Закон Ростовской области от 13.05.2008 № 22-ЗС

О внесении изменений в Областной закон "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы"

  
                                                                               
                            РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                             ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
                                                                               
                  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
              "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
             ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОСТОВСКОЙ
                       ОБЛАСТИ" НА 2006-2010 ГОДЫ"
                                                                                 
           ПринятЗаконодательным Собранием                          22 апреля 2008 года
       Статья 1
       Внести в  приложение к Областному закону от 27 ноября 2006 года N586-ЗС  "Об  Областной  целевой   программе   "Модернизация   объектовкоммунальной  инфраструктуры  Ростовской  области"  на 2006-2010 годы"следующие изменения:
       1) подраздел "Объем и источники финансирования Программы" разделаI  "Паспорт  Областной  целевой   программы   "Модернизация   объектовкоммунальной  инфраструктуры  Ростовской  области"  на 2006-2010 годы"изложить в следующей редакции:
      "Объем и           Общий объем финансирования Программыисточники          23847,0 млн. рублей, в том числе:финансирования     за счет средств федерального бюджета -Программы          5 132,1 млн. рублей*, в том числе:
                     в 2006 году - 3,0 млн. рублей,
                     в 2007 году - 60,0 млн. рублей,
                     в 2008 году - 769,5 млн. рублей,
                     в 2009 году - 2 251,5 млн. рублей,
                     в 2010 году - 2 048,1 млн. рублей;
                     за счет средств областного бюджета -
                     13031,8 млн. рублей**, в том числе:
                     в 2006 году - 933,1 млн. рублей,
                     в 2007 году - 683,2 млн. рублей,
                     в 2008 году - 2652,5 млн. рублей,
                     в 2009 году - 4 366,5 млн. рублей,
                     в 2010 году - 4 396,5 млн. рублей;
                     за счет средств местных бюджетов -
                     862,8 млн. рублей, в том числе:
                     в 2006 году - 0,0 млн. рублей,
                     в 2007 году - 22,7 млн. рублей,
                     в 2008 году - 255,0 млн. рублей,
                     в 2009 году - 284,4 млн. рублей,
                     в 2010 году - 300,7 млн. рублей;
                     за счет средств внебюджетных источников -
                     4 820,3 млн. рублей, в том числе:
                     в 2006 году - 378,0 млн. рублей,
                     в 2007 году - 783,9 млн. рублей,
                     в 2008 году - 1 926,5 млн. рублей,
                     в 2009 году - 885,7 млн. рублей,
                     в 2010 году - 846,2 млн. рублей.
                     Средства местных бюджетов, объемы и
                     направления финансирования мероприятий
                     Программы определяются нормативными правовыми
                     актами представительных органов муниципальных
                     образований";
       
       2) в абзаце двенадцатом  раздела  III  "Характеристика  проблемы"цифры "25,17" заменить цифрами "23,85";
       3) таблицу 1 "Объемы финансирования  Программы  по  источникам  игодам"   раздела  VI  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  изложить  вследующей редакции:
                                                              "Таблица 1
                                  
          Объемы финансирования Программы по источникам и годам
                                  
                                                           (млн. рублей)|———————————————————————|———————|————————————————————————————————————||       Источники       | Всего |        В том числе по годам        ||    финансирования     |       |——————|——————|——————|———————|———————||                       |       | 2006 | 2007 | 2008 |  2009 | 2010  ||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||           1           |   2   |  3   |   4  |  5   |   6   |  7    ||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Итого финансирование   |23847,0|1314,1|1549,8|5603,5| 7788,1| 7591,5||по Программе           |       |      |      |      |       |       ||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Федеральный бюджет     | 5132,1|   3,0|  60,0|769,5*|2251,5*|2048,1*||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Областной бюджет       |13031,8| 933,1| 683,2|2652,5| 4366,5| 4396,5||в том числе:           |       |      |      |      |       |       ||                       |       |      |      |      |       |       ||областной бюджет       |       |      |      | 412,5|  346,0|  209,8||                       |       |      |      |      |       |       ||фонд софинансирования  |       |      |      |2240,0| 4020,5| 4186,7||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Местные бюджеты        |  862,8|     -|  22,7| 255,0|  284,4|  300,7||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Внебюджетные источники | 4820,3| 378,0| 783,9|1926,5|  885,7| 846,2 |";|———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————|
      
       4) таблицу  2  "Система  программных  мероприятий  по  реализациипрограммы"  раздела VIII "Оценка социально-экономической эффективностиПрограммы" изложить в следующей редакции:
                                                              "Таблица 2
         Система программных мероприятий по реализации программы
                                                           (млн. рублей)|———|—————————————|—————|————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|| N | Наименование|Сроки| Испол- |Ожидаемые результаты|           Объем финансирования           |Источники  ||п/п| мероприятия | вы- | нители |                    |———————|——————————————————————————————————| финанси-  ||   |             | пол-|        |                    | всего |       в том числе по годам       | рования   ||   |             |нения|        |                    |       |——————|——————|——————|——————|——————|———————————||   |             |(год)|        |                    |       | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |           ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 1 |      2      |  3  |    4   |         5          |   6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |    12     ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 1.|Модернизация |2007-|Минис-  |Повышение качества  | 32,8  |  -   | 20,0 |12,8* |   -  |   -  |федеральный||   |и            |2008 |терство |предоставления услуг|       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |реконструкция|     |строи-  |по водоснабжению,   |       |      |      |      |      |      |           ||   |объектов     |     |тель-   |снижение уровня     | 81,2  |  -   | 57,0 | 24,2 |   -  |   -  |областной  ||   |водоснабжения|     |ства и  |износа коммунальной |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |и            |     |жилищ-  |инфраструктуры,     |       |      |      |      |      |      |           ||   |водоотведения|     |ного    |дополнительный ввод |   -   |  -   |  -   |  -   |   -  |   -  |местный    ||   |Аксайского   |     |хозяйст-|жилья (194,7        |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |района       |     |ва      |тыс.кв.м)           |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |Ростовс-|                    | 11,3  |  -   | 11,3 |  -   |   -  |   -  |внебюджет- ||   |             |     |кой     |                    |       |      |      |      |      |      |ные        ||   |             |     |области |                    |       |      |      |      |      |      |источники  ||   |             |     |(далее  |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |- минис-|                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |терство |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |строи-  |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |тель-   |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |ства),  |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |админис-|                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |трация  |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |г. Аксая|                    |       |      |      |      |      |      |           ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 2.|Модернизация |2007-|Минис-  |Оптимизация подачи  | 74,0  |  -   | 40,0 |34,0* |   -  |   -  |федеральный||   |и            |2008 |терство |воды потребителям,  |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |реконструкция|     |строи-  |повышение качества  |       |      |      |      |      |      |           ||   |систем       |     |тель-   |предоставления услуг| 136,2 |  -   | 65,5 | 70,7 |   -  |   -  |областной  ||   |водоснабжения|     |ства,   |по водоснабжению,   |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |и            |     |админис-|дополнительный ввод |       |      |      |      |      |      |           ||   |водоотведения|     |трация  |жилья               | 22,7  |  -   | 22,7 |  -   |   -  |   -  |местный    ||   |г. Батайска  |     |рация г.|(420 тыс. кв.м)     |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |             |     |Батайска|                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |        |                    |   -   |  -   |  -   |  -   |   -  |   -  |внебюджет- ||   |             |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |ные        ||   |             |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |источники  ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 3.|Развитие и   |2006-|Минис-  |Ликвидация дефицита | 387,8 | 3,0  |  -   |148,2*|105,3*|131,3*|федеральный||   |модернизация |2010 |терство |питьевой воды в     |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |систем       |     |строи-  |городах,            |       |      |      |      |      |      |           ||   |водоснабжения|     |тельст- |снижение            |1124,8 | 56,2 | 46,6 |105,3 | 442,0| 474,7|областной  ||   |и            |     |ва,     |эксплуатационных    |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |водоотведения|     |муници- |расходов и          |       |      |      |      |      |      |           ||   |шахтерских   |     |пальные |энергопотребления,  | 25,5  |  -   |  -   | 7,8  |  8,5 |  9,2 |местные    ||   |территорий   |     |образо- |повышение качества  |       |      |      |      |      |      |бюджеты    ||   |             |     |вания   |предоставления услуг|       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |        |по водоснабжению    |1877,6 | 36,0 |392,0 |949,2 | 306,4| 194,0|внебюджет- ||   |             |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |ные        ||   |             |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |источники  ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 4.|Модернизация |2006-|Минис-  |Улучшение           | 267,8 |  -   |  -   |267,8*|   -  |   -  |федеральный||   |групповых    |2010 |терство |водоснабжения       |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |водопроводов |     |строи-  |сельских населенных |       |      |      |      |      |      |           ||   |с развитием и|     |тельст- |пунктов,            |2576,4 |876,9 |514,1 |465,2 | 478,2| 242,0|областной  ||   |реконструкци-|     |ва,     |оптимизация загрузки|       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |ей водопро-  |     |муници- |групповых           |       |      |      |      |      |      |           ||   |водных сетей |     |пальные |водопроводов.       | 125,0 |  -   |  -   | 38,0 | 43,0 | 44,0 |местные    ||   |в сельских   |     |образо- |Увеличение охвата   |       |      |      |      |      |      |бюджеты    ||   |районах      |     |вания   |населения           |       |      |      |      |      |      |           ||   |Ростовской   |     |        |централизованным    |1109,4 |342,0 |380,6 |185,2 | 146,4| 55,2 |внебюджет- ||   |области.     |     |        |водоснабжением до 80|       |      |      |      |      |      |ные        ||   |Модернизация |     |        |процентов,          |       |      |      |      |      |      |источники  ||   |и            |     |        |снижение уровня     |       |      |      |      |      |      |           ||   |реконструкция|     |        |износа коммунальной |       |      |      |      |      |      |           ||   |систем       |     |        |инфраструктуры      |       |      |      |      |      |      |           ||   |водоснабжения|     |        |населенных пунктов  |       |      |      |      |      |      |           ||   |и            |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |водоотведения|     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |в городах и  |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |населенных   |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |пунктах      |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |Ростовской   |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |области с    |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |высоким      |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |уровнем      |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |износа       |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 5.|Модернизация |2008-|Минис-  |Повышение качества  |4170,7 |  -   |  -   |240,6*|2047,0|1883,1|федеральный||   |и            |2010 |терство |предоставления услуг|       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |строительст- |     |строи-  |по водоснабжению и  |       |      |      |      |      |      |           ||   |во объектов  |     |тельст- |водоотведению,      |5243,9 |  -   |  -   |1140,8|2030,1|2073,0|областной  ||   |водо-        |     |ва,     |снижение уровня     |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |снабжения и  |     |муници- |износа систем       |       |      |      |      |      |      |           ||   |водоотве-    |     |пальные |водоснабжения и     | 341,6 |  -   |  -   |125,7 | 106,2| 109,7|местные    ||   |дения,       |     |образо- |водоотведения       |       |      |      |      |      |      |бюджеты    ||   |направлен-   |     |вания   |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |ная на       |     |        |                    |1822,0 |  -   |  -   |792,1 | 432,9| 597,0|внебюджет- ||   |развитие     |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |ные        ||   |инженерной   |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |источники  ||   |инфра-       |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |структуры    |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |городов и    |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |районов      |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |Ростовской   |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |области      |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 6.|Модернизация |2008-|Минис-  |Повышение качества  | 199,0 |  -   |  -   |66,1* | 99,2*| 33,7*|федеральный||   |и            |2010 |терство |предоставления услуг|       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |строительст- |     |строи-  |по теплоснабжению и |       |      |      |      |      |      |           ||   |во           |     |тельст- |горячему            |1074,1 |  -   |  -   |284,9 | 367,4| 421,8|областной  ||   |объектов     |     |ва,     |водоснабжению       |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |тепло-       |     |минис-  |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |снабжения,   |     |терство |                    | 67,0  |  -   |  -   | 23,5 | 22,7 | 20,8 |местные    ||   |направленная |     |энерге- |                    |       |      |      |      |      |      |бюджеты    ||   |на           |     |тики,   |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |снижение     |     |инженер-|                    |   -   |  -   |  -   |  -   |   -  |   -  |внебюджет- ||   |аварийности, |     |ной     |                    |       |      |      |      |      |      |ные        ||   |закрытие и   |     |инфраст-|                    |       |      |      |      |      |      |источники  ||   |газификацию  |     |руктуры |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |угольных     |     |и       |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |и вынос      |     |промыш- |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |подвальных   |     |ленности|                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |котельных    |     |Ростовс-|                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |кой     |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |области |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |(далее -|                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |минпром-|                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |энерго),|                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |муници- |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |пальные |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |образо- |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |вания   |                    |       |      |      |      |      |      |           ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 7.|Реконструкция|2008-|Минпром-|Повышение качества  |   -   |  -   |  -   |  -   |   -  |   -  |федеральный||   |и            |2010 |энерго, |предоставления услуг|       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |капитальный  |     |муници- |по водоснабжению,   |       |      |      |      |      |      |           ||   |ремонт       |     |пальные |оптимизация загрузки|2389,4 |  -   |  -   |465,6 | 908,8|1015,0|областной  ||   |объектов     |     |образо- |групповых           |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |водопроводно-|     |вания   |водопроводов,       |       |      |      |      |      |      |           ||   |канали-      |     |        |увеличение охвата   | 240,0 |  -   |  -   | 50,0 | 90,0 | 100,0|местные    ||   |зационного   |     |        |населения           |       |      |      |      |      |      |бюджеты    ||   |хозяйства    |     |        |централизованным    |       |      |      |      |      |      |           ||   |             |     |        |водоснабжением      |   -   |  -   |  -   |  -   |   -  |   -  |внебюджет- ||   |             |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |ные        ||   |             |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |источники  ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 8.|Капитальный  |2008-|Минпром-|Повышение           |   -   |  -   |  -   |  -   |   -  |   -  |федеральный||   |ремонт,      |2010 |энерго, |антитеррористической|       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |реконструк-  |     |муници- |защищенности        |       |      |      |      |      |      |           ||   |ция и        |     |пальные |объектов ВКХ        | 405,8 |  -   |  -   | 95,8 | 140,0| 170,0|областной  ||   |восста-      |     |образо- |                    |       |      |      |      |      |      |бюджет     ||   |новление     |     |вания   |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |средств      |     |        |                    | 41,0  |  -   |  -   | 10,0 | 14,0 | 17,0 |местные    ||   |защиты       |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |бюджеты    ||   |объектов     |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||   |ВКХ в целях  |     |        |                    |   -   |  -   |  -   |  -   |   -  |   -  |внебюджет- ||   |антитерро-   |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |ные        ||   |ристической  |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |источники  ||   |безопасности |     |        |                    |       |      |      |      |      |      |           ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————||   |Итого        |     |        |                    |23847,0|1314,1|1549,8|5603,5|7788,1|7591,5|           ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|
       * Сумма  будет  уточняться  после  доведения  лимитов   бюджетныхобязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.
       ** Сумма  подлежит  корректировке  исходя  из  объемов   средств,предусмотренных  в  областном  бюджете  на очередной финансовый год наданные цели.".
       Статья 2
       Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
       Глава Администрации
       (Губернатор) Ростовской области                            В. ЧУБг. Ростов-на-Дону13 мая 2008 годаN 22-ЗС