Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 26.10.2010 № 814

О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. от 12.10.2010)

  
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       26.10.2010                                             N 814
                          О внесении изменений в
                       постановление Администрации
                           города от 21.08.2009
                        N 615 (ред. от 12.10.2010)
       В целях   обеспечения   эффективности   реализации   долгосрочнойгородской   целевой   программы   "Развитие   системы   предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на баземногофункциональных  центров  предоставления  услуг,  интернет-порталауслуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах"
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. В   приложении   к   постановлению   Администрации  города  от21.08.2009  N  615  (ред.  12.10.2010)  "Об  утверждении  долгосрочнойгородской   целевой   программы   "Развитие   системы   предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на баземногофункциональных  центров  предоставления  услуг,  интернет-порталауслуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах":
       1.1. паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить  вредакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
       1.2. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
       1.3. раздел 4 долгосрочной городской целевой программы изложить вредакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
       2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы Администрации города (по  организационно-правовым  икадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
       И. о. главы
       Администрации города                               В.В. КиргинцевПостановление вноситУправление по вопросаммуниципальной службы и кадровАдминистрации города
                                                          Приложение 1
                                                         к постановлению
                                                    Администрации города
                                                     от 26.10.2010 N 814
                            ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ---------------T------------------------------------------------¬¦Наименование  ¦Долгосрочная городская целевая программа        ¦¦программы     ¦"Развитие системы предоставления государственных¦¦              ¦и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону  ¦¦              ¦на базе многофункциональных центров             ¦¦              ¦предоставления услуг, интернет-портала услуг и  ¦¦              ¦единого центра телефонных обращений в 2009-2011 ¦¦              ¦годах"                                          ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Инициатор раз-¦Администрация города                            ¦¦работки проек-¦                                                ¦¦та программы  ¦                                                ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Основание для ¦Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212    ¦¦разработки    ¦"Об утверждении Плана мероприятий по развитию   ¦¦программы     ¦качества муниципальных услуг"                   ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Муниципальные ¦Заказчик-координатор - Администрация города     ¦¦заказчики     ¦(Управление по вопросам муниципальной службы и  ¦¦(заказчик-    ¦кадров);                                        ¦¦координатор)  ¦Муниципальные заказчики:                        ¦¦              ¦- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики";            ¦¦              ¦- Департамент имущественно-земельных отношений  ¦¦              ¦г. Ростова-на-Дону.                             ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Разработчик   ¦Управление по вопросам муниципальной службы и   ¦¦программы     ¦кадров Администрации города и администрация     ¦¦              ¦Первомайского района.                           ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Основные цели ¦- создание комфортных, контролируемых со стороны¦¦программы     ¦муниципалитета условий обслуживания, исключающих¦¦              ¦взаимодействие должностных лиц органов власти и ¦¦              ¦заявителей;                                     ¦¦              ¦- повышение качества, доступности и прозрачност覦              ¦государственных и муниципальных услуг и         ¦¦              ¦постоянное упрощение процедур для граждан и     ¦¦              ¦организаций;                                    ¦¦              ¦- снижение уровня коррупции при предоставлении  ¦¦              ¦государственных и муниципальных услуг;          ¦¦              ¦- повышение доверия граждан к органам власти;   ¦¦              ¦- повышение эффективности деятельности          ¦¦              ¦территориальных и отраслевых органов            ¦¦              ¦Администрации города.                           ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Основные      ¦- развитие городской сети многофункциональных   ¦¦задачи        ¦центров предоставления государственных и        ¦¦программы     ¦муниципальных услуг и пунктов удаленного доступদ              ¦в рамках единого муниципального учреждения;     ¦¦              ¦- обеспечение выполнения стандартов комфортност覦              ¦и сроков ожидания Заявителей в очереди не более ¦¦              ¦20 минут;                                       ¦¦              ¦- создание центра телефонных обращений граждан ⦦              ¦МФЦ на базе муниципального учреждения,          ¦¦              ¦обеспечивающего информирование, консультировани妦              ¦граждан, прием обращений и предоставление       ¦¦              ¦дистанционно ряда государственных и             ¦¦              ¦муниципальных услуг;                            ¦¦              ¦- развитие на интернет-портале Администрации    ¦¦              ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие ⦦              ¦федеральном портале государственных и           ¦¦              ¦муниципальных услуг с возможностью получения    ¦¦              ¦части услуг в электронном виде;                 ¦¦              ¦- организация электронного документооборота и   ¦¦              ¦предоставления государственных и муниципальных  ¦¦              ¦услуг в электронной форме.                      ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы                ¦¦реализации    +------------------------------------------------+¦программы     ¦Этапы и мероприятия программы                   ¦¦              ¦1. Создание и организация работы МУ "Управление ¦¦              ¦многофункциональных центров г. Ростова-на-Дону" ¦¦              ¦(далее МУ УМФЦ) - 2009г.                        ¦¦              ¦2. Стандартизация и регламентация муниципальных ¦¦              ¦и переданных государственных услуг - весь       ¦¦              ¦период.                                         ¦¦              ¦3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и пунктов  ¦¦              ¦удаленного доступа в качестве единой городской  ¦¦              ¦сети многофункциональных центров предоставления ¦¦              ¦муниципальных услуг - весь период.              ¦¦              ¦4. Создание центра телефонных обращений граждан ¦¦              ¦в МФЦ с возможностью организации предоставления ¦¦              ¦дистанционно ряда государственных и             ¦¦              ¦муниципальных услуг - 2010г..                   ¦¦              ¦5. Развитие на интернет-портале Администрации   ¦¦              ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие ⦦              ¦формировании федерального портала               ¦¦              ¦государственных и муниципальных услуг - 2009-   ¦¦              ¦2010 г.г..                                      ¦¦              ¦6. Создание защищенных каналов связи и          ¦¦              ¦организация электронного документооборота для   ¦¦              ¦предоставления государственных и муниципальных  ¦¦              ¦услуг в электронной форме - 2010г..             ¦¦              ¦7. Формирование необходимого организационного,  ¦¦              ¦информационного, ресурсного и кадрового         ¦¦              ¦обеспечения - весь период.                      ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Структура про-¦Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых    ¦¦граммы, пере- ¦организационных мероприятий и не содержит       ¦¦чень подпро-  ¦подпрограмм                                     ¦¦грамм, основ- ¦                                                ¦¦ных направле- ¦                                                ¦¦ний и меро-   ¦                                                ¦¦приятий       ¦                                                ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Исполнители   ¦Администрация города, администрации районов, МУ ¦¦программы     ¦"Управление многофункциональных центров г.      ¦¦              ¦Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ районов", МУ  ¦¦              ¦"Городское хозяйственное управление".           ¦¦              ¦Администрация города (Управление по вопросам    ¦¦              ¦муниципальной службы и кадров) и МУ "Управление ¦¦              ¦МФЦ г. Ростова-на-Дону":                        ¦¦              ¦- подготовка документации для федерального      ¦¦              ¦конкурса;                                       ¦¦              ¦- программное обеспечение и офисное             ¦¦              ¦оборудование;                                   ¦¦              ¦- подбор и обучение персонала;                  ¦¦              ¦- организация центра телефонных обращений;      ¦¦              ¦- обеспечение работы городского раздела в феде- ¦¦              ¦ральной государственной информационной системе  ¦¦              ¦"Единый портал государственных и муниципальных  ¦¦              ¦услуг (функций)".                               ¦¦              ¦Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и ¦¦              ¦МУ "ДМИиБ":                                     ¦¦              ¦- заявки на объекты для размещения МФЦ;         ¦¦              ¦- проектно-сметная документация и ее            ¦¦              ¦госэкспертиза;                                  ¦¦              ¦- капитальный ремонт объектов для размещения МФЦ¦¦              ¦в районах;                                      ¦¦              ¦- оборудование системами безопасности, связи и  ¦¦              ¦комфортности;                                   ¦¦              ¦- благоустройство территорий;                   ¦¦              ¦- участие в подборе персонала для районных отде-¦¦              ¦лов.                                            ¦¦              ¦МУ "Городское хозяйственное управление"         ¦¦              ¦- проектно-сметная документация МФЦ Советского  ¦¦              ¦района и ее госэкспертиза, капитальный, текущий ¦¦              ¦ремонт и содержание переданных в оперативное    ¦¦              ¦управление объектов МФЦ;                        ¦¦              ¦Департамент имущественно-земельных отношений:   ¦¦              ¦- приобретение объектов для МФЦ                 ¦+--------------+------------------------------------------------+¦Объемы и ис-  ¦Общий объем программы - 377 034,8 тыс. руб.,    ¦¦точники финан-¦в т. ч. по годам в тыс. руб.:                   ¦¦сирования про-+-----------------T-----------------T------------+¦граммы:       ¦      2009       ¦      2010       ¦    2011    ¦¦              +-----------------+-----------------+------------+¦              ¦     13371,7     ¦    236 963,1    ¦  126 700   ¦¦              +-----------------+-----------------+------------+¦              ¦                 ¦                 ¦            ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦1. Бюджет го- ¦     13371,7     ¦    230 963,1    ¦   123700   ¦¦рода.         ¦                 ¦                 ¦            ¦¦В том числе:  ¦                 ¦                 ¦            ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦1.1. Расходы  ¦      10763      ¦      28382      ¦   79700    ¦¦на создание:  ¦                 ¦                 ¦            ¦¦капитальный   ¦                 ¦                 ¦            ¦¦ремонт, ме-   ¦                 ¦                 ¦            ¦¦бель, оборудо-¦                 ¦                 ¦            ¦¦вание и др.   ¦                 ¦                 ¦            ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦1.2. Расходы  ¦     2608,7      ¦     18121,1     ¦   44000    ¦¦на содержание,¦                 ¦                 ¦            ¦¦персонал и др.¦                 ¦                 ¦            ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦1.3. Приобре- ¦       --        ¦     184 460     ¦     --     ¦¦тение         ¦                 ¦ (Железнодорож-  ¦            ¦¦помещений МФЦ ¦                 ¦  ный, Октябрь-  ¦            ¦¦              ¦                 ¦ ский, Первомай- ¦            ¦¦              ¦                 ¦ ский, Ленинский ¦            ¦¦              ¦                 ¦     районы)     ¦            ¦+--------------+-----------------+-----------------+------------+¦2. Федеральный¦       __        ¦      6000       ¦    3000    ¦¦бюджет (в слу-¦                 ¦                 ¦            ¦¦чае победы в  ¦                 ¦                 ¦            ¦¦конкурсе) -   ¦                 ¦                 ¦            ¦¦расходы на    ¦                 ¦                 ¦            ¦¦программное   ¦                 ¦                 ¦            ¦¦обеспечение,  ¦                 ¦                 ¦            ¦¦оборудование и¦                 ¦                 ¦            ¦¦обучение      ¦                 ¦                 ¦            ¦+--------------+-----------------+---------T-------+--T---------+¦Ожидаемые ко- ¦   Показатели    ¦  2009   ¦   2010   ¦  2011   ¦¦нечные резуль-+-----------------+---------+----------+---------+¦таты реализа- ¦1. Создание МУ   ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦¦ции программы ¦"Управление МФЦ  ¦         ¦          ¦         ¦¦Целевые инди- ¦г. Ростова-на-   ¦         ¦          ¦         ¦¦каторы и пока-¦Дону".           ¦         ¦          ¦         ¦¦затели        ¦                 ¦         ¦          ¦         ¦¦              +-----------------+---------+----------+---------+¦              ¦2. Стандартизация¦   70%   ¦   90%    ¦  100%   ¦¦              ¦и регламентация  ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦муниципальных и  ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦переданных госу- ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦дарственных услуг¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦и сопутствующих  ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦услуг.           ¦         ¦          ¦         ¦¦              +-----------------+---------+----------+---------+¦              ¦3. Создание      ¦Первомай-¦Железнодо-¦ Вороши- ¦¦              ¦районных отделов ¦  ский   ¦ рожный,  ¦ловский, ¦¦              ¦(филиалов) МУ    ¦         ¦Кировский,¦ Ленин-  ¦¦              ¦УМФЦ)            ¦         ¦ Октябрь- ¦  ский,  ¦¦              ¦                 ¦         ¦   ский   ¦Пролетар-¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦  ский,  ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦   Со-   ¦¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ ветский ¦¦              +-----------------+---------+----------+---------+¦              ¦4. Создание пунк-¦ пункт в ¦ Учебный  ¦ пункты  ¦¦              ¦тов удаленного   ¦Первомай-¦ центр МУ ¦ во всех ¦¦              ¦доступа и учебно-¦  ском   ¦   УМФЦ   ¦ районах ¦¦              ¦го центра        ¦ районе  ¦          ¦         ¦¦              +-----------------+---------+----------+---------+¦              ¦5. Создание      ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦¦              ¦центра телефонных¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦обращений МФЦ    ¦         ¦          ¦         ¦+--------------+-----------------+---------+----------+---------+¦              ¦6. Запуск        ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦¦              ¦"Портала         ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦муниципальных ус-¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦луг г. Ростова-  ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦на-Дону" на феде-¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦ральном портале  ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦государственных и¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦муниципальных ус-¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦луг, администри- ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦рование реестра  ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦услуг            ¦         ¦          ¦         ¦+--------------+-----------------+---------+----------+---------+¦              ¦7. Предоставление¦   30%   ¦   60%    ¦   80%   ¦¦              ¦муниципальных и  ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦переданных госу- ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦дарственных услуг¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦на базе МФЦ от   ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦общего объема:   ¦         ¦          ¦         ¦+--------------+-----------------+---------+----------+---------+¦              ¦8. Обеспечение   ¦         ¦ не менее ¦не менее ¦¦              ¦удовлетворенности¦         ¦   70%    ¦   90%   ¦¦              ¦населения качест-¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦вом предоставле- ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦ния государствен-¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦ных и муниципаль-¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦ных услуг, оказы-¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦ваемых на базе   ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦создаваемых МФЦ и¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦центром телефон- ¦         ¦          ¦         ¦¦              ¦ных обращений    ¦         ¦          ¦         ¦+--------------+-----------------+---------+----------+---------+¦Система орга- ¦Управление по вопросам муниципальной службы и   ¦¦низации кон-  ¦кадров ежеквартально, в срок до 25 числа месяца,¦¦троля за ис-  ¦следующего за отчетным представляет в Управлени妦полнением про-¦экономического развития Администрации города и  ¦¦граммы        ¦МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-   ¦¦              ¦Дону" информацию о ходе выполнения программы.   ¦L--------------+-------------------------------------------------
       * -  при  поступлении  средств  из  федерального   бюджета;   приотсутствии  финансирования  со  стороны  федерального  бюджета расходынесет бюджет города
       Заведующий сектором
       нормативных документов
       Администрации города                                 Т.Н. Тареева
                                                          Приложение N 2
                                                         к постановлению
                                                    Администрации города
                                                     от 26.10.2010 N 814
                   3. Система программных мероприятий.
                       3.1. Капитальный ремонт МФЦ.--------------T-----------T------T--------T--------------------------¬¦Наименование ¦Исполнитель¦Сроки ¦Источни-¦Объем финансирования, тыс.¦¦ мероприятий ¦           ¦выпол-¦ ки фи- ¦руб.                      ¦¦             ¦           ¦нения ¦нансиро-+------T----T------T-------+¦             ¦           ¦      ¦ вания  ¦Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011  ¦+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-------+¦      1      ¦     2     ¦  3   ¦   4    ¦  5   ¦ 6  ¦  7   ¦   8   ¦+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-------+¦1. Проектно- ¦           ¦      ¦ Всего: ¦62 946¦ _  ¦21246 ¦41 700 ¦¦сметная доку-¦           ¦      ¦(бюджет ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ментация, ка-¦           ¦      ¦города) ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦питальный ре-¦           ¦      ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦монт МФЦ,    ¦           ¦      ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦создание сети¦           ¦      ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦обеспечения  ¦           ¦      ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦деятельности ¦           ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦МФЦ          ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-------+¦1.1. МФЦ рай-¦МУ ГХУ,    ¦ 1-4  ¦ Бюджет ¦21246 ¦    ¦21246 ¦       ¦¦онов: Вороши-¦администра-¦ кв.  ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ловского,    ¦ции рай-   ¦ 2010 ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Кировского,  ¦онов,      ¦      ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Первомайско- ¦МУ "Депар- ¦      ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦го,          ¦тамент     ¦      ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Советского,  ¦ЖКХиЭ" и МУ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Железнодорож-¦ДМИБ       ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ного,        ¦районов    ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Октябрьского.¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-------+¦1.2. МФЦ рай-¦МУ ГХУ,    ¦ 2-4  ¦ Бюджет ¦36 700¦    ¦  _   ¦36 700 ¦¦онов: Вороши-¦администра-¦ кв.  ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ловского, Же-¦ции рай-   ¦ 2010 ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦лезнодорожно-¦онов,      ¦ 1-4  ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦го, Октябрь- ¦МУ "Депар- ¦ кв.  ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ского, Ленин-¦тамент     ¦ 2011 ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ского,       ¦ЖКХиЭ" и МУ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Первомайско- ¦ДМИБ       ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦го,          ¦районов    ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Пролетарско- ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦го,          ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Советского   ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-------+¦1.3. Пункты  ¦Администра-¦4 кв. ¦ Бюджет ¦5 000 ¦    ¦      ¦ 5 000 ¦¦удаленного   ¦ции рай-   ¦ 2011 ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦доступа в    ¦онов, МУ   ¦      ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦районах: Во- ¦"Департа-  ¦      ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦рошиловском, ¦мент ЖКХиЭ"¦      ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Железнодорож-¦и МУ ДМИБ  ¦      ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ном, Киров-  ¦районов    ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ском, Ленин- ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦ском,        ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Октябрьском, ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Первомайско- ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦го,          ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Пролетарском,¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦¦Советском.   ¦           ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦L-------------+-----------+------+--------+------+----+------+--------
                   3.2. Приобретение помещений для МФЦ.--------------T-----------T------T--------T-------------------------¬¦Наименование ¦Исполнитель¦Сроки ¦Источни-¦Потребность в финансовых ¦¦ мероприятий ¦           ¦выпол-¦ ки фи- ¦средствах на реализацию  ¦¦             ¦           ¦нения ¦нансиро-¦мероприятий, тыс. руб.   ¦¦             ¦           ¦      ¦ вания  +-------T----T-------T----+¦             ¦           ¦      ¦        ¦ Всего ¦2009¦ 2010  ¦2011¦+-------------+-----------+------+--------+-------+----+-------+----+¦      1      ¦     2     ¦  3   ¦   4    ¦   5   ¦ 6  ¦   7   ¦ 8  ¦+-------------+-----------+------+--------+-------+----+-------+----+¦Приобретение ¦ДИЗО, МУ   ¦ 2010 ¦ Бюджет ¦184 460¦ -  ¦184 460¦ -  ¦¦недостающих  ¦"Фонд      ¦      ¦ города ¦       ¦    ¦       ¦    ¦¦помещений для¦имущества  ¦      ¦7950022-¦       ¦    ¦       ¦    ¦¦размещения   ¦г. Ростова-¦      ¦2009 г. ¦       ¦    ¦       ¦    ¦¦МФЦ          ¦на-Дону"   ¦      ¦7952200-¦       ¦    ¦       ¦    ¦¦             ¦           ¦      ¦2010,   ¦       ¦    ¦       ¦    ¦¦             ¦           ¦      ¦2011 гг.¦       ¦    ¦       ¦    ¦L-------------+-----------+------+--------+-------+----+-------+-----
                          3.3. Оборудование МФЦ.---------------T-----------T------T---------T--------------------------¬¦ Наименование ¦Исполнитель¦Сроки ¦Источники¦Потребность в финансовых  ¦¦ мероприятий  ¦           ¦выпол-¦финанси- ¦средствах на реализацию   ¦¦              ¦           ¦нения ¦ рования ¦мероприятий, тыс. руб.    ¦¦              ¦           ¦      ¦         +------T-----T------T------+¦              ¦           ¦      ¦         ¦Всего ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦+--------------+-----------+------+---------+------+-----+------+------+¦      1       ¦     2     ¦  3   ¦    4    ¦  5   ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦+--------------+-----------+------+---------+------+-----+------+------+¦3. Оборудова- ¦           ¦      ¦Всего:   ¦64899 ¦10763¦13136 ¦41000 ¦¦ние МФЦ мебе- ¦           ¦      +---------+------+-----+------+------+¦лью, офисной  ¦           ¦      ¦Бюджет   ¦55899 ¦10763¦ 7136 ¦38000 ¦¦техникой,     ¦           ¦      ¦города   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦средствами    ¦           ¦      ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦связи и транс-¦           ¦      ¦2009 г.  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦портом:       ¦           ¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦2010,    ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦2011 гг. ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      +---------+------+-----+------+------+¦              ¦           ¦      ¦Федераль-¦ 9000 ¦     ¦ 6000 ¦ 3000 ¦¦              ¦           ¦      ¦ный      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦бюджет*  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦001 13 00¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      +---------+------+-----+------+------+¦              ¦           ¦      ¦                                    ¦+--------------+-----------+------+---------T------T-----T------T------+¦3.1. Пилотный ¦Администра-¦4 кв. ¦Бюджет   ¦17671 ¦10763¦ 3208 ¦ 3700 ¦¦МФЦ Первомай- ¦ция города,¦ 2009 ¦города   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦ского района  ¦МУ "Депар- ¦  -   ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦тамент     ¦ 2011 ¦2009 г.  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦ЖКХиЭ", ад-¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦министрация¦      ¦2010,2011¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦и МУ ДМИБ  ¦      ¦гг.      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦Первомай-  ¦      +---------+------+-----+------+------+¦              ¦ского р-на,¦      ¦Федераль-¦ 3000 ¦     ¦ 3000 ¦      ¦¦              ¦МУ УМФЦ    ¦      ¦ный      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦бюджет*  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦001 13 00¦      ¦     ¦      ¦      ¦+--------------+-----------+------+---------+------+-----+------+------+¦3.2.  МФЦ  Ки-¦Администра-¦4 кв. ¦Бюджет   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦ровского  рай-¦ция города,¦ 2010 ¦города   ¦ 3928 ¦     ¦ 3928 ¦      ¦¦она           ¦МУ "Депар- ¦      ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦тамент     ¦      ¦2009 г.  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦ЖКХиЭ", ад-¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦министрация¦      ¦2010,2011¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦и МУ ДМИБ  ¦      ¦гг.      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦Кировского ¦      +---------+------+-----+------+------+¦              ¦района,    ¦      ¦Федераль-¦      ¦     ¦3 000*¦      ¦¦              ¦МУ УМФЦ    ¦      ¦ный      ¦3 000 ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦бюджет*  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦001 13 00¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      +---------+------+-----+------+------+¦              ¦           ¦      ¦                                    ¦+--------------+-----------+------+---------T------T-----T------T------+¦3.3. МФЦ  рай-¦Администра-¦ 2011 ¦Бюджет   ¦31 300¦     ¦      ¦31 300¦¦онов:  Вороши-¦ция города,¦      ¦города   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦ловского,  Же-¦МУ "Депар- ¦      ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦лезнодорожно- ¦тамент     ¦      ¦2009 г.  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦го,           ¦ЖКХиЭ", ад-¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦Ленинского,   ¦министрации¦      ¦2010,2011¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦Октябрьского  ¦и МУ ДМИБ  ¦      ¦гг.      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦Пролетарского,¦районов,   ¦      +---------+------+-----+------+------+¦Советского    ¦МУ УМФЦ    ¦      ¦Федераль-¦3 000 ¦     ¦      ¦3 000*¦¦              ¦           ¦      ¦ный      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦бюджет*  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦001 13 00¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      +---------+------+-----+------+------+¦              ¦           ¦      ¦                                    ¦+--------------+-----------+------+---------T------T-----T------T------+¦3.4. Пункты   ¦МУ УМФЦ    ¦ 2011 ¦Бюджет   ¦3 000 ¦     ¦      ¦3 000 ¦¦удаленного    ¦           ¦      ¦города   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦доступа в рай-¦           ¦      ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦онах          ¦           ¦      ¦2009 г.  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦2010,2011¦      ¦     ¦      ¦      ¦¦              ¦           ¦      ¦гг.      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦L--------------+-----------+------+---------+------+-----+------+-------
           3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ.--------------T---------T------T--------T--------------------------------¬¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источни-¦Потребность в финансовых средст-¦¦ мероприятий ¦  тель   ¦выпол-¦ ки фи- ¦вах                             ¦¦             ¦         ¦нения ¦нансиро-¦на реализацию мероприятий,      ¦¦             ¦         ¦      ¦ вания  ¦тыс. руб.                       ¦¦             ¦         ¦      ¦        +-------T------T---------T-------+¦             ¦         ¦      ¦        ¦ Всего ¦ 2009 ¦  2010   ¦ 2011  ¦+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+¦      1      ¦    2    ¦  3   ¦   4    ¦   5   ¦  6   ¦    7    ¦   8   ¦+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+¦4. Расходы на¦         ¦      ¦Всего:  ¦64729,8¦2608,7¦ 18121,1 ¦ 44000 ¦¦содержание   ¦         ¦      +--------+-------+------+---------+-------+¦персонала и  ¦         ¦      ¦Бюджет  ¦64729,8¦2608,7¦ 18121,1 ¦ 44000 ¦¦объектов МФЦ ¦         ¦      ¦города  ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦программы:   ¦         ¦      ¦7950022-¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦2009 г. ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦7952200-¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦2010,   ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦2011 гг.¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      +--------+-------+------+---------+-------+¦             ¦         ¦      ¦                                         ¦+-------------+---------+------+--------T-------T------T---------T-------+¦4.1. Подго-  ¦Админист-¦2009- ¦Бюджет  ¦ 1000  ¦  _   ¦    _    ¦ 1000  ¦¦товка кадров ¦рация го-¦ 2011 ¦города  ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦для МУ УМФЦ  ¦рода,    ¦      ¦7950022-¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦2009 г. ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦7952200-¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦2010,   ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦2011 гг.¦       ¦      ¦         ¦       ¦+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+¦4.2. Оплата  ¦Админист-¦2009- ¦Бюджет  ¦50266,8¦1828,7¦         ¦35 000 ¦¦труда сотруд-¦рация го-¦ 2011 ¦города  ¦       ¦      ¦13 438,1 ¦       ¦¦ников МУ УМФЦ¦рода,    ¦      ¦7950022-¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦2009 г. ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦7952200-¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦2010,   ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      ¦2011 гг.¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦             ¦         ¦      +--------+-------+------+---------+-------+¦             ¦         ¦      ¦                                         ¦+-------------+---------+------+--------T-------T------T---------T-------+¦4.3. Комму-  ¦Админист-¦4 кв. ¦Бюджет  ¦ 13463 ¦ 780  ¦  4683   ¦ 8000  ¦¦нальные и    ¦рация го-¦ 2011 ¦города  ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦другие расхо-¦рода,    ¦      ¦7950022-¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦ды (услуги   ¦МУ ГХУ,  ¦      ¦2009 г. ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦связи, про-  ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦7952200-¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦граммное     ¦МУ ДМИБ  ¦      ¦2010,   ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦обеспечение, ¦районов  ¦      ¦2011 гг.¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦защита инфор-¦         ¦      ¦        ¦       ¦      ¦         ¦       ¦¦мации, рас-  ¦         ¦      +--------+-------+------+---------+-------+¦ходные мате- ¦         ¦      ¦                                         ¦¦риалы и др.) ¦         ¦      ¦                                         ¦L-------------+---------+------+------------------------------------------
       * -   при   поступлении  средств  из  федерального  бюджета,  приотсутствии финансирования  со  стороны  федерального  бюджета  расходынесет бюджет города
   3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
                                программы
       Итого по п. п. 3.1-3.4-------------------T-------------------------------------¬¦    Источники     ¦ Потребность в финансовых средствах  ¦¦  финансирования  ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦¦                  +---------T-------T----------T--------+¦                  ¦  Всего  ¦ 2009  ¦   2010   ¦  2011  ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦        4         ¦    5    ¦   6   ¦    7     ¦   8    ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Всего:            ¦377 034,8¦13371,7¦236 963,1 ¦126 700 ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Бюджет города     ¦368 034,8¦13371,7¦230 963,1 ¦123 700 ¦¦7950022-2009 г.   ¦         ¦       ¦          ¦        ¦¦7952200-2010,2011 ¦         ¦       ¦          ¦        ¦¦гг.               ¦         ¦       ¦          ¦        ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Федеральный бюджет¦  9000   ¦   _   ¦   6000   ¦  3000  ¦¦001 13 00         ¦         ¦       ¦          ¦        ¦L------------------+---------+-------+----------+---------
       Заведующий сектором
       нормативных документов
       Администрации города                                 Т.Н. Тареева
                                                            Приложение 3
                                                         к постановлению
                                                    Администрации города
                                                     от 26.10.2010 N 814
    4. Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы.
       Финансирование программы предусматривается из трех источников:
       - бюджета города в объеме 377 034,8 тыс. рублей;
       - федерального бюджета в объеме 9 000 тыс. рублей;-------------------T-------------------------------------¬¦    Источники     ¦ Потребность в финансовых средствах  ¦¦  финансирования  ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦¦                  +---------T-------T----------T--------+¦                  ¦  Всего  ¦ 2009  ¦   2010   ¦  2011  ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦        1         ¦    2    ¦   3   ¦    4     ¦   5    ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Всего:            ¦377 034,8¦13371,7¦236 963,1 ¦126 700 ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Бюджет города     ¦368 034,8¦13371,7¦230 963,1 ¦123 700 ¦¦7950022-2009 г.   ¦         ¦       ¦          ¦        ¦¦7952200-2010,2011 ¦         ¦       ¦          ¦        ¦¦гг.               ¦         ¦       ¦          ¦        ¦+------------------+---------+-------+----------+--------+¦Федеральный бюджет¦  9000   ¦   _   ¦   6000   ¦  3000  ¦¦001 13 00         ¦         ¦       ¦          ¦        ¦L------------------+---------+-------+----------+---------
       Финансирование программы из внебюджетных источников  определяетсяна основании соглашений с организациями, передающими услуги в МУ УМФЦ.
       Софинансирование  из  федерального  бюджета  предусматривается  вслучае  положительных  итогов  участия  заявки  Ростовской  области  вконкурсном  отборе  программ  и  планов  мероприятий   по   проведениюадминистративной  реформы  и  проектов   реализации   административнойреформы высших исполнительных органов государственной власти субъектовРоссийской Федерации.
       В случае  отсутствия  софинансирования  со  стороны  федеральногобюджета расходы бюджета города увеличиваются на соответствующий объем,либо    рассматривается    возможность    сокращения    расходов    посоответствующим мероприятиям.
       Заведующий сектором
       нормативных документов
       Администрации города                                 Т.Н. Тареева