Постановление от 25.04.2017 г № 343
Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 25.04.2017 N 343
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля" (ред. от 31.03.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей программы постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 N 465 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 02.03.2017) следующие изменения:
1.1.В приложении:
1.1.1.Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы составляет 205237,4 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 109930,4 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 2519,9 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 92767,1 тыс. рублей.
4. Внебюджетные средства - 20,0 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 45593,9 тыс. рублей;
2015 год - 68946,7 тыс. рублей;
2016 год - 25969,9 тыс. рублей;
2017 год - 35832,3 тыс. рублей;
2018 год - 12737,2 тыс. рублей;
2019 год - 9459,4 тыс. рублей;
2020 год - 6698,0 тыс. рублей". |
1.1.2.Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в редакции:
"Целевые показатели |
Целевые показатели реализации программы:
1. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения составит 21,2%% (при значении базового показателя 0%%).
2. Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений образования составит 100%% (при значении базового показателя 31,3%%).
3. Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты составит 100%% (при значении базового показателя 16,7%%).
4. Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составит 100%% (при значении базового показателя 21,9%%).
5. Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта составит 14,3%% (при значении базового показателя 0%%).
6. Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, составит 68,4%% (при значении базового показателя 0%%).
7. Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратившихся за их предоставлением, составит 100%% (при значении базового показателя 100%%).
8. Сумма социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право - 3381 рубль (при значении базового показателя 1569 рублей)". |
1.1.3.В разделе I "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Ростова-на-Дону":
1.1.3.1.Абзац двенадцатый изложить в редакции:
"В рамках создания минимально достаточных условий жизни, социальной адаптации в обществе необходимо совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции детей-инвалидов с обществом. В соответствии с основными показателями социально-трудовой сферы муниципальных районов и городских округов Ростовской области в городе Ростове-на-Дону проживают 1053 ребенка-инвалида. Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на предоставление лечебно-оздоровительного плавания детям, имеющим медицинские показания к плаванию, из малоимущих семей, в том числе детям-инвалидам, продолжительностью до 6 месяцев".
1.1.4.В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":
1.1.4.1.Абзац четырнадцатый изложить в редакции:
"- увеличение суммы социальных выплат инвалидам по компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 1812 рублей (составит 3381 рубль)".
1.1.4.2.Таблицу 1 изложить в редакции:
"Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п |
Наименование целей и целевых показателей программы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные программой |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель программы - формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам муниципальной собственности, закрепленным за муниципальными учреждениями, и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ростова-на-Дону |
1. |
Доля муниципальных учреждений здравоохранения, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,5 |
11,0 |
17,1 |
21,2 |
2. |
Доля базовых муниципальных учреждений образования, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений образования |
%% |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
81,3 |
87,5 |
93,8 |
100 |
3. |
Доля муниципальных учреждений соцзащиты, обеспеченных условиями доступа, в общем количестве муниципальных учреждений соцзащиты |
%% |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
%% |
21,9 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
53,1 |
100 |
5. |
Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
6. |
Доля помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов, в общем количестве помещений муниципальных учреждений, состоящих на балансе МКУ ГХУ |
%% |
0 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
68,4 |
68,4 |
68,4 |
68,4 |
7. |
Доля детей-инвалидов, пользующихся реабилитационными услугами, в общем количестве детей-инвалидов, имеющих на это право и обратившихся за их предоставлением |
%% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Сумма социальных выплат инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право |
рубль |
1569 |
1569 |
1836 |
0 |
3381 |
3381 |
3381 |
0 |
".
1.1.5.Раздел IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице N 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица N 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования |
Всего
(тыс. рублей) |
В том числе по годам |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Средства федерального бюджета |
109930,4 |
29825,3 |
50546,1 |
16645,2 |
11957,4 |
478,2 |
478,2 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
2519,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2519,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
92767,1 |
15748,6 |
18400,6 |
9324,7 |
21355,0 |
12259,0 |
8981,2 |
6698,0 |
Внебюджетные средства |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по программе |
205237,4 |
45593,9 |
68946,7 |
25969,9 |
35832,3 |
12737,2 |
9459,4 |
6698,0 |
ДСЗН |
11922,9 |
769,2 |
4533,4 |
2142,6 |
1409,9 |
1409,9 |
1409,9 |
248,0 |
Средства федерального бюджета |
2254,0 |
0,0 |
427,5 |
391,9 |
478,2 |
478,2 |
478,2 |
0,0 |
Средства бюджета города |
9668,9 |
769,2 |
4105,9 |
1750,7 |
931,7 |
931,7 |
931,7 |
248,0 |
Управление здравоохранения |
25795,8 |
0,0 |
724,5 |
0,0 |
13701,5 |
5908,3 |
2630,5 |
2831,0 |
Средства бюджета города |
25795,8 |
0,0 |
724,5 |
0,0 |
13701,5 |
5908,3 |
2630,5 |
2831,0 |
Управление образования |
97800,7 |
44804,7 |
19471,0 |
13400,6 |
8884,8 |
5419,0 |
5419,0 |
401,6 |
Средства федерального бюджета |
60822,7 |
29825,3 |
19200,8 |
8954,6 |
2842,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
623,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
623,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
36354,2 |
14979,4 |
270,2 |
4446,0 |
5419,0 |
5419,0 |
5419,0 |
401,6 |
Управление физкультуры и спорта |
1302,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1302,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
1302,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1302,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "ГХУ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление культуры |
3237,4 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3217,4 |
Средства бюджета города |
3217,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3217,4 |
Внебюджетные средства |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент транспорта |
59417,8 |
0,0 |
44217,8 |
4666,7 |
10533,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства федерального бюджета |
42821,7 |
0,0 |
30917,8 |
3266,7 |
8637,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
1896,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1896,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
14700,0 |
0,0 |
13300,0 |
1400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения |
5760,0 |
0,0 |
0,0 |
5760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства федерального бюджета |
4032,0 |
0,0 |
0,0 |
4032,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
1728,0 |
0,0 |
0,0 |
1728,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период.".
1.2.Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города - директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
В.В.КУШНАРЕВ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения
города Ростова-на-Дону