Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.06.1995 № 134

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННЫХ, ГОРОДСКОГО И КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТОВ НА 1995 ГОД

                  РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                               РЕШЕНИЕ
                      от 20 июня 1996 г. N 134
             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННЫХ,
                   ГОРОДСКОГО И КОНСОЛИДИРОВАННОГО
                         БЮДЖЕТОВ НА 1995 ГОД
      В соответствии с Законом Российской Федерации  "О  федеральномбюджете   на   1995  год"  и  решением  Законодательного  собранияРостовской  области  от  1.06.95  г.  "О  внесении   изменений   впоказатели  бюджетов  города,  районов  и областного на 1995 год",городская Дума решила:
      1. Принять   к  сведению  информацию  администрации  города  овнесении изменений в показатели консолидированного,  городского  ирайонных бюджетов на 1995 год.
      2. С учетом уточнений,  изменений и поправок утвердить на 1995год:
      2.1. Консолидированный  бюджет   города   Ростова-на-Дону   подоходам в сумме 670731,0 млн.  руб., расходам - 670731,0 млн. руб.согласно приложению N 1.
      2.2. Городской  бюджет по доходам в сумме 374508,5 млн.  руб.,расходам - 374508,5 млн. руб. согласно приложению N 2.
      2.3. Нормативы  отчислений  от  налогов  в  бюджеты  районов игородской бюджет на 1995 год согласно приложению N 3.
      2.4. Бюджеты  районов  в  суммарном  выражении  по  доходам  ирасходам на 332902,4 млн. руб. согласно приложению N 4.
      3. Утвердить  на 1995 год объемы дотаций,  подлежащих передачеиз городского в районные бюджеты,  в сумме - 36679,9 млн.  руб., втом числе:
      - Советский район - 20244,5 млн. руб.
      - Ворошиловский район - 16435,4 млн. руб.
      4. Утвердить на 1995 год бюджет  по  здравоохранению  в  сумме76229,8 млн. руб., в том числе:
      - Горздрав - 39099,0 млн. руб.
      - ГорРОФОМС - 37130,8 млн. руб.
      5. Администрации города и районов:
      5.1. Внести   соответствующие   коррективы   в   поквартальноераспределение консолидированного, городского и районных бюджетов.
      5.2. Погасить  задолженность  по налогам вышестоящим бюджетам,не допуская применения штрафных санкций.
      6. Администрации  города привести в соответствие план расходовс расчетами Ростовэнерго за услуги по энергообеспечению.
      7. Контроль  за  выполнением настоящего Решения городской Думывозложить  на  постоянную  комиссию  по  бюджету  города,  местнымналогам и сборам, муниципальной собственности.
                                       Глава местного самоуправления
                                                          М.ЧЕРНЫШЕВ
                                                      Приложение N 1
                   КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА
                     РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 1995 ГОД
                                                     (в млн. руб.)
          Наименование показателя   Проект   Поправки  Уточн. б-т
                                    1995 г.             1995 г.
                                    ДОХОДЫ
   1    Акцизы                      46525,0  +2303,0     48828,0
   2    Доходы банков               12702,0  +32167,0    44869,0
   3    Налог на добавленную        67027,0  +80077,0   147104,0
        стоимость
   4    Налог на прибыль           105029,0  -2458,0    102571,0
        предприятий и орган.
   5    Налог на имущество          22607,0  -5411,0     17196,0
        предприятий
   6    Земельный налог             7284,0   +683,0       7967,0
   7    Плата за недра               131,0   +36,0         167,0
   8    Транспортный налог         16660,0   +30,0       16690,0
   9    Подоходный налог с        214207,0  -32926,0    181281,0
        физических лиц
   10   Подоходный налог, удержи-   3394,0  -340,0        3054,0
        ваемый налоговыми
        органами11    Лицензионный сбор за        2003,0  +497,0        2500,0
        право торговли винно-
        водочной продукцией
   12   Налог на содержание жи-
        лищного фонда и объектов
        социально-культурной
        сферы                      48536,0  -9143,0      39393,0
   13   Государственная пошлина     2640,0                2640,0
   14   Сборы и разные неналого-
        вые доходы                 17596,0  +20220,0     37816,0
   15   Налоги на имущество с
        физических лиц и в
        порядке дарения            13530,0               13530,0
   16   Доходы от приватизации              +5125,0       5125,0
        ВСЕГО доходов             579871,0  +90860,0    670731,0
                                   РАСХОДЫ
    I   Народное хозяйство
    1   Покрытие убытков от пере-
        возок пассажирским авто-
        транспортом  на  внутри-
        городских маршрутах        21200,0  +400,0       21600,0
    2   Приобретение подвижного
        состава и поддержка
        транспорта за счет
        транспортного налога       16660,0  +30,0        16690,0
    3   Возмещение разницы в
        ценах на топливо, от-
        пускаемое населению        25200,0  +8000,0      33100,0
    4   Жилищно-коммунальное
        хозяйство:
        Ростовэлектротранс         22000,0  +1000,0      23000,0
        Капремонт жилфонда         25686,0  +3000,0      28686,0
        Благоустройство            26600,0               26600,0
        Убытки жилфонда            27658,0  +2000,0      29658,0
        Дотация по теплу          118943,0              118943,0
        Ростгоравтодор             12000,0               12000,0
        Прочие                      6830,0  +300,0        7130,0
        Итого по ЖКХ              239717,0  +6300,0     246017,0
    5   Покрытие убытков от
        реализации газа
        населению                    560,0                 560,0
    6   Содержание государс-
        твенной ветеринарной сети    124,0  +7,4           131,4
    7   Расходы за счет земель-
        ного налога                 7284,0  +683,0        7967,0
    8   Расходы предприятий по
        организации школьного и
        студенческого питания        480,0  +600,0        1080,0
    9   Дотации на животноводческую
        продуцию                            +2192,5       2192,5
        ИТОГО по народному
        хозяйству                 311125,0  +18212,9    329337,9
   II   Социально-культурные
        мероприятия
    1   Просвещение                80440,0  +16871,0     97311,0
    2   Культура                   10050,0  +698,0       10748,0
    3   Здравоохранение            54385,0  +21844,8     76229,8
    4   Физическая культура         3233,0                3233,0
    5   Социальное обеспечение      4760,0  +2555,3       7315,3
    6   Расходы, связанные с
        повышением благосос-
        тояния                     31900,0  +23318,4     55218,4
    7   Молодежная политика          200,0  +21,6          221,6
        ИТОГО по социально-
        культурным мероприятиям   184968,0  +65309,1    250277,1III  Содержание архивных
       учреждений                     14,0                  14,0IV   Расходы на содержание
       органов госуд. власти
       и управления                10317,0  +1243,1      11560,1
   V   УВД города                  10130,0               10130,0
   VI  Штаб по делам ГО и ЧС         930,0                 930,0VII  Остальные расходы           22047,0  -5315,0      16731,9VIII Государственные капвло-
       жения                       28410,0  +11410,0     39820,0
   IX  Средства по поддержке
       малого и среднего
       бизнеса                        80,0                  80,0
   X   Средства по поддержке
       связей с породненными
       городами                      400,0                 400,0
   XI  Средства массовой
       информации                    450,0                 450,0XII  Фонд социальной защиты       1000,0                1000,0XIII Фонд непредвиденных
       расходов                    10000,0               10000,0
       ВСЕГО расходов             579871,0  +90860,0    670731,0