Закон Ростовской области от 26.12.2007 № 844-ЗС
О внесении изменений в Областной закон "Об Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы"
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2006-2010 ГОДЫ"
ПринятЗаконодательным Собранием 26 декабря 2007 года
Статья 1
Внести в приложение к Областному закону от 27 ноября 2006 года N586-ЗС "Об Областной целевой программе "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы"следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт Областной целевой программы "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010годы":
подраздел "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:
"Объем и Общий объем финансирования Программы -
источники 25 174,2 млн. рублей, в том числе:
финансирования за счет средств федерального бюджета -
Программы 5 846,7 млн. рублей*,
в том числе:
в 2006 году - 3,0 млн. рублей;
в 2007 году - 60,0 млн. рублей;
в 2008 году - 1 484,1 млн. рублей;
в 2009 году - 2 251,5 млн. рублей;
в 2010 году - 2 048,1 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета -
13 645,2 млн. рублей**,
в том числе:
в 2006 году - 933,1 млн. рублей;
в 2007 году - 683,2 млн. рублей;
в 2008 году - 3 265,1 млн. рублей;
в 2009 году - 4 366,5 млн. рублей;
в 2010 году - 4 396,5 млн. рублей;
за счет средств местного бюджета -
862,8 млн. рублей,
в том числе:
в 2006 году - 0,0 млн. рублей;
в 2007 году - 22,7 млн. рублей;
в 2008 году - 255,0 млн. рублей;
в 2009 году - 284,4 млн. рублей;
в 2010 году - 300,7 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников -
4 820,3 млн. рублей,
в том числе:
в 2006 году - 378,0 млн. рублей;
в 2007 году - 783,9 млн. рублей;
в 2008 году - 1 926,5 млн. рублей;
в 2009 году - 885,7 млн. рублей;
в 2010 году - 846,2 млн. рублей.
Средства местных бюджетов, объемы и
направления финансирования мероприятий
Программы определяются нормативными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований";
2) в разделе III "Характеристика проблемы" абзац двенадцатыйизложить в следующей редакции:
"Общая потребность в средствах на модернизацию объектовкоммунальной инфраструктуры Ростовской области оценивается в 25,17млрд. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только засчет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений,требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников.Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена наформирование инвестиционной привлекательности коммунального сектораэкономики Ростовской области.";
3) таблицу 1 раздела VI "Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Объемы финансирования Программы по источникам и годам
(млн. рублей)|———————————————————————|—————————|——————————————————————————————————|| Источники | Всего | В том числе по годам || финансирования | |——————|——————|——————|——————|——————|| | |2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||———————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————||Итого финансирование по| 25174,2 |1314,1|1549,8|6930,7|7788,1|7591,5||Программе | | | | | | ||———————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————||Федеральный бюджет | 5846,7* | 3,0 | 60,0 |1484,1|2251,5|2048,1||———————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————||Областной бюджет |13644,4**|933,1 | 683,2|3265,1|4366,5|4396,5||в том числе: | | | | | | || | | | | | | ||областной бюджет | | | | 552,8| 346,0| 311,8|| | | | | | | ||фонд софинансирования | | | |2712,3|4020,5|4084,7||———————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————||Местные бюджеты | 862,8 | - | 22,7 | 255,0| 284,4| 300,7||———————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————||Внебюджетные источники | 4820,3 |378,0 | 783,9|1926,5| 885,7| 846,2|";|———————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|
4) таблицу 2 "Система программных мероприятий по реализациипрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Система программных мероприятий по реализации программы
(млн. рублей)|———|——————————————|——————|——————————|——————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|| N | Наименование |Сроки | Испол- | Ожидаемые | Объем финансирования | Источники ||п/п| мероприятия |выпол-| нители | результаты |————————|——————————————————————————————————| финанси- || | |нения,| | | Всего | в том числе по годам: | рования || | |(год) | | | |——————|——————|——————|——————|——————| || | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 1.|Модернизация и|2007- |Министерс-|Повышение | 37,3* | - | 20,0 | 17,3 | - | - |федеральный || |реконструкция |2009 |тво строи-|качества | | | | | | |бюджет || |объектов | |тельства и|предоставления| | | | | | | || |водоснабжения | |жилищного |услуг по водо-| 96,2** | - | 57,0 | 39,2 | - | - |областной || |и | |хозяйства |снабжению; | | | | | | |бюджет || |водоотведения | |Ростовской|снижение | | | | | | | || |Аксайского | |области |уровня | - | - | - | - | - | - |местный || |района | |(далее |износа комму- | | | | | | |бюджет || | | |- минис- |нальной инфра-| | | | | | | || | | |терство |структуры; | 11,3 | | 11,3 | - | - | - |внебюджетные|| | | |строи- |дополнительный| | | | | | |источники || | | |тельства),|ввод жилья | | | | | | | || | | |админист- |194,7 тыс.кв.м| | | | | | | || | | |рация | | | | | | | | || | | |г. Аксая | | | | | | | | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 2.|Модернизация и|2007- |Министер- |Оптимизация | 80,8* | - | 40,0 | 40,8 | - | - |федеральный || |реконструкция |2009 |ство |подачи | | | | | | |бюджет || |систем во- | |строитель-|воды потреби- | | | | | | | || |доснабжения и | |ства, ад- |телям; повыше-| 156,2**| - | 65,5 | 90,7 | - | - |областной || |водоотведения | |министра- |ние качества | | | | | | |бюджет || |г. Батайска | |ция г. |предоставле- | | | | | | | || | | |Батайска |ния услуг по | 22,7 | - | 22,7 | - | - | - |местный || | | | |водоснабжению;| | | | | | |бюджет || | | | | | | | | | | | || | | | |дополнительный| - | - | - | - | - | - |внебюджетные|| | | | |ввод жилья | | | | | | |источники || | | | |420 тыс. кв. м| | | | | | | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 3.|Развитие и |2006- |Министер- |Ликвидация | 349,3* | 3,0 | - |109,7 |105,3 |131,3 |федеральный || |модернизация |2010 |ство |дефицита | | | | | | |бюджет || |систем во- | |строи- |питьевой воды | | | | | | | || |доснабжения и | |тельства, |в городах; | 1215,6*| 56,2 | 46,6 |196,1 |442,0 |474,7 |областной || |водоотведения | |муниципа- |снижение | | | | | | |бюджет || |шахтерских | |льные об- |эксплуата- | | | | | | | || |территорий | |разования |ционных | 25,5 | - | - | 7,8 | 8,5 | 9,2 |местные || | | | |расходов и | | | | | | |бюджеты || | | | |энерго- | | | | | | | || | | | |потребления; | 1877,6 | 36,0 |392,0 |949,2 |306,4 |194,0 |внебюджетные|| | | | |повышение | | | | | | |источники || | | | |качества | | | | | | | || | | | |предоставления| | | | | | | || | | | |услуг по водо-| | | | | | | || | | | |снабжению | | | | | | | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 4.|Модернизация |2006- |Министер- |Улучшение | - | - | - | - | - | - |федеральный || |групповых |2010 |ство |водоснабжения | | | | | | |бюджет || |водопроводов с| |строи- |сельских | | | | | | | || |развитием и | |тельства, |населенных |2741,3**|876,9 |514,1 |630,1 |478,2 |242,0 |областной || |реконструкцией| |муниципа- |пунктов облас-| | | | | | |бюджет || |водопроводных | |льные об- |ти; оптимиза- | 125,0 | - | - | 38,0 | 43,0 | 44,0 |местные || |сетей | |разования |ция загрузки | | | | | | |бюджеты || |в сельских | | |групповых | | | | | | | || |районах | | |водопроводов | | | | | | | || |области. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | || |Модернизация и| | |Увеличение ох-| 1109,4 |342,0 |380,6 |185,2 |146,4 | 55,2 |внебюджетные|| |реконструкция | | |вата населения| | | | | | |источники || |систем | | |централизован-| | | | | | | || |водоснабжения | | |ным водо- | | | | | | | || |и водоотве- | | |снабжением | | | | | | | || |дения в горо- | | |до 80 про- | | | | | | | || |дах и населен-| | |центов; сни- | | | | | | | || |ных пунктах | | |жение уровня | | | | | | | || |области с | | |износа комму- | | | | | | | || |высоким | | |нальной инфра-| | | | | | | || |уровнем износа| | |структуры на- | | | | | | | || | | | |селенных пунк-| | | | | | | || | | | |тов области | | | | | | | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 5.|Модернизация и|2008- |Министер- |Повышение | 5197,1 | - | - |1267,0|2047,0|1883,1|федеральный || |строительство |2010 |ство |качества | | | | | | |бюджет || |объектов | |строи- |предоставления| | | | | | | || |водоснабжения | |тельства, |услуг |5388,7**| - | - |1285,6|2030,1|2073,0|областной || |водоотведения,| |муниципа- |по водоснабже-| | | | | | |бюджет || |направленная | |льные об- |нию и водоот- | | | | | | | || |на развитие | |разования |ведению; Сни- | 341,6 | - | - |125,7 |106,2 |109,7 |местные || |инженерной | | |жение уровня | | | | | | |бюджеты || |инфраструктуры| | |износа систем | | | | | | | || |городов и | | |водоснабжения | 1822,0 | - | - |792,1 |432,9 |597,0 |внебюджетные|| |районов | | |и | | | | | | |источники || |области | | |водоотведения | | | | | | | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 6.|Модернизация и|2008- |Минис- |Повышение | 182,2 | - | - | 49,3 | 99,2 | 33,7 |федеральный || |строительство |2010 |терство |качества | | | | | | |бюджет || |объектов теп- | |строи- |предоставления| | | | | | | || |лоснабжения, | |тельства, |услуг | 1183,7 | - | - |394,5 |367,4 |421,8 |областной || |направленная | |министер- |по тепло- | | | | | | |бюджет || |на снижение | |ство энер-|снабжению и | | | | | | | || |аварийности, | |гетики, |горячему | 67,0 | - | - | 23,5 | 22,7 | 20,8 |местные || |закрытие и | |инженерной|водоснабжению | | | | | | |бюджет || |газификацию | |инфраст- | | | | | | | | || |угольных | |руктуры | | - | - | - | - | - | - |внебюджетные|| |и вынос | |и промыш- | | | | | | | |источники || |подвальных | |ленности | | | | | | | | || |котельных | |Ростовской| | | | | | | | || | | |области, | | | | | | | | || | | |муниципа- | | | | | | | | || | | |льные об- | | | | | | | | || | | |разования | | | | | | | | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 7.|Реконструк- |2008- |Министерс-|Повышение | - | - | - | - | - | - |федеральный || |ция и |2010 |тво энер- |качества | | | | | | |бюджет || |капитальный | |гетики, |предоставления| | | | | | | || |ремонт | |инженерной|услуг по во- | 2447,7 | - | - |523,9 |908,8 |1015,0|областной || |объектов | |инфра- |доснабжению; | | | | | | |бюджет || |водопроводно- | |структуры |оптимизация | | | | | | | || |канализа- | |и промыш- |загрузки груп-| 240,0 | - | - | 50,0 | 90,0 |100,0 |местные || |ционного | |ленности |повых водо- | | | | | | |бюджеты || |хозяйства | |Ростовской|проводов; уве-| | | | | | | || | | |области, |личение охвата| - | - | - | - | - | - |внебюджетные|| | | |муниципа- |населения цен-| | | | | | |источники || | | |льные об- |трализованным | | | | | | | || | | |разования |водоснабжением| | | | | | | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| 9.|Капитальный |2008- |Министер- |Повышение | - | - | - | - | - | - |федеральный || |ремонт, ре- |2010 |ство энер-|антитер- | | | | | | |бюджет || |конструкция и | |гетики, |рористической | | | | | | | || |восстановление| |инженер- |защищенности | 415,0 | - | - |105,0 |140,0 |170,0 |областной || |средств защиты| |ной инфра-|объектов | | | | | | |бюджет || |объектов ВКХ | |структуры |водопроводно- | | | | | | | || |в целях | |и промыш- |канали- | 41,0 | - | - | 10,0 | 14,0 | 17,0 |местные || |антитеррорис- | |ленности |зационного | | | | | | |бюджеты || |тической | |Ростовской|хозяйства | | | | | | | || |безопасности | |области, | | - | - | - | - | - | - |внебюджетные|| | | |муниципа- | | | | | | | |источники || | | |льные об- | | | | | | | | || | | |разования | | | | | | | | ||———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|| |Итого | | | | 25174,4|1314,1|1549,8|6930,7|7788,1|7591,5| |".|———|——————————————|——————|——————————|——————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области В. ЧУБг. Ростов-на-Дону26 декабря 2007 годаN 844-ЗС