Постановление от 12.08.2011 г № 2142
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 N 2654 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы „Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов“»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Волгодонской городской Думы от 13.07.2011 N 74 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.11.2010 N 140 "О бюджете города Волгодонска на 2011 год", Уставом муниципального образования "Город Волгодонск" постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 N 2654 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов" следующие изменения:
1.1.В приложениях 1, 2, 3, 4 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов", паспортах, разделах, пунктах, абзацах, строках приложения к постановлению слова "средства собственников помещений в многоквартирных домах" заменить словами "внебюджетные средства".
1.2.В паспорте Программы:
1.2.1.Строку "Структура МДЦП, перечень подпрограмм" дополнить пунктом 5, изложив его в следующей редакции:
"5. "Расходы общепрограммного характера".
1.2.2. Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Источники и объемы финансирования МДЦП в 2011-2013 годах - 829948,5 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 387723,5 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 372931,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета за долю муниципальной собственности - 7,8 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 1683,3 тыс. руб.; 2012 год - 215169,1 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета - 215169,1 тыс. руб.; 2013 год - 227055,9 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета - 227055,9 тыс. руб. Объем и источники финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год". |
1.2.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации МДЦП" дополнить абзацами следующего содержания:
"- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений, - 2";
"- количество муниципальных помещений, требующих проведения противопожарных мероприятий, - 2".
1.3.После раздела "Общее положение" дополнить разделом следующего содержания:
"Расходы общепрограммного характера
Общепрограммные мероприятия направлены на реализацию всех целей Программы "Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов" и носят обеспечивающий характер.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в сфере строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности по жизнеобеспечению города на территории муниципального образования "Город Волгодонск" создано муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского хозяйства" (далее - МКУ "ДСиГХ"). Реализация Программы осуществляется МКУ "ДСиГХ", финансовое обеспечение которого предусматривается в рамках расходов общепрограммного характера. Расходы общепрограммного характера обеспечивают выполнение мероприятий по:
обеспечению текущего управления реализацией Программы;
информационному обеспечению реализации мероприятий Программы, подготовке и распространению аналитических материалов о ходе реализации мероприятий Программы.
Осуществление мероприятий по управлению реализацией Программы направлено на:
аналитическое сопровождение реализации мероприятий Программы;
организацию юридического сопровождения процессов управления реализацией Программы, включая заключение и исполнение муниципальных контрактов;
- 100% выполнение показателей, предусмотренных Программой;
- 99,9% освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы;
- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками работ (услуг) и работниками учреждения.
Расходы общепрограммного характера приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
РАСХОДЫ ОБЩЕПРОГРАММНОГО ХАРАКТЕРА
Наименование мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб., в том числе |
|
|
всего |
в 2011 г. |
в 2012 г. |
в 2013 г. |
1. Обеспечение текущего управления реализацией Программы |
Местный бюджет |
75098,1 |
27948,7 |
22913,1 |
24236,3 |
2. Информационное обеспечение реализации мероприятий Программы, подготовка и распространение аналитических материалов о ходе реализации мероприятий Программы |
Местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
Всего |
Местный бюджет |
75198,1 |
28048,7 |
22913,1 |
24236,3 |
Объем и источники финансового обеспечения подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей.".
1.4.В приложении 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами в городе Волгодонске":
1.4.1.В паспорте подпрограммы:
1.4.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы |
Источники и объемы финансирования подпрограммы в 20112013 годах - 30643,1 тыс. руб., в том числе:
2011 год - 30643,1 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 15850,6 тыс. руб.,
в том числе:
- средства местного бюджета за долю муниципальной
собственности - 7,8 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 1683,3 тыс. руб.;
2012-2013 годы - объемы финансирования по источникам
будут определены при утверждении областного и местного
бюджетов на соответствующий год". |
1.4.1.2.Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:
"- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений, - 2";
"- количество муниципальных помещений, требующих проведения противопожарных мероприятий, - 2".
1.4.2.Раздел 2 дополнить строками 13, 14 следующего содержания:
"13 |
Количество многоквартирных домов,
в которых произведен капитальный
ремонт муниципальных помещений |
шт. |
1 |
0 |
2 |
Показатель
будет
рассчитан
после
определения
средств |
14 |
Количество муниципальных помещений, требующих проведения противопожарных мероприятий |
шт. |
0 |
0 |
2 |
Показатель
будет
рассчитан
после
определения
средств". |
1.4.3.В таблице N 2 раздела 3:
1.4.3.1.Пункт 4 по направлению "Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, включая лифтовое оборудование" изложить в следующей редакции:
"4. Ремонт муниципальных
помещений |
местный бюджет |
217,2 |
217,2 |
- |
-". |
1.4.3.2.Дополнить пунктами 13, 14 по направлению "Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, включая лифтовое оборудование" изложив в следующей редакции:
"13. Капитальный ремонт
муниципальных помещений |
местный бюджет |
777,3 |
777,3 |
- |
- |
14. Проведение противопожарных мероприятий |
местный бюджет |
151,2 |
151,2 |
- |
-". |
1.4.3.3.Строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: |
|
30643,1 |
30643,1 |
- |
- |
из них: |
|
|
|
|
|
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства |
|
- |
- |
- |
- |
областной бюджет |
|
13109,2 |
13109,2 |
- |
- |
средства собственников
помещений в МКД |
|
1683,3 |
1683,3 |
- |
- |
местный бюджет |
|
15850,6 |
15850,6 |
- |
-". |
1.4.3.4.Абзац 2 раздела 6 дополнить подабзацами:
"- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений, - 2";
"- количество муниципальных помещений, требующих проведения противопожарных мероприятий, - 2".
1.5.В приложении 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмма "Благоустроенный город":
1.5.1.В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы |
Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет
386169,9 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 349210,6 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год - 153660,8 тыс. руб.,
2012 год - 94830,4 тыс. руб.,
2013 год - 100719,4 тыс. руб.". |
1.5.2.Таблицу 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Мероприятия подпрограммы |
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
1. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа |
Капитальный ремонт зеленых насаждений |
12284,4 |
13262,1 |
14084,3 |
Содержание и текущий ремонт зеленых насаждений |
21912,4 |
23465,3 |
24920,1 |
Содержание и ремонт ливневой канализации |
5457,3 |
9092,1 |
9665,8 |
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению территории городского округа, всего, в том числе: |
45734,5 |
9464,6 |
10051,2 |
- обустройство территорий округов (по предложениям избирателей) |
19850,0 |
0 |
0 |
- организация и проведение городского смотра-конкурса на звание "Лучшая городская елка, лучшая елка предприятия, лучшая внутриквартальная елка" |
313,5 |
0 |
0 |
Всего по пункту 1 |
85388,6 |
55284,1 |
58721,4 |
2. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия, в том числе: |
1796,8 |
1768,7 |
1878,3 |
- противопожарные мероприятия |
899,1 |
308,7 |
327,8 |
Всего по пункту 2 |
1796,8 |
1768,7 |
1878,3 |
3. Организация освещения улиц |
Реконструкция сетей уличного освещения ул. Ленина, пл. Победы |
7608,3 |
0 |
0 |
Устройство сетей наружного освещения, в том числе: |
3610,0 |
0 |
0 |
- разработка проектно-сметной документации |
430,0 |
0 |
0 |
Содержание и ремонт объектов наружного освещения, в том числе: |
11199,0 |
12027,7 |
12773,4 |
- мероприятия по энергосбережению |
1505,8 |
1378,3 |
1450,4 |
Освещение улиц |
21920,4 |
23542,5 |
25002,1 |
Всего по пункту 3 |
44337,7 |
35570,2 |
37775,5 |
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
Строительство 3 пускового комплекса городского кладбища N 2 |
6380,0 |
0 |
0 |
Содержание и ремонт мест захоронения |
2832,1 |
1982,8 |
2105,7 |
Капитальный ремонт мест захоронения |
2450,4 |
0 |
0 |
Прочие мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений |
209,1 |
224,6 |
238,5 |
Всего по пункту 4 |
11871,6 |
2207,4 |
2344,2 |
5. Мероприятия по охране окружающей среды |
76,0 |
0 |
0 |
Всего по пункту 5 |
76,0 |
0 |
0 |
6. Обеспечение МАУ "ДСиЖКХ" выполнения функций в соответствии с установленным муниципальным заданием, укрепление его материально-технической базы |
10190,1 |
0 |
0 |
Итого |
153660,8 |
117743,5 |
124955,7". |
1.6. В приложении 3 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 279336,5 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 279336,5 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 140933,3 тыс. руб., 2012 год - 67783,2 тыс. руб., 2013 год - 70620,0 тыс. руб.". |
1.6.2. В разделе 3:
1.6.2.1. Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"- проектирование и установка светофорных объектов:
в 2011 году - 2 шт.: автодорога пр. Строителей, в районе рынка "Орбита"; автодорога по ул. Маршала Кошевого - автодорога по ул. Дружбы; в 2012 году - 3 шт.; в 2013 году - 4 шт.".
1.6.2.2.Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"- обеспечение безопасности дорожного движения:
- изготовление раздаточного материала (памятка водителю);
- изготовление и установка рекламных щитов по пропаганде безопасности дорожного движения;
- проектирование и установка видеокамер на автомобильных дорогах".
1.6.2.3.Абзац 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"- построенных светофорных объектов в 2011 году: автодорога пр. Строителей, в районе рынка "Орбита", автодорога ул. Маршала Кошевого - автодорога ул. Дружбы; построенных светофорных объектов в 2012 году - 3 шт.; построенных светофорных объектов в 2013 году - 4 шт.".
1.6.2.4.Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Мероприятия
подпрограммы |
Источник
финансирования |
Объем финансового
обеспечения, тыс. руб. |
Исполнители |
Сроки
исполнения
(годы) |
|
|
2011
год |
2012
год |
2013
год |
|
|
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог и сооружений на них
в границах городского округа |
1.1. Проектирование
и установка светофорных объектов |
Местный
бюджет |
688,7 |
954,1 |
1013,6 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
1.2. Разработка
проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог
и тротуаров |
Местный
бюджет |
0 |
1286,4 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
1.3. Изготовление
раздаточного материала (памятка
водителю) |
Местный
бюджет |
19,1 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
1.4. Изготовление и
установка рекламных
щитов по пропаганде
безопасности дорожного движения |
Местный
бюджет |
180,9 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
1.5. Разработка
проектно-сметной
документации по установке видеокамер |
Местный
бюджет |
200,0 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
Итого по пункту 1 |
|
1088,7 |
2240,5 |
1013,6 |
|
|
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
на автомобильных дорогах общего пользования |
2.1. Содержание,
ремонт и замена
технических средств
организации дорожного движения в соответствии с требованиями обеспечения
безопасности дорожного движения |
Местный
бюджет |
3716,8 |
3991,8 |
4908,3 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
2.2. Установка 600
шт. дорожных знаков
в соответствии со
схемами дислокации
дорожных знаков |
Местный
бюджет |
590,8 |
634,6 |
673,9 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
2.3. Нанесение
линий дорожной
разметки в соответствии с требованиями обеспечения
безопасности дорожного движения |
Местный
бюджет |
2151,3 |
2310,5 |
1784,8 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
2.4. Разработка
схем дислокации
технических средств
регулирования
дорожного движения
на 19 объектах |
Местный
бюджет |
569,2 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
Итого по пункту 2 |
|
7028,1 |
6936,9 |
7367,0 |
|
|
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения |
3.1. Капитальный
ремонт автомобильных дорог и
тротуаров |
Местный
бюджет |
74405,2 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
3.2. Содержание
дорог |
Местный
бюджет |
25132,7 |
27318,5 |
29012,2 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
3.3. Текущий ремонт
дорог |
Местный
бюджет |
33278,6 |
31287,3 |
33227,2 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
3.4. Разработка
порядка о принятии
решений об использовании на платной
основе автомобильных дорог общего
пользования местного значения и о
прекращении такого
использования |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.09.2011 |
3.5. Разработка
методики расчета
и максимального
размера платы за
проезд транспортных
средств по платным
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.09.2011 |
3.6. Утверждение
перечня автомобильных дорог необщего
пользования местного значения |
|
Финансирование не требуется |
Администрация
города Волгодонска |
01.09.2011 |
3.7. Разработка порядка по определению размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при
движении по автомобильным дорогам
общего пользования
местного значения |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.09.2011 |
3.8. Разработка
порядка по установлению стоимости
и перечня услуг
по присоединению
объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования
местного значения |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.09.2011 |
3.9. Разработка
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание
автомобильных дорог
местного значения и
правил расчета размера ассигнований
местного бюджета на
указанные цели |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
15.08.2011 |
Итого по пункту 3 |
|
132816,5 |
58605,8 |
62239,4 |
- |
- |
Всего |
|
140933,3 |
67783,2 |
70620,0 |
- |
- |
из них: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
140933,3 |
67783,2 |
70620,0 |
- |
-". |
1.6.2.5.В графе "2011":
- по строке "Всего" цифру "140733,3" заменить на цифру "140933,3";
- по строке "местный бюджет" цифру "140733,3" заменить на цифру "140933,3".
2.Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление в бюллетене "Волгодонск официальный" и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13.07.2011.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Мэр города Волгодонска
В.А.ФИРСОВ