Постановление от 29.12.2011 г № 3700

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 N 2654 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы „Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов“»


АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОТ 01.10.2010 N 2654
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
НА ПЕРИОД 2011-2013 ГОДОВ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Волгодонской городской Думы от 24.11.2010 N 140 "О бюджете города Волгодонска на 2011 год", решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 N 119 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.11.2010 N 140 "О бюджете города Волгодонска на 2011 год", Уставом муниципального образования "Город Волгодонск" постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 N 2654 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годов" следующие изменения:
1.1.По тексту приложения слова "муниципальное унитарное предприятие "Волгодонское троллейбусное управление" заменить словами "муниципальное унитарное предприятие "Городской пассажирский транспорт" в соответствующих падежах.
1.2.В паспорте Программы:
1.2.1.Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Источники и объемы финансирования МДЦП в 2011-2013 годах - 834406,1 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 392181,2 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 374497,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета за долю муниципальной собственности - 7,8 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 4574,7 тыс. руб.; 2012 год - 215169,0 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета - 215169,0 тыс. руб.; 2013 год - 227055,9 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета - 227055,9 тыс. руб. Объем и источники финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год".

1.2.2.В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации МЦДП" абзацы 22, 25 изложить в следующей редакции:
"- количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт лифтов, - 39";

" - количество победителей городских смотров-конкурсов - 9".
1.3.В разделе "Расходы общепрограммного характера" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Наименование мероприятий Источник финансирования Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
2011 2012 2013
Обеспечение текущего управления реализацией Программы Местный бюджет 28568,3 22913,1 24236,3
Информационное обеспечение реализации мероприятий Программы, подготовка и распространение аналитических материалов о ходе реализации мероприятий Программы Местный бюджет 98,0 0,0 0,0
Всего: Местный бюджет 28666,3 22913,1 24236,3".

1.4.В приложении 1 к МДЦП - подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами в городе Волгодонске":
1.4.1.В паспорте подпрограммы:
1.4.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Источники и объемы финансирования подпрограммы в 2011-2013 годах - 48446,5 тыс. руб., в том числе: в 2011 году - 48446,5 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 30762,6 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета за долю муниципальной собственности - 7,8 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 4574,7 тыс. руб.; 2012-2013 годы - объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год".

1.4.1.2.В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации МЦДП" абзацы 7, 9 изложить в следующей редакции:
"- количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт лифтов - 39";

" - количество победителей городских смотров-конкурсов - 9".
1.4.2.В разделе 2:
1.4.2.1.Строки 8, 9, 10 таблицы N 1 изложить в следующей редакции:
┌───┬──────────────────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬───────────┐
│"8 │Количество многоквартирных домов  │шт. │ 23  │ 32 │ 39  │Показатель │
│   │(МКД), в которых выполнен         │    │     │    │     │   будет   │
│   │капитальный ремонт лифтов         │    │     │    │     │ рассчитан │
│   │                                  │    │     │    │     │   после   │
│   │                                  │    │     │    │     │определения│
│   │                                  │    │     │    │     │  средств  │
├───┼──────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼───────────┤
│9  │Количество победителей городских  │шт. │ -   │ -  │  9  │Показатель │
│   │смотров-конкурсов                 │    │     │    │     │   будет   │
│   │                                  │    │     │    │     │ рассчитан │
│   │                                  │    │     │    │     │   после   │
│   │                                  │    │     │    │     │определения│
│   │                                  │    │     │    │     │  средств  │
├───┼──────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼───────────┤
│10 │Количество МКД, оснащенных        │шт. │ -   │458 │ 107 │Показатель │
│   │приборами учета энергетических    │    │     │    │     │   будет   │
│   │ресурсов, в том числе:            │    │     │    │     │ рассчитан │
│   │- узлы учета тепловой энергии и   │шт. │ -   │ 0  │  9  │   после   │
│   │теплоносителя;                    │    │     │    │     │определения│
│   │- узлы учета холодного            │шт. │ -   │458 │ 98  │ средств". │
│   │водоснабжения                     │    │     │    │     │           │
└───┴──────────────────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴───────────┘

1.4.3.В таблице N 2 раздела 3:
1.4.3.1.Пункты 3, 15 по направлению "Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, включая лифтовое оборудование" изложить в следующей редакции:
"3. Капитальный ремонт лифтов на условиях софинансирования собственниками помещений Местный бюджет 15287,0 - -
Внебюджетные средства 1698,3 - -
15. Разработка проектной документации и замена лифтов по адресам: ул. Академика Королева, 6, ул. Дружбы, 5 Местный бюджет 5233,2 - -
Внебюджетные средства 273,2 - -".

1.4.3.2.Пункт 2 по направлению "Увеличение доли энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты, за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города Волгодонска" изложить в следующей редакции:
"2. Оснащение МКД приборами учета энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) Местный бюджет 3367,6 - -
Внебюджетные средства 1617,3 - -".

1.4.3.3.Пункт 1 по направлению "Создание комфортных условий жизнедеятельности, в том числе инвалидов и других маломобильных групп граждан, в многоквартирных домах" изложить в следующей редакции:
"1. Устройство в многоквартирных домах пандусов для обеспечения перемещения инвалидных колясок Местный бюджет 128,5 - -".

1.4.3.4.Строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Всего по подпрограмме: 48446,5 - -
из них:
Областной бюджет 13109,2 - -
Внебюджетные средства 4574,7 - -
Местный бюджет 30762,6 - -".

1.4.4.Таблицу "Сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году по городу Волгодонску" приложения 1 к МДЦП изложить согласно приложению.
1.5.В приложении 2 к МДЦП - подпрограмме "Благоустроенный город":
1.5.1.В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 337838,2 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 337838,2 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 142288,4 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 142288,4 тыс. руб.; 2012 год - 94830,4 тыс. руб.; 2013 год - 100719,4 тыс. руб.".

1.5.2.В разделе 3 таблицу N 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Мероприятия подпрограммы


Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2011
2012
2013
1. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа
Капитальный ремонт зеленых насаждений
16707,4
13262,1
14084,3
Содержание и текущий ремонт зеленых
насаждений
19726,3

23465,3

24920,1

Содержание и ремонт ливневой канализации,
включая расчеты и платежи, связанные с
содержанием объектов ливневой канализации
5392,6


9092,1


9665,8


Прочие мероприятия по благоустройству и
озеленению территории городского округа
всего, в том числе:
34152,1


9464,6


10051,2


- обустройство территорий округов (по
предложениям избирателей)
19848,0

0,0

0,0

- организация и проведение городского
смотра-конкурса на звание "Лучшая город-
ская елка, лучшая елка предприятия,
лучшая внутриквартальная елка"
13,5



0,0



0,0



Всего по пункту 1
75978,4
55284,1
58721,4
2. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные
мероприятия, в том числе:
1642,8

1768,7

1878,3

- противопожарные мероприятия
599,6
308,7
327,8
Всего по пункту 2
1642,8
1768,7
1878,3
3. Организация освещения улиц
Реконструкция сетей уличного освещения
ул. Ленина, пл. Победы
7439,0

0,0

0,0

Устройство сетей наружного освещения
2870,9
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации
395,4
0,0
0,0
Содержание и ремонт объектов наружного
освещения, в том числе:
11663,5

12027,7

12773,4

- мероприятия по энергосбережению
1505,8
1378,3
1450,4
Освещение улиц
21920,4
23542,5
25002,1
Всего по пункту 3
44289,2
35570,2
37775,5
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Строительство 3-го пускового комплекса
городского кладбища N 2
6346,0

0,0

0,0

Содержание и ремонт мест захоронения
2842,7
1982,8
2105,7
Капитальный ремонт мест захоронения
830,4
0,0
0,0
Прочие мероприятия по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоро-
нений
136,5


224,6


238,5


Всего по пункту 4
10155,6
2207,4
2344,2
5. Обеспечение выполнения функций МКУ
"ДС и ГХ", укрепление его материально-
технической базы
10190,1


0,0


0,0


Всего по пункту 5
10190,1
0,0
0,0
6. Мероприятия по охране окружающей среды
32,3
0,0
0,0
Всего по пункту 6
32,3
0,0
0,0
Итого:
142288,4
94830,4
100719,4
".

└─────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

1.6.В приложении 3 к МДЦП - подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения":
1.6.1.В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 272245,6 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 133842,4 тыс. руб., в том числе: - за счет местного бюджета - 133842,4 тыс. руб.; 2012 год - 67783,2 тыс. руб.; 2013 год - 70620,0 тыс. руб.".

1.6.2.В разделе 3 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Мероприятия подпрограммы Источник финансирования Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Исполнители Сроки исполнения ".
2011 2012 2013
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского округа
1.1. Проектирование и установка светофорных объектов Местный бюджет 1469,5 954,1 1013,6 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
1.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Местный бюджет 0,0 1286,4 0,0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
1.3. Изготовление раздаточного материала (памятка водителю) Местный бюджет 19,1 0,0 0,0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
1.4. Изготовление и установка рекламных щитов по пропаганде безопасности дорожного движения Местный бюджет 286,1 0,0 0,0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
1.5. Разработка проектной документации по установке видеокамер Местный бюджет 178,9 0,0 0,0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
Итого по пункту 1: 1953,6 2240,5 1013,6
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования
2.1. Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения Местный бюджет 3565,8 3991,8 4908,3 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
2.2. Установка 677 шт. дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков Местный бюджет 1540,9 634,6 673,9 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
2.3. Нанесение линий дорожной разметки в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения Местный бюджет 2045,8 2310,5 1784,8 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
2.4. Разработка схем дислокации технических средств регулирования дорожного движения на 19 объектах Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
Итого по пункту 2: 7152,5 6936,9 7367,0
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров Местный бюджет 67161,3 0,0 0,0 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
3.2. Содержание и текущий ремонт дорог Местный бюджет 57575,0 58605,8 62239,4 МКУ "ДСиГХ" 2011-2013
3.3. Разработка Положения о подготовке и выдаче специальных разрешений на провоз тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, относящимся к собственности города Волгодонска Финансирование не требуется МКУ "ДСиГХ" 01.11.2011
3.4. Разработка Положения о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, относящимся к собственности города Волгодонска, транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов Финансирование не требуется МКУ "ДСиГХ" 01.12.2011
3.5. Разработка нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели Финансирование не требуется МКУ "ДСиГХ" 01.09.2011
Итого по пункту 3: 124614,6 58605,8 62239,4 - -
Всего 133842,4 67783,2 70620,0 - -
из них:
местный бюджет 133842,4 67783,2 70620,0 - -

1.6.В приложении 4 к МДЦП - подпрограмме "Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска на 2011-2013 годы":
1.6.1.В паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 100060,1 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 100060,1 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 38937,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 38937,6 тыс. руб.; 2012 год - 29642,3 тыс. руб.; 2013 год - 31480,2 тыс. руб.".

1.6.2.В разделе 3:
1.6.2.1.Строку 1 таблицы изложить в следующей редакции:
"1 Субсидирование горэлектротранспорта на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом 32100,00 29642,3 31480,2".

1.6.2.2.Строку "Итого" таблицы изложить в следующей редакции:
"Итого 38937,6 29642,3 31480,2".

2.Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в бюллетене "Волгодонск официальный" и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16.11.2011.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Мэр города Волгодонска
В.А.ФИРСОВ
Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска
по городскому хозяйству
А.М. Милосердов