Постановление от 28.02.2017 г № 424
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 N 3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска „Развитие культуры города Волгодонска“»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Волгодонск", во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 19.01.2017 N 1 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 N 75 "О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и постановления Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 N 3467 "Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска" постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 N 3936 "Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" следующие изменения:
1.1 Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет всего 1772785,3 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|
Годы |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|
2014 |
245207,6 |
0,0 |
0,0 |
198550,8 |
46656,8 |
|
2015 |
301331,8 |
52,3 |
422,8 |
250631,4 |
50225,3 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 136,1 тыс. рублей; |
|
2016 |
256359,9 |
50,8 |
10093,7 |
189994,1 |
56221,3 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 4629,9 тыс. рублей; |
|
2017 |
240453,5 |
0,0 |
0,0 |
186783,6 |
53669,9 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2016 года - 603,4 тыс. рублей; |
|
2018 |
239914,7 |
0,0 |
0,0 |
186244,8 |
53669,9 |
|
2019 |
244758,9 |
0,0 |
0,0 |
191089,0 |
53669,9 |
|
2020 |
244758,9 |
0,0 |
0,0 |
191089,0 |
53669,9 |
|
Объем средств на реализацию подпрограмм муниципальной программы составляет:
подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" - 707755,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" - 243940,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Организация досуга" - 750508,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 70580,5 тыс. рублей.". |
1.2.В абзаце 2 раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы" цифры "1767687,8" заменить цифрами "1772785,3.".
1.3.Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем средств на реализацию подпрограммы 1 составляет 707755,4 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|
Годы |
Всего |
В том числе |
|
|
|
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|
2014 |
95934,3 |
0,0 |
72416,5 |
23517,8 |
|
2015 |
105810 |
0,0 |
82799,1 |
23011,4 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 69,3 тыс. рублей; |
|
2016 |
109989,0 |
215,0 |
82457,1 |
27316,9 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 1476,9 тыс. рублей; |
|
2017 |
98194,1 |
0,0 |
71089,7 |
27104,4 |
|
2018 |
97950,9 |
0,0 |
70846,9 |
27104,4 |
|
2019 |
99938,3 |
0,0 |
72833,9 |
27104,4 |
|
2020 |
99938,3 |
0,0 |
72833,9 |
27104,4". |
1.4.В абзаце 1 раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 1 "Дополнительное образование в сфере культуры" к муниципальной программе цифры "704679,2" заменить цифрами "707755,4.".
1.5.Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Библиотечное обслуживание" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего 243940,6 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|
Год |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|
2014 |
32794,7 |
0,0 |
0,0 |
32669,7 |
125,0 |
|
2015 |
35194,5 |
52,3 |
72,8 |
34918,5 |
150,9 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 61,5 тыс. рублей; |
|
2016 |
34726,8 |
50,8 |
2791,9 |
31779,9 |
104,2 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 846,1 тыс. рублей; |
|
2017 |
34874,1 |
0,0 |
0,0 |
34725,2 |
148,9 |
|
2018 |
34848,7 |
0,0 |
0,0 |
34699,8 |
148,9 |
|
2019 |
35750,9 |
0,0 |
0,0 |
35602,0 |
148,9 |
|
2020 |
35750,9 |
0,0 |
0,0 |
35602,0 |
148,9". |
1.6.В абзаце 1 раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 2 "Библиотечное обслуживание" к муниципальной программе цифры "243943,2" заменить цифрами "243940,6".
1.7.Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы паспорта подпрограммы 3 "Организация досуга" к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего 750508,8 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|
Годы |
Всего |
В том числе |
|
|
|
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Средства,
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|
2014 |
105340,4 |
0,0 |
82326,4 |
23014,0 |
|
2015 |
149091,6 |
350,0 |
121678,6 |
27063,0 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года - 2,7 тыс. рублей |
|
2016 |
101524,0 |
7086,8 |
65637,0 |
28800,2 |
|
из них неисполненные расходные обязательства 2015 года - 2136,7 тыс. рублей |
|
2017 |
97988,0 |
0,0 |
71571,4 |
26416,6 |
|
2018 |
97717,8 |
0,0 |
71301,2 |
26416,6 |
|
2019 |
99423,5 |
0,0 |
73006,9 |
26416,6 |
|
2020 |
99423,5 |
0,0 |
73006,9 |
26416,6". |
1.8.В абзаце 1 раздела 4 "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 3 "Организация досуга" к муниципальной программе цифры "748484,9" заменить цифрами "750508,8".
1.9.Приложения N 3 - 5 к муниципальной программе города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" изложить в новой редакции (приложение N 1).
1.10.Приложение N 8 к муниципальной программе города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" изложить в новой редакции (приложение N 2).
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.
Глава Администрации
города Волгодонска
А.Н.ИВАНОВ
Проект вносит
Отдел культуры
г. Волгодонска