Постановление от 21.06.2016 г № 808

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1104 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону""


В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 31.03.2016), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2015 N 65 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2016 год" (ред. от 19.04.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, а также необходимостью корректировки значений целевых показателей Программы постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 N 1104 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 11.05.2016) следующие изменения:
1.1.В приложении:
1.1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет 3165890,9 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 350000,0 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета - 255664,2 тыс. руб. 3. Средства бюджета города - 2560226,7 тыс. руб. В том числе по годам за счет всех источников финансирования: 2014 год - 294799,8 тыс. руб.; 2015 год - 488481,0 тыс. руб.; 2016 год - 690523,8 тыс. руб.; 2017 год - 880993,4 тыс. руб.; 2018 год - 270364,3 тыс. руб.; 2019 год - 270364,3 тыс. руб.; 2020 год - 270364,3 тыс. руб.".

1.1.1.2.Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:
"Целевые показатели Целевые показатели реализации Программы: 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составит 32,5%% (при значении базового показателя 27,5%%). 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составит 70,5%% (при значении базового показателя 53,5%%). 3. Удельный вес детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, составит 32,5%% (при значении базового показателя 29%%). 4. Количество спортивных сооружений составит 169,0 единицы на 100,0 тыс. населения (при значении базового показателя 150,0 единицы). 5. Обеспеченность плоскостными сооружениями составит 35,4%% (при значении базового показателя 35%%). 6. Обеспеченность спортивными залами составит 36,8%% (при значении базового показателя 35,4%%). 7. Обеспеченность бассейнами составит 19,4%% от нормативного показателя (при значении базового показателя 17,8%%). 8. Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКС к общему объему расходов по УФКС составит не более 5%% (при значении базового показателя 5,4%%). 9. Доля муниципальных служащих аппарата УФКС, прошедших повышение квалификации к общему количеству муниципальных служащих аппарата УФКС, составит не менее 20%% (при значении базового показателя 18%%)".

1.1.2.Пункт 6 раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к постановлению.
1.1.3.Таблицу 3 раздела III "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 2 к постановлению.
1.1.4.Таблицу 4 раздела IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:
"Таблица 4
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
































































































N
п/п
Муниципальные заказчикиИсточники финансированияОбъем финансирования (тыс. руб.)
2014 - 2020 гг.2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
1.Итого по Программе,
в том числе:
3165890,9294799,8488481,0690523,8880993,4270364,3270364,3270364,3
2.УФКС города Ростова-на-ДонуОбластной бюджет2500,0-2500,0-----
Бюджет города Ростова-на-Дону2468482,3294799,8481866,6496708,8384014,2270364,3270364,3270364,3
3.ДКСиПРФедеральный бюджет350000,0--50000,0300000,0---
Областной бюджет253164,2--100000153164,2---
Бюджет города Ростова-на-Дону91744,4-4114,443815,043815,0---".

1.2.В приложении N 1:
1.2.1.В паспорте Подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города Ростова-на-Дону составляет 167469,7 тыс. руб., в том числе по годам за счет всех источников финансирования: 2014 год - 25129,7 тыс. руб.; 2015 год - 23790,0 тыс. руб.; 2016 год - 22475,0 тыс. руб.; 2017 год - 23085,0 тыс. руб.; 2018 год - 24330,0 тыс. руб.; 2019 год - 24330,0 тыс. руб.; 2020 год - 24330,0 тыс. руб.".

1.3.В приложении N 2:
1.3.1.В паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2902089,4 тыс. руб., в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 350000,0 тыс. руб. 2. Средства областного бюджета - 255664,2 тыс. руб. 3. Средства бюджета города - 2296425,2 тыс. руб. В том числе по годам за счет всех источников финансирования: 2014 год - 256796,0 тыс. руб.; 2015 год - 451437,4 тыс. руб.; 2016 год - 656167,5 тыс. руб.; 2017 год - 843327,7 тыс. руб.; 2018 год - 231453,6 тыс. руб.; 2019 год - 231453,6 тыс. руб.; 2020 год - 231453,6 тыс. руб.".

1.3.1.2.Строку "Целевые показатели" изложить в редакции:
"Целевые показатели Целевые показатели реализации Подпрограммы: 1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составит 70,5%% (при значении базового показателя 53,5%%). 2. Удельный вес детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, составит 32,5%% (при значении базового показателя 29%%). 3. Количество спортивных сооружений составит 169,0 единиц на 100,0 тыс. населения (при значении базового показателя 150,0 единиц). 4. Обеспеченность плоскостными сооружениями составит 35,4%% (при значении базового показателя 35%%). 5. Обеспеченность спортивными залами составит 36,8%% (при значении базового показателя 35,4%%). 6. Обеспеченность бассейнами составит 19,4%% от нормативного показателя (при значении базового показателя 17,8%%)".

1.3.2.Пункт 3 раздела II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы, а также прогноз конечных результатов Подпрограммы. Система целевых показателей Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А.
И.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону
С.Г.КУЗНЕЦОВ
Постановление вносит
Управление
по физической культуре
и спорту города
Ростова-на-Дону