Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 11.03.2009 № 130
Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции
М Э Р
города Ростова-на-Дону
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2009 N 130
Об утверждении "Долгосрочной городской
целевой программы сохранения и развития
учреждений культуры и искусства города
Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой
редакции
(В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону
от 07.07.2010 г. N 488;
от 22.10.2010 г. N 808)
Учитывая особую социальную значимость и актуальность деятельностиучреждений культуры по обеспечению свободного доступа граждан ккультурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, в целяхформирования правовых, социально-экономических и организационныхусловий для духовно-нравственного, гражданского, патриотическоговоспитания и культурного развития городского сообщества, а также вцелях поддержки творческой инициативы горожан, руководствуясь ст.179Бюджетного кодекса РФ, постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31 декабря 2008 N 1425"О мерах по упорядочению городских целевых программ"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить "Долгосрочную городскую целевую программу сохраненияи развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на2006-2010 годы" в новой редакции (приложение 1).
2. МУ "Управление культуры Администрации города" обеспечитьрезультативное и целевое использование средств бюджета города, всоответствии с бюджетной росписью, по разделу "Культура,кинематография и средства массовой информации", в части реализации"Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развитияучреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010годы"
3. МУ "Муниципальное казначейство" (А.В. Максимов) организоватьисполнение бюджета по указанным в п.2 настоящего постановлениярасходам в установленном порядке.
4. Признать утратившей силу "Программу сохранения и развитияучреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010годы", принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от25.04.2006 N 125.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр города М.А. ЧернышевПостановление вноситуправление культуры
Приложение N 1
к постановлению Мэра города
N 130 от 11.03.2009
"Долгосрочная городская целевая программа
сохранения и развития учреждений
культуры и искусства г. Ростова-на-Дону
на 2006-2010 гг."
(В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону
от 07.07.2010 г. N 488;
от 22.10.2010 г. N 808)
Содержание программы:
1. Паспорт программы
2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения,обоснование необходимости ее решения программными методами.
3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы.
4. Целевые индикаторы и показатели.
5. Система программных мероприятий.
6. Ресурсное обеспечение программы.
7. Механизм реализации программы.
8. Организация управления программой и контроль за ходом еереализации.
9. Оценка эффективности социально-экономических последствий отреализации программы.
"Долгосрочная городская целевая программа
сохранения и развития учреждений
культуры и искусства г. Ростова-на-Дону
на 2006-2010 гг."
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ------------------T----------------------------------------------¬¦Наименование Про-¦"Долгосрочная городская целевая программа со- ¦¦граммы: ¦хранения и развития учреждений культуры и ис- ¦¦ ¦кусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ¦+-----------------+----------------------------------------------+¦Инициатор разра- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦¦ботки проекта ¦Ростова-на-Дону" ¦¦программы ¦ ¦+-----------------+----------------------------------------------+¦Основание для ¦Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от ¦¦разработки Про- ¦от 15.03.2010 г. N 185)+-----------------+----------------------------------------------+¦Система организа-¦Отчет о реализации Программы предоставляется ¦¦ции контроля за ¦в Управление экономического развития ¦¦исполнением про- ¦Администрации города Ростова-на-Дону, МУ ¦¦граммы ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦¦ ¦Дону предоставляется ежеквартально в срок до ¦¦ ¦25 числа месяца следующего за отчетным ¦¦ ¦периодом по установленной форме. ¦¦ ¦Ежегодный отчет о реализации Программы пре- ¦¦ ¦доставляется в Управление экономического ¦¦ ¦развития Администрации города Ростова-на- ¦¦ ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. ¦¦ ¦Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, сле- ¦¦ ¦дующего за отчетным периодом. ¦¦ ¦Итоговый отчет о реализации Программы, согла- ¦¦ ¦сованный с Управлением экономического разви- ¦¦ ¦тия Администрации города Ростова-на-Дону и МУ ¦¦ ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦¦ ¦Дону", предоставляется для рассмотрения на ¦¦ ¦Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 ¦¦ ¦года. ¦L-----------------+-----------------------------------------------
Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование
необходимости ее решения программными методами.
Государственная политика в области культуры направлена наобеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям,информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всехсоциальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого вкультурной жизни страны.
С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основызаконодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "Обиблиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131- ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителейгорода услугами учреждений культуры, организации дополнительногообразования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданиюусловий для организации массового отдыха и досуга горожан.
Настоящая Программа направлена на создание правовой,организационной и финансово-экономической основы для развития культурыв городе Ростове-на-Дону.
Одной из наиболее важных проблем в деятельности учрежденийкультуры является состояние их материально-технической базы. Большаячасть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств)размещены в приспособленных помещениях, находящихся внеудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатациизданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальныйремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физическиустарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационныхтехнологий возникла необходимость модернизации оборудования учрежденийкультуры.
В настоящее время требуется создание новых условий и мощностейдля развития и сохранения материально-технической базы сферы"Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельностьучреждений и организаций культуры. Для решения проблемматериально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимопроведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры,централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений,учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов,специализированной мебели, аттракционной техники, сценическогооборудования.
С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия вгороде Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации ипаспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведенияремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с цельювыявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание иустановка новых памятников, мемориальных досок, скульптурныхкомпозиций, популяризация культурного наследия города.
Необходимо продолжение работы по:
- автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданиюединой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлениюбиблиотечных фондов;
- созданию условий для организации дополнительного образованиядетей, сохранению контингента, открытию новых отделений испециализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческойталантливой молодежи, культурной элиты города;
- благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха,ростовского зоопарка;
- модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры иотдыха;
- расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Донузоопарка, как природного музейного наследия.
Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры иискусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичьболее результативных показателей в области культуры, что позволитрасширить спектр и качество, предоставляемых современныхкультурно-досуговых услуг населению города, сохранить сетьмуниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурноенаследие города.
Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия городаРостова-на-Дону, формирование единого культурного пространства,создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностями информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развитиякультурного потенциала города, интеграция в мировой культурныйпроцесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
Задачи Программы:
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.
Организация системы дополнительного образования детей, выявлениеодаренных учащихся.
Обеспечение библиотечного обслуживания населения.
Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга,
обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.
Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы.--------------T----T----------------------------T-------------------¬¦ Задачи ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦¦ программы, ¦изм.¦ ¦ ¦¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------T---------T--------+---------T---------+¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. ¦+-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+¦Паспортизация¦шт. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 ¦¦60 памятни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦Содержание и ¦шт. ¦ 67 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 73 ¦¦эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦73 памятников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦Установка ¦шт. ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 4 ¦¦новых 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦досок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ ¦¦ Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного ¦¦ образования детей, поддержка одаренных учащихся. ¦+-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+¦ Количество ¦чел.¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 465 ¦¦ учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ Количество ¦шт. ¦ 210 ¦ 213 ¦ 216 ¦ 220 ¦ 228 ¦¦специализаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ Количество ¦чел.¦ 400 ¦ 500 ¦ 625 ¦ 630 ¦ 645 ¦¦ учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦коллективов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ удостоенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ званий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Лауреатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ конкурсов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ ¦¦ Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦+-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+¦ Количество ¦чел.¦ 199 976 ¦ 200 490 ¦202 500 ¦ 202 700 ¦ 203 000 ¦¦ читателей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ Количество ¦чел.¦1547 297 ¦1 561 908¦1589 116¦1 595 312¦1 600 000¦¦ посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ Количество ¦экз.¦4 518 788¦4 531 419¦4 576934¦4 532 486¦4 532 500¦¦ книго-выдач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ ¦¦ Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и ¦¦ досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. ¦+-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+¦ Количество ¦шт. ¦ 137 ¦ 143 ¦ 145 ¦ 146 ¦ 147 ¦¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ парках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ Количество ¦шт. ¦ 581 ¦ 600 ¦ 615 ¦ 630 ¦ 650 ¦¦ клубных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦формирований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ Количество ¦шт. ¦ 7543 ¦ 8002 ¦ 9004 ¦ 10500 ¦ 10950 ¦¦ культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+¦ Количество ¦шт. ¦ 408 ¦ 411 ¦ 414 ¦ 416 ¦ 420 ¦¦редких видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦животных в МУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Ростовского-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ зоопарка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------- (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Донуот 15.03.2010 г. N 185)
Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой
программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства
г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы
тыс. руб.-----------T----------T-----------T-----------------------------------------------¬¦ Раздел ¦ Источник ¦Общий объем¦ Объемы финансирования по годам ¦¦ ¦финансиро-¦ +--------T---------T---------T---------T--------+¦ ¦ вания ¦ ¦2006 год¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год¦+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦Раздел 1 ¦ бюджет ¦ 152 578,7 ¦3 514,9 ¦24 211,5 ¦28 002,4 ¦24 251,2 ¦72 598,7¦¦Организа- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ция +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦библиотеч-¦Областной ¦ 18 299,1 ¦10 004,2¦ 8 294,9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ного ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обслу- +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦живания ¦софинанси-¦ 8 088,3 ¦ ¦ ¦ 2 230,9 ¦ 3 346,3 ¦2 511,1 ¦¦населения ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦ ¦ Средства ¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦итого по разделу 1 ¦ 179 199,1 ¦13 519,1¦32 694,4 ¦30 278,3 ¦27 597,5 ¦75 109,8¦+----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦Раздел 2 ¦ бюджет ¦ 143 328,4 ¦ 216,5 ¦14 612,4 ¦15 268,0 ¦47 199,2 ¦66 032,3¦¦Охрана и ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культур- +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦ного на- ¦Областной ¦ 2 498,9 ¦ ¦ 2 498,9 ¦ ¦ ¦ ¦¦следия, ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦памятников+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦истории и ¦внебюджет-¦ 3 399,0 ¦ ¦ 3 399,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры ¦ные источ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦местного ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦значения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦итого по разделу 2 ¦ 149 226,3 ¦ 216,5 ¦20 510,3 ¦15 268,0 ¦47 199,2 ¦66 032,3¦+----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦Раздел 3 ¦ бюджет ¦ 228 090,5 ¦3 542,7 ¦ 1 158,5 ¦ 8 241,7 ¦ 1 815,0 ¦213332,6¦¦Организа- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ция +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦предостав-¦Областной ¦ 2 332,4 ¦ 676,0 ¦ 1 656,4 ¦ ¦ ¦ ¦¦ления до- ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦полнитель-+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦ного обра-¦ Средства ¦ 20 029,6 ¦5 370,4 ¦ 8 695,2 ¦ 5 584,0 ¦ 380,0 ¦ ¦¦зования ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦итого по разделу 3 ¦ 250 452,5 ¦9 589,1 ¦11 510,1 ¦13 825,7 ¦ 2 195,0 ¦213332,6¦+----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦Раздел 4 ¦ Бюджет ¦ 449 520,1 ¦39 594,2¦61 820,4 ¦74 066,5 ¦95 512,7 ¦178526,3¦¦Создание ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦низации +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦массового ¦Областной ¦ 546,5 ¦ 397,3 ¦ 149,2 ¦ ¦ ¦ ¦¦отдыха и ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦досуга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦жителей ¦ Средства ¦ 5 592,0 ¦1 526,0 ¦ 2 659,4 ¦ 1 406,6 ¦ ¦ ¦¦города ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦услугами ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦низаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦итого по разделу 4 ¦ 455 658,6 ¦41 517,5¦64 629,0 ¦75 473,1 ¦95 512,7 ¦178526,3¦+----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦Программа ¦ Бюджет ¦ 973517,7 ¦46 868,3¦101 802,8¦125 578,6¦168 778,1¦530489,9¦¦сохранения¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и развития+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦учреждений¦Областной ¦ 23 676,9 ¦11 077,5¦12 599,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦культуры и¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦искусства +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦г. ¦софинанси-¦ 8 088,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2 230,9 ¦ 3 346,3 ¦2 511,1 ¦¦Ростова- ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на-Дону на¦федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2006-2010 ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦годы +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦ ¦внебюджет-¦ 3 399,0 ¦ 0,0 ¦ 3 399,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦ ¦ные источ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦ ¦ Средства ¦ 25 854,6 ¦6 896,4 ¦11 542,6 ¦ 7 035,6 ¦ 380,0 ¦ 0,0 ¦¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+¦ИТОГО по программе ¦1 034 536,5¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦172 504,4¦533001,0¦L---------------------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------
(Таблица в редакции Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону от 22.10.2010 г. N 808)
Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевойпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного игородского бюджетов. Для реализации целевой Программы привлекаютсятакже доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в веденииорганов местного самоуправления городских округов и средства извнебюджетных источников. Утвержденная долгосрочная городская целеваяПрограмма реализуется за счет бюджета города в объемах, установленныхрешением Ростовской - на-Дону городской Думы о бюджете города насоответствующий финансовый год и плановый период.
В случае внесения изменений в решение Ростовской-на-Донугородской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановыйпериод в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевыхпрограмм вносятся соответствующие изменения в постановления Мэрагорода о долгосрочных городских целевых программах.
Система программных мероприятий
Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
тыс. руб.--------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦ финансиро- ¦ ¦¦ ¦ ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.1. Рекон- ¦Департа- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦13 000,0 ¦ ¦13 000,0¦ ¦ ¦ ¦¦струкция фи- ¦мент ко- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лиалов биб- ¦ординации¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лиотечной ¦строи- ¦ ¦ 1020000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦системы ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.2. Финансо-¦Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вое обеспече-¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние выполне- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния муници- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пального за- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дания Ростов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ская-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦централизо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ванная биб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лиотечная ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦система в ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦части расчет-¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных затрат ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦51 296,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51 296,9 ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.3. Сохране-¦Ростов- ¦ еже- ¦ ¦69 458,0 ¦9 606,4 ¦12 405,1¦10 898,9¦18 115,4¦18 432,2 ¦¦ние и обнов- ¦ская-на- ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ление доку- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ментного фон-¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦да ЦБС, ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в том числе: ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦- Сохранение ¦Ростов- ¦2007- ¦ бюджет ¦17 333,9 ¦ ¦3 922,2 ¦2 934,8 ¦5 028,6 ¦ 5 448,3 ¦¦и обновление ¦ская-на- ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документного ¦Дону го- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фонда ЦБС ¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(подписка) ¦ЦБС, ¦ ¦ 2008, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦управле- ¦ ¦ 2009г- 442 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ ¦ 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 3 270,5 ¦3 270,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦- Сохранение ¦Ростов- ¦2008- ¦ бюджет ¦25 901,5 ¦ ¦ ¦5 688,2 ¦9 740,5 ¦10 472,8 ¦¦и обновление ¦ская-на- ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документного ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г- 450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фонда ЦБС ¦родская ¦ ¦ 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(книги элек- ¦ЦБС, ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тронные изда-¦управле- ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния) ¦ние куль-¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной ¦14 630,8 ¦6 335,9 ¦8 294,9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ 2007 ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2006, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦- Сохранение ¦Управле- ¦2008- ¦федеральный ¦ 8 088,3 ¦ ¦ ¦2 230,9 ¦3 346,3 ¦ 2 511,1 ¦¦и обновление ¦ние куль-¦ 2010 ¦бюджет фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документного ¦туры, ¦ ¦софинансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фонда ЦБС ¦Ростов- ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(книги) ¦ская-на- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону го- ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦родская ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦Ростов- ¦ 2007 ¦средства от ¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦ская-на- ¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону го- ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦родская ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4. Проведе-¦Ростов- ¦ ¦ бюджет ¦23 781,9 ¦2 035,0 ¦4 126,5 ¦11 487,2¦6 133,2 ¦ ¦¦ние капиталь-¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных ремонтов ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждений ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ЦБС, в том ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦числе: ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.1. Капи- ¦Управле- ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 1 463,1 ¦1 463,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт библио- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦течно- ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦информацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Ломоносо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ва(Первомай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.2. Капи- ¦Управле- ¦2006. ¦ бюджет ¦ 571,9 ¦ 571,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт библио- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теки им. Ост-¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ровского (Ок-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦Ростов- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 2 284,5 ¦ ¦2 284,5 ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.3. Капи- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦Дону го- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт библио- ¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теки им. Ли- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦хачева (Же- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лезнодорожный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.4. Капи- ¦Ростов- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 1 842,0 ¦ ¦1 842,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теки им. Кос-¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦модемьянской ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(Железнодо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рожный район)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.5. Капи- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 4 295,0 ¦ ¦ ¦4 295,0 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теки им. Тур-¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦генева (Про- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦летарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.6. Капи- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 3 818,0 ¦ ¦ ¦3 818,0 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦течно- ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦информацион- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.7. Капи- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 2 896,6 ¦ ¦ ¦2 896,6 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теки им. ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Ленина Со- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ветский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.8. Капи- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦1 852,00 ¦ ¦ ¦ ¦1 852,0 ¦ ¦¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теки им. ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Чехова ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(Ворошилов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.9. Капи- ¦Ростов- ¦2008- ¦ бюджет ¦ 4 048,3 ¦ ¦ ¦ 477,6 ¦3 570,7 ¦ ¦¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт, разра- ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ботка проект-¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦но-сметной ¦ЦБС ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(Пролетарский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район), им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Горького, им.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Тургенева, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Чехова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.10. Капи-¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 419,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 419,1 ¦ ¦¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт, раз- ¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работка про- ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ектно-сметной¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Шукшина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.11. Раз- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 137,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 137,0 ¦ ¦¦работка про- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ектно-сметной¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по капиталь- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Чернышев-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского (Перво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦майский рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦он) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.12. Раз- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 71,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 71,9 ¦ ¦¦работка про- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ектно-сметной¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по капиталь- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Маяковско-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.4.13. Раз- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 82,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 82,5 ¦ ¦¦работка про- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ектно-сметной¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по капиталь- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Белинско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го (Советский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.5. Приобре-¦Ростов- ¦ ¦ ¦ 6 270,2 ¦ 491,2 ¦1 374,2 ¦2 620,2 ¦1 784,6 ¦ ¦¦тение мебели ¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оборудования ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и компьютер- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной техникой ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦Управле- ¦2006- ¦ бюджет ¦ 5 872,4 ¦ 93,4 ¦1 374,2 ¦2 620,2 ¦1 784,6 ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры, ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Ростов- ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ская-на- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону го- ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦родская ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 397,8 ¦ 397,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.6. Текущие ¦Управле- ¦2006- ¦ бюджет ¦ 2 238,1 ¦1 386,5 ¦ 851,6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ремонты в фи-¦ние куль-¦ 2007 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лиалах цен- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трализованной¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦библиотечной ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦системы ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦1.7. Средства¦Ростов- ¦2007- ¦ бюджет ¦13 154,0 ¦ ¦ 937,0 ¦5 272,0 ¦1 564,3 ¦ 5 380,7 ¦¦на противопо-¦ская-на- ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жарные меро- ¦Дону го- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приятия в уч-¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реждения ЦБС ¦ЦБС ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦179 199,1¦13 519,1¦32 694,4¦30 278,3¦27 597,5¦75 109,8 ¦¦делу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------
Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия,
памятников истории и культуры местного значения
тыс. руб. --------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦ финансиро- ¦ ¦¦ ¦ ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.1. ¦Управле- ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 996,9 ¦ 100,0 ¦ 124,4 ¦ 142,7 ¦ 299,8 ¦ 330,0 ¦¦Паспорти- ¦ние куль-¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зация и ин- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вентаризация,¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦памятников ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монументаль- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ного искусст-¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ва, заключе- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние охранных ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обязательств ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.2. ¦Управле- ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 116,5 ¦ 116,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Аварийно- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спасательные ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятия ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.3. Капи- ¦Управле- ¦2006- ¦ ¦72 827,7 ¦ ¦13 420,9¦15 125,3¦36 159,7¦ 8 121,8 ¦¦тальные ре- ¦ние куль-¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монты мемори-¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦альных ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плексов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.3.1. Обще- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 269,7 ¦ ¦ 269,7 ¦ ¦ ¦ ¦¦строительные ¦ние куль-¦ ¦бюджет суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работы М/К 5-¦туры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го Донского ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦корпуса ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.3.2. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 2 229,2 ¦ ¦2 229,2 ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦бюджет суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт мемори- ¦туры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ального ком- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плекса Павшим¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦воинам 1941- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1943 годы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сквере им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Фрунзе" (пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦К. Маркса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.3.3. Капи- ¦Управле- ¦2007- ¦ бюджет ¦49 971,3 ¦ ¦10 847,1¦10 163,0¦28 961,2¦ ¦¦тальный ре- ¦ние куль-¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт мемори- ¦туры ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ального ком- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плекса "Памя-¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ти жертв фа- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦шизма в Зми- ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦евской балке"¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.3.4. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 74,9 ¦ ¦ 74,9 ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт памятни-¦туры ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ка политиче- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ских репрес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сий "Невинно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦убиенным" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.3.5. Со- ¦Управле- ¦2008- ¦ бюджет ¦16 333,9 ¦ ¦ ¦1 071,1 ¦7 141,0 ¦ 8 121,8 ¦¦ставление ¦ние куль-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проектно - ¦туры ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сметной доку-¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ментации по ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦капитальному ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ремонту мемо-¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦риального ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Воинам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦освободителям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦г. Ростова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на-Дону от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фашистских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦захватчиков" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(пл. Теат- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ральная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.3.6. Капи- ¦Управле- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 3 891,2 ¦ ¦ ¦3 891,2 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт мемори- ¦туры ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ального ком- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плекса "Кум- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦женская ро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ща", состав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ление проект-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦но-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.3.7. Обсле-¦Управле- ¦2009. ¦ бюджет ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 57,5 ¦ ¦¦дование ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦скульптурной ¦туры ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦группы и по- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦стамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Стачке 1902г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Преемствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ность поколе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ний" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.4. Музеефи-¦Управле- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 917,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 917,0 ¦ ¦¦кация мемори-¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ального ком- ¦туры ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плекса "Памя-¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ти жертв фа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦шизма в Зми- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦евской балке"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.5. Дендро- ¦Управле- ¦2009- ¦ бюджет ¦12 995,7 ¦ ¦ ¦ ¦4 999,6 ¦ 7 996,1 ¦¦проект М/К ¦ние куль-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Памяти жертв¦туры ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фашизма в ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Змиевской ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦балке" ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.6. ¦Управле- ¦ 2007 ¦ ¦ 6 965,0 ¦ ¦6 965,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦Установка ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Памятника ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Елизавете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦ ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 3 566,0 ¦ ¦3 566,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦ ¦ 2007 ¦ внебюджет- ¦ 3 399,0 ¦ ¦3 399,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.7. Содержа-¦Управле- ¦2009- ¦ бюджет ¦15 848,3 ¦ ¦ ¦ ¦4 823,1 ¦11 025,2 ¦¦ние и экс- ¦ние куль-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плуатация па-¦туры ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мятников ис- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тории и куль-¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦туры ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.8. Уходные ¦Управле- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 491,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 491,0 ¦¦работы мемо- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦риального ¦туры ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦комплекса ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Памяти жертв¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦балке" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦2.9. Возведе-¦Департа- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦38 068,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38 068,2 ¦¦ние стелы ¦мент ко- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Ростов-на- ¦ординации¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Дону- город ¦строи- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦воинской сла-¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вы" ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦149 226,3¦ 216,5 ¦20 510,3¦15 268,0¦47 199,2¦66 032,3 ¦¦делу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------
Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования
тыс. руб. --------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦ финансиро- ¦ ¦¦ ¦ ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.1. Финансо-¦Муници- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦189 474,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦189474,9 ¦¦вое обеспече-¦пальные ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние выполне- ¦учрежде- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния муници- ¦ния до- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пального за- ¦полни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дания муници-¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пальными уч- ¦образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реждениями ¦ния детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры ¦(ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(ДМШ, ДШИ, ¦ДШИ, ДХШ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДХШ), в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расчетных за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.2. Проведе-¦ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦ 5 071,0 ¦ 811,2 ¦1 249,3 ¦2 440,5 ¦ ¦ 570,0 ¦¦ние капиталь-¦ДШИ, ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных ремонтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дополнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ного образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вания (ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДШИ, ДХШ), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.2.1. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 999,8 ¦ ¦ 999,8 ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦бюджет суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт ДМШ им. ¦туры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Прокофьева ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦ДМШ им. ¦ 2007 ¦средства от ¦ 249,5 ¦ ¦ 249,5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Прокофье-¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ва ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.2.2. Капи- ¦ДШИ им. К¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 2 125,6 ¦ 811,2 ¦ ¦1 314,4 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦Назарето-¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт ДШИ ОКО ¦ва ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. К. ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Назаретова ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.2.3. Капи- ¦МОУ ДОД ¦ 2008 ¦средства от ¦ 1 126,1 ¦ ¦ ¦1 126,1 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ДМШ ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт (ДМШ им ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Гнесина, ДМШ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦N 7, им. ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Чиненовых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. Чайков- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.2.4. Разра-¦МОУ ДОД ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 570,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 570,0 ¦¦ботка проект-¦ДМШ N 7 ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦но-сметной ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по капиталь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МОУ ДОД ДМШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦N 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.3. Приобре-¦ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦17 196,8 ¦5 105,9 ¦3 736,9 ¦8 354,0 ¦ ¦ ¦¦тение обору- ¦ДШИ, ДХШ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дования и ин-¦Управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦струментов ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для ДМШ, ДХШ,¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦МОУ ДОД ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 8 586,8 ¦2 705,5 ¦ ¦5 881,3 ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 1 332,6 ¦ 676,0 ¦ 656,6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ 2007 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦средства от ¦ 7 277,4 ¦1 724,4 ¦3 080,3 ¦2 472,7 ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.4. Текущий ¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ 7 655,4 ¦1 786,0 ¦3 567,3 ¦2 302,1 ¦ ¦ ¦¦ремонт в уч- ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реждениях до-¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦полнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(ДМШ, ДШИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦ ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 982,7 ¦ ¦ 622,2 ¦ 360,5 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦средства от ¦ 6 672,7 ¦1 786,0 ¦2 945,1 ¦1 941,6 ¦ ¦ ¦¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.5. Творче- ¦Управле- ¦ ¦ ¦ 6 020,8 ¦1 886,0 ¦2 056,5 ¦ 39,0 ¦ 983,0 ¦ 1 056,3 ¦¦ская деятель-¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ность МОУ ДОД¦туры, МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДМШ, ДШИ ¦ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.5.1. Прове-¦Управле- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 2 075,3 ¦ ¦ 114,0 ¦ ¦ 944,0 ¦ 1 017,3 ¦¦дение джазо- ¦ние куль-¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вых фестива- ¦туры ¦ 2010 ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лей в части ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проведения ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦праздничных ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.5.2. Поощ- ¦МОУ ДОД ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 169,0 ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦¦рение одарен-¦ДМШ, ДШИ,¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных учащихся ¦ДХШ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦музыкальных ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦школ (МШ, ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДШИ, ХШ) ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦средства от ¦ 3 776,5 ¦1 860,0 ¦1 916,5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние куль-¦ 2007 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.6. Противо-¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ 3 389,1 ¦ 0,0 ¦ 900,1 ¦ 690,1 ¦1 212,0 ¦ 586,9 ¦¦пожарные ме- ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦роприятия в ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дополнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ного образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦МОУ ДОД ¦2007- ¦ бюджет ¦ 2 461,7 ¦ ¦ 396,3 ¦ 646,5 ¦ 832,0 ¦ 586,9 ¦¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ ¦МОУ ДОД ¦2007- ¦средства от ¦ 927,4 ¦ ¦ 503,8 ¦ 43,6 ¦ 380,0 ¦ ¦¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2009 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ДХШ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦3.7. Строи- ¦Департа- ¦ 2010 ¦ Бюджет ¦21 644,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21 644,5 ¦¦тельство дет-¦мент ко- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ской школы ¦ординации¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦искусств в ¦строи- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦поселке Алек-¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сандровка ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦спектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦250 452,5¦9 589,1 ¦11 510,1¦13 825,7¦2 195,0 ¦213332,6 ¦¦делу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------
Раздел 4. Создание условий для организации массового
отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами
организаций культуры
тыс. руб. --------------T----------T------T-----------T------------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦финансиро- ¦ ¦¦ ¦ ¦нения ¦вания, код +-----------T--------T---------T---------T---------T---------+¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦¦ ¦ ¦ ¦статьи про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ граммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.1. Финансо-¦Муници- ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 20 045,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 045,5 ¦¦вое обеспече-¦пальные ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние выполне- ¦учрежде- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния муници- ¦ния ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пального за- ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дания муници-¦(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пальными пар-¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ки, в части ¦и отдыха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расчетных за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.2. Реконст-¦ ¦ ¦ ¦ 26 082,9 ¦13 339,5¦11 257,2 ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦¦рукция муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦парков куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦туры и отды- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ха, проведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние капремон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тов том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.2.1. Капи- ¦Детский ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦ 957,9 ¦ ¦ 957,9 ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦парк ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт, парк ¦им. В. ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. В. ¦Черевички-¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Черевич-кина ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(театр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сказок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.2.2. ГКДЦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦бюджет го- ¦ 23 271,8 ¦13 339,5¦ 9 932,3 ¦ ¦ ¦ ¦¦им. М. ¦ние ¦ 2007 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Горького ¦культуры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(реконструк- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ция сетей во-¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦допровода и ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦канализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦ГКДЦ им. ¦ 2007 ¦Средства от¦ 367,0 ¦ ¦ 367,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦М. Горь- ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кого ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.2.3. Капи- ¦Парк ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦культуры ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт, парк ¦и отдыха ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культуры и ¦им. Ок- ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отдыха им. ¦тября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.3. Развитие¦Управле- ¦ ¦бюджет го- ¦ 18 158,3 ¦ 0,0 ¦ 3 500,0 ¦10 553,7 ¦ 0,0 ¦ 4 104,6 ¦¦материально ¦ние куль- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦технической ¦туры, му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦базы муници- ¦ниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пальных пар- ¦ные парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ков культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и отдыха в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.3.1. Приоб-¦Парк ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦ 3 500,0 ¦ ¦ 3 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦ретение и ус-¦культуры ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тановка огра-¦и отдыха ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ждения, ре- ¦им. ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт отопле- ¦Остров- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния парк им. ¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.3.2. Приоб-¦Детский ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦¦ретение обо- ¦парк ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рудования, ¦им. В. ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Детский парк ¦Черевички-¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦им. В. ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Черевичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.3.3. ГКДЦ ¦Управле- ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 9 263,9 ¦ ¦ ¦ 9 263,9 ¦ ¦ ¦¦им. М. ¦ние ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Горького ¦культуры ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приобретение ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦аттракцион, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦скамеек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.3.4. ¦муници- ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 2 599,8 ¦ ¦ ¦ 1 289,8 ¦ ¦ 1 310,0 ¦¦Приобретение ¦пальные ¦ 2010 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оборудования ¦парки ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для муници- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пальных пар- ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ков ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.3.5. Ремонт¦Парк ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 938,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 938,1 ¦¦фасада цоко- ¦культуры ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ля, асфальто-¦и отдыха ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вого покрытия¦им. Ост- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦парк им. ¦ровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Островско-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.3.6. Проти-¦Парк ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 356,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 356,5 ¦¦вопожарные ¦культуры ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятия в¦и отдыха ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальных¦им. Ост- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦парках куль- ¦ровского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦туры и отдыха¦им. В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Черевич- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.4. Финансо-¦Ростов- ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 55 162,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦55 162,5 ¦¦вое обеспече-¦ский-на- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние выполне- ¦Дону зоо- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния муници- ¦парк ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пального за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дания МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Ростовский- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦парк", в час-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ти расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.5. Развитие¦Ростов- ¦ еже- ¦ ¦ 239 138,1 ¦15 731,5¦17 575,1 ¦32 885,2 ¦87 950,2 ¦84 996,1 ¦¦Ростовского- ¦ский-на- ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на-Дону зоо- ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦парка как ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦музейного на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦следия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.5.1. Капи- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 12 248,0 ¦ ¦ ¦12 248,0 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ский-на- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт, состав-¦Дону зоо- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ление проект-¦парк ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦но-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Ростовский- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.5.2. Рекон-¦Ростов- ¦ 2007 ¦средства от¦ 1 476,4 ¦ ¦ 1 476,4 ¦ ¦ ¦ ¦¦струкция ¦ский-на- ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦имуще- ¦Дону зоо- ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ственного ¦парк ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦комплекса ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Зоопарка (ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тигрятника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.5.3. Строи-¦Ростов- ¦ 2009 ¦бюджет го- ¦ 132 325,2 ¦ ¦ ¦ ¦69 205,4 ¦63 119,8 ¦¦тельство сло-¦ский-на- ¦ 2010 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦новника и по-¦Дону зоо- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лярной зоны ¦парк ¦ ¦ 102 01 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Ростовский- ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.5.4. Приоб-¦Ростов- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 397,3 ¦ 397,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ретение обо- ¦ский-на- ¦ ¦бюджет суб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рудования для¦Дону зоо- ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зоопарка ¦парк ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦Ростов- ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦ 3 206,1 ¦ ¦ 469,5 ¦ 2 736,6 ¦ ¦ ¦¦ ¦ский-на- ¦ 2008 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦Ростов- ¦2006, ¦средства от¦ 2 507,6 ¦1 526,0 ¦ ¦ 981,6 ¦ ¦ ¦¦ ¦ский-на- ¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парк ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.5.5. Кормо-¦Ростов- ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 84 948,5 ¦13 808,2¦14 721,2 ¦15 898,0 ¦18 744,8 ¦21 776,3 ¦¦обеспечение и¦ский-на- ¦годно ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ветеринарное ¦Дону зоо- ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обслуживание ¦парк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦животных Рос-¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦товского зоо-¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦парка ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.5.6. Проти-¦Ростов- ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦ 788,0 ¦ ¦ 92,0 ¦ 596,0 ¦ ¦ 100,0 ¦¦вопожарные ¦ский-на- ¦ 2008 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятия ¦Дону зоо- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МУ "Ростов- ¦парк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ский-на-Дону ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зоопарк" ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦ ¦Ростов- ¦ еже- ¦средства от¦ 1 241,0 ¦ ¦ 816,0 ¦ 425,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦ский-на- ¦годно ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦парк ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.6. Строи- ¦Департа- ¦ 2010 ¦Бюджет го- ¦ 684,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 684,1 ¦¦тельство ад- ¦мент ко- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦министратив- ¦ординации ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦но-бытового ¦строи- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦здания с ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вольерами для¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦содержания ¦спектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦животных по ¦ного раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ул. ¦вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Зоологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦,2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.7. Финан- ¦Городской ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 5 005,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 005,3 ¦¦совое обеспе-¦дом твор- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чение выпол- ¦чества ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нения муници-¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пального за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дания ГДТ, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦части расчет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.8. Развитие¦Управле- ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 91 381,9 ¦12 446,5¦32 296,7 ¦30 548,0 ¦ 7 562,5 ¦ 8 528,2 ¦¦народного ¦ние куль- ¦годно ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦творчества, ¦туры, Го- ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦создание ¦родской ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦культурного ¦Дом Твор- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦потенциала ¦чества ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦города ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.8.1. Капи- ¦Управле- ¦ 2006 ¦бюджет го- ¦ 51 448,5 ¦10 196,5¦28 909,0 ¦12 343,0 ¦ ¦ ¦¦тальный ре- ¦ние куль- ¦ 2007 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт МУ "Го- ¦туры, Го- ¦ 2008 ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦родской дом ¦родской ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦творчества" ¦Дом ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Творче- ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ства ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.8.2. Увели-¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 3 366,6 ¦ ¦ ¦ 3 366,6 ¦ ¦ ¦¦чение ранее ¦Дом Твор- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦присоединен- ¦чества ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной мощности ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Городской дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.8.3. Приоб-¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 149,2 ¦ ¦ 149,2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ретение зву- ¦ние куль- ¦ ¦бюджет суб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦котехническо-¦туры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го оборудова-¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния МУ "Го- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦родской дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦творчества" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.8.4. ¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 7 446,8 ¦ ¦ ¦ 7 446,8 ¦ ¦ ¦¦Приобретение ¦Дом ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оборудования ¦Творче- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для Город- ¦ства ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.8.5. Проти-¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 436,8 ¦ ¦ ¦ 387,3 ¦ ¦ 49,5 ¦¦вопожарные ¦Дом Твор- ¦ 2010 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятия ¦чества ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МУ "Городской¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Дом Творчест-¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ва" ¦ ¦ ¦ 765 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.8.6. Прове-¦Управле- ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 2 332,3 ¦ 240,8 ¦ 168,0 ¦ 535,0 ¦ 967,4 ¦ 421,1 ¦¦дение город- ¦ние куль- ¦годно ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ских фестива-¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лей, в части ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проведения ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦праздничных ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 450 85 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦4.8.7. Прове-¦Управле- ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 26 201,7 ¦2 009,2 ¦ 3 070,5 ¦ 6 469,3 ¦ 6 595,1 ¦ 8 057,6 ¦¦дение празд- ¦ние куль- ¦годно ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ничных меро- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приятий ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 450 85 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦ 455 658,6 ¦41 517,5¦64 629,0 ¦75 473,1 ¦95 512,7 ¦178 526,3¦¦делу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+¦ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦1 034 536,5¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦172 504,4¦533 001,0¦¦ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+----------
(Таблица в редакции Постановления Администрации г.Ростова-на-Дону от 22.10.2010 г. N 808)
Механизм реализации Программы
Реализация Программы опирается на сложившийся культурныйпотенциал города, его культурное наследие, традиции самобытногомногонационального городского сообщества, творческую инициативугорожан.
Механизм реализации Программы предусматривает:
- совершенствование системы управления муниципальнымиучреждениями культуры города (организация управления и контроль зареализацией мероприятий Программы);
- совершенствование нормативной базы развития культуры в городеРостове-на-Дону;
- рациональное распределение и использование бюджетных средств,привлечение внебюджетных средств;
- сохранение, содержание и развитие имущественного комплексаотрасли "Культура";
- подготовка и переподготовка кадров для повышения качестваработы учреждений культуры;
- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовыхмероприятий.
Перечисленные составляющие механизма реализации Программыапробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".
Координация мероприятий по реализации Программы будетосуществляться через нормативные, правовые акты - постановления,распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения КоллегииАдминистрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях идоговоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программныхмероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнениеработ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.
Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализациидолгосрочной городской целевой программы сохранения и развитияучреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ"Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону"представляет в Управление экономического развития Администрации городаи МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, всрок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом информацию(отчет о реализации целевой программы) о ходе выполнения программы.Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управлениеэкономического развития Администрации города Ростована-Дону, МУ"Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года,следующего за отчетным периодом.
Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный сУправлением экономического развития Администрации городаРостована-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону",предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1июня 2011 года.
В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочнуюгородскую целевую программу МУ "Управление культуры администрациигорода Ростова-на-Дону" представляет копию документов,свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.
Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программыосуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ " О размещении заказов напоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1 июня2011 года.
Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальнымиучреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культурыАдминистрации города".Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации
Программы
В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры иискусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдетположительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли,расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услугнаселению, а также увеличатся посещаемость и платные услугиучреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именнопланируется достижение следующих конечных результатов Программы:
паспортизация 50 памятников
содержание и эксплуатация 70 памятников
- установка 16 новых мемориальных досок и памятников
- увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся
- увеличение количества специализаций и отделений в детскихшколах искусств до 228
- увеличение количества учащихся и творческих коллективов детскихшкол искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей,выставок различных уровней до 645
- увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000человек
- увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000
- увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз.
- увеличение количества досуговых объектов в парках культуры иотдыха до 147 шт.
- увеличение количества клубных формирований в учрежденияхкультуры города до 65018
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий,проводимых учреждениями культуры города до 10950
- увеличение количества редких видов животных в МУ"Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей
- сохранение сети, существующих учреждений культуры городаРостована-Дону.
Методика определения оценки эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы.
Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой"Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г.Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется управлением культурыАдминистрации города ежегодно на основе анализа достигнутыхпоказателей, которые отражаются в формах государственногостатистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельностиобщедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка,учреждений культурно - досугового типа, в приказах МУ "Управлениекультуры Администрации города" о контингенте учащихся школдополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школискусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей,конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства,воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест городаРостова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии понаименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков,увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городеРостове-на-Дону.
Управляющий делами
Администрации города С.Д. Синякова