Постановление от 13.04.2016 г № 380

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1110 «Об утверждении муниципальной программы „Развитие системы образования города Ростова-на-Дону“»


В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, а также корректировкой значений целевых показателей постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1110 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону" (ред. от 31.12.2015) следующие изменения:
1.1.В приложении 1:
1.1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы общий объем финансирования Программы составляет 65812867,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета - 1470472,5 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета - 32167875,7 тыс. руб. 3. Средства бюджета города - 32174519,1 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 - 10644169,6 тыс. руб.; 2015 - 10778110,9 тыс. руб.; 2016 - 9584206,8 тыс. руб.; 2017 - 8880205,3 тыс. руб.; 2018 - 8593024,9 тыс. руб.; 2019 - 8601624,9 тыс. руб.; 2020 - 8731524,9 тыс. руб.".

1.1.1.2.Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:
"Целевые показатели Целевые показатели реализации Программы: 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100%% (при значении базового показателя - 79%%). 2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования, - 99%% (при значении базового показателя - 92%%). 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 21952,3 рубля (при значении базового показателя - 19573,4 рубля). 4. Удельный вес численности выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов - 99,0%% (при значении базового показателя - 98,6%%). 5. Удельный вес учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, - 73%% (при значении базового показателя - 62%%). 6. Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер, - 7 человек (при значении базового показателя - 11 человек). 7. Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, - 95%% (при значении базового показателя - 34%%). 8. Охват школьников сбалансированным горячим питанием - 95%% (при значении базового показателя - 91%%). 9. Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений - 100%% (при значении базового показателя - 100%%). 10. Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения, - 100%% (при значении базового показателя - 35%%). 11. Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей на базе муниципальных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений, - 99%% (при значении базового показателя - 77%%). 12. Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения, - 98,8%% (при значении базового показателя - 91%%). 13. Количество приемных семей в муниципальном образовании - 63 семей (при значении базового показателя - 26 семей). 14. Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, - 100%% (при значении базового показателя - 100%%). 15. Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики и консультирования, - 100%% (при значении базового показателя - 100%%). 16. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах, - 80%% (при значении базового показателя - 43%%). 17. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, - 97%% (при значении базового показателя - 78%%)".

1.1.2.В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей Программы":
1.1.2.1.Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в редакции:
"4.2. Увеличение на 12%% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (показатель составит 21952,3 рубля)".

1.1.2.2.Строку 1.3 таблицы 1 "Система целевых показателей Программы" изложить в редакции:
"1.3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 19573,4 20883,4 23568,2 21952,3 21952,3 21952,3 21952,3 21952,3".

1.1.3.В разделе 3 таблицу 2 "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 1 к постановлению.
1.1.4.Раздел 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к постановлению.
1.1.5.В приложении 3 к муниципальной программе:
1.1.5.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 26538359,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета - 437037,3 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета - 11855740,6 тыс. руб. 3. Средства бюджета города - 14245581,5 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 - 4532999,2 тыс. руб.; 2015 - 4512577,5 тыс. руб.; 2016 - 4341353,3 тыс. руб.; 2017 - 3297082,3 тыс. руб.; 2018 - 3269082,3 тыс. руб.; 2019 - 3237682,3 тыс. руб.; 2020 - 3347582,3 тыс. руб.".

1.1.5.2.Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели Целевые показатели реализации подпрограммы: 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100%% (при значении базового показателя - 79%%). 2. Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования, - 99%% (при значении базового показателя - 92%%). 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 21952,3 рубля (при значении базового показателя - 19573,40 рубля)".

1.1.6.В приложении 4 к муниципальной программе:
1.1.6.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 30190559,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства федерального бюджета - 1000000 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета - 18956204,4 тыс. руб. 3. Средства бюджета города - 10234355,3 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 - 4950228,8 тыс. руб.; 2015 - 5032875,8 тыс. руб.; 2016 - 4032351,5 тыс. руб.; 2017 - 4213161,2 тыс. руб.; 2018 - 3953980,8 тыс. руб.; 2019 - 3993980,8 тыс. руб.; 2020 - 4013980,8 тыс. руб.".

1.1.7.В приложении 5 к муниципальной программе:
1.1.7.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6061449,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства областного бюджета - 844,8 тыс. руб. 2. Средства бюджета города - 6060605,1 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 - 752837,1 тыс. руб.; 2015 - 812325,0 тыс. руб.; 2016 - 790517,0 тыс. руб.; 2017 - 926442,7 тыс. руб.; 2018 - 926442,7 тыс. руб.; 2019 - 926442,7 тыс. руб.; 2020 - 926442,7 тыс. руб.".

1.1.8.В приложении 6 к муниципальной программе:
1.1.8.1.Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели Целевые показатели реализации подпрограммы: Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения, - 98,8%% (при значении базового показателя - 91%%)".

1.1.8.2.Таблицу 1 "Система целевых показателей подпрограммы" раздела 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ


































N
п/п
Наименование целей и целевых показателейЕдиница измеренияБазовое значение целевого показателяЗначения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
1.Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения%%919398,198,898,898,898,898,8

".

1.1.9.В приложении 8 к муниципальной программе:
1.1.9.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1419506,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 1. Средства областного бюджета - 199186,3 тыс. руб. 2. Средства бюджета города - 1220320,6 тыс. руб. В том числе по годам, за счет всех источников финансирования: 2014 - 207024,0 тыс. руб.; 2015 - 204866,6 тыс. руб.; 2016 - 191631,9 тыс. руб.; 2017 - 203996,1 тыс. руб.; 2018 - 203996,1 тыс. руб.; 2019 - 203996,1 тыс. руб.; 2020 - 203996,1 тыс. руб.".

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Управление образования
города Ростова-на-Дону

Приложения

2016-04-13 Приложение к Постановлению от 13 апреля 2016 года № 380