Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 13.10.2010 № 777
О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. от 10.09.2010)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2010 N 777
О внесении изменений в
постановление Администрации
города от 21.08.2009 N 615
(ред. от 10.09.2010)
В целях обеспечения эффективности реализации долгосрочнойгородской целевой программы "Развитие системы предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на баземногофункциональных центров предоставления услуг, интернет-порталауслуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении к постановлению Администрации города от21.08.2009 N 615 (ред. 10.09.2010) "Об утверждении долгосрочнойгородской целевой программы "Развитие системы предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на баземногофункциональных центров предоставления услуг, интернет-порталауслуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах":
1.1. Паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить вредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. раздел 4 долгосрочной городской целевой программы изложить вредакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Администрации города (по организационно-правовым икадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
И. о. главы
Администрации города В.В. КиргинцевПостановление вноситУправление по вопросаммуниципальной службы и кадровАдминистрации города
Приложение 1 к
постановлению
Администрации города
от 13.10.2010 N 777
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ---------------T------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Долгосрочная городская целевая программа ¦¦программы ¦"Развитие системы предоставления государственных¦¦ ¦и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону ¦¦ ¦на базе многофункциональных центров ¦¦ ¦предоставления услуг, интернет-портала услуг и ¦¦ ¦единого центра телефонных обращений в 2009-2011 ¦¦ ¦годах" ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Инициатор раз-¦Администрация города ¦¦работки проек-¦ ¦¦та программы ¦ ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Основание для ¦Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212 ¦¦разработки ¦"Об утверждении Плана мероприятий по развитию ¦¦программы ¦качества муниципальных услуг" ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Муниципальные ¦Заказчик-координатор - Администрация города ¦¦заказчики ¦(Управление по вопросам муниципальной службы и ¦¦(заказчик- ¦кадров); ¦¦координатор) ¦Муниципальные заказчики: ¦¦ ¦- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики"; ¦¦ ¦- Департамент имущественно-земельных отношений ¦¦ ¦г. Ростова-на-Дону. ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Разработчик ¦Управление по вопросам муниципальной службы и ¦¦программы ¦кадров Администрации города и администрация ¦¦ ¦Первомайского района. ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Основные цели ¦- создание комфортных, контролируемых со стороны¦¦программы ¦муниципалитета условий обслуживания, исключающих¦¦ ¦взаимодействие должностных лиц органов власти и ¦¦ ¦заявителей; ¦¦ ¦- повышение качества, доступности и прозрачност覦 ¦государственных и муниципальных услуг и ¦¦ ¦постоянное упрощение процедур для граждан и ¦¦ ¦организаций; ¦¦ ¦- снижение уровня коррупции при предоставлении ¦¦ ¦государственных и муниципальных услуг; ¦¦ ¦- повышение доверия граждан к органам власти; ¦¦ ¦- повышение эффективности деятельности ¦¦ ¦территориальных и отраслевых органов ¦¦ ¦Администрации города. ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Основные ¦- развитие городской сети многофункциональных ¦¦задачи ¦центров предоставления государственных и ¦¦программы ¦муниципальных услуг и пунктов удаленного доступদ ¦в рамках единого муниципального учреждения; ¦¦ ¦- обеспечение выполнения стандартов комфортност覦 ¦и сроков ожидания Заявителей в очереди не более ¦¦ ¦20 минут; ¦¦ ¦- создание центра телефонных обращений граждан ⦦ ¦МФЦ на базе муниципального учреждения, ¦¦ ¦обеспечивающего информирование, консультировани妦 ¦граждан, прием обращений и предоставление ¦¦ ¦дистанционно ряда государственных и ¦¦ ¦муниципальных услуг; ¦¦ ¦- развитие на интернет-портале Администрации ¦¦ ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие ⦦ ¦федеральном портале государственных и ¦¦ ¦муниципальных услуг с возможностью получения ¦¦ ¦части услуг в электронном виде; ¦¦ ¦- организация электронного документооборота и ¦¦ ¦предоставления государственных и муниципальных ¦¦ ¦услуг в электронной форме. ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы ¦¦реализации +------------------------------------------------+¦программы ¦Этапы и мероприятия программы ¦¦ ¦1. Создание и организация работы МУ "Управление ¦¦ ¦многофункциональных центров г. Ростова-на-Дону" ¦¦ ¦(далее МУ УМФЦ) - 2009г. ¦¦ ¦2. Стандартизация и регламентация муниципальных ¦¦ ¦и переданных государственных услуг - весь ¦¦ ¦период. ¦¦ ¦3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и пунктов ¦¦ ¦удаленного доступа в качестве единой городской ¦¦ ¦сети многофункциональных центров предоставления ¦¦ ¦муниципальных услуг - весь период. ¦¦ ¦4. Создание центра телефонных обращений граждан ¦¦ ¦в МФЦ с возможностью организации предоставления ¦¦ ¦дистанционно ряда государственных и ¦¦ ¦муниципальных услуг - 2010г.. ¦¦ ¦5. Развитие на интернет-портале Администрации ¦¦ ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие ⦦ ¦формировании федерального портала ¦¦ ¦государственных и муниципальных услуг - 2009- ¦¦ ¦2010 г.г.. ¦¦ ¦6. Создание защищенных каналов связи и ¦¦ ¦организация электронного документооборота для ¦¦ ¦предоставления государственных и муниципальных ¦¦ ¦услуг в электронной форме - 2010г.. ¦¦ ¦7. Формирование необходимого организационного, ¦¦ ¦информационного, ресурсного и кадрового ¦¦ ¦обеспечения - весь период. ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Структура про-¦Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых ¦¦граммы, пере- ¦организационных мероприятий и не содержит ¦¦чень подпро- ¦подпрограмм ¦¦грамм, основ- ¦ ¦¦ных направле- ¦ ¦¦ний и меро- ¦ ¦¦приятий ¦ ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Исполнители ¦Администрация города, администрации районов, МУ ¦¦программы ¦"Управление многофункциональных центров г. ¦¦ ¦Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ районов", МУ ¦¦ ¦"Городское хозяйственное управление". ¦¦ ¦Администрация города (Управление по вопросам ¦¦ ¦муниципальной службы и кадров) и МУ "Управление ¦¦ ¦МФЦ г. Ростова-на-Дону": ¦¦ ¦- подготовка документации для федерального ¦¦ ¦конкурса; ¦¦ ¦- программное обеспечение и офисное ¦¦ ¦оборудование; ¦¦ ¦- подбор и обучение персонала; ¦¦ ¦- организация центра телефонных обращений; ¦¦ ¦- обеспечение работы городского раздела в феде- ¦¦ ¦ральной государственной информационной системе ¦¦ ¦"Единый портал государственных и муниципальных ¦¦ ¦услуг (функций)". ¦¦ ¦Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и ¦¦ ¦МУ "ДМИиБ": ¦¦ ¦- заявки на объекты для размещения МФЦ; ¦¦ ¦- проектно-сметная документация и ее ¦¦ ¦госэкспертиза; ¦¦ ¦- капитальный ремонт объектов для размещения МФЦ¦¦ ¦в районах; ¦¦ ¦- оборудование системами безопасности, связи и ¦¦ ¦комфортности; ¦¦ ¦- благоустройство территорий; ¦¦ ¦- участие в подборе персонала для районных отде-¦¦ ¦лов. ¦¦ ¦МУ "Городское хозяйственное управление" ¦¦ ¦- проектно-сметная документация МФЦ Советского ¦¦ ¦района и ее госэкспертиза, капитальный, текущий ¦¦ ¦ремонт и содержание переданных в оперативное ¦¦ ¦управление объектов МФЦ; ¦¦ ¦Департамент имущественно-земельных отношений: ¦¦ ¦- приобретение объектов для МФЦ ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Объемы и ис- ¦Общий объем программы - 317 034,8 тыс. руб., ¦¦точники финан-¦в т. ч. по годам в тыс. руб.: ¦¦сирования про-+-----------------T-----------------T------------+¦граммы: ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦¦ +-----------------+-----------------+------------+¦ ¦ 13371,7 ¦ 176 963,1 ¦ 126 700 ¦¦ +-----------------+-----------------+------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦1. Бюджет го- ¦ 13371,7 ¦ 170 963,1 ¦ 123700 ¦¦рода. ¦ ¦ ¦ ¦¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦1.1. Расходы ¦ 10763 ¦ 28382 ¦ 79700 ¦¦на создание: ¦ ¦ ¦ ¦¦капитальный ¦ ¦ ¦ ¦¦ремонт, ме- ¦ ¦ ¦ ¦¦бель, оборудо-¦ ¦ ¦ ¦¦вание и др. ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦1.2. Расходы ¦ 2608,7 ¦ 18121,1 ¦ 44000 ¦¦на содержание,¦ ¦ ¦ ¦¦персонал и др.¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦1.3. Приобре- ¦ -- ¦ 124 460 ¦ -- ¦¦тение ¦ ¦ (Железнодорож- ¦ ¦¦помещений МФЦ ¦ ¦ ный, Октябрь- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ский, Первомай- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ский районы) ¦ ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦2. Федеральный¦ __ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦¦бюджет (в слу-¦ ¦ ¦ ¦¦чае победы в ¦ ¦ ¦ ¦¦конкурсе) - ¦ ¦ ¦ ¦¦расходы на ¦ ¦ ¦ ¦¦программное ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечение, ¦ ¦ ¦ ¦¦оборудование и¦ ¦ ¦ ¦¦обучение ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------T-------+--T---------+¦Ожидаемые ко- ¦Показатели ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦¦нечные резуль-+-----------------+---------+----------+---------+¦таты реализа- ¦1. Создание МУ ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦¦ции программы ¦"Управление МФЦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Целевые инди- ¦г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦¦каторы и пока-¦Дону". ¦ ¦ ¦ ¦¦затели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+---------+¦ ¦2. Стандартизация¦ 70% ¦ 90% ¦ 100% ¦¦ ¦и регламентация ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦переданных госу- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дарственных услуг¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и сопутствующих ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг. ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+---------+¦ ¦3. Создание ¦Первомай-¦Железнодо-¦ Вороши- ¦¦ ¦районных отделов ¦ ский ¦ рожный, ¦ловский, ¦¦ ¦(филиалов) МУ ¦ ¦Кировский,¦ Ленин- ¦¦ ¦УМФЦ) ¦ ¦ Октябрь- ¦ ский, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ский ¦Пролетар-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ский, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Со- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветский ¦¦ +-----------------+---------+----------+---------+¦ ¦4. Создание пунк-¦ пункт в ¦ Учебный ¦ пункты ¦¦ ¦тов удаленного ¦Первомай-¦ центр МУ ¦ во всех ¦¦ ¦доступа и учебно-¦ ском ¦ УМФЦ ¦ районах ¦¦ ¦го центра ¦ районе ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+---------+¦ ¦5. Создание ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦¦ ¦центра телефонных¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обращений МФЦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------+----------+---------+¦ ¦6. Запуск ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦¦ ¦"Портала ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ус-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦луг г. Ростова- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на-Дону" на феде-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ральном портале ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦государственных и¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ус-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦луг, администри- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рование реестра ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------+----------+---------+¦ ¦7. Предоставление¦ 30% ¦ 60% ¦ 80% ¦¦ ¦муниципальных и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦переданных госу- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дарственных услуг¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на базе МФЦ от ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------+----------+---------+¦ ¦8. Обеспечение ¦ ¦ не менее ¦не менее ¦¦ ¦удовлетворенности¦ ¦ 70% ¦ 90% ¦¦ ¦населения качест-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вом предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния государствен-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных и муниципаль-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных услуг, оказы-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ваемых на базе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦создаваемых МФЦ и¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центром телефон- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных обращений ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----------------+---------+----------+---------+¦Система орга- ¦Управление по вопросам муниципальной службы и ¦¦низации кон- ¦кадров ежеквартально, в срок до 25 числа месяца,¦¦троля за ис- ¦следующего за отчетным представляет в Управлени妦полнением про-¦экономического развития Администрации города и ¦¦граммы ¦МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦¦ ¦Дону" информацию о ходе выполнения программы. ¦L--------------+-------------------------------------------------
* - при поступлении средств из федерального бюджета; приотсутствии финансирования со стороны федерального бюджета расходынесет бюджет города
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
от 13.10.2010 N 777
3. Система программных мероприятий.
3.1. Капитальный ремонт МФЦ.--------------T---------T-------T--------T--------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦ Сроки ¦Источни-¦Объем финансирования, тыс.¦¦ мероприятий ¦ тель ¦выпол- ¦ ки фи- ¦ руб. ¦¦ ¦ ¦ нения ¦нансиро-+------T----T------T-------+¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+¦1. Проектно- ¦ ¦ ¦ Всего: ¦62 946¦ _ ¦21246 ¦41 700 ¦¦сметная доку-¦ ¦ ¦(бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ментация, ка-¦ ¦ ¦города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦питальный ре-¦ ¦ ¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦монт МФЦ, ¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦создание сети¦ ¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечения ¦ ¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦деятельности ¦ ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МФЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+¦1.1. МФЦ рай-¦МУ ГХУ, ¦1-4 кв.¦ Бюджет ¦21246 ¦ ¦21246 ¦ ¦¦онов: Вороши-¦админист-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ловского, ¦рации ¦ ¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Кировского, ¦районов, ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Первомайско- ¦МУ "Де- ¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, Советско-¦партамент¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, ¦ЖКХиЭ" и ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Железнодорож-¦МУ ДМИБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ного, ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Октябрьского.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+¦1.2. МФЦ рай-¦МУ ГХУ, ¦2-4 кв.¦ Бюджет ¦36 700¦ ¦ _ ¦36 700 ¦¦онов: Вороши-¦админист-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ловского, Же-¦рации ¦1-4 кв.¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лезнодорожно-¦районов, ¦ 2011 ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, Октябрь- ¦МУ "Де- ¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского, Ленин-¦партамент¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского, ¦ЖКХиЭ" и ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Первомайско- ¦МУ ДМИБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Пролетарско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+¦1.3. Пункты ¦Админист-¦ 4 кв. ¦ Бюджет ¦5 000 ¦ ¦ ¦ 5 000 ¦¦удаленного ¦рации ¦ 2011 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доступа в ¦районов, ¦ ¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦районах: Во- ¦МУ "Де- ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рошиловском, ¦партамент¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Железнодорож-¦ЖКХиЭ" и ¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ном, Киров- ¦МУ ДМИБ ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ском, Ленин- ¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Октябрьском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Первомайско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, Пролетар-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ском, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Советском. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+-------+--------+------+----+------+--------
3.2. Приобретение помещений для МФЦ.--------------T---------T------T--------T------------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источни-¦Потребность в финансовых сред-¦¦ мероприятий ¦ тель ¦выпол-¦ ки фи- ¦ствах на реализацию мероприя- ¦¦ ¦ ¦нения ¦нансиро-¦тий, тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ вания +--------T-----T--------T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+-------------+---------+------+--------+--------+-----+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-------------+---------+------+--------+--------+-----+--------+------+¦Приобретение ¦ДИЗО, МУ ¦ 2010 ¦ Бюджет ¦124 460 ¦ - ¦124 460 ¦ - ¦¦недостающих ¦"Фонд ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦помещений для¦имущества¦ ¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦размещения ¦г. Росто-¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦МФЦ ¦ва-на- ¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Дону" ¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+------+--------+--------+-----+--------+-------
3.3. Оборудование МФЦ.--------------T----------T------T---------T--------------------------¬¦Наименование ¦ Исполни- ¦Сроки ¦Источники¦Потребность в финансовых ¦¦ мероприятий ¦ тель ¦выпол-¦финанси- ¦средствах на реализацию ¦¦ ¦ ¦нения ¦ рования ¦мероприятий, тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T-----T------T------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+-------------+----------+------+---------+------+-----+------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-------------+----------+------+---------+------+-----+------+------+¦3. Оборудова-¦ ¦ ¦Всего: ¦64899 ¦10763¦13136 ¦41000 ¦¦ние МФЦ мебе-¦ ¦ +---------+------+-----+------+------+¦лью, офисной ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦55899 ¦10763¦ 7136 ¦38000 ¦¦техникой, ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средствами ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦связи и ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспортом: ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2011 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +---------+------+-----+------+------+¦ ¦ ¦ ¦Федераль-¦ 9000 ¦ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +---------+------+-----+------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+---------T------T-----T------T------+¦3.1. Пилотный¦Админист- ¦4 кв. ¦ Бюджет ¦17671 ¦10763¦ 3208 ¦ 3700 ¦¦МФЦ Первомай-¦рация го- ¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ского района ¦рода, МУ ¦ - ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Департа- ¦ 2011 ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мент ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЖКХиЭ", ¦ ¦2010,2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦админист- ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рация и ¦ +---------+------+-----+------+------+¦ ¦МУ ДМИБ ¦ ¦Федераль-¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦¦ ¦Первомай- ¦ ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского р- ¦ ¦ бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на, ¦ ¦001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+---------+------+-----+------+------+¦3.2. МФЦ Ки-¦Админист- ¦4 кв. ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ровского рай-¦рация го- ¦ 2010 ¦ города ¦ 3928 ¦ ¦ 3928 ¦ ¦¦она ¦рода, МУ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Департа- ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мент ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ЖКХиЭ", ¦ ¦2010,2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦администр-¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ация и МУ ¦ +---------+------+-----+------+------+¦ ¦ДМИБ ¦ ¦Федераль-¦ ¦ ¦3 000*¦ ¦¦ ¦Кировско- ¦ ¦ ный ¦3 000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦го рай- ¦ ¦ бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦она, ¦ ¦001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МУ УМФЦ ¦ +---------+------+-----+------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+---------T------T-----T------T------+¦3.3. МФЦ рай-¦Админист- ¦ 2011 ¦ Бюджет ¦31 300¦ ¦ ¦31 300¦¦онов: Вороши-¦рация го- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ловского, Же-¦рода, МУ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦лезнодорожно-¦"Департа- ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го, ¦мент ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Ленинского, ¦ЖКХиЭ", ¦ ¦2010,2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Октябрьского ¦администр-¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Пролетарско- ¦ации и МУ ¦ +---------+------+-----+------+------+¦го, Советско-¦ДМИБ рай- ¦ ¦Федераль-¦3 000 ¦ ¦ ¦3 000*¦¦го ¦онов, ¦ ¦ ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦ бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +---------+------+-----+------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+------+---------T------T-----T------T------+¦3.4. Пункты ¦МУ УМФЦ ¦ 2011 ¦ Бюджет ¦3 000 ¦ ¦ ¦3 000 ¦¦удаленного ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦доступа в ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦районах ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010,2011¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+----------+------+---------+------+-----+------+-------
3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ.--------------T---------T------T--------T--------------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источни-¦Потребность в финансовых средст-¦¦мероприятий ¦ тель ¦выпол-¦ ки фи- ¦вах на реализацию мероприятий, ¦¦ ¦ ¦нения ¦нансиро-¦тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ вания +-------T------T---------T-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+¦4. Расходы на¦ ¦ ¦Всего: ¦64729,8¦2608,7¦ 18121,1 ¦ 44000 ¦¦содержание ¦ ¦ +--------+-------+------+---------+-------+¦персонала и ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦64729,8¦2608,7¦ 18121,1 ¦ 44000 ¦¦объектов МФЦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программы: ¦ ¦ ¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------+-------+------+---------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+--------T-------T------T---------T-------+¦4.1. Подго- ¦Админист-¦2009- ¦ Бюджет ¦ 1000 ¦ _ ¦ _ ¦ 1000 ¦¦товка кадров ¦рация го-¦ 2011 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для МУ УМФЦ ¦рода, ¦ ¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+¦4.2. Оплата ¦Админист-¦ 2009 ¦ Бюджет ¦50266,8¦1828,7¦ ¦35 000 ¦¦труда сотруд-¦рация го-¦ - ¦ города ¦ ¦ ¦13 438,1 ¦ ¦¦ников МУ УМФЦ¦рода, ¦ 2011 ¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦МУ УМФЦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ +--------+-------+------+---------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------+------+--------T-------T------T---------T-------+¦4.3. Комму- ¦Админист-¦4 кв. ¦ Бюджет ¦ 13463 ¦ 780 ¦ 4683 ¦ 8000 ¦¦нальные и ¦рация го-¦ 2011 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦другие расхо-¦рода, ¦ ¦7950022-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ды (услуги ¦МУ ГХУ, ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦связи, про- ¦МУ УМФЦ ¦ ¦7952200-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦граммное ¦МУ ДМИБ ¦ ¦2010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦обеспечение, ¦районов ¦ ¦2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦защита инфор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦мации, рас- ¦ ¦ +--------+-------+------+---------+-------+¦ходные мате- ¦ ¦ ¦ ¦¦риалы и др.) ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+---------+------+------------------------------------------
* - при поступлении средств из федерального бюджета, приотсутствии финансирования со стороны федерального бюджета расходынесет бюджет города
3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
программы
Итого по п. п. 3.1-3.4-------------------T-------------------------------------¬¦Источники финанси-¦ Потребность в финансовых средствах ¦¦ рования ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦¦ +---------T-------T----------T--------+¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Всего: ¦317 034,8¦13371,7¦176 963,1 ¦126 700 ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Бюджет города ¦308 034,8¦13371,7¦170 963,1 ¦123 700 ¦¦7950022-2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7952200-2010,2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Федеральный бюджет¦ 9000 ¦ _ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------+---------+-------+----------+---------
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева
Приложение 3 к
постановлению
Администрации города
от 13.10.2010 N 777
4. Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы.
Финансирование программы предусматривается из трех источников:
- бюджета города в объеме 317 034,8 тыс. рублей;
- федерального бюджета в объеме 9 000 тыс. рублей;-------------------T-------------------------------------¬¦Источники финанси-¦ Потребность в финансовых средствах ¦¦ рования ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦¦ +---------T-------T----------T--------+¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Всего: ¦317 034,8¦13371,7¦176 963,1 ¦126 700 ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Бюджет города ¦308 034,8¦13371,7¦170 963,1 ¦123 700 ¦¦7950022-2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7952200-2010,2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Федеральный бюджет¦ 9000 ¦ _ ¦ 6000 ¦ 3000 ¦¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------+---------+-------+----------+---------
Финансирование программы из внебюджетных источников определяетсяна основании соглашений с организациями, передающими услуги в МУ УМФЦ.
Софинансирование из федерального бюджета предусматривается вслучае положительных итогов участия заявки Ростовской области вконкурсном отборе программ и планов мероприятий по проведениюадминистративной реформы и проектов реализации административнойреформы высших исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации.
В случае отсутствия софинансирования со стороны федеральногобюджета расходы бюджета города увеличиваются на соответствующий объем,либо рассматривается возможность сокращения расходов посоответствующим мероприятиям.
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города Т.Н. Тареева