Постановление от 13.04.2016 г № 380
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1110 «Об утверждении муниципальной программы „Развитие системы образования города Ростова-на-Дону“»
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, а также корректировкой значений целевых показателей постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1110 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" (ред. от 31.12.2015) следующие изменения:
1.1.В приложении 1:
1.1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы |
общий объем финансирования Программы составляет 65812867,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 1470472,5 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 32167875,7 тыс. руб.
3. Средства бюджета города - 32174519,1 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 10644169,6 тыс. руб.;
2015 - 10778110,9 тыс. руб.;
2016 - 9584206,8 тыс. руб.;
2017 - 8880205,3 тыс. руб.;
2018 - 8593024,9 тыс. руб.;
2019 - 8601624,9 тыс. руб.;
2020 - 8731524,9 тыс. руб.". |
1.1.1.2.Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации Программы:
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100%% (при значении базового показателя - 79%%).
2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования, - 99%% (при значении базового показателя - 92%%).
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 21952,3 рубля (при значении базового показателя - 19573,4 рубля).
4. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов - 99,0%% (при значении базового показателя - 98,6%%).
5. Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, - 73%% (при значении базового показателя - 62%%).
6. Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер, - 7 человек (при значении базового показателя - 11 человек).
7. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, - 95%% (при значении базового показателя - 34%%).
8. Охват школьников сбалансированным горячим питанием - 95%% (при значении базового показателя - 91%%).
9. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений - 100%% (при значении базового показателя - 100%%).
10. Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения, - 100%% (при значении базового показателя - 35%%).
11. Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей на базе муниципальных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений, - 99%% (при значении базового показателя - 77%%).
12. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения, - 98,8%% (при значении базового показателя - 91%%).
13. Количество приемных семей в муниципальном образовании - 63 семей (при значении базового показателя - 26 семей).
14. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, - 100%% (при значении базового показателя - 100%%).
15. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования, - 100%% (при значении базового показателя - 100%%).
16. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах, - 80%% (при значении базового показателя - 43%%).
17. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, - 97%% (при значении базового показателя - 78%%)". |
1.1.2.В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей Программы":
1.1.2.1.Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в редакции:
"4.2. Увеличение на 12%% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (показатель составит 21952,3 рубля)".
1.1.2.2.Строку 1.3 таблицы 1 "Система целевых показателей Программы" изложить в редакции:
"1.3 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
рублей |
19573,4 |
20883,4 |
23568,2 |
21952,3 |
21952,3 |
21952,3 |
21952,3 |
21952,3". |
1.1.3.В разделе 3 таблицу 2 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 1 к постановлению.
1.1.4.Раздел 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к постановлению.
1.1.5.В приложении 3 к муниципальной программе:
1.1.5.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 26538359,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 437037,3 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 11855740,6 тыс. руб.
3. Средства бюджета города - 14245581,5 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 4532999,2 тыс. руб.;
2015 - 4512577,5 тыс. руб.;
2016 - 4341353,3 тыс. руб.;
2017 - 3297082,3 тыс. руб.;
2018 - 3269082,3 тыс. руб.;
2019 - 3237682,3 тыс. руб.;
2020 - 3347582,3 тыс. руб.". |
1.1.5.2.Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100%% (при значении базового показателя - 79%%).
2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования, - 99%% (при значении базового показателя - 92%%).
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 21952,3 рубля (при значении базового показателя - 19573,40 рубля)". |
1.1.6.В приложении 4 к муниципальной программе:
1.1.6.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 30190559,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства федерального бюджета - 1000000 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета - 18956204,4 тыс. руб.
3. Средства бюджета города - 10234355,3 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 4950228,8 тыс. руб.;
2015 - 5032875,8 тыс. руб.;
2016 - 4032351,5 тыс. руб.;
2017 - 4213161,2 тыс. руб.;
2018 - 3953980,8 тыс. руб.;
2019 - 3993980,8 тыс. руб.;
2020 - 4013980,8 тыс. руб.". |
1.1.7.В приложении 5 к муниципальной программе:
1.1.7.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6061449,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета - 844,8 тыс. руб.
2. Средства бюджета города - 6060605,1 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 752837,1 тыс. руб.;
2015 - 812325,0 тыс. руб.;
2016 - 790517,0 тыс. руб.;
2017 - 926442,7 тыс. руб.;
2018 - 926442,7 тыс. руб.;
2019 - 926442,7 тыс. руб.;
2020 - 926442,7 тыс. руб.". |
1.1.8.В приложении 6 к муниципальной программе:
1.1.8.1.Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы:
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения, - 98,8%% (при значении базового показателя - 91%%)". |
1.1.8.2.Таблицу 1 "Система целевых показателей подпрограммы" раздела 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п |
Наименование целей и целевых показателей |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1. |
Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения |
%% |
91 |
93 |
98,1 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
".
1.1.9.В приложении 8 к муниципальной программе:
1.1.9.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1419506,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
1. Средства областного бюджета - 199186,3 тыс. руб.
2. Средства бюджета города - 1220320,6 тыс. руб.
В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:
2014 - 207024,0 тыс. руб.;
2015 - 204866,6 тыс. руб.;
2016 - 191631,9 тыс. руб.;
2017 - 203996,1 тыс. руб.;
2018 - 203996,1 тыс. руб.;
2019 - 203996,1 тыс. руб.;
2020 - 203996,1 тыс. руб.". |
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Управление образования
города Ростова-на-Дону
Приложения
2016-04-13
Приложение к Постановлению от 13 апреля 2016 года № 380
Приложение к Постановлению от 13 апреля 2016 года № 380