Постановление от 31.10.2016 г № 1577
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 N 1133 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций""
В соответствии с пунктами 7.1, 7.6 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля" (ред. от 31.03.2016), решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2015 N 65 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2016 год" (ред. от 25.08.2016), решением коллегии Администрации города Ростова-на-Дону от 31.08.2016 N 24 "О продлении срока реализации муниципальной программы "Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций" до 2020 года", в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, продлением срока реализации Программы постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 N 1133 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций" (ред. от 19.02.2016) следующие изменения:
1.1.В приложении:
1.1.1.Строку "Инициатор разработки проекта Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Инициатор разработки проекта Программы |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону (далее - Управление ГО и ЧС)". |
1.1.2.Строку "Сроки и этапы реализации Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации Программы |
2014 - 2020 годы.
Этапы не выделяются". |
1.1.3.Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования из средств бюджета города составляет 1056914,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 159347,6 тыс. руб.;
2015 год - 146757,0 тыс. руб.;
2016 год - 159186,7 тыс. руб.;
2017 год - 147886,7 тыс. руб.;
2018 год - 147886,7 тыс. руб.;
2019 год - 147924,7 тыс. руб.;
2020 год - 147924,7 тыс. руб.". |
1.1.4.Строку "Целевые показатели" паспорта Программы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации Программы:
1. Время непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации при соответствующей численности и оснащенности Поисково-спасательной службы составит 36 часов.
2. Время прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации составит 60 минут.
3. Готовность органов управления, населения города к действиям при переводе на условия работы в военное время, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составит 90%% (при значении базового показателя - 60%%).
4. Доля покрытия территории города звуковым оповещением об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации составит 84%% (при значении базового показателя - 78%%).
5. Уровень технической готовности систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей составит 86%% (при значении базового показателя - 80%%).
6. Доля покрытия территории города системами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей составит 54%% (при значении базового показателя - 48%%).
Целевые показатели реализации Подпрограммы N 1 "Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону":
1.1. Численность спасателей в Поисково-спасательной службе составит 45 человек.
1.2. Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов) составит 21 единицу (при значении базового показателя 18 единиц).
1.3. Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) увеличится до 42 (при значении базового показателя 31 человек).
1.4. Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделений составит 2 единицы.
Целевые показатели реализации Подпрограммы N 2 "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":
2.1. Выполнение плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны. Доля мероприятий, проведенных совместно с федеральными и областными органами управления составит 40%% (при значении базового показателя 25%%).
2.2. Степень соответствия органа повседневного управления - Единой дежурной диспетчерской службы (далее - ЕДДС) установленным требованиям. Степень соответствия ЕДДС требованиям стандарта составит 99%% (при значении базового показателя 70%%).
2.3. Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в объеме 100%% от рекомендованных в нормативных документах (при значении базового показателя 0%%).
2.4. Выполнение плана по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС. Уровень обучения сверхпланового количества работников организаций города составит 15%% (при значении базового показателя 3,5%%).
2.5. Количество средств звукового оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации составит 183 штуки (при значении базового показателя 180 единиц).
Целевые показатели реализации Подпрограммы N 3 "Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города - создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей":
3.1. Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей составит 94%% (при значении базового показателя 81%%).
3.2. Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 96%% (при значении базового показателя 85%%)". |
1.1.5.В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы, система целевых показателей программы":
1.1.5.1.Абзац девятый изложить в редакции: "увеличение уровня готовности органов управления, населения города Ростова-на-Дону к действиям при переводе на условия работы в военное время, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 50%% (составит 90%%)".
1.1.5.2.Абзац десятый изложить в редакции: "увеличение доли покрытия территории города звуковым оповещением на 5,1%% (составит 84%%)".
1.1.5.3.Абзац одиннадцатый изложить в редакции: "увеличение уровня технической готовности систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 7,5%% (составит 86%%)".
1.1.5.4.Абзац двенадцатый изложить в редакции: "увеличение доли покрытия территории города системами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 12,5%% (составит 54%%)".
1.1.5.5.Абзац пятнадцатый изложить в редакции: "увеличение количества спасателей с повышенной квалификацией (1, 2 класс) на 35,5%% (составит 42 человека)".
1.1.5.6.Абзац семнадцатый изложить в редакции: "увеличение показателя выполнения Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны на 60%% (составит 40%%)".
1.1.5.7.Абзац восемнадцатый изложить в редакции: "увеличение степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта на 41,4%% (составит 99%%)".
1.1.5.8.Абзац двадцатый изложить в редакции: "увеличение уровня обучения сверхпланового количества работников организаций города на 428,6%% (составит 15%%)".
1.1.5.9.Абзац двадцать второй изложить в редакции: "увеличение уровня общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей на 16%% (составит 94%%)".
1.1.5.10.Абзац двадцать третий изложить в редакции: "увеличение доли работающих видеокамер в местах массового пребывания людей на 13%% (составит 96%%)".
1.1.5.11.В абзаце тридцать втором цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.1.6.Таблицу раздела IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:
"Источники финансирования |
Всего |
В том числе по годам: |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Подпрограмма N 1 |
"Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону" |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
368607,6 |
55055,2 |
47828,1 |
60152,2 |
51590,8 |
51327,1 |
51327,1 |
51327,1 |
Всего по Подпрограмме N 1 |
368607,6 |
55055,2 |
47828,1 |
60152,2 |
51590,8 |
51327,1 |
51327,1 |
51327,1 |
Подпрограмма N 2 |
"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
363434,9 |
46781,3 |
47368,2 |
54706,2 |
53625,8 |
53625,8 |
53663,8 |
53663,8 |
Всего по Подпрограмме N 2 |
363434,9 |
46781,3 |
47368,2 |
54706,2 |
53625,8 |
53625,8 |
53663,8 |
53663,8 |
Подпрограмма N 3 |
"Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону - создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей" |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
324871,6 |
57511,1 |
51560,7 |
44328,3 |
42670,1 |
42933,8 |
42933,8 |
42933,8 |
Всего по Подпрограмме N 3 |
324871,6 |
57511,1 |
51560,7 |
44328,3 |
42670,1 |
42933,8 |
42933,8 |
42933,8 |
Программа |
"Защита населения и территорий города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций" |
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
1056914,1 |
159347,6 |
146757,0 |
159186,7 |
147886,7 |
147886,7 |
147924,7 |
147924,7 |
Итого по Программе |
1056914,1 |
159347,6 |
146757,0 |
159186,7 |
147886,7 |
147886,7 |
147924,7 |
147924,7". |
1.1.7.В приложении N 1 к муниципальной программе:
1.1.7.1.Строку "Муниципальные заказчики" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Муниципальные заказчики |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону (далее - Управление ГО и ЧС)". |
1.1.7.2.Строку "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы.
Этапы не выделяются". |
1.1.7.3.Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 368607,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 55055,2 тыс. руб.;
2015 год - 47828,1 тыс. руб.;
2016 год - 60152,2 тыс. руб.;
2017 год - 51590,8 тыс. руб.;
2018 год - 51327,1 тыс. руб.;
2019 год - 51327,1 тыс. руб.;
2020 год - 51327,1 тыс. руб.". |
1.1.7.4.Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Поддержание численности спасателей в Поисково-спасательной службе в количестве 45 человек.
2. Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов) составит 21 единицу (при значении базового показателя 18 единиц).
3. Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) увеличится до 42 человек (при значении базового показателя 31 человек).
4. Поддержание количества мест дислокации поисково-спасательных подразделений в объеме 2 единиц". |
1.1.7.5.В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы, а также прогноз конечных результатов Подпрограммы. Система целевых показателей Подпрограммы":
1.1.7.5.1.В абзаце пятом цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.1.7.5.2.Абзац двадцать третий изложить в редакции: "увеличение количества спасателей с повышенной квалификацией (1, 2 класс) на 35,5%% (составит 42 человека)".
1.1.7.5.3.Таблицу "Система целевых показателей Подпрограммы" изложить в редакции:
"N
п/п |
Наименование целей и целевых показателей Подпрограммы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренных Подпрограммой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель Подпрограммы N 1 "Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону": создание группировки спасательных сил (сил экстренного реагирования), адекватных рискам чрезвычайных ситуаций на территории города |
1 |
Численность спасателей в поисково-спасательной службе |
Человек |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
2 |
Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов) |
Единиц |
18 |
19 |
19 |
19 |
20 |
21 |
21 |
21 |
3 |
Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) |
Человек |
31 |
33 |
33 |
34 |
36 |
37 |
40 |
42 |
4 |
Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделений |
Единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2". |
1.1.8.В приложении 2 к муниципальной программе:
1.1.8.1.Строку "Муниципальные заказчики" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Муниципальные заказчики |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону (далее - Управление ГО и ЧС).
Управление образования города Ростова-на-Дону.
Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону". |
1.1.8.2.Строку "Сроки и этапы реализации" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы.
Этапы не выделяются". |
1.1.8.3.Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 363434,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 46781,3 тыс. руб.;
2015 год - 47368,2 тыс. руб.;
2016 год - 54706,2 тыс. руб.;
2017 год - 53625,8 тыс. руб.;
2018 год - 53625,8 тыс. руб.;
2019 год - 53663,8 тыс. руб.;
2020 год - 53663,8 тыс. руб.". |
1.1.8.4.Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Выполнение Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны. Увеличение доли мероприятий, проведенных совместно с федеральными и областными органами управления до 40%% (при значении базового показателя 25%%).
2. Степень соответствия органа повседневного управления - Единой дежурной диспетчерской службы (далее - ЕДДС) установленным требованиям. Повышение степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта до 99%% (при значении базового показателя 70%%).
3. Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в 100%% объеме от рекомендованных в нормативных документах (при значении базового показателя 0%%).
4. Выполнение плана по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС.
Уровень обучения сверхпланового количества работников организаций города повышен до 15%% (при значении базового показателя 3,5%%).
5. Увеличение средств звукового оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации до 183 штук (при значении базового показателя 180 единиц)". |
1.1.8.5.В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы":
1.1.8.5.1.Абзац шестой изложить в редакции: "Увеличение показателя выполнения Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны на 60%% (составит 40%%)".
1.1.8.5.2.Абзац седьмой изложить в редакции: "Увеличение степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта на 41,4%% (составит 99%%)".
1.1.8.5.3.Абзац девятый изложить в редакции: "Увеличение уровня обучения сверхпланового количества работников организаций города на 428,6%% (составит 15%%)".
1.1.8.5.4.В абзаце одиннадцатом цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.1.8.5.5.Таблицу "Система целевых показателей Подпрограммы" изложить в редакции:
"N
п/п |
Наименование целей и целевых показателей |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные Подпрограммой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель Подпрограммы "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера": организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
1 |
Выполнение Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год |
%% (доля мероприятий, проведенных совместно с федеральными, областными органами управления, силами РСЧС от общего количества запланированных) |
25 |
27 |
29 |
30 |
32 |
35 |
37 |
40 |
2 |
Степень соответствия органа повседневного управления - Единой дежурной диспетчерской службы, установленным требованиям |
%% (процент оснащенности ЕДДС оборудованием, системами, программным обеспечением от требуемого) |
70 |
80 |
85 |
87 |
90 |
95 |
97 |
99 |
3 |
Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в объеме 100%% от рекомендованных в нормативных документах |
%% (выполненных мероприятий от запланированных) |
0 |
0 |
12 |
25 |
80 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Выполнение плана по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС (процент обученных сверх плана) |
%% |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
10 |
15 |
5 |
Количество средств звукового оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации |
Единиц |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
182 |
183". |
1.1.9.В приложении 3 к муниципальной программе:
1.1.9.1.Строку "Муниципальные заказчики" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Муниципальные заказчики |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону (далее - Управление ГО и ЧС)". |
1.1.9.2.Строку "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы.
Этапы не выделяются". |
1.1.9.3.Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 324871,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 57511,1 тыс. руб.;
2015 год - 51560,7 тыс. руб.;
2016 год - 44328,3 тыс. руб.;
2017 год - 42670,1 тыс. руб.;
2018 год - 42933,8 тыс. руб.;
2019 год - 42933,8 тыс. руб.;
2020 год - 42933,8 тыс. руб.". |
1.1.9.4.Строку "Целевые показатели" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации Подпрограммы:
1. Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей составит 94%% (при значении базового показателя 81%%).
2. Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 96%% (при значении базового показателя 85%%)". |
1.1.9.5.В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы, а также прогноз конечных результатов Подпрограммы. Система целевых показателей Подпрограммы":
1.1.9.5.1.В абзаце пятом цифры "2018" заменить цифрами "2020".
1.1.9.5.2.Абзац седьмой изложить в редакции: "Увеличение общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей на 16%% (составит 94%%)".
1.1.9.5.3.Абзац восьмой изложить в редакции: "Увеличение количества работающих видеокамер в местах массового пребывания людей на 13%% (составит 96%%)".
1.1.9.5.4.Таблицу "Система целевых показателей Подпрограммы" изложить в редакции:
"N
п/п |
Наименование целей и целевых показателей |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренных Подпрограммой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель Подпрограммы "Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону - создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей": повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от различного рода угроз |
1 |
Уровень общесистемной технической готовности видеокамер к работе |
%% (среднестатистический процент технической готовности видеокамер к работе от общего количества) |
81 |
83 |
85 |
87 |
90 |
90 |
92 |
94 |
2 |
Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей |
%% (среднестатистический процент работающих видеокамер от технически готовых к работе камер) |
85 |
86 |
88 |
90 |
92 |
92 |
94 |
96". |
1.1.10.Приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 1 к постановлению.
1.1.11.Приложение N 5 изложить в редакции согласно приложению N 2 к постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону Кузнецова С.Г.
И.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону
С.Г.КУЗНЕЦОВ
Постановление вносит
Управление по делам ГО и ЧС
города Ростова-на-Дону
Приложения
2016-10-31
Приложение к Постановлению от 31 октября 2016 года № 1577 Показатель
Система целевых показателей программы