Постановление от 07.10.2011 г № 2750
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 N 2654 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы „Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов“»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Волгодонской городской Думы от 24.11.2010 N 140 "О бюджете города Волгодонска на 2011 год", Уставом муниципального образования "Город Волгодонск" постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 N 2654 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов" следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы
и источники
финансирования |
Источники и объемы финансирования МДЦП в 2011-2013
годах - 834736,8 тыс. руб., в том числе:
2011 год - 392511,8 тыс. руб.,
в том числе:
- средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 376267,9 тыс. руб., в том
числе средства местного бюджета за долю муниципальной
собственности - 7,8 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 3134,7 тыс. руб.;
2012 год - 215169,1 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 215169,1 тыс. руб.;
2013 год - 227055,9 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 227055,9 тыс. руб.
Объем и источники финансирования подлежат уточнению в
соответствии с решением о бюджете на соответствующий
финансовый год". |
1.2.В разделе "Расходы общепрограммного характера":
1.2.1.Абзац 2 дополнить словами "капитальный ремонт муниципальных помещений".
1.2.2.Строку 1 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
"Обеспечение текущего
управления реализацией
Программы |
Местный
бюджет |
76815,1 |
29665,7 |
22913,1 |
24236,3". |
1.2.3.Строку "Всего" таблицы 1 изложить в следующей редакции:
Всего |
Местный
бюджет |
76915,1 |
29765,7 |
22913,1 |
24236,3". |
1.3.В приложении 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами в городе Волгодонске":
1.3.1.В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы |
Источники и объемы финансирования подпрограммы в 20112013 годах - 47011,2 тыс. руб., в том числе:
2011 год - 47011,2 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 30767,3 тыс. руб.,
в том числе:
- средства местного бюджета за долю муниципальной
собственности - 7,8 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 3134,7 тыс. руб.;
2012-2013 годы - объемы финансирования по источникам
будут определены при утверждении областного и местного
бюджетов на соответствующий год". |
1.3.1.2.В строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" внести изменения:
1.3.1.2.1.Абзац 7 изложить в следующей редакции:
"- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт лифтов, - 40 домов";
1.3.1.2.2.Абзац "- количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт муниципальных помещений, - 2" исключить.
1.3.2.В таблице 1 строку 13 исключить, строку 8 изложить в следующей редакции:
"8 |
Количество многоквартирных домов
(МКД), в которых выполнен капитальный ремонт лифтов |
шт. |
23 |
32 |
40 |
Показатель
будет
рассчитан
после
определения
средств". |
1.3.3.В таблице N 2 раздела 3 по направлению "Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, включая лифтовое оборудование":
1.3.3.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Капитальный ремонт
лифтов на условиях софинансирования собственниками
помещений |
Местный бюджет |
17006,0 |
17006,0 |
- |
- |
|
Внебюджетные
средства |
1789,1 |
1789,1 |
- |
-". |
1.3.3.2.Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Капитальный ремонт
муниципальных помещений |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
- |
-". |
1.3.3.3.Дополнить строками 15, 16 следующего содержания:
"15. Разработка проектной
документации и замена 2
лифтов по адресу: ул. Академика Королева, д. 6 |
Местный бюджет |
3514,2 |
3514,2 |
- |
- |
|
Внебюджетные
средства |
182,4 |
182,4 |
- |
- |
16. Капитальный ремонт
МКД на условиях софинансирования собственниками
помещений |
Местный бюджет |
673,8 |
673,8 |
- |
- |
|
Внебюджетные
средства |
35,5 |
35,5 |
- |
-". |
1.3.3.4.Строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: |
|
47011,2 |
47011,2 |
- |
- |
из них: |
|
|
|
|
|
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства |
|
- |
- |
- |
- |
областной бюджет |
|
13109,2 |
13109,2 |
- |
- |
средства собственников
помещений в МКД |
|
3134,7 |
3134,7 |
- |
- |
местный бюджет |
|
30767,3 |
30767,3 |
- |
-". |
1.4.В приложении 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмме "Благоустроенный город":
1.4.1.В паспорте подпрограммы:
1.4.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы |
Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет
340296,5 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 340296,8 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год - 144747,0 тыс. руб.,
2012 год - 94830,4 тыс. руб.,
2013 год - 100719,4 тыс. руб.". |
1.4.1.2.Таблицу 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Мероприятия подпрограммы |
Объем финансового
обеспечения (тыс. руб.) |
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
1. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа |
Капитальный ремонт зеленых насаждений |
16348,3 |
13262,1 |
14084,3 |
Содержание и текущий ремонт зеленых насаждений |
19871,1 |
23465,3 |
24920,1 |
Содержание и ремонт ливневой канализации |
5457,3 |
9092,1 |
9665,8 |
Прочие мероприятия по благоустройству и
озеленению территории городского округа,
всего, в том числе: |
35564,2 |
9464,6 |
10051,2 |
- обустройство территорий округов (по предложениям избирателей) |
19850,0 |
0 |
0 |
- организация и проведение городского
смотра-конкурса на звание "Лучшая городская
елка, лучшая елка предприятия, лучшая
внутриквартальная елка" |
13,5 |
0 |
0 |
Всего по пункту 1 |
77240,9 |
55284,1 |
58721,4 |
2. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов |
Лесоохранные и лесовосстановительные
мероприятия, в том числе: |
1796,8 |
1768,7 |
1878,3 |
- противопожарные мероприятия |
899,1 |
308,7 |
327,8 |
Всего по пункту 2 |
1796,8 |
1768,7 |
1878,3 |
3. Организация освещения улиц |
Реконструкция сетей уличного освещения
ул. Ленина, пл. Победы |
7608,3 |
0 |
0 |
Устройство сетей наружного освещения,
в том числе: |
3610,0 |
0 |
0 |
- разработка проектно-сметной документации |
430,0 |
0 |
0 |
Содержание и ремонт объектов наружного
освещения, в том числе: |
11199,0 |
12027,7 |
12773,4 |
- мероприятия по энергосбережению |
1505,8 |
1378,3 |
1450,4 |
Освещение улиц |
22817,3 |
23542,5 |
25002,1 |
Всего по пункту 3 |
45234,6 |
35570,2 |
37775,5 |
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
Строительство 3 пускового комплекса
городского кладбища N 2 |
6380,0 |
0 |
0 |
Содержание и ремонт мест захоронения |
2832,1 |
1982,8 |
2105,7 |
Капитальный ремонт мест захоронения |
830,4 |
0 |
0 |
Прочие мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений |
209,1 |
224,6 |
238,5 |
Всего по пункту 4 |
10251,6 |
2207,4 |
2344,2 |
5. Мероприятия по охране окружающей среды |
10190,1 |
0,0 |
0,0 |
Всего по пункту 5 |
10190,1 |
0,0 |
0,0 |
6. Обеспечение МАУ "ДСиЖКХ" выполнения
функций в соответствии с установленным
муниципальным заданием, укрепление его
материально-технической базы |
33,0 |
0 |
0 |
Всего по пункту 6 |
33,0 |
0 |
0 |
Итого |
144747,0 |
94830,4 |
100719,4". |
1.5.В приложении 3 к муниципальной долгосрочной целевой программе - подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения":
1.5.1.В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы |
Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет
274953,5 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 274953,5 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год - 136550,3 тыс. руб.,
2012 год - 67783,2 тыс. руб.,
2013 год - 70620,0 тыс. руб.". |
1.5.2.В разделе 3:
1.5.2.1.Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Мероприятия
подпрограммы |
Источник
финансирования |
Объем финансового
обеспечения, тыс. руб. |
Исполнители |
Сроки
исполнения
(годы) |
|
|
2011
год |
2012
год |
2013
год |
|
|
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог и сооружений на них
в границах городского округа |
1.1. Проектирование
и установка светофорных объектов |
Местный
бюджет |
1488,7 |
954,1 |
1013,6 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
1.2. Разработка
проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог
и тротуаров |
Местный
бюджет |
1922,7 |
1286,4 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
1.3. Изготовление
раздаточного материала (памятка
водителю) |
Местный
бюджет |
19,1 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
1.4. Изготовление и
установка рекламных
щитов по пропаганде
безопасности дорожного движения |
Местный
бюджет |
180,9 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
1.5. Разработка
проектно-сметной
документации по установке видеокамер |
Местный
бюджет |
200,0 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
Итого по пункту 1 |
|
3811,4 |
2240,5 |
1013,6 |
|
|
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
на автомобильных дорогах общего пользования |
2.1. Содержание,
ремонт и замена
технических средств
организации дорожного движения в соответствии с требованиями обеспечения
безопасности дорожного движения |
Местный
бюджет |
3716,8 |
3991,8 |
4908,3 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
2.2. Установка 600
шт. дорожных знаков
в соответствии со
схемами дислокации
дорожных знаков |
Местный
бюджет |
1590,8 |
634,6 |
673,9 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
2.3. Нанесение
линий дорожной
разметки в соответствии с требованиями обеспечения
безопасности дорожного движения |
Местный
бюджет |
2151,3 |
2310,5 |
1784,8 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
2.4. Разработка
схем дислокации
технических средств
регулирования
дорожного движения
на 19 объектах |
Местный
бюджет |
569,2 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
Итого по пункту 2 |
|
8028,1 |
6936,9 |
7367,0 |
|
|
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения |
3.1. Капитальный
ремонт автомобильных дорог и
тротуаров |
Местный
бюджет |
67161,3 |
0 |
0 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
3.2. Содержание
дорог |
Местный
бюджет |
24270,9 |
27318,5 |
29012,2 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
3.3. Текущий ремонт
дорог |
Местный
бюджет |
33278,6 |
31287,3 |
33227,2 |
МКУ "ДСиГХ" |
2011-2013 |
3.4. Разработка
порядка о принятии
решений об использовании на платной
основе автомобильных дорог общего
пользования местного значения и о
прекращении такого
использования |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.12.2011 |
3.5. Разработка
методики расчета
и максимального
размера платы за
проезд транспортных
средств по платным
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.12.2011 |
3.6. Утверждение
перечня автомобильных дорог необщего
пользования местного значения |
|
Финансирование не требуется |
Администрация
города Волгодонска |
01.12.2011 |
3.7. Разработка порядка по определению размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при
движении по автомобильным дорогам
общего пользования
местного значения |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.12.2011 |
3.8. Разработка
порядка по установлению стоимости
и перечня услуг
по присоединению
объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования
местного значения |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.12.2011 |
3.9. Разработка
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание
автомобильных дорог
местного значения и
правил расчета размера ассигнований
местного бюджета на
указанные цели |
|
Финансирование не требуется |
МКУ "ДСиГХ" |
01.09.2011 |
Итого по пункту 3 |
|
124710,8 |
58605,8 |
62239,4 |
- |
- |
Всего |
|
136550,3 |
67783,2 |
70620,0 |
- |
- |
из них: |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
136550,3 |
67783,2 |
70620,0 |
- |
-". |
1.5.2.2.В графе "2011 год":
- по строке "Всего" цифру "140933,3" заменить на цифру "136550,3";
- по строке "местный бюджет" цифру "140933,3" заменить на цифру "136550,3".
2.Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление в бюллетене "Волгодонск официальный" и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене "Волгодонск официальный" и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.09.2011.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Мэр города Волгодонска
В.А.ФИРСОВ