АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2010 N 176
О внесении изменений
в постановление Администрации
города от 21.08.2009 N 615
В целях обеспечения эффективности реализации долгосрочной
городской целевой программы "Развитие системы предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе
многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала
услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению Администрации города от
21.08.2009 N 615 "Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы "Развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе
многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала
услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах":
1.1. Паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Раздел 4 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
Мэр (глава Администрации)
города М.А. Чернышев
Постановление вносит
Управление по вопросам
муниципальной службы и кадров
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 11.03.2010 N 176
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
----------------T----------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Долгосрочная городская целевая программа ¦
¦программы ¦"Развитие системы предоставления ¦
¦ ¦государственных и муниципальных услуг в городе¦
¦ ¦Ростове-на-Дону на базе многофункциональных ¦
¦ ¦центров предоставления услуг, интернет-портала¦
¦ ¦услуг и единого центра телефонных обращений в ¦
¦ ¦2009-2011 годах" ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Инициатор раз- ¦Администрация города ¦
¦работки проекта¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Основание для ¦Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212 ¦
¦разработки про-¦"Об утверждении Плана мероприятий по развитию ¦
¦граммы ¦качества муниципальных услуг" ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Муниципальные ¦Заказчик-координатор - Администрация города ¦
¦заказчики ¦(Управление по вопросам муниципальной службы и¦
¦(заказчик- ¦кадров); ¦
¦координатор) ¦Муниципальные заказчики: ¦
¦ ¦- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики"; ¦
¦ ¦- Департамент имущественно-земельных отношений¦
¦ ¦г. Ростова-на-Дону. ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Разработчик ¦Управление по вопросам муниципальной службы и ¦
¦программы ¦кадров Администрации города и администрация ¦
¦ ¦Первомайского района. ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Основные цели ¦- создание комфортных, контролируемых со ¦
¦программы ¦стороны муниципалитета условий обслуживания, ¦
¦ ¦исключающих взаимодействие должностных лиц ¦
¦ ¦органов власти и заявителей; ¦
¦ ¦- повышение качества, доступности и ¦
¦ ¦прозрачности государственных и муниципальных ¦
¦ ¦услуг и постоянное упрощение процедур для ¦
¦ ¦граждан и организаций; ¦
¦ ¦- снижение уровня коррупции при предоставлении¦
¦ ¦государственных и муниципальных услуг; ¦
¦ ¦- повышение доверия граждан к органам власти; ¦
¦ ¦- повышение эффективности деятельности ¦
¦ ¦территориальных и отраслевых органов ¦
¦ ¦Администрации города. ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Основные задачи¦- развитие городской сети многофункциональных ¦
¦программы ¦центров предоставления государственных и ¦
¦ ¦муниципальных услуг и пунктов удаленного ¦
¦ ¦доступа в рамках единого муниципального ¦
¦ ¦учреждения; ¦
¦ ¦- обеспечение выполнения стандартов ¦
¦ ¦комфортности и сроков ожидания Заявителей в ¦
¦ ¦очереди не более 20 минут; ¦
¦ ¦- создание центра телефонных обращений граждан¦
¦ ¦в МФЦ на базе муниципального учреждения, ¦
¦ ¦обеспечивающего информирование, ¦
¦ ¦консультирование граждан, прием обращений и ¦
¦ ¦предоставление дистанционно ряда ¦
¦ ¦государственных и муниципальных услуг; ¦
¦ ¦- развитие на интернет-портале Администрации ¦
¦ ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие¦
¦ ¦в федеральном портале государственных и ¦
¦ ¦муниципальных услуг с возможностью получения ¦
¦ ¦части услуг в электронном виде; ¦
¦ ¦- организация электронного документооборота и ¦
¦ ¦предоставления государственных и муниципальных¦
¦ ¦услуг в электронной форме. ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы ¦
¦реализации про-+----------------------------------------------+
¦граммы ¦Этапы и мероприятия программы ¦
¦ ¦1. Создание и организация работы МУ ¦
¦ ¦"Управление многофункциональных центров г. ¦
¦ ¦Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009г. ¦
¦ ¦2. Стандартизация и регламентация ¦
¦ ¦муниципальных и переданных государственных ¦
¦ ¦услуг - весь период. ¦
¦ ¦3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и пунктов¦
¦ ¦удаленного доступа в качестве единой городской¦
¦ ¦сети многофункциональных центров ¦
¦ ¦предоставления муниципальных услуг - весь ¦
¦ ¦период. ¦
¦ ¦4. Создание центра телефонных обращений ¦
¦ ¦граждан в МФЦ с возможностью организации ¦
¦ ¦предоставления дистанционно ряда ¦
¦ ¦государственных и муниципальных услуг - ¦
¦ ¦2010г.. ¦
¦ ¦5. Развитие на интернет-портале Администрации ¦
¦ ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие¦
¦ ¦в формировании федерального портала ¦
¦ ¦государственных и муниципальных услуг - 2009- ¦
¦ ¦2010 г.г.. ¦
¦ ¦6. Создание защищенных каналов связи и ¦
¦ ¦организация электронного документооборота для ¦
¦ ¦предоставления государственных и муниципальных¦
¦ ¦услуг в электронной форме - 2010г.. ¦
¦ ¦7. Формирование необходимого организационного,¦
¦ ¦информационного, ресурсного и кадрового ¦
¦ ¦обеспечения - весь период. ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Структура про- ¦Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых ¦
¦граммы, пере- ¦организационных мероприятий и не содержит ¦
¦чень подпро- ¦подпрограмм ¦
¦грамм, основных¦ ¦
¦направлений и ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Администрация города, администрации районов, ¦
¦программы ¦МУ "Управление многофункциональных центров г. ¦
¦ ¦Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ районов", МУ¦
¦ ¦"Городское хозяйственное управление". ¦
¦ ¦Администрация города (Управление по вопросам ¦
¦ ¦муниципальной службы и кадров) и МУ ¦
¦ ¦"Управление МФЦ г. Ростова-на-Дону": ¦
¦ ¦- подготовка документации для федерального ¦
¦ ¦конкурса; ¦
¦ ¦- программное обеспечение и офисное оборудова-¦
¦ ¦ние; ¦
¦ ¦- подбор и обучение персонала; ¦
¦ ¦- организация центра телефонных обращений; ¦
¦ ¦- обеспечение работы городского раздела в ¦
¦ ¦федеральной государственной информационной ¦
¦ ¦системе "Единый портал государственных и ¦
¦ ¦муниципальных услуг (функций)". ¦
¦ ¦Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" ¦
¦ ¦и МУ "ДМИиБ": ¦
¦ ¦- заявки на объекты для размещения МФЦ; ¦
¦ ¦- проектно-сметная документация и ее ¦
¦ ¦госэкспертиза; ¦
¦ ¦- капитальный ремонт объектов для размещения ¦
¦ ¦МФЦ в районах; ¦
¦ ¦- оборудование системами безопасности, связи и¦
¦ ¦комфортности; ¦
¦ ¦- благоустройство территорий; ¦
¦ ¦- участие в подборе персонала для районных ¦
¦ ¦отделов. ¦
¦ ¦МУ "Городское хозяйственное управление" ¦
¦ ¦- проектно-сметная документация МФЦ Советского¦
¦ ¦района и ее госэкспертиза, капитальный, ¦
¦ ¦текущий ремонт и содержание переданных в ¦
¦ ¦оперативное управление объектов МФЦ; ¦
¦ ¦Департамент имущественно-земельных отношений: ¦
¦ ¦- приобретение объектов для МФЦ ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Объемы и источ-¦Общий объем программы - 317 119,7 тыс. руб., ¦
¦ники финансиро-¦в т. ч. по годам в тыс. руб.: ¦
¦вания програм- +--------------T-----------------T-------------+
¦мы: ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ +--------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ 13371,7 ¦ 177 048 ¦ 126 700 ¦
¦ +--------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦1. Бюджет горо-¦ 13371,7 ¦ 171 048 ¦ 123 700 ¦
¦да. ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦1.1. Расходы на¦ 10763 ¦ 23 626 ¦ 79700 ¦
¦создание: капи-¦ ¦ ¦ ¦
¦тальный ремонт,¦ ¦ ¦ ¦
¦мебель, обору- ¦ ¦ ¦ ¦
¦дование и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦1.2. Расходы на¦ 2608,7 ¦ 22 982 ¦ 44 000 ¦
¦содержание, ¦ ¦ ¦ ¦
¦персонал и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦1.3. Приобрете-¦ -- ¦ 124 440 ¦ -- ¦
¦ние помещений ¦ ¦ (Железнодорож- ¦ ¦
¦МФЦ ¦ ¦ ный, Октябрь- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ский, Первомай- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ский районы) ¦ ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦2. Федеральный ¦ __ ¦ 6000 ¦ 3000* ¦
¦бюджет (в слу- ¦ ¦ ¦ ¦
¦чае победы в ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкурсе) - ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы на про-¦ ¦ ¦ ¦
¦граммное обес- ¦ ¦ ¦ ¦
¦печение, обору-¦ ¦ ¦ ¦
¦дование и обу- ¦ ¦ ¦ ¦
¦чение ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+---------T-------+--T----------+
¦Ожидаемые ко- ¦Показатели ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦нечные резуль- +--------------+---------+----------+----------+
¦таты реализации¦1. Создание ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦программы ¦МУ "Управ- ¦ ¦ ¦ ¦
¦Целевые индика-¦ление МФЦ г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦торы и показа- ¦Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тели ¦Дону". ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+---------+----------+----------+
¦ ¦2. ¦ 70% ¦ 90% ¦ 100% ¦
¦ ¦Стандартизация¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и регламен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тация муници- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пальных и пе- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реданных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госу- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопутствующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+---------+----------+----------+
¦ ¦3. Создание ¦Первомай-¦Железнодо-¦Ворошилов-¦
¦ ¦районных ¦ ский ¦ рожный, ¦ ский, ¦
¦ ¦отделов (фи- ¦ ¦Кировский,¦Ленинский,¦
¦ ¦лиалов) МУ ¦ ¦ Октябрь- ¦Пролетар- ¦
¦ ¦УМФЦ) ¦ ¦ ский ¦ский, Со- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветский ¦
¦ +--------------+---------+----------+----------+
¦ ¦4. Создание ¦ пункт в ¦ Учебный ¦пункты во ¦
¦ ¦пунктов уда- ¦Первомай-¦ центр МУ ¦всех рай- ¦
¦ ¦ленного ¦ском рай-¦ УМФЦ ¦ онах ¦
¦ ¦доступа и ¦ оне ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+---------+----------+----------+
¦ ¦5. Создание ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦ ¦центра теле- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращений МФЦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+---------+----------+----------+
¦ ¦6. Запуск ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦ ¦"Портала ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дону" на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦портале ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государст- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦админист- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реестра услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+---------+----------+----------+
¦ ¦7. Предостав- ¦ 30% ¦ 60% ¦ 80% ¦
¦ ¦ление муници- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пальных и пе- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реданных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государствен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных услуг на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базе МФЦ от ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+---------+----------+----------+
¦ ¦8. ¦ ¦ не менее ¦ не менее ¦
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ 70% ¦ 90% ¦
¦ ¦удовлетворен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности населе- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния качеством ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государствен- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных и муници- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг, оказы- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ваемых на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создаваемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МФЦ и центром ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обращений ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------+---------+----------+----------+
¦Система органи-¦Контроль осуществляется Администрацией города ¦
¦зации контроля ¦и Комиссией по проведению административной ¦
¦за исполнением ¦реформы в городе Ростове-на-Дону через ¦
¦программы ¦ежеквартальный мониторинг Управлением по ¦
¦ ¦вопросам муниципальной службы и кадров с ¦
¦ ¦учетом требований Системы менеджмента ка- ¦
¦ ¦чества. ¦
L---------------+-----------------------------------------------
* - при поступлении средств из федерального бюджета; при
отсутствии финансирования со стороны федерального бюджета расходы
несет бюджет города
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 11.03.2010 N 176
3. Система программных мероприятий.
3.1. Капитальный ремонт МФЦ.
---------------T---------T------T-------T--------------------------¬
¦ Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источ- ¦Объем финансирования, тыс.¦
¦ мероприятий ¦ тель ¦выпол-¦ ники ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦нения ¦финан- +------T----T------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦сирова-¦Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+------+-------+------+----+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------+---------+------+-------+------+----+------+-------+
¦1. Проектно- ¦ ¦ ¦Всего: ¦60 146¦ _ ¦18446 ¦41 700 ¦
¦сметная доку- ¦ ¦ ¦(бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ментация и ка-¦ ¦ ¦города)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питальный ре- ¦ ¦ ¦7950022¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монт МФЦ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+------+-------+------+----+------+-------+
¦1.1. МФЦ рай- ¦МУ ГХУ, ¦ 1-4 ¦Бюджет ¦18446 ¦ ¦18446 ¦ ¦
¦онов: Вороши- ¦админист-¦ кв. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ловского, Ки- ¦рации ¦ 2010 ¦7950022¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ровского, ¦районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первомайского,¦МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советского ¦"Депар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКХиЭ" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ ДМИБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+------+-------+------+----+------+-------+
¦1.2. МФЦ рай- ¦МУ ГХУ, ¦ 1-4 ¦Бюджет ¦36 700¦ ¦ ¦36 700 ¦
¦онов: Вороши- ¦админист-¦ кв. ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ловского, Же- ¦рации ¦ 2011 ¦7950022¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лезнодорожно- ¦районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го, Октябрь- ¦МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ского, Ленин- ¦"Депар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ского, ¦тамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первомайского,¦ЖКХиЭ" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пролетарского,¦МУ ДМИБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советского ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------+------+-------+------+----+------+-------+
¦1.3. Пункты ¦Админист-¦4 кв. ¦Бюджет ¦5 000 ¦ ¦ ¦ 5 000 ¦
¦удаленного ¦рации ¦ 2011 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступа в рай-¦районов, ¦ ¦7950022¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦онах: Вороши- ¦МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ловском, Же- ¦"Департа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лезнодорожном,¦мент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кировском, Ле-¦ЖКХиЭ" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нинском, ¦МУ ДМИБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Октябрьском, ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первомайского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пролетарском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советском. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+---------+------+-------+------+----+------+--------
3.2. Приобретение помещений для МФЦ.
--------------T-----------T------T--------T------------------------¬
¦Наименование ¦Исполнитель¦Сроки ¦Источни-¦Потребность в финансовых¦
¦ мероприятий ¦ ¦выпол-¦ ки фи- ¦средствах на реализацию ¦
¦ ¦ ¦нения ¦нансиро-¦мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вания +------T----T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2009¦ 2010 ¦2011 ¦
+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-----+
¦Приобретение ¦ДИЗО, МУ ¦1 кв. ¦ Бюджет ¦124440¦ - ¦124440¦ - ¦
¦недостающих ¦"Фонд ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений для¦имущества ¦ ¦7950022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещения ¦г. Ростова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МФЦ ¦на-Дону" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-----------+------+--------+------+----+------+------
3.3. Оборудование МФЦ.
--------------T-----------T------T---------T--------------------------¬
¦Наименование ¦ Исполни- ¦Сроки ¦Источники¦ Потребность в финансовых ¦
¦ мероприятий ¦ тель ¦выпол-¦финанси- ¦ средствах на реализацию ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ рования ¦ мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T-----T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+-------------+-----------+------+---------+------+-----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------+-----------+------+---------+------+-----+------+------+
¦3. Оборудова-¦ ¦ ¦Всего: ¦62943 ¦10763¦11180 ¦41000 ¦
¦ние МФЦ мебе-¦ ¦ +---------+------+-----+------+------+
¦лью, офисной ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦53943 ¦10763¦ 5180 ¦38000 ¦
¦техникой, ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦ ¦ ¦ 7950022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи и ¦ ¦ +---------+------+-----+------+------+
¦транспортом: ¦ ¦ ¦Федераль-¦ 9000 ¦ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------+------+-----+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+------+---------T------T-----T------T------+
¦3.1. Пилотный¦Админист- ¦4 кв. ¦ Бюджет ¦17671 ¦10763¦ 3208 ¦ 3700 ¦
¦МФЦ Перво- ¦рация го- ¦2009- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦майского рай-¦рода, МУ ¦ 2011 ¦ 7950022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦она ¦"Департа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКХиЭ", ¦ +---------+------+-----+------+------+
¦ ¦админист- ¦ ¦Федераль-¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦
¦ ¦рация и МУ ¦ ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДМИБ ¦ ¦ бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Первомайск-¦ ¦001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ого р-на, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+------+---------+------+-----+------+------+
¦3.2. МФЦ Ки- ¦Админист- ¦4 кв. ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ 1972 ¦ ¦
¦ровского рай-¦рация го- ¦ 2010 ¦ города ¦ 1972 ¦ ¦ ¦ ¦
¦она ¦рода, МУ ¦ ¦ 7950022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Департа- ¦ +---------+------+-----+------+------+
¦ ¦мент ¦ ¦Федераль-¦3 000 ¦ ¦3 000*¦ ¦
¦ ¦ЖКХиЭ", ¦ ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦админист- ¦ ¦ бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рация и МУ ¦ ¦001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДМИБ Ки- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ровского ¦ +---------+------+-----+------+------+
¦ ¦района, ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+------+---------T------T-----T------T------+
¦3.3. МФЦ рай-¦Админист- ¦ 2011 ¦ Бюджет ¦31 300¦ ¦ ¦31 300¦
¦онов: Вороши-¦рация го- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ловского, Же-¦рода, МУ ¦ ¦ 7950022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лезнодорожно-¦"Департа- ¦ +---------+------+-----+------+------+
¦го, Ленинско-¦мент ¦ ¦Федераль-¦3 000 ¦ ¦ ¦3 000*¦
¦го, Октябрь- ¦ЖКХиЭ", ¦ ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ского Проле- ¦админист- ¦ ¦ бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тарского, ¦рации и МУ ¦ ¦001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советского ¦ДМИБ рай- ¦ +---------+------+-----+------+------+
¦ ¦онов, ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+------+---------T------T-----T------T------+
¦3.4. Пункты ¦МУ УМФЦ ¦ 2011 ¦ Бюджет ¦3 000 ¦ ¦ ¦3 000 ¦
¦удаленного ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступа в ¦ ¦ ¦ 7950022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-----------+------+---------+------+-----+------+-------
3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ.
--------------T---------T------T-------T------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источ- ¦Потребность в финансовых сред-¦
¦ мероприятий ¦ тель ¦выпол-¦ ники ¦ ствах ¦
¦ ¦ ¦нения ¦финан- ¦ на реализацию мероприятий, ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирова-¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ния +-------T------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+-------------+---------+------+-------+-------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------+---------+------+-------+-------+------+-------+-------+
¦4. Расходы ¦ ¦ ¦Всего: ¦69590,7¦2608,7¦ 22982 ¦ 44000 ¦
¦на со- ¦ ¦ +-------+-------+------+-------+-------+
¦держание ¦ ¦ ¦Бюджет ¦69590,7¦2608,7¦ 22982 ¦ 44000 ¦
¦персонала и ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов МФЦ ¦ ¦ ¦7950022¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы: ¦ ¦ +-------+-------+------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-------T-------T------T-------T-------+
¦4.1. Подго- ¦Админист-¦2009- ¦Бюджет ¦ 1000 ¦ _ ¦ _ ¦ 1000 ¦
¦товка кадров ¦рация го-¦ 2011 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для МУ УМФЦ ¦рода, ¦ ¦7950022¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-------+-------+------+-------+-------+
¦4.2. Оплата ¦Админист-¦2009- ¦Бюджет ¦55127,7¦1828,7¦18 299 ¦35 000 ¦
¦труда ¦рация го-¦ 2011 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудников ¦рода, ¦ ¦7950022¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУ УМФЦ ¦МУ УМФЦ ¦ +-------+-------+------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+------+-------T-------T------T-------T-------+
¦4.3. Комму- ¦Админист-¦4 кв. ¦Бюджет ¦ 13463 ¦ 780 ¦ 4683 ¦ 8000 ¦
¦нальные и ¦рации го-¦ 2011 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие ¦рода, ¦ ¦7950022¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи, про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граммное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение, ¦ ¦ +-------+-------+------+-------+-------+
¦защита ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходные ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и ¦ ¦ ¦ ¦
¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+---------+------+---------------------------------------
* - при поступлении средств из федерального бюджета, при
отсутствии финансирования со стороны федерального бюджета расходы
несет бюджет города
3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
программы
Итого по п. п. 3.1-3.4
-------------------T-------------------------------------¬
¦Источники ¦ Потребность в финансовых средствах ¦
¦финансирования ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ +----------T--------T--------T--------+
¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Всего: ¦317 119,7 ¦13371,7 ¦177 048 ¦126 700 ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Бюджет города ¦308 119,7 ¦13371,7 ¦171 048 ¦123 700 ¦
¦7950022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Федеральный бюджет¦ 9000 ¦ _ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦
¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+----------+--------+--------+---------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 11.03.2010 N 176
4. Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы.
Финансирование программы предусматривается из трех источников:
- бюджета города в объеме 308 119,7 тыс. рублей;
- федерального бюджета в объеме 9 000 тыс. рублей;
--------------T-------------------------------------¬
¦Источники фи-¦ Потребность в финансовых средствах ¦
¦нансирования ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦
¦ +----------T--------T--------T--------+
¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+-------------+----------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------+----------+--------+--------+--------+
¦Всего: ¦317 119,7 ¦13371,7 ¦177 048 ¦126 700 ¦
+-------------+----------+--------+--------+--------+
¦Бюджет города¦308 119,7 ¦13371,7 ¦171 048 ¦123 700 ¦
¦7950022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------+--------+--------+--------+
¦Федеральный ¦ 9000 ¦ _ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+----------+--------+--------+---------
Финансирование программы из внебюджетных источников определяется
на основании соглашений с организациями, передающими услуги в МУ УМФЦ.
Софинансирование из федерального бюджета предусматривается в
случае положительных итогов участия заявки Ростовской области в
конкурсном отборе программ и планов мероприятий по проведению
административной реформы и проектов реализации административной
реформы высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
В случае отсутствия софинансирования со стороны федерального
бюджета расходы бюджета города увеличиваются на соответствующий объем,
либо рассматривается возможность сокращения расходов по
соответствующим мероприятиям.
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева