Решение Городской Думы г. Таганрога от 31.03.2005 № 34
Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Таганрога за 2004 год
ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
Г. ТАГАНРОГ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ
31.03.2005 N 34
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
г. Таганрога за 2004 год
В соответствии с п. 7.4. Решения Городской Думы от 27.11.2003 N610 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетномпроцессе в г. Таганроге" (в ред. от 30.09.2004 N 784), заслушав иобсудив информацию Администрации города о ходе исполнения бюджета г.Таганрога за 2004 год, Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Таганрога за 2004год.
1.1. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджетагорода Таганрога за 2004 год (приложение 1) в сумме 5 631,6 тыс. руб.;
1.2. Исполнение бюджета г. Таганрога по доходам за 2004 год(приложение 2) в сумме 1 444 162,2 тыс. руб., в том числе средства,полученные по взаимным расчетам из областного бюджета, в сумме 10148,1 тыс. руб., субвенции и субсидии на реализацию федеральныхнормативных правовых актов и областных законов в сумме 544 181,3тыс.руб., дотации от бюджетов других уровней 107 570,8 тыс. руб.,средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адреснойинвестиционной программы 10 000,0 тыс. руб.;
1.3. Исполнение расходной части бюджета г. Таганрога за 2004 годпо разделам и подразделам функциональной классификации расходовбюджетов Российской Федерации (приложение 3) в сумме 1 449 793,8 тыс.руб.;
1.4. Исполнение расходной части бюджета г. Таганрога за 2004 годпо разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации(приложение 4);
1.5. Исполнение расходной части бюджета г. Таганрога за 2004 годпо ведомственной структуре (приложение 5);
1.6. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрациигорода Таганрога за 2004 год (приложение 6).
2. Администрации города Таганрога (Федянин Н.Д.):
2.1. Обратить внимание на низкое исполнение доходной частибюджета города за 2004 год:
- по налогам на имущество;
- по земельному налогу.
2.2. Принять меры по выполнению доходной части бюджета в 2005году.
3. Поручить Администрации города (Федянин Н.Д.) обеспечитьофициальное опубликование настоящего Решения.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главугородского самоуправления Федянина Н.Д.
Глава городского самоуправления Н. Федянин
Председатель Городской Думы Ю. Стефанов
Приложение 1
к Решению Городской Думы
от 31.03.2005 N 34
Исполнение по источникам финансирования дефицита
бюджета города Таганрога за 2004 год
(тыс. руб.)-----T----------------------------------------T-------T----------¬¦ N ¦ Наименование источников ¦ код ¦ Сумма ¦¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Источники внутреннего финансирования ¦ ¦ 5 631,6 ¦¦ ¦дефицита бюджета города, всего ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ в том числе: ¦+----T----------------------------------------T-------T----------+¦ 1 ¦Поступления от продажи имущества, ¦04000 ¦18 491,4 ¦¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Поступления от продажи имущества, ¦04100 ¦ 8 944,0 ¦¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Поступления от продажи имущества, ¦04130 ¦ 8 944,0 ¦¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Поступления от продажи земельных ¦04300 ¦ 9 547,4 ¦¦ ¦участков, находящихся в государственной ¦ ¦ ¦¦ ¦и муниципальной собственности, а также ¦ ¦ ¦¦ ¦от продажи права на заключение ¦ ¦ ¦¦ ¦договоров аренды этих земельных ¦ ¦ ¦¦ ¦участков, и приобретение земельных ¦ ¦ ¦¦ ¦участков ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Поступления от продажи земельных ¦04330 ¦ 9 547,4 ¦¦ ¦участков, на которых расположены иные ¦ ¦ ¦¦ ¦объекты недвижимого имущества, ¦ ¦ ¦¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ 2 ¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦08000 ¦ 0,0 ¦¦ ¦других уровней ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦получение бюджетных ссуд ¦08001 ¦58 400,0 ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦08002 ¦58 400,0 ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ 3 ¦Кредитные соглашения и договоры ¦03000 ¦ 0,0 ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Кредитные соглашения и договоры, ¦03030 ¦ 0,0 ¦¦ ¦заключенные от имени муниципальных ¦ ¦ ¦¦ ¦образований ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Получение кредитов ¦03031 ¦ 10600,0 ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Погашение основной суммы долга ¦03032 ¦ 10600,0 ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ 4 ¦Изменение остатков средств бюджетов ¦10000 ¦-12 859,8 ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Изменение иных остатков денежных ¦10300 ¦-12 859,8 ¦¦ ¦средств бюджетов и остатков бюджетов ¦ ¦ ¦¦ ¦в ценных бумагах ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Остатки средств бюджетов на начало ¦10001 ¦ 7 839,0 ¦¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Остаток иных денежных средств ¦10311 ¦ 7 839,0 ¦¦ ¦бюджетов на начало отчетного периода ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Остатки средств бюджетов на конец ¦10002 ¦20 698,8 ¦¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦+----+----------------------------------------+-------+----------+¦ ¦Остаток иных денежных средств ¦10312 ¦20 698,8 ¦¦ ¦бюджетов на конец отчетного периода ¦ ¦ ¦L----+----------------------------------------+-------+-----------
Управляющая делами
Городской Думы Т. Бурмистрова
Приложение 2
к Решению Городской Думы
от 31.03.2005 N 34
Исполнение бюджета г. Таганрога
по доходам за 2004 год
тыс. руб.---------------------------T---------T-----------T-----------T-------¬¦ Наименование групп, ¦ Код ¦ План ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ подгрупп, статей и ¦ ¦ ¦ ¦испол- ¦¦ подстатей доходов ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦L--------------------------+---------+-----------+-----------+--------
1 2 3 5 7---------------------------T---------T-----------T-----------T-------¬¦ Налоговые доходы ¦ 1000000 ¦ 694 586,0 ¦ 599 683,7 ¦ 86,3 ¦L--------------------------+---------+-----------+-----------+--------
Налоги на прибыль 1010000 339 566,9 319 063,8 94,0
Налог на прибыль 1010110 35 628,7 30 144,6 84,6
организаций, зачисляемый
в местные
бюджеты
Налог на доходы 1010200 303 938,2 288 919,2 95,1
физических лиц
Налоги на товары и 1020000 8 023,5 10 019,5 124,9
услуги, лицензионные и
регистрационные сборы, в
том числе:
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции) и
отдельным видам 1020200 5 176,2 6 785,3 131,1
минерального сырья,
производимым на
территории Российской
Федерации
Лицензионные и 1020400 268,7 310,9 115,7
регистрационные сборы, в
том числе:
- Прочие лицензионные и 1020433 268,7 310,9 115,7
регистрационные сборы,
зачисляемые в местные
бюджеты
Налог с продаж (в части 1020700 2 578,6 2 923,3 113,4
сумм по расчетам за
2003 г. и погашения
задолженности прошлых
лет)
Налоги на совокупный 1030000 47 197,9 49 372,6 104,6
доход, в том числе:
Единый налог, взимаемый в 1030100 17 197,9 21 599,7 125,6
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
- Единый налог, 1030110 17 197,9 21 599,7 125,6
распределяемый по уровням
бюджетной системы
Российской Федерации
Единый налог на вмененный 1030200 30 000,0 27 772,9 92,6
доход для отдельных видов
деятельности
Налоги на имущество 1040000 185 851,1 138 719,5 74,6
Налог на имущество 1040100 14 292,0 14 118,6 98,8
физических лиц
Налог на имущество 1040200 99 958,8 83 918,9 84,0
организаций
- налог на имущество
организаций, за
исключением
имущества организаций, 1040210 99 958,8 83 918,9 84,0
входящих в Единую систему
газоснабжения
Налог с имущества, 1040300 794,0 731,1 92,1
переходящего в порядке
наследования или дарения
Налог на имущество
предприятий (в части
сумм,
зачисляемых по расчетам 1040600 70 806,3 39 950,9 56,4
за 2003 г., и погашения
задолженности прошлых
лет)
Платежи за пользование 1050000 102 081,6 71 408,0 70,0
природными ресурсами
Платежи за пользование 1050100 11,5 0,0 0,0
недрами (в части
погашения задолженности
прошлых лет)
- Платежи за добычу 11,5 0,0 0,0
общераспро-
страненных полезных
ископаемых
Налог на добычу полезных 1050300 7,0 0,0 0,0
ископаемых
- Налог на добычу 7,0 0,0 0,0
общераспро-
страненных полезных
ископаемых
Земельный налог, в том 1050700 102 063,1 71 408,0 70,0
числе:
- Земельный налог за 1050702 102 063,1 71 408,0 70,0
земли городов и поселков
Прочие налоги, пошлины и 1400000 11 865,0 11 100,3 93,6
сборы
Государственная пошлина 1400100 5 363,5 6 228,6 116,1
Местные налоги и сборы, в 1400500 6 501,5 4 871,7 74,9
том числе:
- Целевые сборы с граждан
и предприятий, учреждений
и организаций на
содержание милиции, на
благоустройство 1400502 603,8 780,7 129,3
территории, на нужды
образования и
другие цели (в части
погашения задолженности
прошлых лет)
- Налог на рекламу 1400503 5 013,5 3 504,4 69,9
- Прочие местные налоги и 1400540 884,2 586,6 66,3
сборы---------------------------T---------T-----------T-----------T-------¬¦ Неналоговые доходы ¦ 2000000 ¦ 97 845,4 ¦ 113 767,8 ¦ 116,3 ¦L--------------------------+---------+-----------+-----------+--------
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и 2010000 85 635,2 101 520,7 118,6
муниципальной
собственности, или от
деятельности
государственных и
муниципальных организаций
Дивиденды по акциям, 2010100 36,6 36,8 100,5
находящимся в
государственной и
муниципальной
собственности
- Дивиденды по акциям, 2010130 36,6 36,8 100,5
находящимся в
муниципальной
собственности
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и 2010200 82 786,8 98 131,8 118,5
муниципальной
собственности, в том
числе:
- Арендная плата за земли 2010201 65,3
сельскохозяйственного
назначения
- Арендная плата за земли 2010202 58 395,4 71 357,4 122,2
городов и поселков
- Прочие доходы от сдачи
в аренду имущества,
находящегося в 2010240 24 391,4 26 709,1 109,5
государственной и
муниципальной
собственности
- Прочие доходы от сдачи 2010243 24 391,4 26 709,1 109,5
в аренду имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Проценты, полученные от 2010400 26,8 28,0 104,5
предоставления бюджетных
кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны
- Проценты, полученные от
предоставления
бюджетных кредитов 2010403 26,8 28,0 104,5
(бюджетных ссуд) внутри
страны, зачисляемые в
местные бюджеты
Платежи от 2010800 1 300,0 1 355,6 104,3
государственных и
муниципальных
организаций, в том числе:
- Перечисление части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных 2010833 1 300,0 1 355,6 104,3
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от продажи квартир 2011000 85,0 196,7 231,4
- Доходы от продажи 2011030 85,0 196,7 231,4
квартир, зачисляемые в
местный бюджет
Доходы от продажи
оборудования,
транспортных средств
и других материальных 2012030 169,8
ценностей, зачисляемые в
местные бюджеты
Прочие поступления от
использования имущетва,
находящегося в 2019000 1 400,0 1 602,0 114,4
государственной и
муниципальной
собственности, а также
поступления от
разрешенных
видов деятельности
организаций
- Прочие поступления от
имущества, находящегося в
муниципальной 2019030 1 400,0 1 602,0 114,4
собственности, а также
поступления от
разрешенных видов
деятельности организаций,
зачисляемые в местные
бюджеты
Штрафные санкции, 2070000 12 210,2 12 152,4 99,5
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы 2090000 94,7---------------------------T---------T-----------T-----------T--------¬¦Всего собственных доходов ¦ ¦ 792 431,4 ¦ 713 451,5 ¦ 90,0 ¦+--------------------------+---------+-----------+-----------+--------+¦ Безвозмездные ¦ 3000000 ¦ 675 698,3 ¦ 671 900,2 ¦ 99,4 ¦¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------------+---------+-----------+-----------+---------
Дотации от других 3020100 107 570,8 107 570,8 100,0
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Дотации от бюджетов 3020110 45 033,5 45 033,5 100,0
других уровней
Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
частичное возмещение 3020118 45 033,5 45 033,5 100,0
расходов по
предоставлению населению
субсидий по оплате жилья
и коммунальных услуг
Прочие дотации 3020140 62 537,3 62 537,3 100,0
Субвенции от других 3020200 227 959,4 225 224,8 98,8
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Субвенции от бюджетов 3020230 227 959,4 225 224,8 98,8
других уровней
Субвенции на реализацию 3020239 27 532,6 24 812,2 90,1
Федерального закона "О
государственных пособиях
гражданам, имеющих детей"
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации
на реализацию Закона 3020240 3 066,0 3 066,0 100,0
Российской Федерации "О
реабилитации жертв
политических репрессий"
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации
на реализацию Закона
Российской Федерации "О
статусе
Героев Советского Союза,
Героев Российской
Федерации
и полных кавалеров ордена 3020241 167,6 167,6 100,0
Славы" и Федерального
закона "О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы"
Субвенции на возмещение
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в
соответсвии с Федеральным
законом "О внесении
изменений и дополнений в
Закон
Российской Федерации "Об 3020242 33 199,1 33 199,1 100,0
основах федеральной
жилищной политики" и
другие законодательные
акты
Российской Федерации в
части совершенствования
системы оплаты жилья и
коммунальных услуг
Прочие субвенции 3020260 163 994,1 163 979,9 99,9
Средства, получаемые по
взаимным расчетам, в т.ч.
компенсации 3020300 10 148,1 10 148,1 100,0
дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых
органами
государственной власти
Субсидии от других 3020400 320 020,0 318 956,5 99,7
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Субсидии от бюджетов 3020410 320 020,0 318 956,5 99,7
других уровней
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
реализацию Федерального 3020413 42 391,2 42 391,2 100,0
закона "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федарации" за
исключением
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
возмещение льгот по
оплате жилищно-
коммунальных
услуг, услуг связи,
проезда на общественном
транспорте
городского и пригородного 3020414 3 812,2 3 416,4 89,6
сообщения гражданам,
подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварий
на ПО
"Маяк" и ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне
Субсидии на реализацию 3020416 42 600,0 42 600,0 100,0
федеральных программ
развития регионов
Прочие субсидии 3020440 231 216,6 230 548,9 99,7
Средства федерального 3020500 10 000,0 10 000,0 100,0
бюджета на реализацию
Федерального адресной
инвестиционной программы---------------------------T---------T-----------T-----------T--------¬¦ ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМА- ¦ 5000000 ¦ 59 507,4 ¦ 58 810,5 ¦ 98,8 ¦¦ ТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+---------+-----------+-----------+--------+¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ ¦1 527 637,1¦1 444 162,2¦ 94,5 ¦L--------------------------+---------+-----------+-----------+---------
Управляющая делами
Городской Думы Т. Бурмистрова
Приложение 3
к Решению Городской Думы
от 31.03.2005 N 34
Исполнение расходной части бюджета г. Таганрога
за 2004 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)-----------------------T----T---T---------------T----------T---------¬¦ Наименование ¦РЗ ¦ПР ¦ Уточненный ¦Исполнено ¦% испол- ¦¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ за 2004 ¦нения к ¦¦ ¦ ¦ ¦ на 2004 ¦ ¦ плану ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦L----------------------+----+---+---------------+----------+----------
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 01 100 314,0 98 364,6 98,1
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Прочие расходы на 01 05 706,9 675,5 95,6
общегосударственное
управление
Функционирование 01 06 99 607,1 97 689,1 98,1
органов местного
самоуправления
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 07 106 866,1 88 981,6 83,3
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство, 07 07 106 866,1 88 981,6 83,3
архитектура
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 09 143,7 143,7 100,0
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ
Прочие расходы в 09 06 143,7 143,7 100,0
области охраны
окружающей природной
среды и природных
ресурсов
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 5 215,8 5 215,8 100,0
ИНФОРМАТИКА
Автомобильный 10 01 1 354,5 1 354,5 100,0
транспорт
Прочие виды 10 05 3 861,3 3 861,3 100,0
транспорта
(Горэлектротранспорт)
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 11 500,0 0,0 0,0
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Малый бизнес и 11 01 500,0 0,0 0,0
предпринимательство
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12 311 781,6 288 781,5 92,6
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство 12 01 168 034,6 165 320,9 98,4
Коммунальное 12 02 124 628,1 106 127,5 85,2
хозяйство
Прочие структуры и 12 03 19 118,9 17 333,1 90,7
мероприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 13 1 138,9 822,2 72,2
ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Предупреждение и 13 02 1 138,9 822,2 72,2
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций
ОБРАЗОВАНИЕ 14 401 317,7 390 693,7 97,4
Дошкольное 14 01 141 261,3 135 325,7 95,8
образование
Общее образование 14 02 244 653,4 240 407,4 98,3
Прочие расходы в 14 07 15 403,0 14 960,6 97,1
области образования
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 15 29 010,7 28 753,5 99,1
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура и искусство 15 01 29 010,7 28 753,5 99,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 16 714,1 543,1 76,1
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать 16 02 714,1 543,1 76,1
и издательства
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 249 000,7 239 509,6 96,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Здравоохранение 17 01 240 689,2 231 475,4 96,2
Физическая культура и 17 03 5 136,1 4 858,8 94,6
спорт
Обязательное 17 04 3 175,4 3 175,4 100,0
медицинское
страхование
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 308 628,9 298 084,7 96,6
Учреждения 18 01 22 671,4 22 085,9 97,4
социального
обеспечения и службы
занятости
Социальная помощь 18 02 4 605,7 3 728,2 80,9
Молодежная политика 18 03 1 170,0 1 134,3 96,9
Прочие мероприятия в 18 06 252 649,2 246 324,1 97,5
области социальной
политики
Государственные 18 07 27 532,6 24 812,2 90,1
пособия гражданам,
имеющим детей
ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 1 532,2 430,4 28,1
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА
Обслуживание 19 01 1 532,2 430,4 28,1
муниципального
внутреннего долга
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 23 1 117,6 1 117,1 99,9
ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ
Мобилизационная 23 01 1 117,6 1 117,1 99,9
подготовка экономики
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 11 229,7 8 352,3 74,4
Резервные фонды 30 01 1 249,3 0,0 0,0
Проведение выборов и 30 02 3 650,0 3 646,5 99,9
референдумов
Бюджетные кредиты 30 03 500,0 -464,0
(бюджетные ссуды)
Прочие расходы,не 30 04 5 830,4 5 169,8 88,7
отнесенные к другим
подразделам -----------------------T----T---T---------------T----------T---------¬¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 1 528 511,7 ¦1 449793,8¦ 94,9 ¦L----------------------+----+---+---------------+----------+----------
Управляющая делами
Городской Думы Т. Бурмистрова
Приложение 4
к Решению Городской Думы
от 31.03.2005 N 34
Исполнение расходной части бюджета г. Таганрога
за 2004 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)---------------------T--T--T---T---T-----------T-----------T--------¬¦ Наименование ¦РЗ¦ПР¦ЦСР¦ВР ¦Уточ. план ¦ Исполнено ¦% испол-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 2004 ¦ за 2004 ¦нения к ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦L--------------------+--+--+---+---+-----------+-----------+---------
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 01 100 314,0 98 364,6 98,1
УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Прочие расходы на 01 05 706,9 675,5 95,6
общегосударственное
управление
Государственная 01 05 041 706,9 675,5 95,6
поддержка архивной
службы
Содержание 01 05 041 075 706,9 675,5 95,6
подведомственных
структур
Функционирование 01 06 99 607,1 97 689,1 98,1
органов местного
самоуправления
Содержание органов 01 06 026 80 734,8 79 441,3 98,4
местного
самоуправления
Денежное содержание 01 06 026 027 80 734,8 79 441,3 98,4
аппарата
Обеспечение 01 06 027 18 872,3 18 247,8 96,7
деятельности
органов местного
самоуправления
Расходы на 01 06 027 029 18 872,3 18 247,8 96,7
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 07 106 866,1 88 981,6 83,3
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство, 07 07 106 866,1 88 981,6 83,3
архитектура
Государственные 07 07 313 64 266,1 46 381,6 72,2
капитальные
вложения
Государственные 07 07 313 198 64 266,1 46 381,6 72,2
капитальные
вложения на
безвозвратной
основе
Федеральная целевая 07 07 674 42 600,0 42 600,0 100,0
программа "Юг
России"
Субсидии на 07 07 674 457 42 600,0 42 600,0 100,0
реализацию
федеральных
программ развития
регионов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 09 143,7 143,7 100,0
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ
Прочие расходы в 09 06 143,7 143,7 100,0
области охраны
окружающей
природной среды и
природных ресурсов
Финансирование 09 06 362 143,7 143,7 100,0
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей среды и
охраны природы
Прочие расходы, не 09 06 362 397 143,7 143,7 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 5 215,8 5 215,8 100,0
ИНФОРМАТИКА
Автомобильный 10 01 1 354,5 1 354,5 100,0
транспорт
Государственная 10 01 372 1 354,5 1 354,5 100,0
поддержка
автомобильного
транспорта
Целевые субсидии и 10 01 372 290 1 354,5 1 354,5 100,0
субвенции
Прочие виды 10 05 3 861,3 3 861,3 100,0
транспорта
Государственная 10 05 380 3 861,3 3 861,3 100,0
поддержка других
видов транспорта
субъектов РФ
Целевые субсидии и 10 05 380 290 3 861,3 3 861,3 100,0
субвенции
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 11 500,0 0,0 0,0
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Малый бизнес и 11 01 500,0 0,0 0,0
предпринимательство
Государственная 11 01 381 500,0 0,0 0,0
поддержка малого
предпринимательства
Субсидирование 11 01 381 463 500,0 0,0 0,0
процентных ставок
по привлеченным
кредитам
ЖИЛИЩНО- 12 311 781,6 288 781,5 92,6
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство 12 01 168 034,6 165 320,9 98,4
Государственная 12 01 310 36 058,5 35 800,8 99,3
поддержка жилищного
хозяйства субъектов
РФ
Целевые субсидии и 12 01 310 290 18 452,1 18 452,1 100,0
субвенции
Прочие расходы, не 12 01 310 397 17 606,4 17 348,7 98,5
отнесенные к другим
видам расходов
Фонд 12 01 352 131 976,1 129 520,1 98,1
софинансирования
социальных расходов
Расходы бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований по 12 01 352 356 131 976,1 129 520,1 98,1
предоставлению
населению субсидий
на оплату
жилья и
коммунальных услуг
Коммунальное 12 02 124 628,1 106 127,5 85,2
хозяйство
Государственная 12 02 311 80 812,8 69 041,9 85,4
поддержка
коммунального
хозяйства субъектов
РФ
Прочие расходы, не 12 02 311 397 4 715,6 0,0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Субсидии на услуги, 12 02 311 440 50 927,1 43 871,8 86,1
оказываемые
населению электро-и
теплоснабжающими
организациями в
субъектах РФ
Субсидии на услуги, 12 02 311 442 25 170,1 25 170,1 100,0
предоставляемые
населению
организациями
водоснабжения и
канализации в
субъектах РФ
Расходы на 12 02 550 43 815,3 37 085,6 84,6
благоустройство
городских и
сельских поселений
и округов
Расходы на уличное 12 02 550 492 14 451,2 11 743,4 81,3
освещение
Расходы на 12 02 550 494 9 786,5 8 319,7 85,0
озеленение
Расходы по 12 02 550 495 937,0 864,5 92,3
организации и
содержанию мест
захоронения
Расходы по
организации сбора,
вывоза, утилизации,
переработке бытовых 12 02 550 496 102,1 102,1 100,0
и промышленных
отходов и
содержанию
мест их захоронения
Расходы бюджетов
субъектов РФ по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
значения и
инженерных
сооружений на них,
бюджетов 12 02 550 497 18 494,6 16 012,9 86,6
муниципальных
образований по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
между населенными
пунктами в границах
муниципального
района, за
исключением
дорог федерального
и регионального
значения
Финансирование 12 02 550 499 43,9 43,0 97,9
мероприятий по
охране памятников
истории и культуры
из бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований
Прочие структуры и 12 03 19 118,9 17 333,1 90,7
мероприятия
жилищно-
коммунального
хозяйства
Прочие расходы на 12 03 312 19 118,9 17 333,1 90,7
ЖКХ субъектов РФ
Расходы на прочие 12 03 312 444 12 561,6 10 775,8 85,8
структуры и
мероприятия в
области ЖКХ в
субъектах РФ
Расходы на прочие 12 03 312 444 205,3 205,3 100,0
структуры и
мероприятия в
области ЖКХ в
субъектах РФ (ФЗ "О
погребении и
похоронном деле")
Прочие расходы, не 12 03 312 397 6 352,0 6 352,0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ПОСЛЕДСТВИЙ 13 1 138,9 822,2 72,2
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Предупреждение и 13 02 1 138,9 822,2 72,2
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Обеспечение личного 13 02 601 1 138,9 822,2 72,2
состава войск (сил)
Содержание 13 02 601 75 1 138,9 822,2 72,2
подведомственных
структур
ОБРАЗОВАНИЕ 14 401 317,7 390 693,7 97,4
Дошкольное 14 01 141 261,3 135 325,7 95,8
образование
Ведомственные 14 01 400 141 261,3 135 325,7 95,8
расходы на
образование
Детские дошкольные 14 01 400 259 141 261,3 135 325,7 95,8
учреждения
Общее образование 14 02 244 653,4 240 407,4 98,3
Ведомственные 14 02 400 244 653,4 240 407,4 98,3
расходы на
образование
Школы-детские сады, 14 02 400 260 202 423,1 198 706,6 98,2
школы начальные,
неполные средние и
средние
Вечерние и заочные 14 02 400 262 2 138,0 2 080,4 97,3
средние
образовательные
школы
Школы-интернаты 14 02 400 263 909,3 905,1 99,5
Учреждения по 14 02 400 264 37 091,4 36 649,1 98,8
внешкольной работе
с детьми
Детские дома 14 02 400 265 2 091,6 2 066,2 98,8
Прочие расходы в 14 07 15 403,0 14 960,6 97,1
области образования
Ведомственные 14 07 400 15 403,0 14 960,6 97,1
расходы на
образование
Прочие учреждения и 14 07 400 272 10 092,1 9 761,7 96,7
мероприятия в
области образования
Финансирование 14 07 400 319 1 364,1 1 252,1 91,8
мероприятий по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков
Расходы бюджетов 14 07 400 500 3 946,8 3 946,8 100,0
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований по
опеке и
попечительству
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО 15 29 010,7 28 753,5 99,1
И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура и 15 01 29 010,7 28 753,5 99,1
искусство
Ведомственные 15 01 410 11 547,4 11 388,4 98,6
расходы на культуру
и искусство
Дворцы и дома 15 01 410 280 2 453,7 2 371,6 96,7
культуры, другие
учреждения клубного
типа
Библиотеки 15 01 410 284 9 093,7 9 016,8 99,2
Государственная 15 01 411 9 141,3 9 057,2 99,1
поддержка театров,
концертных
организаций и
других организаций
исполнительских
искусств
Театры, концертные 15 01 411 281 9 141,3 9 057,2 99,1
организации и
другие организации
исполнительских
искусств
Прочие 15 01 412 8 322,0 8 307,9 99,8
ведомственные
расходы в области
культуры и
искусства
Прочие учреждения и 15 01 412 287 8 322,0 8 307,9 99,8
мероприятия в
области культуры и
искусства
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 16 714,1 543,1 76,1
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая 16 02 714,1 543,1 76,1
печать и
издательства
Государственная 16 02 425 714,1 543,1 76,1
поддержка районных
(городских) газет
Оплата расходов,
связанных с
производством и
распространением 16 02 425 292 714,1 543,1 76,1
районных
(городских) газет
(оплата
полиграфических
услуг, бумаги и
услуг федеральной
почтовой
связи)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 249 000,7 239 509,6 96,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Здравоохранение 17 01 240 689,2 231 475,4 96,2
Ведомственные 17 01 430 240 689,2 231 475,4 96,2
расходы на
здравоохранение
Родильные дома 17 01 430 295 12 482,2 12 423,8 99,5
Больницы, 17 01 430 300 161 960,9 155 873,9 96,2
клиники,госпитали
Поликлиники, 17 01 430 301 38 673,4 36 584,6 94,6
амбулатории,
диагностические
центры
Станции переливания 17 01 430 303 4 676,1 4 606,5 98,5
крови
Дом ребенка 17 01 430 304 686,7 686,7 100,0
Санатории для детей 17 01 430 307 15 839,3 15 230,9 96,2
и подростков
Прочие учреждения и 17 01 430 310 6 370,6 6 069,0 95,3
мероприятия в
диагностические
центры области
здравоохранения
Физическая культура 17 03 5 136,1 4 858,8 94,6
и спорт
Ведомственные 17 03 434 5 136,1 4 858,8 94,6
расходы на
физическую культуру
и спорт
Мероприятия в 17 03 434 293 5 136,1 4 858,8 94,6
области физической
культуры и спорта
Обязательное 17 04 3 175,4 3 175,4 100,0
медицинское
страхование
Расходы на 17 04 428 3 175,4 3 175,4 100,0
финансирование
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования
Мероприятия в 17 04 428 316 3 175,4 3 175,4 100,0
области физической
культуры и спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 308 628,9 298 084,7 96,6
Учреждения 18 01 22 671,4 22 085,9 97,4
социального
обеспечения и
службы занятости
Ведомственные 18 01 440 22 671,4 22 085,9 97,4
расходы в области
социального
обеспечения
Территориальные 18 01 440 318 16 155,6 15 912,6 98,5
центры и отделения
оказания социальной
помощи на дому
Прочие учреждения и 18 01 440 323 6 515,8 6 173,3 94,7
мероприятия в
области социальной
политики
Социальная помощь 18 02 4 605,7 3 728,2 80,9
Ведомственные 18 02 440 3 289,5 2 447,9 74,4
расходы в области
социального
обеспечения
Пособия и 18 02 440 322 2 800,8 2 054,3 73,3
социальная помощь
Пособия и 18 02 440 322 488,7 393,6 80,5
социальная помощь
(ФЗ "О погребении и
похоронном деле")
Пособия и 18 02 440 322 358,3 358,3 100,0
социальная помощь
(ФЗ "О погребении и
похоронном деле")
Пособия и 18 02 440 322 130,4 35,3 27,1
социальная помощь
(ФЗ "О погребении и
похоронном деле"
бюджет города)
Выплата пенсий и 18 02 442 1 266,2 1 230,3 97,2
пособий другим
категориям граждан
Выплата пенсий и 18 02 442 326 1 266,2 1 230,3 97,2
пособий
Прочие 18 02 445 50,0 50,0 100,0
ведомственные
расходы в области
социальной политики
Финансирование 18 02 445 319 50,0 50,0 100,0
мероприятий по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков
Молодежная политика 18 03 1 170,0 1 134,3 96,9
Государственная 18 03 446 1 170,0 1 134,3 96,9
поддержка в области
молодежной политики
Прочие учреждения и 18 03 446 323 1 170,0 1 134,3 96,9
мероприятия в
области социальной
политики
Прочие мероприятия 18 06 252 649,2 246 324,1 97,5
в области
социальной политики
Расходы на 18 06 498 156 853,4 151 954,7 96,9
реализацию льгот,
установленных
ФЗ"О ветеранах", в
части полномочий
субъектов РФ
Расходы на 18 06 498 346 320,4 320,4 100,0
приобретение и
доставку топлива
ветеранам и
инвалидам
Расходы на оплату 18 06 498 333 59 932,6 59 932,6 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов
Расходы на оплату 18 06 498 333 0,4 0,0 0,0
проезда ветеранов и
инвалидов (бюджет
города)
Прочие расходы, не 18 06 498 397 1 456,7 1 456,7 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
(радиоточка)
Прочие расходы, не 18 06 498 397 245,0 0,0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов,
(радиоточка, бюджет
города)
Расходы на оплату 18 06 498 345 81 884,9 81 884,9 100,0
ЖКУ ветеранам и
инвалидам
Расходы на 18 06 498 348 6 109,3 6 109,3 100,0
обеспечение
лекарственными
средствами
ветеранов и
инвалидов
Расходы на 18 06 498 327 2 250,8 2 250,8 100,0
изготовление и
ремонт протезно-
ортопедических
изделий
Прочие расходы, не 18 06 498 397 255,0 0,0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
(бюджет города)
Расходы на оплату 18 06 498 345 4 398,3 0,0 0,0
ЖКУ ветеранам и
инвалидам (бюджет
города)
Расходы на 18 06 498 2 444,3 2 444,2 99,9
реализацию
Областного закона
"О предоставлении
льгот членам семей
ветеранов труда"
Расходы на оплату 18 06 498 345 2 444,2 2 444,2 100,0
ЖКУ ветеранам и
инвалидам
Расходы на оплату 18 06 498 345 0,1 0,0 0,0
ЖКУ ветеранам и
инвалидам (бюджет
города)
Расходы на 18 06 42 599,3 42 391,3 99,5
реализацию ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в РФ"
Прочие расходы, не 18 06 489 397 42,0 42,0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
(радиоточка)
Прочие расходы, не 18 06 484 397 201,8 201,8 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
(радиоточка)
Расходы на оплату 18 06 489 333 10 109,3 10 109,3 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов
Расходы на оплату 18 06 484 333 0,1 0,1 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов (бюджет
города)
Расходы на 18 06 489 348 31 830,3 31 830,3 100,0
обеспечение
лекарственными
средствами
ветеранов и
инвалидов
Расходы на 18 06 489 348 207,8 207,8 100,0
обеспечение
лекарственными
средствами
ветеранов и
инвалидов
Прочие расходы, не 18 06 484 397 208,0 0,0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
(бюджет города)
Фонд компенсаций
(на реализацию
Федерального закона
"О внесении
изменений и
дополнений в Закон
Российской
Федерации "Об 18 06 489 34 018,3 33 199,1 97,6
основах федеральной
жилищной политики"
и другие
законодательные
акты Российской
Федерации в
части
совершенствования
системы оплаты
жилья и
коммунальных
услуг")
Расходы на 18 06 489 346 28,2 28,2 100,0
приобретение и
доставку топлива
ветеранам и
инвалидам
Расходы на 18 06 484 346 12,9 12,9 100,0
приобретение и
доставку топлива
ветеранам и
инвалидам
Расходы на оплату 18 06 489 345 24 452,7 24 452,7 100,0
ЖКУ ветеранам и
инвалидам
Расходы на оплату 18 06 484 345 8 705,3 8 705,3 100,0
ЖКУ ветеранам и
инвалидам
Расходы на оплату 18 06 484 345 819,2 0,0 0,0
ЖКУ ветеранам и
инвалидам (бюджет
города)
Расходы на
реализацию льгот,
установленных
ФЗ "О социальной
защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС",
Федеральных законов
"О социальной защите
граждан,
подвергшихся
радиационному
воздействию
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне" и "О
социальной защите
граждан Российской
Федерации,
подвергшихся
воздействию 18 06 3 815,5 3 416,4 89,5
радиации вследствие
аварии в 1957 году
на производственном
объединении "Маяк"
и сбросов
радиоактивных
отходов в реку
Теча" - на
возмещение
расходов по
предоставлению
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии на
производственном
объединении Маяк и
ядерных испытаний
на Семипалатинском
полигоне, льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг,
услуг связи,
проезда на
общественном
транспорте
городского и
пригородного
сообщения")
Фонд компенсаций
(расходы на
реализацию льгот,
установленных
ФЗ "О социальной
защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС",
Федеральных законов
"О социальной защите
граждан,
подвергшихся
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне" и "О
социальной защите
граждан Российской
Федерации,
подвергшихся 18 06 489 3 815,5 3 416,4 89,5
воздействию радиации
вследствие аварии в
1957 году на
производственном
объединении "Маяк" и
сбросов
радиоактивных
отходов в реку Теча"
- на возмещение
расходов
по предоставлению
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии на
производственном
объединении Маяк и
ядерных испытаний
на Семипалатинском
полигоне, льгот по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи,
проезда на
общественном
транспорте
городского и
пригородного
сообщения")
Расходы бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований на
возмещение льгот по
оплате ЖКУ, услуг
связи, проезда на
общественном
транспорте
городского и
пригородного 18 06 489 558 3 812,2 3 416,4 89,6
сообщения гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварий на
производственном
объединении
"Маяк" и ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне
Расходы бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований на
возмещение льгот по
оплате ЖКУ, услуг
связи,
проезда на
общественном
транспорте
городского и
пригородного 18 06 489 558 3,3 0,0 0,0
сообщения гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварий на
производственном
объединении
"Маяк" и ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне
(бюджет города)
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
(Постановление
Правительства РФ
"Об упорядочении
бесплатного 18 06 515 3 618,2 3 618,2 100,0
обеспечения детей
первого - второго
года
жизни специальными
молочными
продуктами детского
питания")
Прочие расходы, не 18 06 515 397 3 618,2 3 618,2 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
(Указ Президента РФ 18 06 515 1 631,4 1 631,4 100,0
"О мерах по
социальной
поддержке
многодетных семей")
Прочие расходы, не 18 06 515 397 1 069,3 1 069,3 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
(расходы на оплату
ЖКУ)
Прочие расходы, не 18 06 515 397 19,8 19,8 100,0
отнесенные к другим
видам расходов (на
обеспечение
лекарственными
средствами)
Прочие расходы, не 18 06 515 397 542,3 542,3 100,0
отнесенные к другим
видам расходов (на
обеспечение
спортивной формой)
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
(ФЗ "О 18 06 515 2 004,7 2 004,7 100,0
дополнительных
гарантиях по
социальной защите
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей")
Прочие расходы, не 18 06 515 397 2 004,7 2 004,7 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не 18 06 3 811,8 3 811,8 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям (ФЗ
"О реабилитации
жертв политических
репрессий")
Расходы на
реализацию льгот,
установленных
Законом РФ "О
реабилитации жертв 18 06 350 3 811,8 3 811,8 100,0
политических
репрессий",по
бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований
Субвенции бюджетам 18 06 350 557 3 066,0 3 066,0 100,0
субъектов РФ на
реализацию Закона
РФ "О реабилитации
жертв политических
репрессий"
Субвенции бюджетам
субъектов РФ на
реализацию Закона
РФ "О реабилитации 18 06 350 557 745,8 745,8 100,0
жертв политических
репрессий" (бюджет
города)
Расходы на
реализацию льгот,
установленных ФЗ "О
статусе Героев
Советского Союза,
Героев РФ и полных
кавалеров ордена 18 06 178,8 178,8 100,0
Славы" и ФЗ "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и
полным кавалерам
ордена Трудовой
Славы"
Расходы на
реализацию льгот,
установленных
Законом РФ "О
статусе Героев
Советского Союза,
Героев РФ и полных
кавалеров ордена 18 06 351 178,8 178,8 100,0
Славы" и ФЗ "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы", по
бюджетам субъектов
РФ и муниципальных
образований
Целевые субсидии и 18 06 351 290 167,6 167,6 100,0
субвенции
Целевые субсидии и 18 06 351 290 11,2 11,2 100,0
субвенции (бюджет
города)
Расходы на 18 06 767,5 767,5 100,0
реализацию ФЗ "О
донорстве крови и
ее компонентов"
Расходы на 18 06 489 767,5 767,5 100,0
реализацию ФЗ "О
донорстве крови и
ее компонентов"
Целевые субсидии и 18 06 489 290 606,9 606,9 100,0
субвенции
Целевые субсидии и 18 06 489 290 160,6 160,6 100,0
субвенции(бюджет
города)
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям
(расходы на ГУ 18 06 515 906,0 906,0 100,0
"Таганрогский
городской центр
занятости
населения")
Прочие расходы, не 18 06 515 397 906,0 906,0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Государственные 18 07 27 532,6 24 812,2 90,1
пособия гражданам,
имеющим детей
Фонд компенсаций 18 07 489 27 532,6 24 812,2 90,1
Субвенции на 18 07 489 470 27 532,6 24 812,2 90,1
реализацию ФЗ "О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"
ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 1 532,2 430,4 28,1
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание 19 01 1 532,2 430,4 28,1
государственного и
муниципального
внутреннего долга
Процентные платежи 19 01 462 1 532,2 430,4 28,1
по муниципальному
долгу
Выплаты процентов 19 01 462 331 1 532,2 430,4 28,1
по муниципальному
долгу
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 23 1 117,6 1 117,1 99,9
ПОДГОТОВКА
ЭКОНОМИКИ
Мобилизационная 23 01 1 117,6 1 117,1 99,9
подготовка
экономики
Мобилизационная 23 01 500 1 117,6 1 117,1 99,9
подготовка
экономики
Мобилизационная 23 01 500 380 1 117,6 1 117,1 99,9
подготовка
экономики
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 11 229,7 8 352,3 74,4
Резервные фонды 30 01 1 249,3 0,0 0,0
Резервные фонды 30 01 510 1 249,3 0,0 0,0
Резервные фонды 30 01 510 435 1 249,3 0,0 0,0
исполнительных
органов власти
субъектов РФ,
резервные фонды
местного
самоуправления
Проведение выборов 30 02 3 650,0 3 646,5 99,9
и референдумов
Расходы на 30 02 511 3 650,0 3 646,5 99,9
проведение выборов
и референдумов
Выборы в органы
законодательной
(представительной)
власти
субъектов РФ, 30 02 511 394 3 650,0 3 646,5 99,9
выборы высшего
должностного лица
субъекта РФ,
выборы в органы
местного
самоуправления
Бюджетные кредиты 30 03 500,0 -464,0
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 30 03 514 500,0 -464,0
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 30 03 514 357 500,0 -464,0
из бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований
юридическим лицам
Бюджетные кpедиты 30 03 50 308,9 0,0 0,0
(бюджетные
ссуды)-выдача
Бюджетные кредиты 30 03 514 50 308,9 0,0 0,0
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 30 03 514 357 50 308,9 0,0 0,0
из бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований
юридическим лицам
Бюджетные кpедиты 30 03 49 808,9 464,0 0,9
(бюджетные
ссуды) - погашение
Бюджетные кредиты 30 03 514 49 808,9 464,0 0,9
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 30 03 514 357 49 808,9 464,0 0,9
из бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований
юридическим лицам
Прочие расходы, не 30 04 515 5 830,4 5 169,8 88,7
отнесенные к другим
целевым статьям
Обеспечение 30 04 515 381 946,7 946,7 100,0
деятельности
военных
комиссариатов в
субъектах
Российской
Федерации
Прочие расходы, не 30 04 515 397 4 883,7 4 223,1 86,5
отнесенные к другим
видам расходов---------------------T--T--T---T---T-----------T-----------T--------¬¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 528 511,7¦1 449 793,8¦ 94,9 ¦L--------------------+--+--+---+---+-----------+-----------+---------
Управляющая делам
Городской Думы Т. Бурмистрова
Приложение 5
к Решению Городской Думы
от 31.03.2005 N 34
Исполнение расходной части бюджета г. Таганрога
за 2004 год по ведомственной структуре
(тыс. рублей)-------------------------T---T--T--T---T---T-----------T-----------T-------¬¦ Наименование ¦Мин¦РЗ¦ПР¦ЦСР¦ВР ¦ Уточ. ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план на ¦ за 2004 ¦испол- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ ¦нения ꦦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦L------------------------+---+--+--+---+---+-----------+-----------+--------
Администpация г. 002 61 774,1 55 898,7 90,5
Таганрога
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 002 01 42 867,1 42 820,6 99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование 002 01 06 42 867,1 42 820,6 99,9
органов местного
самоуправления
Содержание органов 002 01 06 026 33 650,9 33 650,2 99,9
местного самоуправления
Денежное содержание 002 01 06 026 027 33 650,9 33 650,2 99,9
аппарата
Обеспечение 002 01 06 027 9 216,2 9 170,4 99,5
деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на содержание 002 01 06 027 029 9 216,2 9 170,4 99,5
аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 002 07 4 900,0 1 075,0 21,9
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство, 002 07 07 4 900,0 1 075,0 21,9
архитектура
Гос капитальные 002 07 07 313 4 900,0 1 075,0 21,9
вложения
Гос капитальные 002 07 07 313 198 4 900,0 1 075,0 21,9
вложения на
безвозвратной основе
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, 002 09 135,5 135,5 100,0
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
Прочие расходы в 002 09 06 135,5 135,5 100,0
области охраны
окружающей среды и
природных ресурсов
Финансирование 002 09 06 362 135,5 135,5 100,0
мероприятий в области
контроля за состоянием
окружающей среды и
охраны природы
Прочие расходы, не 002 09 06 362 397 135,5 135,5 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 002 12 4,0 4,0 100,0
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство 002 12 02 4,0 4,0 100,0
Расходы на 002 12 02 550 4,0 4,0 100,0
благоустройство
городских и сельских
поселений и округов
Расходы бюджетов
субъектов РФ по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального значения
и инженерных
сооружений на них, 002 12 02 550 497 4,0 4,0 100,0
бюджетов муниципальных
образований по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
между населенными
пунктами в
границах муниципального
района, за исключением
дорог федерального и
регионального значения
ОБРАЗОВАНИЕ 002 14 43,5 43,5 100,0
Дошкольное образование 002 14 01 16,7 16,7 100,0
Ведомственные расходы 002 14 01 400 16,7 16,7 100,0
на образование
Детские дошкольные 002 14 01 400 259 16,7 16,7 100,0
учреждения
Общее образование 002 14 02 26,8 26,8 100,0
Ведомственные расходы 002 14 02 400 26,8 26,8 100,0
на образование
Школы-детские сады, 002 14 02 400 260 7,3 7,3 100,0
школы начальные,
неполные средние и
средние
Учреждения по 002 14 02 400 264 12,5 12,5 100,0
внешкольной работе с
детьми
Детские дома 002 14 02 400 265 7,0 7,0 100,0
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 002 15 33,8 33,8 100,0
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура и искусство 002 15 01 33,8 33,8 100,0
Прочие ведомственные 002 15 01 412 33,8 33,8 100,0
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 002 15 01 412 287 33,8 33,8 100,0
мероприятия в области
культуры и искусства
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 002 16 714,1 543,1 76,1
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и 002 16 02 714,1 543,1 76,1
издательства
Государственная 002 16 02 425 714,1 543,1 76,1
поддержка районных
(городских) газет
Оплата расходов,
связанных с
производством и
распространением 002 16 02 425 292 714,1 543,1 76,1
районных (городских)
газет (оплата
полиграфических услуг,
бумаги и услуг
федеральной
почтовой связи)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 002 17 3 178,6 3 178,6 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Здравоохранение 002 17 01 3,2 3,2 100,0
Ведомственные расходы 002 17 01 430 3,2 3,2 100,0
на здравоохранение
Больницы, клиники, 002 17 01 430 300 3,2 3,2 100,0
госпитали
Обязательное 002 17 04 3 175,4 3 175,4 100,0
медицинское страхование
Расходы на 002 17 04 428 3 175,4 3 175,4 100,0
финансирование
территориальной
программы обязательного
медицинского
страхования
Средства бюджета на
обязательное
медицинское
страхование 002 17 04 428 316 3 175,4 3 175,4 100,0
неработающего
населения,
перечисленные фондам
обязательного
медицинского
страхования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 18 1 756,4 1 346,3 76,7
Социальная помощь 002 18 02 586,4 212,0 36,2
Ведомственные расходы в 002 18 02 440 586,4 212,0 36,2
области социального
обеспечения
Пособия и социальная 002 18 02 440 322 586,4 212,0 36,2
помощь
Молодежная политика 002 18 03 1 170,0 1 134,3 96,9
Государственная 002 18 03 446 1 170,0 1 134,3 96,9
поддержка в области
молодежной политики
Прочие учреждения и 002 18 03 446 323 1 170,0 1 134,3 96,9
мероприятия в области
социальной политики
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 002 23 1 057,6 1 057,1 99,9
ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ
Мобилизационная 002 23 01 1 057,6 1 057,1 99,9
подготовка экономики
Мобилизационная 002 23 01 500 1 057,6 1 057,1 99,9
подготовка экономики
Мобилизационная 002 23 01 500 380 1 057,6 1 057,1 99,9
подготовка экономики
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 002 30 7 083,5 5 661,2 79,9
Резервные фонды 002 30 01 1 249,3 0,0 0,0
Резервные фонды 002 30 01 510 1 249,3 0,0 0,0
Резервные фонды
исполнительных органов
власти
субъектов Российской 002 30 01 510 435 1 249,3 0,0 0,0
Федерации, резервные
фонды
органов местного
самоуправления
Проведение выборов и 002 30 02 3 650,0 3 646,5 99,9
референдумов
Расходы на проведение 002 30 02 511 3 650,0 3 646,5 99,9
выборов и референдумов
Выборы в органы
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы 002 30 02 511 394 3 650,0 3 646,5 99,9
высшего должностного
лица
субъекта Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 002 30 04 2 184,2 2 014,7 92,2
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 002 30 04 515 2 184,2 2 014,7 92,2
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 002 30 04 515 397 2 184,2 2 014,7 92,2
отнесенные к другим
видам расходов
Управление 054 246 911,2 237 354,6 96,1
здравоохранения
г. Таганрога
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 054 01 2 188,0 2 053,2 93,8
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование 054 01 06 2 188,0 2 053,2 93,8
органов местного
самоуправления
Содержание органов 054 01 06 026 1 912,7 1 781,3 93,1
местного самоуправления
Денежное содержание 054 01 06 026 027 1 912,7 1 781,3 93,1
аппарата
Обеспечение 054 01 06 027 275,3 271,9 98,8
деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на содержание 054 01 06 027 029 275,3 271,9 98,8
аппарата
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 054 09 3,2 3,2 100,0
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
Прочие расходы в 054 09 06 3,2 3,2 100,0
области охраны
окружающей
среды и природных
ресурсов
Финансирование 054 09 06 362 3,2 3,2 100,0
мероприятий в области
контроля за состоянием
окружающей среды и
охраны природы
Прочие расходы, не 054 09 06 362 397 3,2 3,2 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 054 17 240 686,0 231 472,2 96,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Здравоохранение 054 17 01 240 686,0 231 472,2 96,2
Ведомственные расходы 054 17 01 430 240 686,0 231 472,2 96,2
на здравоохранение
Родильные дома 054 17 01 430 295 12 482,2 12 423,8 99,5
Больницы, клиники, 054 17 01 430 300 161 957,7 155 870,7 96,2
госпитали
Поликлиники, 054 17 01 430 301 38 673,4 36 584,6 94,6
амбулатории,
диагностические центры
Станции переливания 054 17 01 430 303 4 676,1 4 606,5 98,5
крови
Дом ребенка 054 17 01 430 304 686,7 686,7 100,0
Санатории для детей и 054 17 01 430 307 15 839,3 15 230,9 96,2
подростков
Прочие учреждения и 054 17 01 430 310 6 370,6 6 069,0 95,3
мероприятия в области
здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 054 18 4 034,0 3 826,0 94,8
Прочие мероприятия в 054 18 06 4 034,0 3 826,0 94,8
области социальной
политики
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым
статьям (Постановление
Правительства РФ "Об
упорядочении 054 18 06 515 3 618,2 3 618,2 100,0
бесплатного обеспечения
детей
первого - второго года
жизни специальными
молочными продуктами
детского питания")
Прочие расходы, не 054 18 06 515 397 3 618,2 3 618,2 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 054 18 06 415,8 207,8 50,0
реализацию ФЗ "О
социальной
защите инвалидов
в РФ"
Прочие расходы, 054 18 06 484 397 208,0 0,0 0,0
не отнесенные к
другим видам
расходов (бюджет
города)
Расходы на 054 18 06 489 348 207,8 207,8 100,0
обеспечение
лекарственными
средствами
ветеранов и
инвалидов
Отдел культуры 056 40 960,9 40 501,1 98,9
г. Таганрога
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 056 01 1 345,8 1 177,5 87,5
УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование 056 01 06 1 345,8 1 177,5 87,5
органов местного
самоуправления
Содержание 056 01 06 026 1 195,3 1 044,3 87,4
органов местного
самоуправления
Денежное 056 01 06 026 027 1 195,3 1 044,3 87,4
содержание
аппарата
Обеспечение 056 01 06 027 150,5 133,2 88,5
деятельности
органов местного
самоуправления
Расходы на 056 01 06 027 029 150,5 133,2 88,5
содержание
аппарата
ОБРАЗОВАНИЕ 056 14 10 636,7 10 602,4 99,7
Общее 056 14 02 10 636,7 10 602,4 99,7
образование
Ведомственные 056 14 02 400 10 636,7 10 602,4 99,7
расходы на
образование
Учреждения по 056 14 02 400 264 10 636,7 10 602,4 99,7
внешкольной
работе с детьми
КУЛЬТУРА, 056 15 28 976,9 28 719,7 99,1
ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура и 056 15 01 28 976,9 28 719,7 99,1
искусство
Ведомственные 056 15 01 410 11 547,4 11 388,4 98,6
расходы на
культуру и
искусство
Дворцы и дома 056 15 01 410 280 2 453,7 2 371,6 96,7
культуры, другие
учреждения
клубного типа
Библиотеки 056 15 01 410 284 9 093,7 9 016,8 99,2
Государственная
поддержка театров,
концертных
организаций и других 056 15 01 411 9 141,3 9 057,2 99,1
организаций
исполнительских
искусств
Театры, концертные 056 15 01 411 281 9 141,3 9 057,2 99,1
организации и другие
организации
исполнительских
искусств
Прочие ведомственные 056 15 01 412 8 288,2 8 274,1 99,8
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 056 15 01 412 287 8 288,2 8 274,1 99,8
мероприятия в области
культуры и искусства
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 056 30 1,5 1,5 100,0
Прочие расходы, не 056 30 04 1,5 1,5 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 056 30 04 515 1,5 1,5 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 056 30 04 515 397 1,5 1,5 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Управление образования 075 394 250,8 383 602,1 97,3
г. Таганрога
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 075 01 4 003,6 3 944,6 98,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование 075 01 06 4 003,6 3 944,6 98,5
органов местного
самоуправления
Содержание органов 075 01 06 026 3 735,5 3 725,3 99,7
местного самоуправления
Денежное содержание 075 01 06 026 027 3 735,5 3 725,3 99,7
аппарата
Обеспечение 075 01 06 027 268,1 219,3 81,8
деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на содержание 075 01 06 027 029 268,1 219,3 81,8
аппарата
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, 075 09 5,0 5,0 100,0
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
Прочие расходы в 5,0 5,0 100,0
области охраны
окружающей
среды и природных
ресурсов
Финансирование 075 09 06 362 5,0 5,0 100,0
мероприятий в области
контроля за состоянием
окружающей среды и
охраны природы
Прочие расходы, не 075 09 06 362 397 5,0 5,0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ОБРАЗОВАНИЕ 075 14 388 237,5 377 647,8 97,3
Дошкольное образование 075 14 01 141 244,6 135 309,0 95,8
Ведомственные расходы 075 14 01 400 141 244,6 135 309,0 95,8
на образование
Детские дошкольные 075 14 01 400 259 141 244,6 135 309,0 95,8
учреждения
Общее образование 075 14 02 231 589,9 227 378,2 98,2
Ведомственные расходы 075 14 02 400 231 589,9 227 378,2 98,2
на образование
Школы-детские сады, 075 14 02 400 260 202 415,8 198 699,3 98,2
школы начальные,
неполные средние и
средние
Вечерние и заочные 075 14 02 400 262 2 138,0 2 080,4 97,3
средние образовательные
школы
Школы-интернаты 075 14 02 400 263 909,3 905,1 99,5
Учреждения по 075 14 02 400 264 24 042,2 23 634,2 98,3
внешкольной работе с
детьми
Детские дома 075 14 02 400 265 2 084,6 2 059,2 98,8
Прочие расходы в 075 14 07 15 403,0 14 960,6 97,1
области образования
Ведомственные расходы 075 14 07 400 15 403,0 14 960,6 97,1
на образование
Прочие учреждения и 075 14 07 400 272 10 092,1 9 761,7 96,7
мероприятия в области
образования
Финансирование 075 14 07 400 319 1 364,1 1 252,1 91,8
мероприятий по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков
Расходы бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований по опеке и 075 14 07 400 500 3 946,8 3 946,8 100,0
попечительству (ФЗ "О
дополнительных
гарантиях по защите
детей -сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей")
Прочие мероприятия в 075 18 2 004,7 2 004,7 100,0
области социальной
политики
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым
статьям (ФЗ "О 075 18 06 2 004,7 2 004,7 100,0
дополнительных
гарантиях по социальной
защите детей -сирот и
детей,
оставшихся без
попечения родителей")
Прочие расходы, не 075 18 06 515 2 004,7 2 004,7 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 075 18 06 515 397 2 004,7 2 004,7 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Финансовое управление 092 133 406,1 128 335,6 96,2
г. Таганрога
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 092 01 31 676,5 31 255,9 98,7
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Прочие расходы на 092 01 05 706,9 675,5 95,6
общегосударственное
управление
Государственная 092 01 05 041 706,9 675,5 95,6
поддержка архивной
службы
Содержание 092 01 05 041 075 706,9 675,5 95,6
подведомственных
структур
Функционирование 092 01 06 30 969,6 30 580,4 98,7
органов местного
самоуправления
Содержание органов 092 01 06 026 30 969,6 30 580,4 98,7
местного самоуправления
Денежное содержание 092 01 06 026 027 24 841,8 24 588,9 99,0
аппарата
Обеспечение 092 01 06 027 6 127,8 5 991,5 97,8
деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на содержание 092 01 06 027 029 6 127,8 5 991,5 97,8
аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 092 07 87 961,0 86 645,3 98,5
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство, 092 07 07 87 961,0 86 645,3 98,5
архитектура
Государственные 092 07 07 313 45 361,0 44 045,3 97,1
капитальные вложения
Государственные 092 07 07 313 198 45 361,0 44 045,3 97,1
капитальные вложения на
безвозвратной основе
Федеральная целевая 092 07 07 674 42 600,0 42 600,0 100,0
программа "Юг России"
Субсидии на реализацию 092 07 07 674 457 42 600,0 42 600,0 100,0
федеральных программ
развития регионов
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 092 11 500,0 0,0 0,0
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Малый бизнес и 092 11 01 500,0 0,0 0,0
предпринимательство
Государственная 092 11 01 381 500,0 0,0 0,0
поддержка малого
предпринимательства
Субсидирование 092 11 01 381 463 500,0 0,0 0,0
процентных ставок по
привлеченным кредитам
ОБРАЗОВАНИЕ 092 14 2 400,0 2 400,0 100,0
Общее образование 092 14 02 2 400,0 2 400,0 100,0
Ведомственные расходы 092 14 02 400 2 400,0 2 400,0 100,0
на образование
Учреждения по 092 14 02 400 264 2 400,0 2 400,0 100,0
внешкольной работе с
детьми
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 092 17 5 136,1 4 858,8 94,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физическая культура и 092 17 03 5 136,1 4 858,8 94,6
спорт
Ведомственные расходы 092 17 03 434 5 136,1 4 858,8 94,6
на физическую культуру
и спорт
Мероприятия в области 092 17 03 434 293 5 136,1 4 858,8 94,6
физической культуры и
спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ 092 19 1 532,2 430,4 28,1
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
Обслуживание 092 19 01 1 532,2 430,4 28,1
государственного и
муниципального
внутреннего долга
Процентные платежи по 092 19 01 462 1 532,2 430,4 28,1
муниципальному долгу
Выплаты процентов по 092 19 01 462 331 1 532,2 430,4 28,1
муниципальному долгу
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 092 23 60,0 60,0 100,0
ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ
Мобилизационная 092 23 01 60,0 60,0 100,0
подготовка экономики
Мобилизационная 092 23 01 500 60,0 60,0 100,0
подготовка экономики
Мобилизационная 092 23 01 500 380 60,0 60,0 100,0
подготовка экономики
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 092 30 4 140,3 2 685,2 64,9
Бюджетные кредиты 092 30 03 500,0 -464,0
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты 092 30 03 514 500,0 -464,0
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты из 092 30 03 514 357 500,0 -464,0
бюджетов субъектов РФ и
муниципальных
образований юридическим
лицам
Бюджетные кpедиты 092 30 03 50 308,9 0,0 0,0
(бюджетные
ссуды) - выдача
Бюджетные кредиты 092 30 03 514 50 308,9 0,0 0,0
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты из 092 30 03 514 357 50 308,9 0,0 0,0
бюджетов субъектов РФ и
муниципальных
образований юридическим
лицам
Бюджетные кpедиты 092 30 03 49 808,9 464,0 0,9
(бюджетные
ссуды) - погашение
Бюджетные кредиты 092 30 03 514 49 808,9 464,0 0,9
(бюджетные ссуды)
Бюджетные кредиты из 092 30 03 514 357 49 808,9 464,0 0,9
бюджетов субъектов РФ и
муниципальных
образований юридическим
лицам
Прочие расходы, не 092 30 04 3 640,3 3 149,2 86,5
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 092 30 04 515 3 640,3 3 149,2 86,5
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 092 30 04 515 397 2 693,6 2 202,5 81,8
отнесенные к другим
видам расходов
Обеспечение 092 30 04 515 381 946,7 946,7 100,0
деятельности военных
комиссариатов в
субъектах Российской
Федерации
Управление 133 203 321,7 169 637,0 83,4
жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 133 01 3 365,7 3 285,6 97,6
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование 133 01 06 3 365,7 3 285,6 97,6
органов местного
самоуправления
Содержание органов 133 01 06 026 2 987,7 2 908,4 97,3
местного самоуправления
Денежное содержание 133 01 06 026 027 2 987,7 2 908,4 97,3
аппарата
Обеспечение 133 01 06 027 378,0 377,2 99,8
деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на содержание 133 01 06 027 029 378,0 377,2 99,8
аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 133 07 14 005,1 1 261,3 9,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство, 133 07 07 14 005,1 1 261,3 9,0
архитектура
Гос капитальные 133 07 07 313 14 005,1 1 261,3 9,0
вложения
Гос капитальные 133 07 07 313 198 14 005,1 1 261,3 9,0
вложения на
безвозвратной основе
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 133 10 5 215,8 5 215,8 100,0
ИНФОРМАТИКА
Автомобильный транспорт 133 10 01 1 354,5 1 354,5 100,0
Государственная 133 10 01 372 1 354,5 1 354,5 100,0
поддержка
автомобильного
транспорта
Целевые субсидии и 133 10 01 372 290 1 354,5 1 354,5 100,0
субвенции
Прочие виды транспорта 133 10 05 3 861,3 3 861,3 100,0
Государственная 133 10 05 380 3 861,3 3 861,3 100,0
поддержка других видов
транспорта субъектов РФ
Целевые субсидии и 133 10 05 380 290 3 861,3 3 861,3 100,0
субвенции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 133 12 179 596,2 159 052,1 88,6
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство 133 12 01 36 058,5 35 800,8 99,3
Государственная 133 12 01 310 36 058,5 35 800,8 99,3
поддержка жилищного
хозяйства субъектов РФ
Целевые субсидии и 133 12 01 310 290 18 452,1 18 452,1 100,0
субвенции
Прочие расходы, не 133 12 01 310 397 17 606,4 17 348,7 98,5
отнесённые к другим
видам расходов
Коммунальное хозяйство 133 12 02 124 624,1 106 123,5 85,2
Государственная 133 12 02 311 80 812,8 69 041,9 85,4
поддержка коммунального
хозяйства субъектов РФ
Субсидии на услуги, 133 12 02 311 440 50 927,1 43 871,8 86,1
оказываемые населению
электро-и
теплоснабжающими
организациями в
субъектах РФ
Субсидии на услуги,
предоставляемые
населению
организациями 133 12 02 311 442 25 170,1 25 170,1 100,0
водоснабжения и
канализации в
субъектах РФ
Прочие расходы, не 133 12 02 311 397 4 715,6 0,0 0,0
отнесённые к другим
видам расходов
Расходы на 133 12 02 550 43 811,3 37 081,6 84,6
благоустройство
городских и сельских
поселений и округов
Расходы на уличное 133 12 02 550 492 14 451,2 11 743,4 81,3
освещение
Расходы на озеленение 133 12 02 550 494 9 786,5 8 319,7 85,0
Расходы по организации 133 12 02 550 495 937,0 864,5 92,3
и содержанию мест
захоронения
Расходы по организации
сбора, вывоза,
утилизации,
переработке бытовых и 133 12 02 550 496 102,1 102,1 100,0
промышленных отходов и
содержанию мест их
захоронения
Расходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации
по строительству и
содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения
и инженерных сооружений
на них, бюджетов
муниципальных 133 12 02 550 497 18 490,6 16 008,9 86,6
образований по
строительству и
содержанию
автомобильных дорог
между
населенными пунктами в
границах муниципального
района, за исключением
дорог федерального и
регионального значения
Финансирование
мероприятий по охране
памятников
истории и культуры из 133 12 02 550 499 43,9 43,0 97,9
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований
Прочие структуры и 133 12 03 18 913,6 17 127,8 90,6
мероприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
Прочие расходы на ЖКХ 133 12 03 312 18 913,6 17 127,8 90,6
субъектов РФ
Расходы на прочие
структуры и мероприятия
в области 133 12 03 312 444 12 561,6 10 775,8 85,8
жилищно-коммунального
хозяйства в
субъектах Российской
Федерации
Прочие расходы, не 133 12 03 312 397 6 352,0 6 352,0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ 133 13 1 138,9 822,2 72,2
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Предупреждение и 133 13 02 1 138,9 822,2 72,2
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Обеспечение личного 133 13 02 601 1 138,9 822,2 72,2
состава войск (сил)
Содержание 133 13 02 601 075 1 138,9 822,2 72,2
подведомственных
структур
Управление социальной 148 447 886,9 434 464,7 97,0
защиты населения г.
Таганрога
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 148 01 14 867,3 13 827,2 93,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование 148 01 06 14 867,3 13 827,2 93,0
органов местного
самоуправления
Содержание органов 148 01 06 026 12 410,9 11 663,9 94,0
местного самоуправления
Денежное содержание 148 01 06 026 027 12 410,9 11 663,9 94,0
аппарата
Обеспечение 148 01 06 027 2 456,4 2 163,3 88,1
деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на содержание 148 01 06 027 029 2 456,4 2 163,3 88,1
аппарата
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 148 12 132 181,4 129 725,4 98,1
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство 148 12 01 131 976,1 129 520,1 98,1
Фонд софинансирования 148 12 01 352 131 976,1 129 520,1 98,1
социальных расходов
Расходы бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований по 148 12 01 352 356 131 976,1 129 520,1 98,1
предоставлению
населению субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг
Прочие структуры и 148 12 03 205,3 205,3 100,0
мероприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
Прочие расходы на ЖКХ 148 12 03 312 205,3 205,3 100,0
субъектов РФ
Расходы на прочие
структуры и мероприятия
в области 148 12 03 312 444 205,3 205,3 100,0
жилищно-коммунального
хозяйства в субъектах
Российской Федерации
(ФЗ "О погребении и
похоронном деле")
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 18 300 833,8 290 907,7 96,7
Учреждения социального 148 18 01 22 671,4 22 085,9 97,4
обеспечения и службы
занятости
Ведомственные расходы в 148 18 01 440 22 671,4 22 085,9 97,4
области социального
обеспечения
Территориальные центры 148 18 01 440 318 16 155,6 15 912,6 98,5
и отделения оказания
социальной помощи на
дому
Прочие учреждения и 148 18 01 440 323 6 515,8 6 173,3 94,7
мероприятия в области
социальной политики
Социальная помощь 148 18 02 4 019,3 3 516,2 87,5
Ведомственные расходы в 148 18 02 440 2 703,1 2 235,9 82,7
области социального
обеспечения
Пособия и социальная 148 18 02 440 322 2 214,4 1 842,3 83,2
помощь
Расходы на реализацию 148 18 02 440 322 488,7 393,6 80,5
ФЗ "О погребении и
похоронном деле"
Пособия и социальная 148 18 02 440 322 358,3 358,3 100,0
помощь
Пособия и социальная 148 18 02 440 322 130,4 35,3 27,1
помощь (бюджет города)
Выплата пенсий и 148 18 02 442 1 266,2 1 230,3 97,2
пособий другим
категориям граждан
Выплаты пенсий и 148 18 02 442 326 1 266,2 1 230,3 97,2
пособий
Прочие ведомственные 148 18 02 445 50,0 50,0 100,0
расходы в области
социальной политики
Финансирование 148 18 02 445 319 50,0 50,0 100,0
мероприятий по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков
Прочие мероприятия в 148 18 06 246 610,5 240 493,4 97,5
области социальной
политики
Расходы на реализацию 148 18 06 498 156 853,4 151 954,7 96,9
льгот, установленных
ФЗ"О ветеранах", в
части полномочий
субъектов
Расходы на приобретение 148 18 06 498 346 320,4 320,4 100,0
и доставку топлива
ветеранам и инвалидам
Расходы на оплату 148 18 06 498 333 59 932,6 59 932,6 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов
Расходы на оплату 148 18 06 498 333 0,4 0,0 0,0
проезда ветеранов и
инвалидов (бюджет
города)
Прочие расходы, не 148 18 06 498 397 1 456,7 1 456,7 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
(радиоточка)
Прочие расходы, не 148 18 06 498 397 245,0 0,0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
(радиоточка, бюджет
города)
Расходы на оплату ЖКУ 148 18 06 498 345 81 884,9 81 884,9 100,0
ветеранам и инвалидам
Расходы на обеспечение 148 18 06 498 348 6 109,3 6 109,3 100,0
лекарственными
средствами ветеранов и
инвалидов
Расходы на изготовление 148 18 06 498 327 2 250,8 2 250,8 100,0
и ремонт
протезно-ортопедических
изделий
Прочие расходы, не 148 18 06 498 397 255,0 0,0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов (бюджет
города)
Расходы на оплату ЖКУ 148 18 06 498 345 4 398,3 0,0 0,0
ветеранам и инвалидам
(бюджет города)
Расходы на реализацию 148 18 06 498 2 444,3 2 444,2 100,0
Областного закона "О
предоставлении льгот
членам семей ветеранов
труда"
Расходы на оплату ЖКУ 148 18 06 498 345 2 444,2 2 444,2 100,0
ветеранам и инвалидам
Расходы на оплату ЖКУ 148 18 06 498 345 0,1 0,0 0,0
ветеранам и инвалидам
(бюджет города)
Расходы на реализацию 148 18 06 42 183,5 42 183,5 100,0
ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ"
Прочие расходы, не 148 18 06 489 397 42,0 42,0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
(радиоточка)
Прочие расходы , не 148 18 06 484 397 201,8 201,8 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
(радиоточка)
Расходы на оплату 148 18 06 489 333 10 109,3 10 109,3 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов
Расходы на оплату 148 18 06 484 333 0,1 0,1 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов (бюджет
города)
Расходы на обеспечение 148 18 06 489 348 31 830,3 31 830,3 100,0
лекарственными
средствами ветеранов и
инвалидов
Фонд компенсаций (на
реализацию Федерального
закона "О внесении
изменений и дополнений
в Закон Российской
Федерации "Об основах
федеральной жилищной 148 18 06 489 34 018,3 33 199,1 97,6
политики" и другие
законодательные акты
Российской Федерации в
части совершенствования
системы оплаты жилья
и коммунальных услуг")
Расходы на приобретение 148 18 06 489 346 28,2 28,2 100,0
и доставку топлива
ветеранам и инвалидам
Расходы на приобретение 148 18 06 484 346 12,9 12,9 100,0
и доставку топлива
ветеранам и инвалидам
Расходы на оплату ЖКУ 148 18 06 489 345 24 452,7 24 452,7 100,0
ветеранам и инвалидам
Расходы на оплату ЖКУ 148 18 06 484 345 8 705,3 8 705,3 100,0
ветеранам и инвалидам
Расходы на оплату ЖКУ 148 18 06 484 345 819,2 0,0 0,0
ветеранам и инвалидам
(бюджет города)
Расходы на реализацию
льгот, установленных
ФЗ "О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС",
Федеральных законов "О
социальной защите
граждан, подвергшихся
радиационному
воздействию вследствие
ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне" и "О
социальной защите
граждан Российской
Федерации, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие аварии в
1957 году на
производственном 148 18 06 3 815,5 3 416,4 89,5
объединении "Маяк" и
сбросов
радиоактивных отходов в
реку Теча" - на
возмещение расходов по
предоставлению
гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии на
производственном
объединении Маяк и
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне, льгот по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи,
проезда на общественном
транспорте городского и
пригородного сообщения"
Фонд компенсаций
(расходы на реализацию
льгот,
установленных ФЗ "О
социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС",
Федеральных
законов "О социальной
защите граждан,
подвергшихся
радиационному
воздействию
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне" и "О
социальной защите
граждан
Российской Федерации,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие 148 18 06 489 3 815,5 3 416,4 89,5
аварии в 1957 году на
производственном
объединении "Маяк" и
сбросов
радиоактивных отходов в
реку Теча" - на
возмещение
расходов по
предоставлению
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
аварии на
производственном
объединении Маяк и
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне,
льгот по оплате
жилищно-коммунальных
услуг, услуг
связи, проезда на
общественном транспорте
городского и
пригородного сообщения")
Расходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований на
возмещение льгот
по оплате
жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи,
проезда на общественном 148 18 06 489 558 3 812,2 3 416,4 89,6
транспорте городского и
пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
аварий на ПО "Маяк" и
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне
Расходы бюджетов 148 18 06 484 558 3,3 0,0 0,0
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
возмещение льгот по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи,
проезда на общественном
транспорте городского и
пригородного сообщения
гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварий на ПО "Маяк" и
ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне (бюджет
города)
Прочие расходы, не 148 18 06 515 1 631,4 1 631,4 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям (Указ
Президента РФ "О мерах
по социальной поддержке
многодетных семей")
Прочие расходы, не 148 18 06 515 397 1 069,3 1 069,3 100,0
отнесенные к другим
видам расходов (расходы
на оплату ЖКУ)
Прочие расходы, не 148 18 06 515 397 19,8 19,8 100,0
отнесенные к другим
видам расходов (на
обеспечение
лекарственными
средствами)
Прочие расходы, не 148 18 06 515 397 542,3 542,3 100,0
отнесенные к другим
видам расходов (на
обеспечение спортивной
формой)
Прочие расходы, не 148 18 06 3 811,8 3 811,8 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям (ФЗ "О
реабилитации жертв
политических
репрессий")
Расходы на реализацию 148 18 06 350 3 811,8 3 811,8 100,0
льгот, установленных
Законом РФ "О
реабилитации жертв
политических
репрессий",по бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований
Субвенции бюджетам 148 18 06 350 557 3 066,0 3 066,0 100,0
субъектов РФ на
реализацию Закона РФ "О
реабилитации жертв
политических репрессий"
Субвенции бюджетам 148 18 06 350 557 745,8 745,8 100,0
субъектов РФ на
реализацию Закона РФ "О
реабилитации жертв
политических
репрессий"(бюджет
города)
Расходы на реализацию
льгот, установленных ФЗ
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев РФ и
полных кавалеров ордена 148 18 06 178,8 178,8 100,0
Славы" и ФЗ "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда
и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы"
Расходы на реализацию 148 18 06 351 178,8 178,8 100,0
льгот, установленных
Законом РФ "О статусе
Героев Советского
Союза, Героев РФ и
полных кавалеров ордена
Славы" и ФЗ "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда
и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов
РФ и муниципальных
образований
Целевые субсидии и 148 18 06 351 290 167,6 167,6 100,0
субвенции
Целевые субсидии и 148 18 06 351 290 11,2 11,2 100,0
субвенции (бюджет
города)
Расходы на реализацию 148 18 06 767,5 767,5 100,0
ФЗ "О донорстве крови и
ее компонентов"
Расходы на реализацию 148 18 06 489 767,5 767,5 100,0
ФЗ "О донорстве крови и
ее компонентов"
Целевые субсидии и 148 18 06 489 290 606,9 606,9 100,0
субвенции
Целевые субсидии и 148 18 06 489 290 160,6 160,6 100,0
субвенции(бюджет
города)
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым
статьям (расходы на ГУ 148 18 06 515 906,0 906,0 100,0
"Таганрогский городской
центр занятости
населения")
Прочие расходы, не 148 18 06 515 397 906,0 906,0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Государственные пособия 148 18 07 27 532,6 24 812,2 90,1
гражданам, имеющим
детей
Фонд компенсаций 148 18 07 489 27 532,6 24 812,2 90,1
Субвенции на реализацию 148 18 07 489 470 27 532,6 24 812,2 90,1
ФЗ "О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 148 30 4,4 4,4 100,0
Прочие расходы, не 148 30 04 4,4 4,4 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 148 30 04 515 4,4 4,4 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 148 30 04 515 397 4,4 4,4 100,0
отнесенные к другим
видам расходов-------------------------T---T--T--T---T---T-----------T-----------T-------¬¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 528 511,7¦1 449 793,8¦ 94,9 ¦L------------------------+---+--+--+---+---+-----------+-----------+--------
Управляющая делами
Городской Думы Т. Бурмистрова
Приложение 6
к Решению Городской Думы
от 31.03.2005 N 34
Отчет о расходовании средств резервного фонда
Администрации города Таганрога за 2004 года
(тыс. руб.)---------------------------------T----T----T-----------T-----------¬¦ Наименование ¦РЗ ¦ПР ¦ Уточнен- ¦Исполнено ¦¦ ¦ ¦ ¦ ный план ¦ на ¦¦ ¦ ¦ ¦ на 2004 ¦01.01.2005 ¦L--------------------------------+----+----+-----------+------------
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 01 3,2 3,2
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование органов 3,2 3,2
местного самоуправления
Оплата труда (110110) 01 06 0,5 0,5
Начисления на фонд оплаты труда 01 06 0,2 0,2
(110200)
Прочие текущие расходы (111040) 01 06 2,5 2,5
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 07 60,0 60,0
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство, архитектура 07 07 60,0 60,0
Строительство объектов 07 07 60,0 60,0
непроизвод. назначения, за
исключением жилищного
строительства (240230)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 09 65,5 65,5
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
Прочие расходы в области охраны 09 06 65,5 65,5
окружающей среды и природных
ресурсов
Прочие текущие расходы (111040) 09 06 2,6 2,6
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов 09 06 62,9 62,9
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений (240120)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 46,0 12,9
Жилищное хозяйство 12 01 42,0 8,9
Капремонт жилого фонда (240310) 12 01 42,0 8,9
Коммунальное хозяйство 12 02 4,0 4,0
Благоустройство (130110) 12 02 4,0 4,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 63,1 63,1
Дошкольное образование 14 01 16,8 16,8
Прочие расходные материалы и 14 01 5,0 5,0
предметы снабжения (110350)
Приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов 14 01 11,8 11,8
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений (240120)
Общее образование 14 02 46,3 46,3
Прочие расходные материалы и 14 02 5,0 5,0
предметы снабжения (110350)
Прочие текущие расходы (111040) 14 02 14,5 14,5
приобретение и модернизация
непроизводственного
оборудования и предметов 14 02 26,8 26,8
длительного пользования для
государственных и муниципальных
учреждений (240120)
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 15 33,8 33,8
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура и искусство 15 01 33,8 33,8
Прочие текущие расходы (театр) 15 01 33,8 33,8
(111040)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 13,0 13,0
Периодическая печать и 16 02 13,0 13,0
издательство
Прочие судсидии (130140) 16 02 13,0 13,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 17 231,6 231,6
КУЛЬТУРА
Здравоохранение 17 01 47,8 47,8
Прочие расходные материалы и 17 01 3,2 3,2
предметы снабжения (110350)
Медикаменты, перевязочные 17 01 44,6 44,6
средства и прочие лечебные
расходы (110310)
Физическая культура и спорт 17 03 183,8 183,8
Прочие текущие расходы (111040) 17 03 183,8 183,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 74,6 74,6
Социальная помощь 18 02 74,6 74,6
Выплата пенсий и пособий 18 02 74,6 74,6
(130310)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 359,9 359,9
Прочие расходы,не отнесенные к 30 04 359,9 359,9
другим подразделам
Прочие расходные материалы и 30 04 6,4 6,4
предметы снабжения (110350)
Прочие текущие расходы (111040) 30 04 353,5 353,5
Прочие субсидии (130140) 30 04 ---------------------------------T----T----T-----------T-----------¬¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦ 950,7 ¦ 917,6 ¦+--------------------------------+----+----+-----------+-----------+¦остаток резервного фонда ¦30 ¦01 ¦ 1 249,3 ¦ 0,0 ¦+--------------------------------+----+----+-----------+-----------+¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ 2 200,0 ¦ 917,6 ¦L--------------------------------+----+----+-----------+------------
Управляющая делами
Городской Думы Т. Бурмистрова