Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 29.06.2009 № 480
Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Дети Ростова" на 2006-2009 годы (в новой редакции)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2009 N 480
Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы
"Дети Ростова" на 2006-2009
годы (в новой редакции)
Принимая во внимание особую социальную значимость муниципальнойполитики в области образования, воспитания, оздоровления, развитиядетей для городского сообщества, в целях формирования правовых,социально-экономических и организационных условий для организациипредоставления образовательных, медицинских услуг,духовно-нравственного, гражданского, патриотического, физическогоразвития и становления личности детей и подростков, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Мэра города Ростова-на-Донуот 31.12.2008 N 1425 "Омерах по упорядочению городских целевых программ"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "ДетиРостова" на 2006-2009 годы в новой редакции (приложение 1).
2. МУ "Управление образования города Ростова-на-Дону" (А.П.Уваровский), МУ "Управление культуры города Ростова-на-Дону" (ЛисицынаЛ.П.), МУ "Управление по физической культуре и спорту" (СамохваловаМ.А.) обеспечить результативное и целевое использование средствбюджета города по соответствующим разделам (долгосрочная городскаяцелевая программа "Дети Ростова" на 2006-2009 годы) в соответствии сбюджетными росписями учреждений.
3. МУ "Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону" (А.В.Максимов) организовать исполнение бюджета по указанным в п.2настоящего постановления расходам в установленном порядке.
4. Признать утратившей силу программу "Дети Ростова" на 2006-2009годы принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.06.2006N 142.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В.Леденеву.
Мэр
(глава Администрации) города М.А. ЧернышевПостановление вноситМУ "Управление образованиягорода Ростова-на-Дону"
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
N 480 от 29.06.2009
ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ РОСТОВА" НА 2006-2009 ГОДЫ
Паспорт долгосрочной городской целевой программы "Дети Ростова" на
2006-2009 годы--------------------T----------------------------------------------------------------------------¬¦Наименование про-¦Долгосрочная городская целевая программа "Дети Ростова" на 2006-2009 годы ¦¦граммы ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Основания для раз-¦-Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 31.12.2008 N 1425 "О мерах п ¦упорядочению городских целевых программ" ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Муниципальный за-¦Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону" ¦¦казчик программы ¦Муниципальное учреждение "Управление культуры города Ростова-на-Дону" ¦¦ ¦Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту городদ ¦Ростова-на-Дону" ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Заказчик - коорди-¦Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону" ¦¦натор ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Разработчик про-¦Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону" ¦¦граммы ¦Муниципальное учреждение "Управление культуры города Ростова-на-Дону" ¦¦ ¦Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту городদ ¦Ростова-на-Дону" ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Основная цель про-¦Реализация на муниципальном уровне Федерального закона "Об основных гаранти-¦¦граммы ¦ях прав ребенка в Российской Федерации", создание в социокультурном про-¦¦ ¦странстве города Ростова-на-Дону благоприятных социально-экономических усло-¦¦ ¦вий и правовых гарантий жизни детей и подростков ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Основные задачи¦обеспечение предоставление гражданам города Ростова-на-Дону услуг общедос-¦¦программы ¦тупного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования; ¦¦ ¦сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; ¦¦ ¦создание комплекса условий для выявления, поддержки и развития одаренных де-¦¦ ¦тей; ¦¦ ¦развитие физической культуры и массового детского спорта на основе лучших¦¦ ¦отечественных традиций; ¦¦ ¦повышение ответственности семьи за воспитание детей, развитие социальног ¦партнерства ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Сроки и этапы реа-¦2006-2009 годы ¦¦лизации программы ¦Программа состоит из 4 этапов, продолжительность каждого этапа равна кален-¦¦ ¦дарному году ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Структура програм-¦Дошкольное детство; ¦¦мы, перечень под-¦Школьные годы; ¦¦программ, основных¦Спортивный ребенок; ¦¦направлений и меро-¦Творческий ребенок ¦¦приятий ¦ ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Исполнители про-¦Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону" ¦¦граммы ¦Муниципальное учреждение "Управление культуры города Ростова-на-Дону" ¦¦ ¦Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту городদ ¦Ростова-на-Дону" ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Объемы и источники¦Общий объем 359123,4 тыс. руб., в том числе: ¦¦финансирования про-¦ ¦¦граммы ¦ этапы всего бюджет города доходы от платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 2007 2008 2009 ¦ ¦ ¦ 126143,7 163340,5 52599,2 17040,0 ¦ ¦ ¦ 124423,7 161620,5 50874,2 16115,0 ¦¦ ¦ 1720,0 1720,0 1725,0 925,0 ¦ +-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Ожидаемые конечные¦Результатами реализации мероприятий Программы в соответствии с намеченно馦результаты реализа-¦целью, приоритетными задачами и основными направлениями должны стать: ¦¦ции программы ¦-формирование в сознании детей и подростков культа здорового образа жизни; ¦¦Целевые индикаторы¦-обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; ¦¦и показатели ¦-развитие предшкольного образования детей; ¦¦ ¦-повышение качества дошкольного, школьного и дополнительного образования; ¦¦ ¦-обеспечение высокой результативности системы общего образования в условиях¦¦ ¦его модернизации; ¦¦ ¦-формирование системы раннего выявления талантливых детей; ¦¦ ¦-развитие и поддержка творчества детей; ¦¦ ¦-социализация детей и подростков посредством участия в массовых мероприяти-¦¦ ¦ях, социальных проектах, творческих конкурсах, соревнованиях, спартакиадах; ¦¦ ¦-поддержка инновационной деятельности по модернизации процесса физическог ¦воспитания в образовательных учреждениях города; ¦¦ ¦-максимальное использование имеющейся спортивно-оздоровительной базы для ор-¦¦ ¦ганизации массовых занятий физкультурой и спортом во внеурочное время; ¦¦ ¦-укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. ¦¦ ¦Целевыми индикаторами и показателями реализации программы являются: ¦¦ ¦увеличение удельного веса детей, посещающих дошкольные образовательные учре-¦¦ ¦ждения до 70%; ¦¦ ¦увеличение удельного веса численности детей, посещающих общеобразовательны妦 ¦учреждения до 99,99%; ¦¦ ¦увеличение удельного веса численности детей и подростков, занимающихся ⦦ ¦системе дополнительного образования до 70%; ¦¦ ¦увеличение удельного веса детей, регулярно занимающихся физкультурой и спор-¦¦ ¦том до 30%; ¦¦ ¦увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств д ¦228; ¦¦ ¦увеличение количества обучающихся и творческих коллективов детских школ ис-¦¦ ¦кусств, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей различных уров-¦¦ ¦ней до 645. ¦+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+¦Система организации¦Исполнители программы представляют в Управление экономического развития Ад- ¦¦контроля за испол-¦министрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" еже-¦¦нением программы ¦квартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ин- ¦¦ ¦формацию (приложение 1) о ходе выполнения программы. В случае внесения в от-¦¦ ¦четном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу муници- ¦¦ ¦пальный заказчик представляет копию документов, свидетельствующих о внесени覦 ¦соответствующих изменений. ¦L-------------------+-----------------------------------------------------------------------------
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Детское население города Ростова-на-Дону по состоянию на 1 января2006 г. составляло 173505 детей в возрасте до 18 лет.
Работа городской Думы, Администрации города, всехзаинтересованных организаций, учреждений и ведомств по решению проблемдетства позволила создать основу равных возможностей в сфереобразования, воспитания и развития детей.
Основой реализации государственной политики Российской Федерациив сфере образования является Федеральная целевая программа развитияобразования на 2006-2010 годы, стратегической целью которой являетсяобеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, обществаи рынка труда в качественном образовании путем создания новыхинституциональных механизмов регулирования в сфере образования,обновления структуры и содержания образования, развитияфундаментальности и практической направленности образовательныхпрограмм, формирования системы непрерывного образования.
В городе Ростове-на-Дону в течение последних лет реализованыКонцепция и Программа реформирования и развития образования (1993-2000годы), Программа "Одаренные дети" (2000-2003 годы), Программамодернизации муниципальной системы образования (2001-2006 годы), пакетсоциально-педагогических проектов первоочередных мероприятий поповышению эксплуатационной надежности объектов образования,информатизации и материально-техническому оснащению образовательныхучреждений, работе с одаренными и талантливыми детьми, развитию системдошкольного и дополнительного образования. В настоящее времяреализуются "Программа стабилизации и развития системы дошкольногообразования города Ростова-на-Дону", "Программа поддержки и развитиясистемы специального (коррекционного) образования городаРостова-на-Дону", "Программа развития детского общественного движенияв городе Ростове-на-Дону на период до 2015 года", "Спорт для всех на2006-2010 годы".
Все это обеспечило достижение серьезных позитивных результатов врешении проблем детства на уровне муниципального образования.
За период с 2001 по 2006 годы муниципальная сеть дошкольныхобразовательных учреждений сохранена и увеличилась со 150 до 154учреждений, из которых: 43 детских сада 1 категории, 105 детских садов2 категории, 6 образовательных учреждения для детей дошкольного имладшего школьного возраста. Возросло на 12,2% количество детей,посещающих дошкольные учреждения.
Система специального (коррекционного) образования с 2001 по 2006годы увеличилась с 12 до 15 дошкольных учреждений компенсирующего видадля детей с ограниченными возможностями здоровья. Возросло количествоспециальных (коррекционных) групп, в общеразвивающих дошкольныхучреждениях со 185 групп в 2001 году до 202 - в 2006 году. Вдошкольных учреждениях реализуются современные развивающиеобразовательные программы и технологии. В учреждениях дошкольного идополнительного образования детей предшкольным образованием охвачено85% детей в возрасте 5-6 лет.
В городе Ростове-на-Дону функционируют 128 общеобразовательныхучреждений, в том числе 86 средних школ, 11 лицеев, 9 гимназий, 8 школс углубленным изучением отдельных предметов, 2 начальные школы, 3основные школы, 9 вечерних (сменных) школ; 2 межшкольных учебныхкомбината. В течение ряда лет активно осуществлялся процессмодернизации общеобразовательных учреждений города: менялся статус,обновлялось содержание образовательной деятельности, формировалисьсовременные воспитательные системы, рождались разнообразные формыобщественного участия детей в жизни школ и города.
В настоящее время 50 общеобразовательных учреждений являютсяэкспериментальными и пилотными площадками федерального, регионального,муниципального уровней по апробации актуальных направлений развитиясовременного образования. В 2006 году 19 школ города сталипобедителями приоритетного национального проекта "Образование", в2007-22, 2008-18. В комплексе "Школа-вуз" 93 субъекта образованияосуществляют сотрудничество с учреждениями высшего профессиональногообразования. Открытость муниципальной системы образования городскомусообществу реализуется через создание попечительских советовучреждений, количество которых по сравнению с 2003 годом увеличилось в1,9 раз.
Участие в эксперименте по введению ЕГЭ способствовало активизациидеятельности общеобразовательных учреждений по внедрению независимыхтехнологий оценки уровня учебных достижений обучающихся. Существенновозросло количество выпускников, поступающих в учреждения высшего исреднего (профессионального) образования по свидетельствам ЕГЭ. Посравнению с 2004 годом количество поступивших в вузы увеличилось на14,3%, в ссузы - на 15, 88%.
В городе Ростове-на-Дону полностью сохранена системадополнительного образования города, представленная 23 учреждениями, изкоторых высшую категорию имеют 20 учреждений (77%). Открыты новыесоциально востребованные детские и молодежные объединения, отделенияпо видам спорта. Функционируют 13 муниципальных образовательныхучреждений дополнительного образования детей учреждений культуры, втом числе 9 музыкальных школ, 3 школы искусств, 1 художественнаяшкола; работают 13 специализированных детских библиотек.
Ежегодно увеличивается количество детских общественныхобъединений, действующих в системе дополнительного образования с 220 в2001 году до 375 в 2008 году. Через социальное партнерство снегосударственными организациями, высшими и средними специальнымиучебными заведениями реализуются социально-педагогические проекты:"Школьный добровольческий центр", "Здоровье молодежи", "Свой голос","Город нашей мечты", "Развитие скаутинга", "Мир без границ".
Приоритетным в социальной сфере муниципальной политики являетсямассовое приобщение детей и подростков к физической культуре и спорту,формирование потребности здорового образа жизни. Оборудовано более 100простейших дворовых спортивных площадок, с 2003 года началосьстроительство площадок европейского уровня. Сдано в эксплуатацию шестьплоскостных сооружений с синтетическим покрытием, трибунами,освещением и ограждением. На базе гребного канала создан центрдопризывной подготовки. Осуществлено строительствофизкультурно-оздоровительного комплекса "Темерник".
Несмотря на достигнутые результаты в сфере обеспечения условийдля полноценного физического, духовно-нравственного иинтеллектуального развития детей, сохраняется ряд нерешенных проблем:
- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- отсутствие системы массового образования детей старшегодошкольного возраста;
- дефицит педагогических кадров,
- неопределенность статуса государственного стандарта общегообразования;
- отсутствие организационно-педагогического обоснования развитияновых форм получения адекватного общего образования;
- недостаточность взаимодействия общеобразовательных учреждений сучреждениями начального и среднего профессионального образования;
- недостаточность оснащения и развития социально востребованныхтехнических и спортивных направлений деятельности учрежденийдополнительного образования;
- недостаточность спортивных муниципальных объектов дляорганизации занятиями физкультурой и спортом по месту жительства;
- увеличение количества образовательных учреждений, требующихкомплексного капитального ремонта и оснащения современнымоборудованием;
- неопределенность перспектив перехода образовательных учрежденийгорода на новый организационно-правовой статус.
Организационной основой разрешения этих проблем должна статьдолгосрочная городская целевая программа "Дети Ростова" на 2006-2009годы (далее - Программа), реализация которой приведет к созданию иустойчивому развитию современного инновационного поливариативногообразовательного пространства, обеспечение наиболее полного охватадетей дошкольным образованием, всестороннего развития личности каждогоребенка, формирование в сознании детей и подростков культа здоровья издорового образа жизни; создание условий для массового вовлечениядетей во внеурочную досуговую деятельность.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целью Программы является реализация на муниципальном уровнеФедерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации", создание благоприятных социально-экономических условий,направленных на удовлетворение социальных потребностей городскогосообщества.
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующиеприоритетные задачи:
- обеспечение предоставления гражданам города Ростова-на-Донууслуг общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительногообразования;
- создание комплекса условий для выявления, поддержки и развитияодаренных детей;
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
- развитие физической культуры и массового детского спорта;
- повышение ответственности семьи за воспитание детей, развитиесоциального партнерства.
Долгосрочная городская целевая программа рассчитана на 2006-2009годы. Программа состоит из 4 этапов, продолжительность каждого этапаравна календарному году.
Достижение стратегической цели и решение стратегических задачПрограммы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.
Целевыми индикаторами и показателями реализации программыявляются:
- увеличение удельного веса детей, посещающих дошкольныеобразовательные учреждения до 70%;
- увеличение удельного веса численности детей, посещающихобщеобразовательные учреждения до 99,99%;
- увеличение удельного веса численности детей и подростков,занимающихся в системе дополнительного образования до 70%;
- увеличение удельного веса детей, регулярно занимающихсяфизкультурой и спортом до 30%;
- увеличение количества специализаций и отделений в детскихшколах искусств до 228;
- увеличение количества обучающихся и творческих коллективовдетских школ искусств, удостоенных званий лауреатов конкурсов ифестивалей различных уровней до 645.
Дошкольное детство
Реализация данной приоритетной задачи требует осуществленияследующих мероприятий:
- расширение муниципальной сети дошкольных образовательныхучреждений;
- открытие дополнительных (ранее перепрофилированных) групп вфункционирующих дошкольных образовательных учреждениях;
- увеличение охвата детей дошкольным образованием;
- укрепление материально-технической базы дошкольныхобразовательных учреждений;
- развитие предшкольного образования детей;
- организация групп кратковременного пребывания детей вдошкольных образовательных учреждениях с целью подготовки детей кобучению в школе;
- организация на базе действующих дошкольных учреждений центровранней медико-психолого-педагогической помощи детям от 0 до 3 лет,групп кратковременного пребывания детей, групп ранней социальнойадаптации, групп для детей с особыми образовательными потребностями;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг:интеллектуально развивающих, художественно-эстетических,спортивно-оздоровительных, сервисных;
- организация консультационных пунктов для родителей по проблемамвоспитания, развития и оздоровления дошкольников;
- социализация детей дошкольного возраста посредством участия вмассовых мероприятиях;
- разработка и внедрение интенсивных педагогических технологий;
- пропаганда опыта семейного воспитания, семейных традицийукрепления статуса семьи.
Школьные годы
В рамках реализации данной приоритетной задачи необходимо:
- обеспечить совершенствование качества образования;
- обеспечить предоставление каждому ребенку доступного,отвечающего индивидуальным интересам и потребностям, образования;
- укреплять материально-техническую базу образовательныхучреждений;
- реализовать комплекс мероприятий, направленных на реализациюплана информатизации образовательных учреждений, планов "Безопасностьобразовательного учреждения", "Охрана труда и техника безопасности";
- решить вопрос оснащения общеобразовательных учреждений -ресурсных центров инновационным оборудованием;
- создать городской методический информационный центр на базеЦентра информатизации образования;
- организовать проведение учебно-тренировочных мероприятий поотработке действий обучающихся и сотрудников общеобразовательныхучреждений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивать участие школьников в социальных проектах, массовыхмероприятиях, посвященных памятным датам России, творческих конкурсах,соревнованиях, спартакиадах;
- осуществлять профориентационные мероприятия для выпускниковобщеобразовательных учреждений города;
- организовать цикл бесед-консультаций для населения по вопросамоказания социально-педагогической помощи обучающимся, родителям черезсредства массовой информации;
- обеспечить выпуск ежегодного информационно-аналитическоговестника "Образование города Ростова-на-Дону.
Спортивный ребенок.
Реализация данной стратегической задачи требует осуществленияследующих мероприятий:
- использования имеющейся спортивно-оздоровительной базы дляорганизации массовых занятий физкультурой и спортом во внеурочноевремя;
- создание сети спортивных муниципальных объектов -физкультурно-оздоровительных комплексов по месту жительства;
- организация и проведение в масштабах городаспортивно-оздоровительных мероприятии, информационно-пропагандистскихкампаний, агитационно-массовых акций: Первомайской эстафеты, пробега"Ростовское кольцо", Фестиваля нетрадиционных видов спорта, акций"Футбол - в каждый двор!", "Рекордам - наши имена!" "Донской марафон";
- организация и проведение инновационных мероприятий, обучающейакции "Умею плавать", посещение игр чемпионатов России по гандболу.
- поддержка инновационной деятельности по модернизации процессафизического воспитания в образовательных учреждениях города;
- организация и проведение городской комплексной спартакиадышкольников, комплексной спартакиады дошкольных образовательныхучреждений.
Творческий ребенок
В рамках реализации данной приоритетной задачи необходимо:
- развивать систему выявления и поддержки одаренных детей италантливой молодежи;
- оказывать помощь семье в творческом развитии ребенка черезпроведение семейных конкурсов и праздников;
- реализовать комплекс мероприятий по модернизации и укреплениюматериально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- решить проблемы приобщения детей к различным видам творчествачерез проведение городских мероприятий, конкурсов, выставок,фестивалей, концертов;
- обеспечить условия для выступления творческих коллективовдетских школ искусств на лучших площадках города;
3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО--------------------------T------T---------T----------T------------------------------------------¬¦Наименование мероприятия ¦испол-¦сроки вы-¦источники ¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦¦ ¦нитель¦полнения ¦финансиро-+--------T-------T--------T-------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ всего ¦ 2006 ¦2007 год¦ 2008 ¦2009 го䦦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦1. Затраты на функциони- ¦ ГУО ¦ 2007 ¦Бюджет го-¦ З916,4 ¦ ¦ З916,4 ¦ ¦ ¦¦рование принятых в муни- ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ципальную собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦2. Затраты на функциони- ¦ ГУО ¦ 2007 ¦Бюджет го-¦48873,8 ¦ ¦48873,8 ¦ ¦ ¦¦рование возвращенных в ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦систему дошкольного обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зования из аренды ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦3. Открытие дополнитель- ¦ РОО ¦2006-2009¦Бюджет го-¦62322,8 ¦21178,3¦31055,3 ¦10089,2¦ ¦¦ных (ранее перепрофилиро-¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ванных) групп в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦функционирующих ДОУ - 72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦4. Подготовительные рабо-¦ РОО ¦2006-2008¦Бюджет го-¦23550,0 ¦8950,0 ¦10900,0 ¦3700,0 ¦ ¦¦ты к производству капи- ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тального ремонта ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦5. Текущий ремонт дейст- ¦ РОО ¦2006-2007¦Бюджет го-¦60132,5 ¦50332,5¦ 9800,0 ¦ ¦ ¦¦вующих ДОУ - 36 учрежде- ¦ ГУО ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦6. Разработка ПСД на ре- ¦ РОО ¦ 2006 ¦Бюджет го-¦ 1900,0 ¦1900,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦монт бассейнов в 5 учреж-¦ ГУО ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦7. Ремонт бассейнов ¦ РОО ¦2006-2007¦Бюджет го-¦24997,9 ¦4997,9 ¦20000,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ГУО ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦8. Организация групп ¦ ДОУ ¦ежегодно ¦без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кратковременного пребыва-¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния детей в ДОУ с целью ¦ ГУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦подготовки детей к обуче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нию в школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦9. Организация на базе ¦ ДОУ ¦2006-2009¦без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦действующих ДОУ центров ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ранней медико-психолого- ¦ ГУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦педагогической помощи де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тям от 0 до 3 лет, групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кратковременного пребыва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния детей, групп ранней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦социальной адаптации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦групп для детей с особыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образовательными потреб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦10. Расширение спектра ¦ ДОУ ¦2006-2009¦без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дополнительных образова- ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тельных услуг: интеллек- ¦ ГУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦туально развивающих, ху- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дожественно-эстетических,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оздоровительных, сервис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦11. Организация консуль- ¦ ДОУ ¦2006-2009¦без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тационных пунктов для ро-¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дителей по проблемам ¦ ГУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦воспитания, развития и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оздоровления дошкольников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦12. Разработка и внедре- ¦ РОО ¦постоянно¦Бюджет го-¦ 20,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦¦ние интенсивных педагоги-¦ ГУО ¦ ¦ рода ¦ 20,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦¦ческих технологий ¦ ¦ ¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦13. Проведение конкурсов ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Бюджет го-¦ 40,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦¦инновационных разработок ¦ РОО ¦ ¦ рода ¦ 20,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦14. Организация и участие¦ ГУО ¦ежегодно ¦Бюджет го-¦ 40,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦¦в конкурсах: ¦ РОО ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Лидер в дошкольном обра-¦ ДОУ ¦ ¦ ¦ 20,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦¦зовании"; ¦ ¦ ¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Воспитатель дошкольного ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образовательного учрежде-¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦15. Организация городско-¦ ГУО ¦ежегодно ¦без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го музыкального фестиваля¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Донские звездочки", по- ¦ ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦священного Дню защиты де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦16. Сотрудничество со ¦ ГУО ¦постоянно¦без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦СМИ, пропаганда опыта ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦семейного воспитания, се-¦ ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мейных традиций укрепле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния статуса семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦17. Участие в конкурсах ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Бюджет го-¦ 40,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦¦по предупреждению детско-¦ РОО ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го дорожно-транспортного ¦ ДОУ ¦ ¦ ¦ 20,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦¦травматизма: ¦ ¦ ¦Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- конкурс сказок "ПДД- ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦наши верные друзья"; ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- конкурс детских агит- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бригад;; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- конкурс стендов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦родителей "Добрая дорога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦детства"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- выставка детских подде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лок и рисунков "Красный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦желтый, зеленый" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦225913,4¦87413,7¦124600,5¦13844,2¦ 55,0 ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦В том числе: из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦225833,4¦87393,7¦124580,5¦13824,2¦ 35,0 ¦¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦доходы от платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ 80,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦L-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ--------------------------T------T---------T----------T------------------------------------------¬¦Наименование мероприятия ¦испол-¦сроки вы-¦источники ¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦¦ ¦нитель¦полнения ¦финансиро-+--------T-------T--------T-------T--------+¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ всего ¦ 2006 ¦2007 год¦ 2008 ¦2009 го䦦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦1. Оснащение учреждений ¦ ГУО ¦2006-2008¦Доходы от ¦ 900,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ ¦¦инновационным оборудова- ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нием ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦2. Создание городского ¦ ГУО ¦2006-2008¦Доходы от ¦ 300,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦¦методического информаци- ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦онного центра ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦3. Мероприятия, направ- ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Доходы от ¦ 1600,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 100,0 ¦¦ленные на реализацию пла-¦ РОО ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на информатизации образо-¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦4. Мероприятия, направ- ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Бюджет го-¦127000,0¦37000,0¦37000,0 ¦37000,0¦16000,0 ¦¦ленные на реализацию пла-¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на "Безопасность образо- ¦ ¦ ¦Доходы от ¦ 2000,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦¦вательного учреждения" ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦5. Мероприятия, направ- ¦ ГУО ¦постоянно¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ленные на реализацию пла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на "Охрана труда и техни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ка безопасности" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦6. Учебно-тренировочные ¦ ГУО ¦постоянно¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятия по отработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦действий обучающихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сотрудников учреждения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦случае возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чрезвычайной ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦7. Научно-практическая ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Доходы от ¦ 40,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦¦конференция по проблемам ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гражданского образования ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦8. Участие школьников в ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проекте "Я гражданин ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Ростова" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦9. Акция "День профориен-¦ ГУО ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тации" для выпускников ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦общеобразовательных учре-¦ ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦10. Участие школьников в ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятиях, посвященных¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦памятным датам России ¦ ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦11. Праздники: День зна- ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Доходы от ¦ 800,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦¦ний, "Ростов- ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦интернациональный", Рож- ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дественский фестиваль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Последний звонок, День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦защиты детей, городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выпускной бал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦12. Городские творческие ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конкурсы: художественной ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦самодеятельности "Мир на-¦ ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чинается с детства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦13. Соревнования: спарта-¦ ГУО ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦киада, посвященная Дню ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦защитников Отечества, ¦ ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Безопасное колесо", по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦стрельбе на нормативы ГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦14. Выпуск ежегодного ин-¦ ГУО ¦ 2009 ¦Бюджет го-¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 20,0 ¦¦формационно- ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦аналитического вестника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Образование города Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦това-на-Дону" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦15. Цикл бесед- ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦консультаций для населе- ¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния по вопросам оказания ¦ ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦социально-педагогической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦помощи обучающимся, роди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦телям через средства мас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦совой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦16. Работа Интернет- ¦ ГУО ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приемной Управления обра-¦ РОО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зования города для опера-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тивной связи с родителя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ми, обучающимися, работ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦никами отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦132660,0¦38610,0¦38610,0 ¦38610,0¦16830,0 ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦В том числе: из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦127020,0¦37000,0¦37000,0 ¦37000,0¦16020,0 ¦¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+¦доходы от платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ 5640,0 ¦1610,0 ¦ 1610,0 ¦1610,0 ¦ 810,0 ¦L-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------
СПОРТИВНЫЙ РЕБЕНОК--------------------------T------T---------T----------T---------------------------------¬¦Наименование мероприятия ¦Испол-¦Сроки вы-¦Источники ¦Объем финансирования (тыс. руб.) ¦¦ ¦нитель¦полнения ¦финансиро-+-----T----T--------T----T--------+¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦всего¦2006¦2007 год¦2008¦2009 го䦦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦год ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦1. Организация и проведе-¦ УФКС ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ние комплексной спарта- ¦ ГУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦киады дошкольных образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦2. Приобретение спортин- ¦ УФКС ¦ежегодно ¦Доходы от ¦170,0¦40,0¦ 40,0 ¦45,0¦ 45,0 ¦¦вентаря для оснащения ¦спорт-¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивных дворовых пло- ¦клубы ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦щадок и клубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦3. Организация и проведе-¦ УФКС ¦ежегодно ¦Доходы от ¦200,0¦50,0¦ 50,0 ¦50,0¦ 50,0 ¦¦ние в масштабах города ¦ СТЦ ¦ ¦ платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Праздников здоровья" ¦"Дон" ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦4. Участие дворовых ¦ УФКС ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦команд в городских ¦ ГУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦спортивно-массовых акциях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦5. Поддержка ¦ УФКС ¦ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦инновационной ¦ ГУО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельности по модерни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зации процесса физическо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го воспитания в образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тельных учреждениях горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦ИТОГО (доходы от платных ¦ ¦ ¦ ¦370,0¦90,0¦ 90,0 ¦95,0¦ 95,0 ¦¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+---------
ТВОРЧЕСКИЙ РЕБЕНОК--------------------------T------T----------T----------T---------------------------------¬¦Наименование мероприятия ¦Испол-¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦¦ ¦нитель¦выполнения¦финансиро-+-----T----T--------T----T--------+¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦всего¦2006¦2007 год¦2008¦2009 го䦦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦год ¦ ¦+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦1. Гала-концерт лучших ¦ ГУК ¦ ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦творческих коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Аленький цветочек" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦2. Мероприятия культурно-¦ ГУК ¦постоянно ¦бюджет го-¦180,0¦30,0¦ 40,0 ¦50,0¦ 60,0 ¦¦эстетической направленно-¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сти: конкурсы юных инст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рументалистов, юных вока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦листов, юных исполнителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦современной эстрадной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦песни "Звезды Ростова" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦3. Конкурс юных ¦ ГУК ¦ ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦композиторов имени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Артамонова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦4. Отчетные концерты дет-¦ ГУК ¦ ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ских музыкальных школ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦детских школ искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦5. Отчетные выставки дет-¦ ГУК ¦ ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ских художественных школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и художественных отделе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ний школ искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦6. Неделя детской книги ¦ ГУК ¦ ежегодно ¦Без затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+¦ИТОГО из бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦180,0¦30,0¦ 40,0 ¦50,0¦ 60,0 ¦L-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+---------
Список используемых сокращений:
ГУО - Управление образования города
РОО - Районные отделы образования
ДОУ - дошкольные образовательные учреждения
ОУ - общеобразовательные учреждения города
УФКС - Управление по физической культуре и спорту
СТЦ "Дон" - спортивно-туристический центр "Дон"
ГУК - Управление культуры города
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется на основе системы программных мероприятий ипредусматривает их финансирование из бюджета города и внебюджетныхисточников.
Общий объем финансирования составляет 359123,4 тыс. руб.(353033,4 тыс. руб. из бюджета города и 6090,0 тыс. руб. - доходы отплатных услуг).
В том числе:------T--------T-------------T-----------------¬¦этапы¦ всего ¦бюджет города¦доходы от платных¦¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦+-----+--------+-------------+-----------------+¦2006 ¦126143,7¦ 124423,7 ¦ 1720,0 ¦+-----+--------+-------------+-----------------+¦2007 ¦163340,5¦ 161620,5 ¦ 1720,0 ¦+-----+--------+-------------+-----------------+¦2008 ¦52599,2 ¦ 50874,2 ¦ 1725,0 ¦+-----+--------+-------------+-----------------+¦2009 ¦17040,0 ¦ 16115,0 ¦ 925,0 ¦L-----+--------+-------------+------------------
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальные заказчики:
- разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовыеакты, необходимые для реализации Программы;
- готовят предложения по формированию перечня программныхмероприятий;
- несут ответственность за своевременную и качественнуюреализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективноеиспользование средств;
- организуют независимую оценку показателей результативности иэффективности программных мероприятий, их соответствия целевымпоказателям;
- готовят ежегодно доклад о ходе реализации мероприятийПрограммы.
Заказчик - координатор МУ "Управление образования городаРостова-на-Дону" проводит мониторинг результатов реализациипрограммных мероприятий.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В целях привлечения общественности к управлению Программоймуниципальным заказчиком программы создается координационный совет. Вего состав входят ученые и специалисты в соответствующих областях,представители общественных, в том числе молодежных, объединений, атакже представители муниципальных разработчиков.
Регламент работы координационного совета и его персональныйсостав утверждаются муниципальным учреждением "Управление образованиягорода Ростова-на-Дону".
Основными задачами координационного совета являются:
- корректировка тематики программных мероприятий;
- рассмотрение материалов о ходе реализации программныхмероприятий и предоставление рекомендаций по их уточнению, а такжерассмотрение итогов реализации Программы;
- выявление научных, технических и организационных проблем в ходереализации Программы и разработка предложений по их решению.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы предполагаетсяобеспечить следующие отсроченные социально-экономические эффекты:
а) на муниципальном уровне:
- повышение конкурентоспособности учреждений социальной сферы;
- повышение эффективности использования бюджетных средств за счетсоздания системы обеспечения качества услуг;
- введение новых форм управления;
- модернизацию технологической и социальной инфраструктуры сферы;
б) на уровне учреждений:
- увеличение количества инновационно-активных комплексов исетевых структур;
- рост негосударственного финансирования программ;
в) в сфере социальной привлекательности учреждений социальнойсферы:
- расширение возможностей профессиональной самореализациимолодежи;
- повышение уровня доходов работников сферы;
- предотвращение оттока перспективных кадров в другие отрасли;
г) в бюджетной сфере:
- повышение прозрачности и результативности бюджетных расходов;
- содействие развитию различных организационно-правовых формучреждений;
- повышение уровня внебюджетного софинансирования.
Заместитель главы
Администрации города
(по организационно-
правовым и кадровым
вопросам) А.Н. Шамановский
Приложение 1
к долгосрочной городской
целевой программе "Дети
Ростова" на 2006-2009 годы
Отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы
"ДЕТИ РОСТОВА" на 2006-2009 годыСтруктурное подразделение: МУ ________________________________________----T---------T--------T------T---------T------T-----------¬¦ N ¦Мероприя-¦Исполни-¦Источ-¦ Объем ¦Кассо-¦Результати-¦¦п/п¦ тие ¦ тель ¦ ник ¦бюджетных¦ вый ¦ вность ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигно- ¦расход¦проводимых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ваний на ¦ ¦ программ- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦200__ год¦ ¦ ных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприя- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тий ¦+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦Бюджет¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦города¦ ¦ ¦ ¦+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦Прочие¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦источ-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦L---+---------+--------+------+---------+------+------------Начальник МУ __________ ________________ __________________
подпись расшифровкаИсполнитель
Заместитель главы
Администрации города
(по организационно-
правовым и кадровым
вопросам) А.Н. Шамановский
Приложение 2
к долгосрочной городской
целевой программе "Дети
Ростова" на 2006-2009 годыМЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программных мероприятийосуществляется на основе комплекса учетно-аналитических мероприятий:
1. Аккумуляция и мониторинг данных, отражающих учетное (текущее)состояние целевых индикаторов программы;
2. Проведение сравнительного анализа базового и учетного(текущего) значений целевых индикаторов программы; Выявления темповроста (снижения).
3. Проведение сравнительного анализа планового (утвержденного) иучетного (текущего) значений целевых индикаторов программы; Выявленияразмера (расхождений).
4. Выявление релевантных факторов, определивших величинуполученного расхождения.
5. Детерминация потенциала и направлений корректирующихвоздействий. Социальная эффективность реализации Программыопределяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающихследующие стратегические приоритеты развития городского сообщества:
- обеспечение конституционных прав граждан города;
- создание социальных и организационно-правовых условий дляумножения человеческого капитала как стратегического ресурса повышенияконкурентоспособности каждого жителя города и всего городскогосообщества в рыночной среде;
- обеспечение гарантий качества предоставляемых услуг.
При выборе показателей и индикаторов используются достоверные,сравнимые и доступные данные.
Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующимнаправлениям:
а) повышение качества предоставляемых услуг; повышениефункциональной грамотности выпускников дошкольных, общеобразовательныхучреждений и учреждений дополнительного образования;
б) улучшение социальной ориентации детей и подростков идостижение социального равенства в получении услуг социальной сферы;расширение возможности получения услуг детьми с ограниченнымивозможностями; обеспечение доступности предоставляемых услуг;
в) повышение эффективности финансирования социальной сферы:
рост инвестиций, направляемых на модернизацию основных фондов иприрост нефинансовых активов;
обновление учебно-материальной базы учреждений;
расширение системы программно-целевого финансирования;
г) расширение социального партнерства и использование следующихпринципов в управлении:
развитие общественно-гражданских форм управления (увеличениеудельного веса учреждений, имеющих попечительские, управляющиеобщественные советы);
развитие системы общественной экспертизы, общественныхконсультаций, общественного мониторинга состояния и развитияучреждений социальной сферы.
Заместитель главы
Администрации города
(по организационно-
правовым и кадровым
вопросам) А.Н. Шамановский