 17 01 430 65,8 65,8 100,0
Больницы, клиники, госпитали 002 17 01 430 300 19,8 19,8 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 003 17 01 430 301 43,2 43,2 100,0
Санатории для детей и подростков 002 17 01 430 307 2,8 2,8 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 18 1878,8 1872,6 99,7
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 002 18 01 14,5 14,5 100,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 002 18 01 440 14,5 14,5 100,0
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 002 18 01 440 318 9,5 9,5 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 002 18 01 440 323 5,0 5,0 100,0
Социальная помощь 002 18 02 1164,3 1164,3 100,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 002 18 02 440 1164,3 1164,3 100,0
Пособия и социальная помощь 002 18 02 440 322 1164,3 1164,3 100,0
Молодежная политика 002 18 03 700,0 693,8 99,1
Государственная поддержка в области молодежной политики 002 18 03 446 700,0 693,8 99,1
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 002 18 03 446 323 700,0 693,8 99,1
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 002 23 834,8 828,5 99,2
Мобилизационная подготовка экономики 002 23 01 834,8 828,5 99,2
Мобилизационная подготовка экономики 002 23 01 500 834,8 828,5 99,2
Мобилизационная подготовка экономики 002 23 01 500 380 834,8 828,5 99,2
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 002 30 9310,4 6891,9 74,0
Резервные фонды 002 30 01 1197,8 0,0 0,0
Резервные фонды 002 30 01 510 1197,8 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления 002 30 01 510 435 1197,8 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 002 30 02 4761,0 4545,4 95,5
Расходы на проведение выборов и референдумов 002 30 02 511 4761,0 4545,4 95,5
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления 002 30 02 511 394 4761,0 4545,4 95,5
Прочие расходы,не отнесенные к другим подразделам 002 30 04 3351,6 2346,5 70,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 002 30 04 515 3351,6 2346,5 70,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 002 30 04 515 397 3351,6 2346,5 70,0
Управление здравоохранения г. Таганрога 054 198769,3 194606,3 97,9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 054 01 1783,3 1723,4 96,6
Функционирование органов местного самоуправления 054 01 06 1783,3 1723,4 96,6
Содержание органов местного самоуправления 054 01 06 026 1441,2 1440,0 99,9
Денежное содержание аппарата 054 01 06 026 027 1441,2 1440,0 99,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 054 01 06 027 342,1 283,4 82,8
Расходы на содержание аппарата 054 01 06 027 029 342,1 283,4 82,8
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 054 07 45,0 45,0 100,0
Строительство, архитектура 054 07 07 45,0 45,0 100,0
Государственные капитальные вложения 054 07 07 313 45,0 45,0 100,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 054 07 07 313 198 45,0 45,0 100,0
Здравоохранение 054 17 01 193129,2 189026,1 97,9
Ведомственные расходы на здравоохранение 054 17 01 430 193129,2 189026,1 97,9
Родильные дома 054 17 01 430 295 10074,6 10074,6 100,0
Больницы, клиники, госпитали 054 17 01 430 300 134873,8 132732,0 98,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 17 01 430 301 18242,2 17783,1 97,5
Станции переливания крови 054 17 01 430 303 3931,3 3566,3 90,7
Дома ребенка 054 17 01 430 304 7787,0 7787,0 100,0
Санатории для детей и подростков 054 17 01 430 307 13062,8 12200,0 93,4
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 17 01 430 310 5157,5 4883,1 94,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 054 18 3697,8 3697,8 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (Постановление Правительства РФ "Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первоговторого года жизни специальными молочными продуктами детского питания") 054 18 06 515 3697,8 3697,8 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 18 06 515 397 3697,8 3697,8 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 054 30 114,0 114,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 054 30 04 114,0 114,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 054 30 04 515 114,0 114,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим 054 30 04 515 397 114,0 114,0 100,0
Отдел культуры г. Таганрога 056 35112,4 34704,9 98,8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 056 01 1208,4 1207,7 99,9
Функционирование органов местного самоуправления 056 01 06 1208,4 1207,7 99,9
Содержание органов местного самоуправления 056 01 06 026 916,0 916,0 100,0
Денежное содержание аппарата 056 01 06 026 027 916,0 916,0 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 056 01 06 027 292,4 291,7 99,8
Расходы на содержание аппарата 056 01 06 027 029 292,4 291,7 99,8
ОБРАЗОВАНИЕ 056 14 7772,8 7760,3 99,8
Общее образование 056 14 02 7772,8 7760,3 99,8
Ведомственные расходы на образование 056 14 02 400 7772,8 7760,3 99,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 14 02 400 264 7772,8 7760,3 99,8
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 15 26131,2 25736,9 98,5
Культура и искусство 056 15 01 26131,2 25736,9 98,5
Ведомственные расходы на культуру и искусство 056 15 01 410 9181,6 9181,1 99,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 15 01 410 280 2287,9 2287,7 99,9
Библиотеки 056 15 01 410 284 6893,7 6893,4 99,9
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 056 15 01 411 11079,5 10847,8 97,9
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 056 15 01 411 281 11079,5 10847,8 97,9
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 15 01 412 5870,1 5708,0 97,2
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 056 15 01 412 287 5870,1 5708,0 97,2
Управление образования г. Таганрога 075 369900,8 369048,5 99,8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 075 01 3988,4 3925,3 98,4
Функционирование органов местного самоуправления 075 01 06 3988,4 3925,3 98,4
Содержание органов местного самоуправления 075 01 06 026 3684,4 3680,7 99,9
Денежное содержание аппарата 075 01 06 026 027 3684,4 3680,7 99,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 075 01 06 027 304,0 244,6 80,5
Расходы на содержание аппарата 075 01 06 027 029 304,0 244,6 80,5
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 075 07 750,0 728,9 97,2
Строительство, архитектура 075 07 07 750,0 728,9 97,2
Государственные капитальные вложения 075 07 07 313 750,0 728,9 97,2
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 075 07 07 313 198 750,0 728,9 97,2
ОБРАЗОВАНИЕ 075 14 359356,5 358588,4 99,8
Дошкольное образование 075 14 01 103759,4 103734,1 99,9
Ведомственные расходы на образование 075 14 01 400 103759,4 103734,1 99,9
Детские дошкольные учреждения 075 14 01 400 259 103759,4 103734,1 99,9
Общее образование 075 14 02 243860,9 243118,7 99,7
Ведомственные расходы на образование 075 14 02 400 243860,9 243118,7 99,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 14 02 400 260 186283,2 185687,6 99,7
Вечерние и заочные средние образовательные школы 075 14 02 400 262 1919,4 1812,9 94,5
Школы-интернаты 075 14 02 400 263 11253,1 11249,7 99,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 14 02 400 264 20962,4 20940,4 99,9
Детские дома 075 14 02 400 265 23442,8 23428,1 99,9
Прочие расходы в области образования 075 14 07 11736,2 11735,6 99,9
Ведомственные расходы на образование 075 14 07 400 11736,2 11735,6 99,9
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 14 07 400 272 11474,6 11474,0 99,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 075 14 07 400 280 223,3 223,3 100,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 075 14 07 400 319 38,3 38,3 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 075 17 400,0 400,0 100,0
Здравоохранение 075 17 03 400,0 400,0 100,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 075 17 03 434 400,0 400,0 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 075 17 03 434 314 400,0 400,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 075 18 5353,9 5353,9 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 075 18 06 515 5353,9 5353,9 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 075 18 06 515 397 5273,8 5273,8 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (бюджет города) 075 18 06 515 397 80,1 80,1 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 075 30 52,0 52,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 075 30 04 52,0 52,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 075 30 04 515 52,0 52,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 075 30 04 515 397 52,0 52,0 100,0
Финансовое управление г. Таганрога 092 222580,1 219027,2 98,4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 092 01 28633,5 27627,4 96,5
Прочие расходы на общегосударственное управление 092 01 05 422,5 422,0 99,9
Государственная поддержка архивной службы 092 01 05 041 422,5 422,0 99,9
Содержание подведомственных структур 092 01 05 041 075 422,5 422,0 99,9
Функционирование органов местного самоуправления 092 01 06 28211,0 27205,4 96,4
Содержание органов местного самоуправления 092 01 06 026 24065,0 23258,9 96,7
Денежное содержание аппарата 092 01 06 026 027 24065,0 23258,9 96,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 092 01 06 027 4146,0 3946,5 95,2
Расходы на содержание аппарата 092 01 06 027 029 4146,0 3946,5 95,2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 092 07 64876,7 63884,9 98,5
Строительство, архитектура 092 07 07 64876,7 63884,9 98,5
Государственные капитальные вложения 092 07 07 313 64876,7 63884,9 98,5
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 092 07 07 313 198 64876,7 63884,9 98,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 092 12 199,6 0,0 0,0
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 092 12 03 199,6 0,0 0,0
Прочие расходы на ЖКХ субъектов РФ 092 12 03 312 199,6 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 092 12 03 312 397 199,6 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 092 14 341,0 326,7 95,8
Общее образование 092 14 02 341,0 326,7 95,8
Ведомственные расходы на образование 092 14 02 400 341,0 326,7 95,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 092 14 02 400 260 341,0 326,7 95,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 092 16 449,7 449,7 100,0
Периодическая печать и издательства 092 16 02 449,7 449,7 100,0
Государственная поддержка районных (городских) газет 092 16 02 425 449,7 449,7 100,0
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 092 16 02 425 292 449,7 449,7 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 092 17 102162,4 102002,0 99,8
Физическая культура и спорт 092 17 03 3468,6 3308,2 95,4
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 092 17 03 434 3468,6 3308,2 95,4
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 092 17 03 434 314 3468,6 3308,2 95,4
Обязательное медицинское страхование 092 17 04 98693,8 98693,8 100,0
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 092 17 04 428 98693,8 98693,8 100,0
Средства бюджета на ОМС неработающего населения, перечисленные фондам ОМС 092 17 04 428 316 98693,8 98693,8 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 092 18 16509,9 16451,8 99,6
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 092 18 01 16249,8 16191,7 99,6
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 092 18 01 440 16249,8 16191,7 99,6
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 092 18 01 440 318 11616,2 11616,2 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 092 18 01 440 323 4633,6 4575,5 98,7
Социальная помощь 092 18 02 10,1 10,1 100,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 092 18 02 440 10,1 10,1 100,0
Пособия и социальная помощь 092 18 02 440 322 10,1 10,1 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (расходы на ГУ "Таганрогский городской центр занятости населения") 092 18 06 515 250,0 250,0 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 092 18 06 515 397 250,0 250,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 092 19 487,3 287,3 59,0
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 092 19 01 487,3 287,3 59,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 19 01 462 487,3 287,3 59,0
Выплаты процентов по муниципальному долгу 092 19 01 462 331 487,3 287,3 59,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 092 30 8920,0 7997,4 89,7
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 092 30 03 500,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 092 30 03 514 500,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 092 30 03 514 357 500,0 0,0 0,0
Бюджетные кpедиты (бюджетные ссуды) - выдача 092 30 03 20436,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 092 30 03 514 20436,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 092 30 03 514 357 20436,0 0,0 0,0
Бюджетные кpедиты (бюджетные ссуды) - погашение 092 30 03 19936,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 092 30 03 514 19936,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований юридическим лицам 092 30 03 514 357 19936,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 092 30 04 515 8420,0 7997,4 95,0
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 092 30 04 515 381 1476,7 1476,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 092 30 04 515 397 6043,3 5687,6 94,1
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 092 30 04 515 463 900,0 833,1 92,6
Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта г. Таганрога 133 210732,2 203851,6 96,7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 133 01 3430,9 3227,3 94,1
Функционирование органов местного самоуправления 133 01 06 3430,9 3227,3 94,1
Содержание органов местного самоуправления 133 01 06 026 3011,9 2808,3 93,2
Денежное содержание аппарата 133 01 06 026 027 3011,9 2808,3 93,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 133 01 06 027 419,0 419,0 100,0
Расходы на содержание аппарата 133 01 06 027 029 419,0 419,0 100,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 133 07 14892,2 13332,0 89,5
Строительство, архитектура 133 07 07 14892,2 13332,0 89,5
Государственные капитальные вложения 133 07 07 313 14892,2 13332,0 89,5
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 133 07 07 313 198 14892,2 13332,0 89,5
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 133 10 9931,9 9931,9 100,0
Автомобильный транспорт 133 10 01 2949,4 2949,4 100,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 133 10 01 372 2949,4 2949,4 100,0
Целевые субсидии и субвенции 133 10 01 372 290 2949,4 2949,4 100,0
Прочие виды транспорта 133 10 05 6982,5 6982,5 100,0
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов РФ 133 10 05 380 6982,5 6982,5 100,0
Целевые субсидии и субвенции 133 10 05 380 290 6982,5 6982,5 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 133 12 163953,1 158889,1 96,9
Жилищное хозяйство 133 12 01 44502,8 41312,4 92,8
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 133 12 01 310 44502,8 41312,4 92,8
Целевые субсидии и субвенции 133 12 01 310 290 25285,3 25285,3 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 12 01 310 397 19217,5 16027,1 83,4
Коммунальное хозяйство 133 12 02 119450,3 117576,7 98,4
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 133 12 02 311 119450,3 117576,7 98,4
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро-и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 12 02 311 440 46689,1 46560,0 99,7
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 133 12 02 311 442 21352,8 21352,8 100,0
Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 12 02 311 443 46008,0 44663,9 97,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 12 02 311 397 5400,4 5000,0 92,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 30 04 18524,1 18471,3 99,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 133 30 04 515 524,1 471,3 89,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 133 30 04 515 397 524,1 471,3 89,9
Средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ развития регионов 133 30 04 521 18000,0 18000,0 100,0
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 133 30 04 521 457 18000,0 18000,0 100,0
Управление социальной защиты населения г. Таганрога 148 409980,9 403402,9 98,4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 148 01 18486,9 17415,5 94,2
Содержание органов местного самоуправления 148 01 06 026 11563,1 11382,4 98,4
Денежное содержание аппарата 148 01 06 026 027 11563,1 11382,4 98,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 148 01 06 027 6923,8 6033,1 87,1
Расходы на содержание аппарата 148 01 06 027 029 6923,8 6033,1 87,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 148 12 130838,1 130338,1 99,6
Жилищное хозяйство 148 12 01 130588,1 130088,1 99,6
Фонд софинансирования социальных расходов 148 12 01 352 130588,1 130088,1 99,6
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 148 12 01 352 356 130588,1 130088,1 99,6
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 148 12 03 250,0 250,0 100,0
Прочие расходы на ЖКХ субъектов РФ 148 12 03 312 250,0 250,0 100,0
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области ЖКХ в субъектах РФ (ФЗ "О погребении и похоронном деле") 148 12 03 312 444 250,0 250,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 18 260655,9 255649,3 98,1
Социальная помощь 148 18 02 3189,2 3096,0 97,1
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 148 18 02 440 3189,2 3096,0 97,1
Пособия и социальная помощь 148 18 02 440 322 2765,6 2687,4 97,2
Пособия и социальная помощь (ФЗ "О погребении и похоронном деле") 148 18 02 440 322 423,6 408,6 96,5
Пособия и социальная помощь (ФЗ "О погребении и похоронном деле") 148 18 02 440 322 315,4 315,4 100,0
Пособия и социальная помощь (ФЗ "О погребении и похоронном деле" бюджет города) 148 18 02 440 322 108,2 93,2 86,1
Прочие мероприятия в области социальной политики 148 18 06 221324,2 220776,7 99,8
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах", в части полномочий субъектов РФ 148 18 06 498 157401,5 157401,5 100,0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 148 18 06 498 346 323,5 323,5 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 148 18 06 498 333 60376,5 60376,5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (связь, радиоточка) 148 18 06 498 397 1248,2 1248,2 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 148 18 06 498 345 75743,0 75743,0 100,0
на погашение кредиторской задолженности на 01.01.2003, по возмещению расходов по предоставлению гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 148 18 06 498 345 13111,2 13111,2 100,0
на погашение кредиторской задолженности на 01.01.2003, по возмещению расходов по предоставлению гражданам льгот по приобретению и доставке топлива 148 18 06 498 346 6,8 6,8 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 148 18 06 498 348 3925,8 3925,8 100,0
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 148 18 06 498 327 1693,1 1693,1 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (связь - бюджет города) 148 18 06 498 397 500,0 500,0 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) 148 18 06 498 345 473,4 473,4 100,0
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 148 18 06 30117,4 30117,4 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 148 18 06 489 397 742,2 742,2 100,0
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 148 18 06 484 333 3080,2 3080,2 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 148 18 06 489 348 14025,5 14025,5 100,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов 148 18 06 484 348 4770,5 4770,5 100,0
на погашение кредиторской задолженности на 01.01.2003, по возмещению расходов по предоставлению гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 148 18 06 484 345 5554,8 5504,8 99,1
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов (бюджет города) 148 18 06 484 348 1944,2 1994,2 102,6
Фонд компенсаций (на реализацию Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг") 148 18 06 489 24752,6 24752,6 100,0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 148 18 06 489 346 58,5 58,5 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 148 18 06 489 345 24516,8 24516,8 100,0
Расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам (бюджет города) 148 18 06 484 345 177,3 177,3 100,0
Фонд компенсаций (расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" на возмещение расходов по предоставлению гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения") 148 18 06 489 3455,5 3153,2 91,3
Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 148 18 06 489 556 3455,5 3153,2 91,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (Указ Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей") 148 18 06 515 1813,6 1813,6 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы на оплату ЖКУ) 148 18 06 515 397 885,6 885,6 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на обеспечение лекарственными средствами) 148 18 06 515 397 4,7 4,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на обеспечение спортивной формой) 148 18 06 515 397 889,6 889,6 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (местный бюджет) 148 18 06 515 397 33,7 33,7 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий") 148 18 06 3650,6 3401,2 93,2
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 148 18 06 350 3650,6 3401,2 93,2
Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 148 18 06 350 557 3650,6 3401,2 93,2
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 148 18 06 133,0 137,2 103,2
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 148 18 06 351 133,0 137,2 103,2
Целевые субсидии и субвенции 148 18 06 351 290 133,0 137,2 103,2
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 148 18 07 36142,5 31776,6 87,9
Фонд компенсаций 148 18 07 489 36089,6 31723,7 87,9
Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 148 18 07 489 470 36089,6 31723,7 87,9
Государственные пособия на детей 148 18 07 452 52,9 52,9 100,0
Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка 148 18 07 452 324 52,9 52,9 100,0
ИТОГО: 1513182,1 1487483,6 98,3
ИТОГО внутренних оборотов: 76,7 76,7 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 1513258,8 1487560,3 98,3

Управляющий делами
городской Думы
Т.БУРМИСТРОВА