Постановление от 12.02.2014 г № 98

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 N 1323 «Об утверждении муниципальной программы „Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы“»


РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2014-2018 ГОДЫ" (РЕД. ОТ 31.12.2013)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 N 1165, увеличением объемов бюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 N 1323 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы" (ред. от 31.12.2013) следующие изменения:
1.1.В приложении:
1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования программы Общий объем финансирования Программы составляет 12641981,3 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 638451,3 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета - 1554433,0 тыс. руб. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 10449097,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год - 3205917,0 тыс. рублей; 2015 год - 2652554,1 тыс. рублей; 2016 год - 2963329,9 тыс. рублей; 2017 год - 2478016,4 тыс. рублей; 2018 год - 1342163,9 тыс. рублей. Объем финансирования Программы корректируется в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом"

1.1.2.Строку "Целевые индикаторы и показатели" паспорта Программы изложить в редакции:
"Целевые индикаторы и показатели По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов: Подпрограмма 1: 1.1. Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 37546,4 кв. м. 1.2. Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 928 ед. 1.3. Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 2415 человек. Подпрограмма 2: 2.1. Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит 110; 2.2. Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит 16; 2.3. Отсутствие жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда. Подпрограмма 3: 3.1. Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 572 ед. 3.2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 861,0 тыс. кв. м. 3.3. Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит - 953 ед. Подпрограмма 4: 4.1. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии на конец 2017 года, составит 100%; 4.2. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2017 года составит 100%; 4.3. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2017 года составит 100%; 4.4. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2017 года составит 100%. Подпрограмма 5: 5.1. Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону на конец 2016 года составит 100%; 5.2. Формирование индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на конец 2016 года, составит - 100%. Подпрограмма 6: 6.1. Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 40 км. 6.2. Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 3,0% от протяженности сетей. 6.3. Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит 1335 шт. Подпрограмма 7: На конец 2018 года планируется достижение следующих результатов: 7.1. - Площадь уборочных работ (ежегодно) - 500 га. - Количество посаженных деревьев (ежегодно) - 4,0 тыс. шт. - Площадь посадки цветников (ежегодно) - 33 тыс. кв. м. 7.2. - Количество созданных объектов озеленения - 1 ед. - Количество реконструированных объектов благоустройства - 4 ед. - Количество благоустроенных объектов благоустройства - 29 ед. 7.3. - Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 2 ед. - Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 5 ед. - Количество благоустроенных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 25 ед. 7.4. - Количество отловленных животных (ежегодно) - 8,0 тыс. ед. - Количество стерилизованных животных (ежегодно) - 1,6 тыс. ед. - Количество вакцинированных животных (ежегодно) - 1,5 тыс. ед. 7.5. - Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) - 250 га. - Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) - 400 га. - Площадь акарицидной обработки (ежегодно) - 400 га. 7.6. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ - 1 ед. Подпрограмма 8: 8.1. Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования, - 10 ед. 8.2. Количество котельных, на которых выполнены техническое перевооружение, модернизация и реконструкция, - 4 ед. 8.3. Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов - 13 ед. 8.4. Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям, - 1 ед. 8.5. Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей - 1,6 км."

1.1.3.Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)
(ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ)
1.Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону.
2.Программный подход к достижению поставленной цели необходим для решения основных задач:
2.3.Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилого фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа.
2.4.Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном маневренном, специализированном, жилом фонде города Ростова-на-Дону, улучшение технического состояния нежилых помещений муниципального фонда.
2.5.Обеспечение надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
2.4.Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы в жилищном фонде к расчетам по фактическому потреблению энергоресурсов на основе показаний индивидуальных приборов учета.
2.5.Проведение технической инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону.
2.6.Содержание, восстановление и модернизация сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.
2.7.Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства города Ростова-на-Дону, подготовка значимых объектов и территории города к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.
2.8.Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности, реконструкция и модернизация тепловых сетей.
3.По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:
3.1.Подпрограмма 1:
3.1.1.Площадь расселения аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 37546,4 кв. м.
3.1.2.Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 928 ед.
3.1.3.Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда на конец 2017 года составит 2415 человек.
3.2.Подпрограмма 2:
3.2.1.Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит 110.
3.2.2.Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2018 года составит 16.
3.2.3.Отсутствие жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда.
3.3.Подпрограмма 3:
3.3.1.Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 572 ед.
3.3.2.Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, на конец 2017 года составит 861,0 тыс. кв. м.
3.3.3.Количество замененных лифтов на конец 2017 года составит - 953 ед.
3.4.Подпрограмма 4:
3.4.1.Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, на конец 2017 года составит 100%.
3.4.2.Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, на конец 2017 года составит 100%.
3.4.3.Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, на конец 2017 года составит 100%.
3.4.4.Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа, на конец 2017 года составит 100%.
3.5.Подпрограмма 5:
3.5.1.Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону на конец 2016 года составит 100%.
3.5.2.Формирование индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону, на конец 2016 года составит 100%.
3.6.Подпрограмма 6:
3.6.1.Протяженность восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 40 км.
3.6.2.Доля восстановленных сетей наружного освещения на конец 2018 года составит 3,0% от протяженности сетей.
3.6.3.Количество модернизированных и замененных светоточек на конец 2018 года составит 1335 шт.
3.7.Подпрограмма 7:
3.7.1.- Площадь уборочных работ (ежегодно) - 500 га.
- Количество посаженных деревьев (ежегодно) - 4,0 тыс. шт.
- Площадь посадки цветников (ежегодно) - 33 тыс. кв. м.
3.7.2.- Количество созданных объектов озеленения - 1 ед.
- Количество реконструированных объектов благоустройства - 4 ед.
- Количество благоустроенных объектов благоустройства - 29 ед.
3.7.3.- Количество созданных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 2 ед.
- Количество реконструированных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 5 ед.
- Количество благоустроенных объектов благоустройства в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 - 25 ед.
3.7.4.- Количество отловленных животных (ежегодно) - 8,0 тыс. ед.
- Количество стерилизованных животных (ежегодно) - 1,6 тыс. ед.
- Количество вакцинированных животных (ежегодно) - 1,5 тыс. ед.
3.7.5.- Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) - 250 га.
- Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) - 400 га.
- Площадь акарицидной обработки (ежегодно) - 400 га.
3.7.6.Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ - 1 ед.
3.8.Подпрограмма 8:
3.8.1.Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых будут выполнены мероприятия по выносу газового оборудования - 10 ед.
3.8.2.Количество котельных, на которых будет выполнено техническое перевооружение, модернизация и реконструкция - 4 ед.
3.8.3.Количество закрытых и ликвидированных подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов - 13 ед.
3.8.4.Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям - 1 ед..
3.8.5.Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей - 1,6 км.
4.Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация 8 подпрограмм.
4.1.СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ:
N п/п Наименование целевых показателей Единица измерения Базовое значение показателя Значения целевых показателей, предусмотренные Программой
2014 2015 2016 2017 2018
Цель Программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Ростова-на-Дону.
1. Цель подпрограммы N 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах"
1.1 Площадь расселения аварийного жилищного фонда (ежегодно) кв. м 5327,31 8908,92 4363,95 11048,55 13224,98
1.2 Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда (ежегодно) ед. 155 268 205 225 230
1.3 Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда (ежегодно) чел. 475 676 460 634 645
2. Цель подпрограммы N 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
2.1 Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт ед. 10 10 100
2.2 Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт ед. 2 2 14
2.3 Количество жалоб на содержание муниципального маневренного, специализированного фонда ед. 0 0 0 0
3. Цель подпрограммы N 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону на 2014-2017 годы"
3.1 Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт тыс. кв. м 227,31 432,8 182,2 177,9 68,2
3.2 Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт ед. 155 310 125 97 40
3.3 Количество лифтов, подлежащих замене ед. 156 294 659
4. Цель подпрограммы N 4 "Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа) в 2014-2017 годах"
4.1 Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии % 0 2,2 100
4.2 Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды % 0 1,8 100
4.3 Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды % 0 1,5 100
4.4 Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета газа % 0 1,0 100
5. Цель подпрограммы N 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону в 2014-2016 годах"
5.1 Доля бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону % 65,9 95,9 95,9 100
5.2 Формирование индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону % 100,0 100,0 100,0 100,0
6. Цель подпрограммы N 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
6.1 Протяженность восстановленных сетей наружного освещения км 6 8 8 8 8 8
6.2 Доля восстановленных сетей наружного освещения % 4,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
6.3 Количество модернизированных и замененных светоточек шт. 200 267 267 267 267 267
7. Цель подпрограммы N 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
7.1 Обеспечение надлежащего санитарного, эксплуатационного и эстетического состояния объектов благоустройства и озеленения
7.1.1. Площадь уборочных работ (ежегодно) га 500 500 500 500 500 500
7.1.2. Количество посаженных (ежегодно) деревьев шт. 4000 4000 4000 4000 4000 4000
7.1.3. Площадь посадки цветников (ежегодно) тыс. кв. м 33 33 33 33 33 33
7.2 Повышение привлекательности территории города и подготовка к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году
7.2.1. Создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения с целью повышения привлекательности города
7.2.1.1. Количество благоустроенных объектов озеленения ед. 1 - - - 26 3
7.2.1.2. Количество реконструированных объектов озеленения ед. 1 1 - - - 3
7.2.1.3. Количество построенных объектов озеленения ед. - - - - - 1
7.2.2. Создание, реконструкция и благоустройство объектов благоустройства и озеленения в рамках подготовки к проведению в городе Ростове-на-Дону игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году ед. - - - - - 1
7.2.2.1. Количество благоустроенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 ед. - 18 - - 6 1
7.2.2.2. Количество реконструированных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 ед. - - 2 2 1 -
7.2.2.3. Количество построенных объектов озеленения в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 ед. - - - 1 - 1
7.3 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды
7.3.1. "Осуществление мероприятий по контролю численности безнадзорных животных и профилактике их размножения"
7.3.1. 1. Количество отловленных животных (ежегодно) ед. 8000 8000 8000 8000 8000 8000
7.3.1.2. Количество стерилизованных животных (ежегодно) ед. 1600 1600 1600 1600 1600 1600
7.3.1.3. Количество вакцинированных животных (ежегодно) ед. 1450 1500 1500 1500 1500 1500
7.3.2. "Осуществление мероприятий по снижению численности переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний"
7.3.2.1. Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых (ежегодно) га 250 250 250 250 250 250
7.3.2.2. Площадь дератизации открытых стаций (ежегодно) га 400 400 400 400 400 400
7.3.2.3. Площадь акарицидной обработки (ежегодно) га 400 400 400 400 400 400
7.4 Обеспечение условий для осуществления погребения умерших
7.4.1. Количество введенных в эксплуатацию новых муниципальных кладбищ ед. 1 1
8. Цель подпрограммы N 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2014-2017 годы
8.1 Количество подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, на которых выполнены мероприятия по выносу газового оборудования, - 10 ед. ед. 15 5 5
8.2 Количество котельных, на которых выполнены техническое перевооружение, модернизация и реконструкция ед. 0 2 2
8.3 Количество закрываемых подвальных газовых котельных, не отвечающих современным требованиям промышленной и пожарной безопасности, в связи со строительством теплотрасс и переподключением абонентов подвальных газовых котельных ед. 2 9 4
8.4 Количество закрытых и ликвидированных подвальных угольных котельных, не отвечающих современным экологическим требованиям 3 1 0
8.5 Протяженность реконструированных и модернизированных тепловых сетей км 0,3 1,3 - - 0,3

5.Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с решением конкретных задач.".
1.1.4.Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
N п/п Источники финансирования Всего В том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018
1. Подпрограмма N 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах"
1.1. Средства Фонда 424959,9 305071,2 119888,7 0,0 0,0 0,0
1.2. Средства областного бюджета 65841,3 0,0 48461,3 17380,0 0,0 0,0
1.3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону 572131,2 369800,0 185033,6 13997,6 3300,0 0,0
Итого по подпрограмме N 1 1062932,4 674871,2 353383,6 31377,6 3300,0 0,0
2. Подпрограмма N 2 "Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
2.1. Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону 168935,2 34638,3 31014,7 33514,0 7597,1 62171,1
Итого по подпрограмме N 2 168935,2 34638,3 31014,7 33514,0 7597,1 62171,1
3. Подпрограмма N 3 "Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону на 2014-2017 годы"
3.1. Средства Фонда 213491,4 213491,4 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Средства областного бюджета 1488591,7 300000,0 479802,9 708788,8 0,0 0,0
3.3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону 3306711,8 804133,7 785937,0 923453,5 793187,6 0,0
Итого по подпрограмме N 3 5008794,9 1317625,1 1265739,9 1632242,3 793187,6 0,0
4. Подпрограмма N 4 "Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа) в 2014-2017 годах"
4.1. Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону 179962,1 7 468,4 0,0 0,0 172493,7 0,0
Итого по подпрограмме N 4 179962,1 7 468,4 0,0 0,0 172493,7 0,0
5. Подпрограмма N 5 "Организация эксплуатации бесхозяйных объектов газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону в 2014-2016 годах"
5.1. Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону 7440,1 2840,1 2300,0 2 300,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме N 5 7440,1 2840,1 2300,0 2300,0 0,0 0,0
6. Подпрограмма N 6 "Содержание и восстановление сетей наружного освещения города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
6.1. Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону 1097156,3 200633,4 200626,6 200626,6 255772,9 239496,8
Итого по подпрограмме N 6 1097156,3 200633,4 200626,6 200626,6 255772,9 239496,8
7. Подпрограмма N 7 "Благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
7.1. Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2. Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.3. Средства бюджета города 5009502,9 967840,5 799489,3 1063269,4 1138407,7 1040496,0
Итого по подпрограмме N 7 5009502,9 967840,5 799489,3 1063269,4 1138407,7 1040496,0
8. Подпрограмма N 8 "Ликвидация и техперевооружение муниципальных котельных, реконструкция, модернизация тепловых сетей, не отвечающих современным требованиям промышленной и экологической безопасности" на 2017 год
8.1. Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2. Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.3. Средства бюджета города 107257,4 0,0 0,0 0,0 107257,4 0,0
Итого по подпрограмме N 8 107257,4 0,0 0,0 0,0 107257,4 0,0
9. Программа "Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы"
9.1. Средства Фонда 638451,3 518562,6 119888,7 0,0 0,0 0,0
9.2. Средства областного бюджета 1554433,0 300000,0 528264,2 726168,8 0,0 0,0
9.3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону 10449097,0 2387354,4 2004401,2 2237161,1 2478016,4 1342163,9
Итого по Программе 12641981,3 3205917,0 2652554,1 2963329,9 2478016,4 1342163,9

".
1.1.5.Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.1.6.В приложении 2 к Программе:
1.1.6.1.Строку "Задачи Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Задачи подпрограммы - в срок до 2017 года переселение 2415 граждан из 94 аварийных домов; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в период 2014-2017 годов; - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на всех этапах реализации подпрограммы".

1.1.6.2.Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем средств на реализацию подпрограммы - 1062932,4 тыс. рублей, в том числе: Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 N 185-ФЗ) - 424959,9 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 305071,2 тыс. рублей; в 2015 году - 119888, 7 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 65841,3 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 48461,3 тыс. рублей; в 2016 году - 17380,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета города: - на софинансирование обязательной доли - 8071,4 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 7459,7 тыс. рублей; в 2015 году - 611,7 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; - на софинансирование средств областного бюджета - 40526,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 29828,4 тыс. рублей; в 2016 году - 10697,6 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; - субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 523533,8 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 362340,3 тыс. рублей; в 2015 году - 154593, 5 тыс. рублей; в 2016 году - 3300,0 тыс. рублей; в 2017 году - 3300,0 тыс. рублей. Объем средств городского бюджета на 2016-2017 годы определяется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств".

1.1.6.3.Строку "Целевые показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели подпрограммы За период реализации: Площадь расселения из аварийного жилищного фонда - 37546,4 кв. м. (нарастающим итогом). Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда - 928 ед. (нарастающим итогом). Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда - 2415 человек (нарастающим итогом)".

1.1.6.4.В абзаце шестом раздела II цифры "2223" заменить цифрами "2415".
1.1.6.5.Таблицу системы целевых показателей подпрограммы раздела II изложить в редакции:
"N п/п Целевые индикаторы и Показатели Единица измерения Базовое значение Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 2015 2016 2017
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
1 Площадь расселения аварийного жилищного фонда (ежегодно) кв. м 5327,31 8908,92 4363,95 11048,55 13224,98
2 Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда (ежегодно) ед. 155 268 205 225 230
3 Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда (ежегодно) Человек 475 676 460 634 645".

1.1.6.6.Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
1.Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, обязательной доли софинансирования городского бюджета и дополнительной доли городского бюджета, предназначенной для приобретения жилых помещений по норме предоставления и превышающие цены приобретения помещений сверх цены, установленной Минрегионом РФ (субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда).
2.Общий объем средств на реализацию подпрограммы - 1062932,4 тыс. рублей, в том числе:
2.1.Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 N 185-ФЗ) - 424959,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 305071,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 119888, 7 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
2.2.Средства областного бюджета - 65841,3 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 48461,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 17380,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
2.3.Средства бюджета города:
2.3.1.На софинансирование обязательной доли - 8071,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 7459,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 611,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
2.3.2.На софинансирование средств областного бюджета - 40526,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 29828,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 10697,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
2.3.3.Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 523533,8 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 362340,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 154593, 5 тыс. рублей;
в 2016 году - 3300,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 3300,0 тыс. рублей.
Объем средств городского бюджета на 2016-2017 годы определяется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.
3.Обоснование объема средств на реализацию подпрограммы
3.1.Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства определяется исходя из минимальной доли долевого финансирования, рассчитанной на основании данных Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 ФЗ-185, общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения - 47670 рублей.
3.2.Средства финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет средств бюджета города расходуются в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях настоящей подпрограммы определяется как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.
3.3.Приобретение жилых помещений для предоставления собственникам по договору мены взамен изымаемых производится в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность.
3.4.Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, проживающим в муниципальном жилом фонде, по норме предоставления осуществляется по цене не выше стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, утвержденной министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области, на квартал, в котором осуществляется размещение заказа.".
1.1.6.7.Пункт 3 раздела V изложить в редакции:
"3) Издание правовых актов, предусматривающих перечни многоквартирных домов, подлежащих отселению или сносу, в соответствующий период".
1.1.7.В приложении 3 к Программе:
1.1.7.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Источники финансирования подпрограммы - средства бюджета города. Общий объем средств - 168935,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 34638,3 тыс. рублей; 2015 год - 31014,7 тыс. рублей; 2016 год - 33514,0 тыс. рублей; 2017 год - 7597,1 тыс. рублей; 2018 год - 62171,1 тыс. рублей. Объемы финансирования Подпрограммы подлежат корректировке в сроки утверждения бюджета города".

1.1.7.2.Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
1.Источником финансирования программных мероприятий являются средства бюджета города. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий составляет 168935,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
1.1.2014 год - 34638,3 тыс. рублей;
1.2.2015 год - 31014,7 тыс. рублей;
1.3.2016 год - 33514,0 тыс. рублей;
1.4.2017 год - 7597,1 тыс. рублей;
1.5.2018 год - 62171,1 тыс. рублей.
2.Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета города.".
1.1.8.В приложении 4 к Программе:
1.1.8.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем средств на реализацию подпрограммы - 5008794,9 тыс. рублей, в том числе: Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 N 185-ФЗ) - 213491,4 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 213491,4 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета города: - на софинансирование обязательной доли Фонда содействия реформированию ЖКХ - 134216, 4 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 134216, 4 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 1488591,7 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 300000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 479802,9 тыс. рублей; в 2016 году - 708788,8 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета города: - на софинансирование обязательной доли Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 916241,6 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 184652,7 тыс. рублей; в 2015 году - 295323,0 тыс. рублей; в 2016 году - 436265,9 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей. - Средства на городские мероприятия по капитальному ремонту - 2256253,8 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 485264,6 тыс. рублей; в 2015 году - 490614,0 тыс. рублей; в 2016 году - 487187,6 тыс. рублей; в 2017 году - 793187,6 тыс. рублей. Объем средств городского бюджета на 2016-2017 годы определяется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств".

1.1.8.2.Строку "Целевые показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели подпрограммы Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт, к 2017 году составит 572 ед. Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт к 2017 году составит 861,0 тыс. кв. м. Количество лифтов, подлежащих замене, к 2017 году составит 953".

1.1.8.3.В абзаце пятом раздела I цифры "4534" заменить цифрами "4537".
1.1.8.4.Таблицу системы целевых показателей подпрограммы раздела II изложить в редакции:
"N п/п Целевые индикаторы и показатели Единица измерения Базовое значение Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 2015 2016 2017
I. Создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан
1 Общая площадь многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт тыс. кв. м 227,31 432,8 182,2 177,9 68,2
2 Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт ед. 155 310 125 97 40
3 Количество лифтов, подлежащих замене Ед. 156 294 659".

1.1.8.5.Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
1.Финансовые средства для решения проблемы капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Фонда софинансирования расходов областного бюджета, обязательной доли софинансирования городского бюджета и дополнительной доли городского бюджета, предназначенной для обеспечения мероприятий, не предусмотренных федеральным и областным законодательством.
2.Общий объем средств на реализацию Подпрограммы - 5008794,9 тыс. рублей, в том числе:
2.1.Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по Федеральному закону от 21.07.2007 N 185-ФЗ) - 213491,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 213491,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
2.2.Средства областного бюджета (фонда софинансирования расходов) - 1488591,7 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 300000,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 479802,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 708788,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
2.3.Средства бюджета города:
2.3.1.На софинансирование обязательной доли Фонда содействия реформированию ЖКХ - 134216, 4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 134216, 4 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
2.3.2.На софинансирование обязательной доли Фонда софинансирования расходов областного бюджета - 916241,6 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 184652,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 295323,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 436265,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей.
2.3.3.Средства на городские мероприятия по капитальному ремонту - 2221361,2 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 450372,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 490614,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 487187,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 793187,6 тыс. рублей.
3.Объем средств городского бюджета на 2016-2017 годы определяется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.".
1.1.8.6.Раздел V изложить в редакции:
"Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ
ПОРЯДКА КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ, ЗАКАЗЧИКОВ-КООРДИНАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
1.Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
1) Формирование городской нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов:
- анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок капитального ремонта многоквартирных домов;
- актуализация нормативно-правовых актов.
2) Информирование граждан о порядке и условиях участия в подпрограмме путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте Администрации города.
3) Формирование правовых актов, предусматривающих перечни многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствующий период.
4) Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
2.Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону.
3.В соответствии с постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 27.03.2009 N 188 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета города на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Ростове-на-Дону" управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, в целях обеспечения достоверности и полноты отчетности о предоставлении и получении финансовой поддержки на реализацию Программы, организуют систему контроля за выбором подрядных организаций.
4.МКУ "УЖКХ" районов осуществляют технический надзор в ходе выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также контроль целевого использования средств бюджетов всех уровней, средств товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта, а также подготовку документов, связанных с реализацией Программы.
5.Ответственность за адресность и целевое использование средств возлагается на управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.
6.Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и освоении финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов, представляются МКУ "УЖКХ" районов в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным.
7.Контроль за эффективным и целевым расходованием средств на реализацию Программы, своевременным исполнением программных мероприятий осуществляет Департамент ЖКХ и энергетики.".
1.1.9.В приложении 5 к Программе:
1.1.9.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Источник финансирования подпрограммы - бюджет города Ростова-на-Дону. Объем финансирования подпрограммы - всего 179962,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 7468,4 тыс. руб.; 2017 год - 172493,7 тыс. руб.".

1.1.9.2.Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
1.Общий объем бюджетного финансирования работ в соответствии с программными мероприятиями - 179962,1 тыс. руб.
2.Расчет затрат на установку в муниципальном жилищном фонде города Ростова-на-Дону индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов осуществлен на основании предоставленной "МКУ УЖКХ районов" города Ростова-на-Дону и МБУ "Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом" информации о количестве муниципальных квартир, не оснащенных приборным учетом, и средней рыночной стоимости индивидуальных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и работ по их установке, замене.
3.Реализация указанных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону. Требуемый объем финансирования подпрограммы:
3.1.В 2014-2017 годах - 179962,1 тыс. руб., в том числе:
3.1.1.В 2014 году - 7468,4 тыс. руб.;
3.1.2.В 2017 году - 172493,7 тыс. руб.
4.В случае внесения изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год в части финансирования подпрограммы одновременно вносятся соответствующие изменения в подпрограмму.".
1.1.10.В приложении 6 к Программе:
1.1.10.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Источник финансирования подпрограммы - средства бюджета города Ростова-на-Дону. Общий объем средств бюджета города составит 7440,1 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 2840,1 тыс. руб.; в 2015 году - 2300,0 тыс. руб.; в 2016 году - 2300,0 тыс. руб. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период.".

1.1.10.2.Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
1.Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период.
2.Для выполнения мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах потребуется финансирование в размере 7440,1 тыс. руб., в том числе:
2.1.В 2014 году - 2840,1 тыс. руб.;
2.2.В 2015 году - 2300,0 тыс. руб.;
2.3.В 2016 году - 2300,0 тыс. руб.".
1.1.11.В приложении 8 к Программе:
1.1.11.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Источники финансирования подпрограммы - средства бюджета города. Общий объем средств составит 5009502,9 тыс. руб. В разрезе по годам реализации подпрограммы: - 2014 год - 967840,5 тыс. руб.; - 2015 год - 799489,3 тыс. руб.; - 2016 год - 1063269,4 тыс. руб.; - 2017 год - 1138407,7 тыс. руб.; - 2018 год - 1040496,0 тыс. руб. При возникновении необходимости объемы финансирования Подпрограммы подлежат корректировке".

1.1.11.2.Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
1.На выполнение вышеперечисленных мероприятий и исполнение подпрограммы благоустройства города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы предусмотрено 5009502,9 тыс. рублей.
2.В разрезе по годам реализации подпрограммы:
2.1.2014 год - 967840,5 тыс. руб.;
2.2.2015 год - 799489,3 тыс. руб.;
2.3.2016 год - 1063269,4 тыс. руб.;
2.4.2017 год - 1138407,7 тыс. руб.;
2.5.2018 год - 1040496,0 тыс. руб.
3.При возникновении необходимости объемы финансирования подпрограммы подлежат корректировке. Финансовые средства на благоустройство города Ростова-на-Дону формируются за счет бюджетных ресурсов. Расчетно-нормативная потребность в финансовых средствах на определенный период рассматривается исходя из объемов работ и услуг по нормативу и ожидаемой стоимости единицы работы или услуги с учетом инфляции.
4.Объем средств городского бюджета на 2016-2018 годы определяется в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.".
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по вопросам ЖКХ) В.М. Арцыбашева.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
Департамент ЖКХ и энергетики
города Ростова-на-Дону