Постановление от 28.04.2017 г № 355
О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 «Об утверждении муниципальной программы „Социальная защита населения города Ростова-на-Дону“»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля" (ред. от 31.03.2016), в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, корректировкой значений целевых показателей Программы постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 02.03.2017) следующие изменения:
1.1.В приложении:
1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 42965448,8 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 10246579,8 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 28288436,7 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 4208559,2 тыс. рублей.
4. Внебюджетные средства - 221873,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 6455453,8 тыс. рублей;
2015 год - 6698576,9 тыс. рублей;
2016 год - 6609284,3 тыс. рублей;
2017 год - 6125472,4 тыс. рублей;
2018 год - 5887401,6 тыс. рублей;
2019 год - 6026196,5 тыс. рублей;
2020 год - 5163063,3 тыс. рублей". |
1.1.2.Строку "Целевые показатели" паспорта Программы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации Программы:
1. По подпрограмме N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей":
1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20%% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 4,8%% (при значении базового показателя - 6,4%%).
1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 5198,8 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).
1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 4,2%% (при значении базового показателя - 6,3%%).
2. По подпрограмме N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам":
2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 891,8 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100%% (при значении базового показателя 100%%).
2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97%% (при значении базового показателя 95%%).
3. По подпрограмме N 3 "Управление развитием отрасли":
3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и управлений социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, составит не менее 90%% (ежегодно).
4. По подпрограмме N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы":
4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%%.
4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%%, составит 100%%.
4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%%.
4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%%, составит 100%%.
4.5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%%.
4.6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%%, составит 100%%.
4.7. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%%.
4.8. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8%%, составит 100%%". |
1.1.3.В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей Программы":
1.1.3.1.В пункте 2:
1.1.3.1.1.Подпункт 2.1 изложить в редакции:
"2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 15,1%% (составит 891,8 рубля)".
1.1.3.1.2.Подпункт 2.2 изложить в редакции:
"2.2. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20%% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 33,3%% (составит 4,8%%)".
1.1.3.1.3.Подпункт 2.3 изложить в редакции:
"2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 22,9%% (составит 5198,8 рубля)".
1.1.3.1.4.Подпункт 2.4 изложить в редакции:
"2.4. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 50%% (составит 4,2%%)".
1.1.3.1.5.Дополнить подпунктами 2.13 - 2.14 следующего содержания:
"2.13. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года в размере 100%% от уровня декабря 2016 года.
2.14. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года в размере 105,8%% от уровня декабря 2016 года".
1.1.3.2.Таблицу 1 изложить в редакции:
"Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п |
Наименование целей и целевых показателей Программы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону |
Цель подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" - обеспечение экономической устойчивости семьи |
1.1. |
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20%% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону |
%% |
6,4 |
6,1 |
6,0 |
6,0 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
1.2. |
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя |
рубль |
4231 |
4520 |
6284,5 |
6311,9 |
5198,8 |
5198,8 |
5198,8 |
5198,8 |
1.3. |
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону |
%% |
6,3 |
5,9 |
5,5 |
5,5 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Цель подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" - организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам |
2.1. |
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право |
рубль |
775,1 |
780,6 |
974,5 |
985,2 |
891,8 |
891,8 |
891,8 |
891,8 |
2.2. |
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) |
%% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3. |
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги |
%% |
95 |
95 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
97 |
Цель подпрограммы N 3 "Управление развитием отрасли" - обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН |
3.1. |
Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН |
%% |
- |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Цель подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы" - ограничение роста размера платы граждан за коммунальные расходы |
4.1. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года |
%% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%% |
%% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.3. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.4. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%%, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.5. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
4.6. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%%, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
4.7. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
4.8. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8%%, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
".
1.1.4.Раздел IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:
"Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования |
Всего
(тыс. рублей) |
В том числе по годам |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" |
Средства федерального бюджета |
2589121,8 |
338325,0 |
456205,5 |
477578,5 |
501585,8 |
400592,5 |
414834,5 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
8198899,6 |
1041823,6 |
1176190,6 |
1198147,4 |
1116592,9 |
1178334,4 |
1225936,4 |
1261874,3 |
Средства бюджета города |
2203773,3 |
317446,3 |
253648,0 |
101530,7 |
421624,9 |
421624,9 |
421624,9 |
266273,6 |
Итого по подпрограмме N 1 |
12991794,7 |
1697594,9 |
1886044,1 |
1777256,6 |
2039803,6 |
2000551,8 |
2062395,8 |
1528147,9 |
ДСЗН |
12991794,7 |
1697594,9 |
1886044,1 |
1777256,6 |
2039803,6 |
2000551,8 |
2062395,8 |
1528147,9 |
Средства федерального бюджета |
2589121,8 |
338325,0 |
456205,5 |
477578,5 |
501585,8 |
400592,5 |
414834,5 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
8198899,6 |
1041823,6 |
1176190,6 |
1198147,4 |
1116592,9 |
1178334,4 |
1225936,4 |
1261874,3 |
Средства бюджета города |
2203773,3 |
317446,3 |
253648,0 |
101530,7 |
421624,9 |
421624,9 |
421624,9 |
266273,6 |
Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" |
Средства федерального бюджета |
7657458,0 |
1303548,5 |
1396430,7 |
1469509,6 |
832174,3 |
834187,7 |
834100,3 |
987506,9 |
Средства областного бюджета |
16305832,9 |
2252075,9 |
2336402,5 |
2387629,6 |
2247961,4 |
2309328,6 |
2381622,0 |
2390812,9 |
Средства бюджета города |
364015,2 |
42130,2 |
52107,5 |
55735,3 |
57830,1 |
57830,1 |
57830,1 |
40551,9 |
Внебюджетные средства |
221873,1 |
28586,3 |
49920,8 |
28673,2 |
28673,2 |
28673,2 |
28673,2 |
28673,2 |
Итого по подпрограмме N 2 |
24549179,2 |
3626340,9 |
3834861,5 |
3941547,7 |
3166639,0 |
3230019,6 |
3302225,6 |
3447544,9 |
ДСЗН |
24327306,1 |
3597754,6 |
3784940,7 |
3912874,5 |
3137965,8 |
3201346,4 |
3273552,4 |
3418871,7 |
Средства федерального бюджета |
7657458,0 |
1303548,5 |
1396430,7 |
1469509,6 |
832174,3 |
834187,7 |
834100,3 |
987506,9 |
Средства областного бюджета |
16305832,9 |
2252075,9 |
2336402,5 |
2387629,6 |
2247961,4 |
2309328,6 |
2381622,0 |
2390812,9 |
Средства бюджета города |
364015,2 |
42130,2 |
52107,5 |
55735,3 |
57830,1 |
57830,1 |
57830,1 |
40551,9 |
Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" |
Средства областного бюджета |
1145820,4 |
170517,9 |
156513,0 |
169924,7 |
161762,5 |
161762,5 |
166117,7 |
159222,1 |
Средства бюджета города |
290399,8 |
28203,8 |
28873,3 |
30339,9 |
60034,1 |
57205,3 |
57595,0 |
28148,4 |
Итого по подпрограмме N 3 |
1436220,2 |
198721,7 |
185386,3 |
200264,6 |
221796,6 |
218967,8 |
223712,7 |
187370,5 |
ДСЗН |
1436220,2 |
198721,7 |
185386,3 |
200264,6 |
221796,6 |
218967,8 |
223712,7 |
187370,5 |
Средства областного бюджета |
1145820,4 |
170517,9 |
156513,0 |
169924,7 |
161762,5 |
161762,5 |
166117,7 |
159222,1 |
Средства бюджета города |
290399,8 |
28203,8 |
28873,3 |
30339,9 |
60034,1 |
57205,3 |
57595,0 |
28148,4 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы" |
Средства областного бюджета |
2637883,8 |
541943,2 |
353116,7 |
429236,7 |
437862,4 |
437862,4 |
437862,4 |
0,0 |
Средства бюджета города |
1350370,9 |
390853,1 |
439168,3 |
260978,7 |
259370,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по подпрограмме N 4 |
3988254,7 |
932796,3 |
792285,0 |
690215,4 |
697233,2 |
437862,4 |
437862,4 |
0,0 |
ДЖКХ |
3988254,7 |
932796,3 |
792285,0 |
690215,4 |
697233,2 |
437862,4 |
437862,4 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
2637883,8 |
541943,2 |
353116,7 |
429236,7 |
437862,4 |
437862,4 |
437862,4 |
0,0 |
Средства бюджета города |
1350370,9 |
390853,1 |
439168,3 |
260978,7 |
259370,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" |
Средства федерального бюджета |
10246579,8 |
1641873,5 |
1852636,2 |
1947088,1 |
1333760,1 |
1234780,2 |
1248934,8 |
987506,9 |
Средства областного бюджета |
28288436,7 |
4006360,6 |
4022222,8 |
4184938,4 |
3964179,2 |
4087287,9 |
4211538,5 |
3811909,3 |
Средства бюджета города |
4208559,2 |
778633,4 |
773797,1 |
448584,6 |
798859,9 |
536660,3 |
537050,0 |
334973,9 |
Внебюджетные средства |
221873,1 |
28586,3 |
49920,8 |
28673,2 |
28673,2 |
28673,2 |
28673,2 |
28673,2 |
Итого по Программе |
42965448,8 |
6455453,8 |
6698576,9 |
6609284,3 |
6125472,4 |
5887401,6 |
6026196,5 |
5163063,3 |
ДСЗН |
38755321,0 |
5494071,2 |
5856371,1 |
5890395,7 |
5399566,0 |
5420866,0 |
5559660,9 |
5134390,1 |
Средства федерального бюджета |
10246579,8 |
1641873,5 |
1852636,2 |
1947088,1 |
1333760,1 |
1234780,2 |
1248934,8 |
987506,9 |
Средства областного бюджета |
25650552,9 |
3464417,4 |
3669106,1 |
3755701,7 |
3526316,8 |
3649425,5 |
3773676,1 |
3811909,3 |
Средства бюджета города |
2858188,3 |
387780,3 |
334628,8 |
187605,9 |
539489,1 |
536660,3 |
537050,0 |
334973,9 |
ДЖКХ |
3988254,7 |
932796,3 |
792285,0 |
690215,4 |
697233,2 |
437862,4 |
437862,4 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
2637883,8 |
541943,2 |
353116,7 |
429236,7 |
437862,4 |
437862,4 |
437862,4 |
0,0 |
Средства бюджета города |
1350370,9 |
390853,1 |
439168,3 |
260978,7 |
259370,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения Программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период".
1.2.В приложении 1 к муниципальной программе:
1.2.1.Строку 1 таблицы "Расчет целевых показателей реализации Программы" изложить в редакции:
"1. |
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20%% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе |
%% |
У = КС ф / КС о x 100%% |
КС ф - среднемесячное фактическое количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
КС о - общее количество домохозяйств в городе Ростове-на-Дону" |
|
|
|
КС ф - по данным УСЗН;
КС о - по данным Ростовстата |
|
1.2.2.Таблицу "Расчет целевых показателей реализации Программы" дополнить строками 14 - 15 следующего содержания:
"14. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года |
%% |
У 1 п. 17 = (Т 1 п. 17 / Т д. 16 x I 1 п. 17) x 100 |
Т 1 п. 17 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в первом полугодии 2017 года;
Т д. 16 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2016 года;
I 1 п. 17 - индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 N 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги", равный 100,0%% |
15. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8%% |
%% |
У 2 п. 17 = (Т 2 п. 17 / Т д. 16 x I 2 п. 17) x 100 |
Т 2 п. 17 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель во втором полугодии 2017 года;
Т д. 16 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2016 года;
I 2 п. 17 - индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 N 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги", равный 105,8%%" |
1.3.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
1.4.В приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1.Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12991794,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 2589121,8 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 8198899,6 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 2203773,3 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 1697594,9 тыс. рублей;
2015 год - 1886044,1 тыс. рублей;
2016 год - 1777256,6 тыс. рублей;
2017 год - 2039803,6 тыс. рублей;
2018 год - 2000551,8 тыс. рублей;
2019 год - 2062395,8 тыс. рублей;
2020 год - 1528147,9 тыс. рублей.". |
1.4.2.Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20%% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 4,8%% (при значении базового показателя - 6,4%%).
2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 5198,8 рубля (при значении базового показателя - 4231 рубль).
3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе составит 4,2%% (при значении базового показателя - 6,3%%)". |
1.4.3.Раздел II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы".
1.Цель подпрограммы - обеспечение экономической устойчивости семьи.
Для достижения цели необходимо решение задачи по содействию создания благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
2.Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. Этапы не выделяются.
3.Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
3.1.Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20%% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе на 33,3%% (составит 4,8%%).
3.2.Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 22,9%% (составит 5198,8 рубля).
3.3.Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе на 50%% (составит 4,2%%).
4.Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п |
Наименование целей и целевых показателей Программы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону |
Цель подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" - обеспечение экономической устойчивости семьи |
1.1. |
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20%% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону |
%% |
6,4 |
6,1 |
6,0 |
6,0 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
1.2. |
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя |
рубль |
4231 |
4520 |
6284,5 |
6311,9 |
5198,8 |
5198,8 |
5198,8 |
5198,8 |
1.3. |
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону |
%% |
6,3 |
5,9 |
5,5 |
5,5 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
1.4.4.В разделе IV "Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы":
1.4.4.1.В абзаце пятом цифры "15" заменить цифрами "20".
1.5.В приложении 4 к муниципальной программе:
1.5.1.Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 891,8 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100%% (при значении базового показателя 100%%).
3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97%% (при значении базового показателя 95%%)". |
1.5.2.В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы":
1.5.2.1.Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в редакции:
"3.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 15,1%% (составит 891,8 рубля)".
1.5.2.2.Таблицу 1 изложить в редакции:
"Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п |
Наименование целей и целевых показателей Программы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону |
Цель подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" - организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам |
2.1. |
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право |
рубль |
775,1 |
780,6 |
974,5 |
985,2 |
891,8 |
891,8 |
891,8 |
891,8 |
2.2. |
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) |
%% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3. |
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги |
%% |
95 |
95 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
97 |
".
1.6.В приложении 6 к муниципальной программе:
1.6.1.Строку "Целевые показатели" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%%.
2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%%, составит 100%%.
3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%%.
4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%%, составит 100%%.
5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%%.
6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%%, составит 100%%.
7. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%%.
8. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8%%, составит 100%%". |
1.6.2.В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы":
1.6.2.1.Дополнить пунктами 7 - 8 следующего содержания:
"7. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года в размере 100%% от уровня декабря 2016 года.
8. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года в размере 105,8%% от уровня декабря 2016 года".
1.6.2.2.Таблицу 1 изложить в редакции:
"Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п |
Наименование целей и целевых показателей подпрограммы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы" - ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги |
1. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года |
%% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%% |
%% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%%, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
6. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%%, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
7. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
8. |
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8%%, составит 100%% |
%% |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
".
1.6.3.Раздел IV "Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Раздел IV. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
1. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов (достижение значений целевых показателей), а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.
2. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДЖКХ по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым программным мероприятиям.
3. Инструментами контроля эффективности и результативности подпрограммы являются отчеты, формируемые в порядке, установленном нормативными актами.
4. Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы выражается в:
4.1. Достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года.
4.2. Достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5 процента.
4.3. Достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года.
4.4. Достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8 процента.
4.5. Достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года.
4.6. Достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3 процента.
4.7. Достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года.
4.8. Достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более чем на 105,8 процента.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДЖКХ по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым мероприятиям подпрограммы".
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города - директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
В.В.КУШНАРЕВ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону