Закон Ростовской области от 23.12.2008 № 167-ЗС
О внесении изменений в Областной закон "Об Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы"
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "ОБ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2006-2010 ГОДЫ"
ПринятЗаконодательным Собранием 18 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в приложение к Областному закону от 27 ноября 2006 года N586-ЗС "Об Областной целевой программе "Модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы"следующие изменения:
1) в абзацах первом, восьмом и одиннадцатом подраздела "Объем иисточники финансирования Программы" раздела I "Паспорт Областнойцелевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктурыРостовской области" на 2006-2010 годы" цифры "21143,4", "10039,5" и"3202,5" заменить цифрами "20563,0", "9459,1" и "2622,1"соответственно;
2) в абзаце двенадцатом раздела III "Характеристика проблемы"цифры "21,14" заменить цифрами "20,56";
3) таблицу 1 "Объемы финансирования Программы по источникам игодам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Объемы финансирования Программы по источникам и годам
(млн. рублей)|——————————————————————|————————|————————————————————————————————————|| Источники | Всего | В том числе по годам || финансирования | |———————|——————|——————|——————|———————|| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||——————————————————————|————————|———————|——————|——————|——————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————————————————————|————————|———————|——————|——————|——————|———————||Итого финансирование |20563,0 |1 314,1|1549,8|5614,1|7660,3|4424,7 ||по Программе | | | | | | ||——————————————————————|————————|———————|——————|——————|——————|———————||Федеральный бюджет |5062,5* | 3,0 | 60,0 |810,5 |2140,9|2048,1 ||——————————————————————|————————|———————|——————|——————|——————|———————||Областной бюджет |9459,1**| 933,1 |683,2 |2622,1|3991,0|1229,7 ||в том числе: | | | | | | || | | | | | | ||областной бюджет | | | |322,2 |297,3 |161,1 || | | | | | | ||фонд софинансирования | | | |2299,9|3693,7|1068,6 ||——————————————————————|————————|———————|——————|——————|——————|———————||Местные бюджеты | 878,0 | - | 22,7 |255,0 |299,6 |300,7 ||——————————————————————|————————|———————|——————|——————|——————|———————||Внебюджетные источники| 5163,4 | 378,0 |783,9 |1926,5|1228,8|846,2";||——————————————————————|————————|———————|——————|——————|——————|———————|
4) таблицу 2 "Система программных мероприятий по реализациипрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)|———|———————————|—————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————|————————|| N | Наимено- | Сроки | Исполни- | Ожидаемые | Объем финансирования |Источни-||п/п| вание | выпол- | тели | результаты |————————|——————————————————————————————————| ки || | мероприя- | нения, | | | всего | в том числе по годам |финанси-|| | тия | (год) | | | |——————|——————|——————|——————|——————|рования || | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————||1. |Модерни- |2007-2008|Министер- |Повышение | 32,8 | - | 20,0 | 12,8 | - | - |феде- || |зация и | |ство строи- |качества пре- | | | | | | |ральный || |реконст- | |тельства и |доставления | | | | | | |бюджет || |рукция | |жилищного |услуг по водо- | | | | | | | || |объектов | |хозяйства |снабжению; | 81,2 | - | 57,0 | 24,2 | - | - |област- || |водо- | |Ростовской |снижение | | | | | | |ной бюд-|| |снабже- | |области (да-|уровня износа | | | | | | |жет || |ния и во- | |лее - мини- |коммунальной | | | | | | | || |доотведе- | |стерство |инфраструкту- | - | - | - | - | - | - |местный || |ния Ак- | |строительст-|ры; | | | | | | |бюджет || |сайского | |ва), |дополнитель- | | | | | | | || |района | |администра- |ный ввод жилья | 11,3 | - | 11,3 | - | - | - |внебюд- || | | |ция |(194,7 тыс. кв.| | | | | | |жетные || | | |г. Аксая |м) | | | | | | |источни-|| | | | | | | | | | | |ки ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————||2. |Модерни- |2007-2008|Министер- |Оптимизация | 74,0 | - | 40,0 | 34,0 | - | - |феде- || |зация и | |ство строи- |подачи воды | | | | | | |ральный || |реконст- | |тельства, |потребителям; | | | | | | |бюджет || |рукция | |администра- |повышение ка- | | | | | | | || |систем | |ция |чества предос- | 136,2 | - | 65,5 | 70,7 | - | - |област- || |водо- | |г. Батайска |тавления услуг | | | | | | |ной бюд-|| |снабже- | | |по водоснаб- | | | | | | |жет || |ния и во- | | |жению; | | | | | | | || |доотведе- | | |дополнитель- | 22,7 | - | 22,7 | - | - | - |местный || |ния г. Ба- | | |ный ввод жилья | | | | | | |бюджет || |тайска | | |(420 тыс. | | | | | | | || | | | |кв. м) | - | - | - | - | - | - |внебюд- || | | | | | | | | | | |жетные || | | | | | | | | | | |источни-|| | | | | | | | | | | |ки ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————||3. |Развитие и |2006-2010|Министер- |Ликвидация | 565,1* | 3,0 | - |139,2 |291,6 |131,3 |феде- || |модерни- | |ство строи- |дефицита пить- | | | | | | |ральный || |зация сис- | |тельства, |евой воды в | | | | | | |бюджет || |тем водо- | |муници- |городах; | | | | | | | || |снабже- | |пальные об- | |445,6** | 56,2 | 46,6 | 84,0 |258,8 | - |област- || |ния и во- | |разования | | | | | | | |ной бюд-|| |доотведе- | | | | | | | | | |жет || |ния шах- | | | | | | | | | | || |терских | | |снижение экс- | 25,5 | - | - | 7,8 | 8,5 | 9,2 |местные || |территорий | | |плуатационных | | | | | | |бюджеты || | | | |расходов и | | | | | | | || | | | |энергопотреб- | | | | | | | || | | | |ления; | 1677,6 | 36,0 |392,0 |949,2 |106,4 |194,0 |внебюд- || | | | |повышение ка- | | | | | | |жетные || | | | |чества предос- | | | | | | |источни-|| | | | |тавления услуг | | | | | | |ки || | | | |по водоснаб- | | | | | | | || | | | |жению | | | | | | | ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————||4. |Модерни- |2006-2010|Министер- |Улучшение во- | 267,8* | - | - |267,8 | - | - |феде- || |зация | |ство строи- |доснабжения | | | | | | |ральный || |группо- | |тельства, |сельских насе- | | | | | | |бюджет || |вых водо- | |министерст- |ленных пунк- | | | | | | | || |проводов | |во энергети-|тов области; | | | | | | | || |с развити- | |ки, инже- |оптимизация | | | | | | | || |ем и ре- | |нерной ин- |загрузки груп- | | | | | | | || |конструк- | |фраструкту- |повых водо- | | | | | | | || |цией во- | |ры и про- |проводов. |2791,7**|876,9 |514,1 |477,0 |713,6 |210,1 |област- || |допровод- | |мышленно- |Увеличение | | | | | | |ной бюд-|| |ных сетей | |сти Ростов- |охвата населе- | | | | | | |жет || |в сельских | |ской облас- |ния централи- | | | | | | | || |районах | |ти, (далее -|зованным во- | | | | | | | || |области | |минпром- |доснабжением | | | | | | | || |Модерни- | |энерго), му-|до 80 процен- | | | | | | | || |зация и | |ниципаль- |тов; | | | | | | | || |реконст- | |ные образо- |снижение | 125,0 | - | - | 38,0 | 43,0 | 44,0 |местные || |рукция | |вания |уровня износа | | | | | | |бюджеты || |систем | | |коммунальной | | | | | | | || |водо- | | |инфраструкту- | | | | | | | || |снабже- | | |ры населенных | | | | | | | || |ния и во- | | |пунктов облас- | | | | | | | || |доотведе- | | |ти | | | | | | | || |ния в го- | | | | 1109,4 |342,0 |380,6 |185,2 |146,4 | 55,2 |внебюд- || |родах и | | | | | | | | | |жетные || |населен- | | | | | | | | | |источни-|| |ных пунк- | | | | | | | | | |ки || |тах облас- | | | | | | | | | | || |ти с высо- | | | | | | | | | | || |ким уров- | | | | | | | | | | || |нем износа | | | | | | | | | | ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————||5. |Модерни- |2008-2010|Министер- |Повышение |3968,0* | - | - |290,6 |1794,3|1883,1|феде- || |зация и | |ство строи- |качества пре- | | | | | | |ральный || |строитель- | |тельства, |доставления | | | | | | |бюджет || |ство объ- | |муници- |услуг по водо- | | | | | | | || |ектов во- | |пальные об- |снабжению и |3035,7**| - | - |1274,7|1729,3| 31,7 |област- || |доснабже- | |разования |водоотведе- | | | | | | |ной бюд-|| |ния и во- | | |нию; | | | | | | |жет || |доотведе- | | |Снижение | | | | | | | || |ния, на- | | |уровня износа | | | | | | | || |правленная | | |систем водо- | 356,8 | - | - |125,7 |121,4 |109,7 |местные || |на разви- | | |снабжения и | | | | | | |бюджеты || |тие инже- | | |водоотведения | | | | | | | || |нерной | | | | | | | | | | || |инфра- | | | | 2365,1 | - | - |792,1 |976,0 |597,0 |внебюд- || |структуры | | | | | | | | | |жетные || |городов и | | | | | | | | | |источни-|| |районов | | | | | | | | | |ки || |области | | | | | | | | | | ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————||6. |Модерни- |2008-2010|Министер- |Повышение | 154,8* | - | - | 66,1 | 55,0 | 33,7 |феде- || |зация и | |ство строи- |качества пре- | | | | | | |ральный || |строитель- | |тельства, |доставления | | | | | | |бюджет || |ство объ- | |Минпром- |услуг по тепло-| | | | | | | || |ектов теп- | |энерго, му- |снабжению и | | | | | | | || |лоснабже- | |ниципаль- |горячему водо- |536,6** | - | - |243,3 |293,3 | - |област- || |ния, на- | |ные образо- |снабжению | | | | | | |ной бюд-|| |правлен- | |вания | | | | | | | |жет || |ная на сни-| | | | | | | | | | || |жение | | | | | | | | | | || |аварийно- | | | | 67,0 | - | - | 23,5 | 22,7 | 20,8 |местные || |сти, за- | | | | | | | | | |бюджеты || |крытие и | | | | | | | | | | || |газифика- | | | | | | | | | | || |цию уголь- | | | | - | - | - | - | - | - |внебюд- || |ных и вы- | | | | | | | | | |жетные || |нос | | | | | | | | | |источни-|| |подваль- | | | | | | | | | |ки || |ных ко- | | | | | | | | | | || |тельных. | | | | | | | | | | ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————||7. |Реконстру- |2008-2010|Минпром- |Повышение | - | - | - | - | - | - |феде- || |кция и | |энерго, му- |качества пре- | | | | | | |ральный || |капиталь- | |ниципаль- |доставления | | | | | | |бюджет || |ный ре- | |ные образо- |услуг по водо- | | | | | | | || |монт объ- | |вания |снабжению; |2258,5**| - | - |383,7 |886,9 |987,9 |област- || |ектов во- | | |оптимизация | | | | | | |ной бюд-|| |допровод- | | |загрузки груп- | | | | | | |жет || |но- | | |повых водо- | | | | | | | || |канализа- | | |проводов; | 240,0 | - | - | 50,0 | 90,0 |100,0 |местные || |ционного | | |увеличение ох- | | | | | | |бюджеты || |хозяйства | | |вата населения | | | | | | | || | | | |централизо- | - | - | - | - | - | - |внебюд- || | | | |ванным водо- | | | | | | |жетные || | | | |снабжением | | | | | | |источни-|| | | | | | | | | | | |ки ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————||8. |Капиталь- |2008-2010|Минпром- |Повышение | - | - | - | - | - | - |феде- || |ный ре- | |энерго, му- |антитеррори- | | | | | | |ральный || |монт, ре- | |ниципаль- |стической за- | | | | | | |бюджет || |конструк- | |ные образо- |щищенности | | | | | | | || |ция и вос- | |вания |объектов ВКХ |173,6** | - | - | 64,5 |109,1 | - |област- || |становле- | | | | | | | | | |ной бюд-|| |ние | | | | | | | | | |жет || |средств | | | | | | | | | | || |защиты | | | | 41,0 | - | - | 10,0 | 14,0 | 17,0 |местные || |объектов | | | | | | | | | |бюджеты || |ВКХ в це- | | | | | | | | | | || |лях анти- | | | | - | - | - | - | - | - |внебюд- || |террори- | | | | | | | | | |жетные || |стической | | | | | | | | | |источни-|| |безопас- | | | | | | | | | |ки || |ности | | | | | | | | | | ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|| |ИТОГО | | | |20563,0 |1314,1|1549,8|5614,1|7660,3|4424,7| ||———|———————————|—————————|————————————|———————————————|————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|
(*) Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетныхобязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год.
(**) Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств,предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год наданные цели.".
Статья 2
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области В. ЧУБ
г. Ростов-на-Дону23 декабря 2008 годаN 167-ЗС