Закон Ростовской области от 13.05.2008 № 22-ЗС
О внесении изменений в Областной закон "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы"
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
"ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2006-2010 ГОДЫ"
ПринятЗаконодательным Собранием 22 апреля 2008 года
Статья 1
Внести в приложение к Областному закону от 27 ноября 2006 года N586-ЗС "Об Областной целевой программе "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы"следующие изменения:
1) подраздел "Объем и источники финансирования Программы" разделаI "Паспорт Областной целевой программы "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы"изложить в следующей редакции:
"Объем и Общий объем финансирования Программыисточники 23847,0 млн. рублей, в том числе:финансирования за счет средств федерального бюджета -Программы 5 132,1 млн. рублей*, в том числе:
в 2006 году - 3,0 млн. рублей,
в 2007 году - 60,0 млн. рублей,
в 2008 году - 769,5 млн. рублей,
в 2009 году - 2 251,5 млн. рублей,
в 2010 году - 2 048,1 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета -
13031,8 млн. рублей**, в том числе:
в 2006 году - 933,1 млн. рублей,
в 2007 году - 683,2 млн. рублей,
в 2008 году - 2652,5 млн. рублей,
в 2009 году - 4 366,5 млн. рублей,
в 2010 году - 4 396,5 млн. рублей;
за счет средств местных бюджетов -
862,8 млн. рублей, в том числе:
в 2006 году - 0,0 млн. рублей,
в 2007 году - 22,7 млн. рублей,
в 2008 году - 255,0 млн. рублей,
в 2009 году - 284,4 млн. рублей,
в 2010 году - 300,7 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников -
4 820,3 млн. рублей, в том числе:
в 2006 году - 378,0 млн. рублей,
в 2007 году - 783,9 млн. рублей,
в 2008 году - 1 926,5 млн. рублей,
в 2009 году - 885,7 млн. рублей,
в 2010 году - 846,2 млн. рублей.
Средства местных бюджетов, объемы и
направления финансирования мероприятий
Программы определяются нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных
образований";
2) в абзаце двенадцатом раздела III "Характеристика проблемы"цифры "25,17" заменить цифрами "23,85";
3) таблицу 1 "Объемы финансирования Программы по источникам игодам" раздела VI "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
"Таблица 1
Объемы финансирования Программы по источникам и годам
(млн. рублей)|———————————————————————|———————|————————————————————————————————————|| Источники | Всего | В том числе по годам || финансирования | |——————|——————|——————|———————|———————|| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Итого финансирование |23847,0|1314,1|1549,8|5603,5| 7788,1| 7591,5||по Программе | | | | | | ||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Федеральный бюджет | 5132,1| 3,0| 60,0|769,5*|2251,5*|2048,1*||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Областной бюджет |13031,8| 933,1| 683,2|2652,5| 4366,5| 4396,5||в том числе: | | | | | | || | | | | | | ||областной бюджет | | | | 412,5| 346,0| 209,8|| | | | | | | ||фонд софинансирования | | | |2240,0| 4020,5| 4186,7||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Местные бюджеты | 862,8| -| 22,7| 255,0| 284,4| 300,7||———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————||Внебюджетные источники | 4820,3| 378,0| 783,9|1926,5| 885,7| 846,2 |";|———————————————————————|———————|——————|——————|——————|———————|———————|
4) таблицу 2 "Система программных мероприятий по реализациипрограммы" раздела VIII "Оценка социально-экономической эффективностиПрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Система программных мероприятий по реализации программы
(млн. рублей)|———|—————————————|—————|————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|| N | Наименование|Сроки| Испол- |Ожидаемые результаты| Объем финансирования |Источники ||п/п| мероприятия | вы- | нители | |———————|——————————————————————————————————| финанси- || | | пол-| | | всего | в том числе по годам | рования || | |нения| | | |——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| | |(год)| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 1.|Модернизация |2007-|Минис- |Повышение качества | 32,8 | - | 20,0 |12,8* | - | - |федеральный|| |и |2008 |терство |предоставления услуг| | | | | | |бюджет || |реконструкция| |строи- |по водоснабжению, | | | | | | | || |объектов | |тель- |снижение уровня | 81,2 | - | 57,0 | 24,2 | - | - |областной || |водоснабжения| |ства и |износа коммунальной | | | | | | |бюджет || |и | |жилищ- |инфраструктуры, | | | | | | | || |водоотведения| |ного |дополнительный ввод | - | - | - | - | - | - |местный || |Аксайского | |хозяйст-|жилья (194,7 | | | | | | |бюджет || |района | |ва |тыс.кв.м) | | | | | | | || | | |Ростовс-| | 11,3 | - | 11,3 | - | - | - |внебюджет- || | | |кой | | | | | | | |ные || | | |области | | | | | | | |источники || | | |(далее | | | | | | | | || | | |- минис-| | | | | | | | || | | |терство | | | | | | | | || | | |строи- | | | | | | | | || | | |тель- | | | | | | | | || | | |ства), | | | | | | | | || | | |админис-| | | | | | | | || | | |трация | | | | | | | | || | | |г. Аксая| | | | | | | | ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 2.|Модернизация |2007-|Минис- |Оптимизация подачи | 74,0 | - | 40,0 |34,0* | - | - |федеральный|| |и |2008 |терство |воды потребителям, | | | | | | |бюджет || |реконструкция| |строи- |повышение качества | | | | | | | || |систем | |тель- |предоставления услуг| 136,2 | - | 65,5 | 70,7 | - | - |областной || |водоснабжения| |ства, |по водоснабжению, | | | | | | |бюджет || |и | |админис-|дополнительный ввод | | | | | | | || |водоотведения| |трация |жилья | 22,7 | - | 22,7 | - | - | - |местный || |г. Батайска | |рация г.|(420 тыс. кв.м) | | | | | | |бюджет || | | |Батайска| | | | | | | | || | | | | | - | - | - | - | - | - |внебюджет- || | | | | | | | | | | |ные || | | | | | | | | | | |источники ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 3.|Развитие и |2006-|Минис- |Ликвидация дефицита | 387,8 | 3,0 | - |148,2*|105,3*|131,3*|федеральный|| |модернизация |2010 |терство |питьевой воды в | | | | | | |бюджет || |систем | |строи- |городах, | | | | | | | || |водоснабжения| |тельст- |снижение |1124,8 | 56,2 | 46,6 |105,3 | 442,0| 474,7|областной || |и | |ва, |эксплуатационных | | | | | | |бюджет || |водоотведения| |муници- |расходов и | | | | | | | || |шахтерских | |пальные |энергопотребления, | 25,5 | - | - | 7,8 | 8,5 | 9,2 |местные || |территорий | |образо- |повышение качества | | | | | | |бюджеты || | | |вания |предоставления услуг| | | | | | | || | | | |по водоснабжению |1877,6 | 36,0 |392,0 |949,2 | 306,4| 194,0|внебюджет- || | | | | | | | | | | |ные || | | | | | | | | | | |источники ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 4.|Модернизация |2006-|Минис- |Улучшение | 267,8 | - | - |267,8*| - | - |федеральный|| |групповых |2010 |терство |водоснабжения | | | | | | |бюджет || |водопроводов | |строи- |сельских населенных | | | | | | | || |с развитием и| |тельст- |пунктов, |2576,4 |876,9 |514,1 |465,2 | 478,2| 242,0|областной || |реконструкци-| |ва, |оптимизация загрузки| | | | | | |бюджет || |ей водопро- | |муници- |групповых | | | | | | | || |водных сетей | |пальные |водопроводов. | 125,0 | - | - | 38,0 | 43,0 | 44,0 |местные || |в сельских | |образо- |Увеличение охвата | | | | | | |бюджеты || |районах | |вания |населения | | | | | | | || |Ростовской | | |централизованным |1109,4 |342,0 |380,6 |185,2 | 146,4| 55,2 |внебюджет- || |области. | | |водоснабжением до 80| | | | | | |ные || |Модернизация | | |процентов, | | | | | | |источники || |и | | |снижение уровня | | | | | | | || |реконструкция| | |износа коммунальной | | | | | | | || |систем | | |инфраструктуры | | | | | | | || |водоснабжения| | |населенных пунктов | | | | | | | || |и | | | | | | | | | | || |водоотведения| | | | | | | | | | || |в городах и | | | | | | | | | | || |населенных | | | | | | | | | | || |пунктах | | | | | | | | | | || |Ростовской | | | | | | | | | | || |области с | | | | | | | | | | || |высоким | | | | | | | | | | || |уровнем | | | | | | | | | | || |износа | | | | | | | | | | ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 5.|Модернизация |2008-|Минис- |Повышение качества |4170,7 | - | - |240,6*|2047,0|1883,1|федеральный|| |и |2010 |терство |предоставления услуг| | | | | | |бюджет || |строительст- | |строи- |по водоснабжению и | | | | | | | || |во объектов | |тельст- |водоотведению, |5243,9 | - | - |1140,8|2030,1|2073,0|областной || |водо- | |ва, |снижение уровня | | | | | | |бюджет || |снабжения и | |муници- |износа систем | | | | | | | || |водоотве- | |пальные |водоснабжения и | 341,6 | - | - |125,7 | 106,2| 109,7|местные || |дения, | |образо- |водоотведения | | | | | | |бюджеты || |направлен- | |вания | | | | | | | | || |ная на | | | |1822,0 | - | - |792,1 | 432,9| 597,0|внебюджет- || |развитие | | | | | | | | | |ные || |инженерной | | | | | | | | | |источники || |инфра- | | | | | | | | | | || |структуры | | | | | | | | | | || |городов и | | | | | | | | | | || |районов | | | | | | | | | | || |Ростовской | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 6.|Модернизация |2008-|Минис- |Повышение качества | 199,0 | - | - |66,1* | 99,2*| 33,7*|федеральный|| |и |2010 |терство |предоставления услуг| | | | | | |бюджет || |строительст- | |строи- |по теплоснабжению и | | | | | | | || |во | |тельст- |горячему |1074,1 | - | - |284,9 | 367,4| 421,8|областной || |объектов | |ва, |водоснабжению | | | | | | |бюджет || |тепло- | |минис- | | | | | | | | || |снабжения, | |терство | | 67,0 | - | - | 23,5 | 22,7 | 20,8 |местные || |направленная | |энерге- | | | | | | | |бюджеты || |на | |тики, | | | | | | | | || |снижение | |инженер-| | - | - | - | - | - | - |внебюджет- || |аварийности, | |ной | | | | | | | |ные || |закрытие и | |инфраст-| | | | | | | |источники || |газификацию | |руктуры | | | | | | | | || |угольных | |и | | | | | | | | || |и вынос | |промыш- | | | | | | | | || |подвальных | |ленности| | | | | | | | || |котельных | |Ростовс-| | | | | | | | || | | |кой | | | | | | | | || | | |области | | | | | | | | || | | |(далее -| | | | | | | | || | | |минпром-| | | | | | | | || | | |энерго),| | | | | | | | || | | |муници- | | | | | | | | || | | |пальные | | | | | | | | || | | |образо- | | | | | | | | || | | |вания | | | | | | | | ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 7.|Реконструкция|2008-|Минпром-|Повышение качества | - | - | - | - | - | - |федеральный|| |и |2010 |энерго, |предоставления услуг| | | | | | |бюджет || |капитальный | |муници- |по водоснабжению, | | | | | | | || |ремонт | |пальные |оптимизация загрузки|2389,4 | - | - |465,6 | 908,8|1015,0|областной || |объектов | |образо- |групповых | | | | | | |бюджет || |водопроводно-| |вания |водопроводов, | | | | | | | || |канали- | | |увеличение охвата | 240,0 | - | - | 50,0 | 90,0 | 100,0|местные || |зационного | | |населения | | | | | | |бюджеты || |хозяйства | | |централизованным | | | | | | | || | | | |водоснабжением | - | - | - | - | - | - |внебюджет- || | | | | | | | | | | |ные || | | | | | | | | | | |источники ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| 8.|Капитальный |2008-|Минпром-|Повышение | - | - | - | - | - | - |федеральный|| |ремонт, |2010 |энерго, |антитеррористической| | | | | | |бюджет || |реконструк- | |муници- |защищенности | | | | | | | || |ция и | |пальные |объектов ВКХ | 405,8 | - | - | 95,8 | 140,0| 170,0|областной || |восста- | |образо- | | | | | | | |бюджет || |новление | |вания | | | | | | | | || |средств | | | | 41,0 | - | - | 10,0 | 14,0 | 17,0 |местные || |защиты | | | | | | | | | |бюджеты || |объектов | | | | | | | | | | || |ВКХ в целях | | | | - | - | - | - | - | - |внебюджет- || |антитерро- | | | | | | | | | |ные || |ристической | | | | | | | | | |источники || |безопасности | | | | | | | | | | ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|| |Итого | | | |23847,0|1314,1|1549,8|5603,5|7788,1|7591,5| ||———|—————————————|—————|————————|————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————————|
* Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетныхобязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.
** Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств,предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год наданные цели.".
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области В. ЧУБг. Ростов-на-Дону13 мая 2008 годаN 22-ЗС