Постановление Администрации г. Таганрога от 21.04.2011 № 1192
Об утверждении программы "Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011-2012 годы"
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2011 N 1192
Об утверждении программы
"Модернизация здравоохранения
города Таганрога
на 2011-2012 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахместного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом от 25.10.2007 N 536 "Об утверждении Положения"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципальногообразования "Город Таганрог", Соглашением от 11.04.2011 N 25"О реализации ведомственной целевой программы "Модернизацияздравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы", руководствуясьст. 37 Устава муниципального образования "Город Таганрог",Администрация города Таганрога
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу "Модернизация здравоохранения городаТаганрога на 2011-2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Управлению здравоохранения г. Таганрога (Беседовский С.Г.)обеспечить исполнение мероприятий Программы.
3. Финансовому управлению г. Таганрога (Глушкина Л.Г.) обеспечитьфинансирование Программы в пределах средств, предусмотренных бюджетомг. Таганрога на соответствующий финансовый год.
4. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления и представить информацию о егоофициальном опубликовании в общий отдел Администрации г. Таганрога.
5. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.)обеспечить представление копии настоящего постановления и информации оего официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области вустановленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить назаместителя Главы Администрации Липовенко Е.В.
Первый заместитель
Главы Администрации А.Ф. Курьянов
Приложение
к постановлению
Администрации города Таганрога
от 21.04. 2011 N 1192
ПРОГРАММА
"Модернизация здравоохранения города Таганрога
на 2011-2012 ГОДЫ"
паспорт программы-----------------------T------------------------------------¬¦Наименование Про- ¦Программа "Модернизация здраво-¦¦граммы ¦охранения города Таганрога на 2011-¦¦ ¦2012 годы" ¦+----------------------+------------------------------------+¦Основание для разра- ¦Бюджетный кодекс РФ ¦¦ботки Программы ¦ ¦¦ ¦Федеральный закон от 29.11.2010¦¦ ¦N 326-ФЗ "Об обязательно즦 ¦медицинском страховании ⦦ ¦Российской Федерации" ¦¦ ¦ ¦¦ ¦Постановление Администрации Рос-¦¦ ¦товской области 25.10.2007 N 536 "Об утверждени覦 ¦Положения "О бюджетном устройст-¦¦ ¦ве и бюджетном процессе муници-¦¦ ¦пального образования "Город Таган-¦¦ ¦рог" ¦+----------------------+------------------------------------+¦Муниципальный заказ- ¦Управление здравоохранения г. Таган-¦¦чик Программы ¦рога ¦+----------------------+------------------------------------+¦Основная цель Про- ¦Сохранение и улучшение здоровья¦¦граммы ¦жителей ¦¦ ¦г. Таганрога, сокращение прямых 覦 ¦косвенных потерь населения за счет¦¦ ¦снижения заболеваемости и смертно-¦¦ ¦сти населения и, как следствие, уве-¦¦ ¦личение продолжительности жизни ¦+----------------------+------------------------------------+¦Основные задачи Про- ¦Укрепление материально- ¦¦граммы ¦технической базы медицинских учре- ¦¦ ¦ждений ¦¦ ¦ ¦¦ ¦Внедрение современных инфор-¦¦ ¦мационных систем в здравоохранение ¦¦ ¦ ¦¦ ¦Внедрение стандартов медицинско馦 ¦помощи, повышение доступност覦 ¦амбулаторной медицинской помощи,¦¦ ¦в том числе предоставляемо馦 ¦врачами-специалистами ¦+----------------------+------------------------------------+¦Сроки реализации Про- ¦2011-2012 годы ¦¦граммы ¦ ¦+----------------------+------------------------------------+¦Структура Программы, ¦I. Укрепление материально-¦¦перечень основных на- ¦технической базы медицинских уч-¦¦правлений и мероприя- ¦реждений ¦¦тий ¦1. Реформирование инфраструктуры¦¦ ¦муниципального здравоохранения 覦 ¦приведение ее в соответствие с чис-¦¦ ¦ленностью и составом населения го-¦¦ ¦рода, а также со структурой заболе-¦¦ ¦ваемости и смертности населения,¦¦ ¦сети и структуры учреждений здра-¦¦ ¦воохранения с выходом на количест-¦¦ ¦во учреждений здравоохранения ⦦ ¦соответствии с утвержденной но-¦¦ ¦менклатурой, включая медицински妦 ¦организации иных форм собственно-¦¦ ¦сти (в сравнении с действующей се-¦¦ ¦тью): ¦¦ ¦дальнейшее развитие стационароза-¦¦ ¦мещающих технологий; ¦¦ ¦создание службы неотложной помо-¦¦ ¦щи; ¦¦ ¦развитие центров здоровья. ¦¦ ¦2. Приведение материально-¦¦ ¦технической базы муниципальных¦¦ ¦учреждений здравоохранения в соот-¦¦ ¦ветствие с требованиями порядко⦦ ¦оказания медицинской помощи: ¦¦ ¦проведение капитального ремонта ⦦ ¦шести муниципальных учреждениях¦¦ ¦здравоохранения; ¦¦ ¦замена медицинского оборудования¦¦ ¦со степенью износа более 75% и за-¦¦ ¦купка нового оборудования в соот-¦¦ ¦ветствии с табелями оснащения уч-¦¦ ¦реждений здравоохранения. ¦¦ ¦II. Внедрение современных инфор-¦¦ ¦мационных систем в здравоохране-¦¦ ¦ние ¦¦ ¦1. Персонифицированный учет ока-¦¦ ¦занных медицинских услуг, возмож-¦¦ ¦ность ведения электронной медицин-¦¦ ¦ской карты гражданина, запись к вра-¦¦ ¦чу в электронном виде, обмен теле-¦¦ ¦медицинскими данными, а такж妦 ¦внедрение систем электронного до-¦¦ ¦кументооборота. ¦¦ ¦2. Ведение единого регистра меди-¦¦ ¦цинских работников, электронног ¦паспорта медицинского учреждения 覦 ¦паспорта системы здравоохранения¦¦ ¦области. ¦¦ ¦III. Внедрение стандартов меди-¦¦ ¦цинской помощи, повышение дос-¦¦ ¦тупности амбулаторной медицин-¦¦ ¦ской помощи ¦¦ ¦1. Поэтапный переход к оказанию¦¦ ¦медицинской помощи в соответстви覦 ¦со стандартами медицинской помо-¦¦ ¦щи, устанавливаемыми Минздрав-¦¦ ¦соцразвития России. ¦¦ ¦2. Проведение диспансеризации 14-¦¦ ¦летних подростков. ¦¦ ¦3. Обеспечение потребности во вра-¦¦ ¦чах по основным специальностям с¦¦ ¦учетом объемов медицинской помо-¦¦ ¦щи по Программе государственных¦¦ ¦гарантий оказания гражданам Рос-¦¦ ¦сийской Федерации бесплатной ме-¦¦ ¦дицинской помощи. ¦¦ ¦4. Повышение доступности амбула-¦¦ ¦торной медицинской помощи, в то즦 ¦числе предоставляемой врачами-¦¦ ¦специалистами ¦+----------------------+------------------------------------+¦Исполнители Програм-¦Управление здравоохранения г. Та- ¦¦мы * ¦ганрога ¦¦ ¦Муниципальные лечебно- ¦¦ ¦профилактические учреждения ¦¦ ¦Филиал N 4 РОФОМС ¦+----------------------+------------------------------------+¦Объемы и источники ¦Финансирование Программы осуще-¦¦финансирования Про- ¦ствляется из средств федеральногграммы ¦фонда обязательного медицинског ¦страхования, территориального фон-¦¦ ¦да обязательного медицинского стра-¦¦ ¦хования, областного бюджета и бюд-¦¦ ¦жета города Таганрога. ¦¦ ¦Общий объем финансирования Про-¦¦ ¦граммы - ¦¦ ¦1 133 781,7 тыс. рублей, ¦¦ ¦в т. ч. по годам: ¦¦ ¦2011 г. - 499 599,8 тыс. рублей; ¦¦ ¦2012 г. - 634 181,9 тыс. рублей ¦+----------------------+------------------------------------+¦Ожидаемые конечные ¦ Повышение удовлетворенност覦результаты реализации ¦ жителей ¦¦Программы ¦г. Таганрога медицинской помощью ¦¦ ¦ Повышение укомплектованност覦 ¦ штатных ¦¦ ¦должностей врачебными кадрами ¦¦ ¦ Снижение смертности населения,¦¦ ¦ в том числе ¦¦ ¦младенческой ¦¦ ¦ Снижение смертности от соци-¦¦ ¦ ально значимых ¦¦ ¦заболеваний граждан трудоспособно-¦¦ ¦го возраста ¦¦ ¦ Повышение эффективности ис-¦¦ ¦ пользования ¦¦ ¦коечного фонда ¦¦ ¦ 6. Увеличение удельного веса ме-¦¦ ¦ дицинских ¦¦ ¦учреждений, соответствующих по-¦¦ ¦рядкам оказания медицинской помо-¦¦ ¦щи ¦+----------------------+------------------------------------+¦Система организации ¦Контроль за исполнением Про-¦¦контроля за исполнени-¦граммы осуществляется Админист-¦¦ем Программы ¦рацией города Таганрога и Финансо-¦¦ ¦вым управлением г. Таганрога. ¦L----------------------+-------------------------------------
* Взаимодействие Администрации города Таганрога и иныхсоисполнителей Программы осуществляется в пределах полномочий органовместного самоуправления по согласованию с ними.
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Программа представляет собой комплекс социально-экономических,организационных и других мероприятий, направленных на обеспечениемодернизации муниципального здравоохранения г. Таганрога.
Муниципальное здравоохранение г. Таганрога представлено 18муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями общей мощностью2225 коек, в том числе дневного пребывания - 225 коек. Из них 5стационаров, родильный дом, 4 поликлинических объединения,консультативно-диагностический центр, 3 стоматологические поликлиники,3 детских санатория, патологоанатомическое бюро.
В системе обязательного медицинского страхования функционируеткоечная сеть мощностью 1790 коек.
Мощность поликлиник в целом по городу составляет 6118 посещений всмену. ------------------------T-----T-----------¬¦Наименование ¦Всего¦В том числ妦 ¦ +----T------+¦ ¦ ¦ОМС ¦Бюджет¦+-----------------------+-----+----+------+¦Стационар, ¦2225 ¦1790¦ 435 ¦¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦Круглосуточного пребы- ¦2000 ¦1565¦ 435 ¦¦вания ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦Дневного пребывания ¦ 225 ¦225 ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦кроме того ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦Койки для новорожден- ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦¦ных ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦Койки анестезиологии и ¦ 36 ¦ 36 ¦ ¦¦реанимации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦Койки на платной основе¦ 60 ¦ ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦Дневной стационар при ¦ 170 ¦170 ¦ ¦¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦¦поликлинических подраз-¦ ¦ ¦ ¦¦делениях ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦Количество бригад СМП, ¦ 28 ¦ ¦ 28 ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+-----+----+------+¦врачебные ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦+-----------------------+-----+----+------+¦фельдшерские ¦ 24 ¦ ¦ 24 ¦L-----------------------+-----+----+-------
Город Таганрог имеет статус межрайцентра и в лечебно-профилактических учреждениях города медицинская помощь оказываетсянаселению трех прилегающих районов: Неклиновского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского.
На территории города функционируют филиалы областных учрежденийдля оказания специализированной медицинской помощи: фтизиатрической,психиатрической, дерматовенерологической, наркологической.
Муниципальными учреждениями здравоохранения на территории городаоказывается скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной), первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинская помощь женщинамв период беременности, во время и после родов.
Скорая и неотложная медицинская помощь жителям города оказываетсяв МУЗ "Больница скорой медицинской помощи" мощностью 805 коек, всостав которой входит отделение скорой медицинской помощи. МУЗ"Родильный дом" объединяет два родильных и два акушерских(обсервационных) отделения, отделения для новорожденных,неонатологическое отделение II этапа выхаживания новорожденных инедоношенных детей, гинекологическое отделение, 4 женскиеконсультации. Общая мощность - 255 коек. Стационарная помощь детямоказывается в МУЗ "Детская городская больница" мощностью - 265 коек,из них дневного пребывания - 60. В больнице развернуты педиатрическоеотделение, неврологическое отделение, отделение для респираторныхинфекций, 2 хирургических отделения, включающие в себя койки челюстно-лицевой хирургии, урологии, ортопедо-травматологические койки,травмпункт.
Амбулаторно-поликлиническая помощь жителям города оказываетсясилами 4 поликлинических объединений (2 - для обслуживания детей, 2 -для обслуживания взрослого населения). В состав поликлиническихобъединений включены территориальные поликлиники.
В структуру взрослых поликлинических объединений входят 4стационара дневного пребывания общей мощностью 170 коек.
Одним из основных учреждений здравоохранения, оказывающихквалифицированную диагностическую помощь амбулаторным пациентам,является МУЗ "Консультативно-диагностический центр", на базе которогосконцентрировано современное лабораторное и диагностическоеоборудование, организован прием врачей-специалистов: кардиолога,нефролога, пульмонолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга, уролога,сосудистого хирурга.
Плановая стационарная помощь взрослому населению оказываетсятремя плановыми стационарами:
- МУЗ "Первая городская больница" мощностью 235 коек, в том числедневного пребывания - 80 коек, в структуру которой включеныгематологические, кардиоревматологические, нефрологические,гастроэнтерологические, неврологические и терапевтические койки,отделение эфферентных методов лечения, городская бактериологическаялаборатория;
- МУЗ "Городская больница N 7" мощностью 230 коек, в том числедневного пребывания - 80 коек. Больница имеет в своем составетерапевтическое, неврологическое отделения, отделение для ветерановвойн и офтальмологическое отделение;
- МУЗ "Городская больница N 3" мощностью 160 коек с двумяотделениями сестринского ухода (110 коек) и ХОСПИСом (50 коек) дляоказания помощи онкологическим больным в терминальной стадиизаболевания.
В структуру здравоохранения г. Таганрога также входят 3 детскихсанатория:
санаторий "Сказка" - для восстановительного лечения детей сбронхолегочной патологией.
санаторий "Березка" - для восстановительного лечения детей сзаболеваниями почек и органов желудочно-кишечного тракта;
санаторий "Солнышко" - для лечения детей с бронхолегочнойпатологией, функциональными заболеваниями сердечно сосудистой инервной системы.
Кроме того, функционируют 3 муниципальные стоматологическиеполиклиники и 1 хозрасчетная стоматологическая поликлиника.
МУЗ "Патологоанатомическое бюро" обслуживает все лечебно-профилактические учреждения города, а так же ЦРБ Неклиновского, М-Курганского и Куйбышевского районов Ростовской области.
С 2003 г. в г. Таганроге проводится планомерная реструктуризациякоечной сети, сокращение коек круглосуточного пребывания с частичнымих переводом в койки дневного пребывания. В течение 8 лет в целомсокращено 505 круглосуточных коек, в том числе с 01.04.2010 г. 120коек круглосуточного пребывания перепрофилированы в койки дневногопребывания.
Приоритетный национальный проект "Здоровье", федеральный пилотныйпроект, реализуемые на территории г. Таганрога с 2006 г., былинаправлены на повышение качества и доступности оказания медицинскойпомощи за счет повышения эффективности использования ресурсовздравоохранения на основе создания рыночных механизмов и конкурентнойсреды в сфере медицинских услуг. В результате реализации проектовпроизошли серьезные изменения: обеспечена прозрачность финансовыхпотоков, упрощена система учета и отчетности, для руководителеймедицинских учреждений появилась возможность управлять финансовымиресурсами в соответствии с реальными потребностями в расходах,обеспечено внедрение элементов рыночных отношений в системездравоохранения. Повысилась эффективность использования коечного фондастационаров города. Так, средняя длительность пребывания больного настационарной койке снизилась с 10,4 дня в 2005 г. до 9,1 в 2010 г.,что также имеет и экономический эффект.
Массовая вакцинация населения в течение последних трех летспособствовала снижению уровня заболеваемости управляемыми инфекциямина 29%. Заболеваемость острыми вирусными гепатитами снизилась на 31%.Заболеваемость гриппом, полиомиелитом не регистрировалась.
Реализация национального проекта позволила городу частично решитьтакую острую проблему, как укомплектованность кадрами участковойслужбы и отделения скорой медицинской помощи.
Укомплектованность штатных должностей в 2010 г. по сравнению с2006 г. (период реализации ПНП) увеличилась по врачам- терапевтамучастковым с 62,1% до 80,5%, врачам- педиатрам участковым с 83,1% до97,0%, врачам скорой медицинской помощи с 24,3% до 56,0%.
За последние пять лет объем финансирования здравоохранения г.Таганрога возрос практически в два раза (с 710,1 млн. рублей в 2006 г.до 1413,8 млн. рублей в 2010 г.). На фоне сохранения структурырасходов на различные виды медицинской помощи изменение их объемапроизошло следующим образом. ----------------------------T---------------------T--------------------¬¦ Показатели ¦ 2006 год ¦ 2010 год ¦¦ +----------T----------+----------T---------+¦ ¦Затрачено,¦Структура,¦Затрачено,¦Структурদ ¦млн руб. ¦ % ¦млн руб. ¦ % ¦+---------------------------+----------+----------+----------+---------+¦Стационарная медицинская¦ 340,5 ¦ 47,9 ¦ 667,9 ¦ 47,2 ¦¦помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+----------+----------+----------+---------+¦Амбулаторно- ¦ 202,4 ¦ 28,5 ¦ 436,2 ¦ 30,9 ¦¦поликлиническая помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+----------+----------+----------+---------+¦Медицинская помощь, пре- ¦ 11,6 ¦ 1,6 ¦ 23,8 ¦ 1,7 ¦¦доставляемая в дневных ста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ционарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+----------+----------+----------+---------+¦Скорая медицинская помощь ¦ 43,2 ¦ 6,1 ¦ 99,1 ¦ 7,0 ¦L---------------------------+----------+----------+----------+----------
Несмотря на значительный рост объемов финансирования, доля зданиймуниципальных лечебно- профилактических учреждений г. Таганрога,требующих капитального ремонта, остается достаточно высокой (до 60%) итребует принятия соответствующих мер. Существующий в настоящее времядефицит территориальной программы государственных гарантий непозволяет эффективно развивать городскую систему здравоохранения иприобретать современное медицинское оборудование. Доля медицинскогооборудования, подлежащего замене в связи с полным износом, встационарных учреждениях здравоохранения г. Таганрога составляет 50-60%, в учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, -30%.
Более высокая обеспеченность новым оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений, по сравнению со стационарными, отчастиобъясняется преимущественным оснащением их в рамках приоритетногонационального проекта "Здоровье" в 2006-2007 годах.
Изменение подходов к эффективности управления не только отдельныммедицинским учреждением, но и всей системой здравоохранения города,более рациональное использование всех видов имеющихся ресурсовпозволило повысить доступность и качество медицинской помощи дляжителей г. Таганрога. Данные системные изменения опосредованноотразились и на медико-демографических показателях, подавляющеебольшинство из которых изменились в сторону улучшения. ---------------------------------T------T------¬¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2010 ¦¦ ¦ год ¦ год ¦+--------------------------------+------+------+¦Показатель рождаемости, на 1000 ¦ 8,3 ¦ 10,1 ¦¦населения ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Показатель смертности, на 1000 ¦ 17,0 ¦ 16,7 ¦¦населения ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Младенческая смертность, ¦ 10,6 ¦ 5,4 ¦¦на 1000 родившихся живыми де- ¦ ¦ ¦¦тей * ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Материнская смертность, ¦ 44,7 ¦ - ¦¦на 100 000 родившихся живыми ¦ ¦ ¦¦детей ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Смертность от новообразований, ¦259,2 ¦283,5 ¦¦на 100 000 населения ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Смертность от туберкулеза, ¦ 21,1 ¦ 14,4 ¦¦на 100 000 населения ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Заболеваемость населения, на ¦995,7 ¦807,1 ¦¦1000 населения ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Заболеваемость среди детей, на ¦2697,6¦2369,0¦¦1000 населения ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Заболеваемость среди подростков,¦1257,3¦1553,9¦¦на 1000 населения ¦ ¦ ¦+--------------------------------+------+------+¦Заболеваемость туберкулезом, на ¦ 65,4 ¦ 59,7 ¦¦ 100 000 жителей ¦ ¦ ¦L--------------------------------+------+-------
Показатель рождаемости в г. Таганроге в 2010 году по сравнению с2005 годом ырос на 21,6% и составил 10,1 рождения на 1000 населения(2005 год - 8,3).
Показатель смертности снизился на 1,8% и составил 16,7 случаев на1000 населения (2005 год - 17,0). По сравнению со средне областнымипоказателями уровень рождаемости в г. Таганроге в 2010 г. ниже на7,9%.
Младенческая смертность снизилась практически в два раза исоставила в 2010 году 5,4 на 1000 родившихся живыми (в 2005 году -10,6). Случаи материнской смертности в 2010г. не регистрировались.
Значительно сократилась заболеваемость населения (на 23,4%), втом числе заболеваемость детей уменьшилась на 13,8%. При этомзаболеваемость подростков за последние 5 лет возросла на 23,6%, чтотребует более внимательного отношения к здоровью этой категориижителей города и совершенствования педиатрической службы.
Снизилась заболеваемость и смертность от туберкулеза на 9,5% и46,5% соответственно.
При этом сохраняется высокий уровень онкологической заболеваемости и смертности, который в г. Таганроге превышает аналогичный по Ростовской области, что обуславливает необходимость совершенствования системы профилактики и диагностики онкологическихзаболеваний.
Таким образом, медико-организационные мероприятия, реализованныев рамках федеральных, областных и муниципальных программ и проектов2005-2010 годов в г. Таганроге, стали инновационными по своемухарактеру и обеспечили начало формирования современной моделиздравоохранения, ориентированной на достижение более высокого уровнякачества и доступности медицинской помощи. При этом за счет внедренияэлементов рыночной экономики была обеспечена финансовая устойчивостьучреждений здравоохранения.
С учетом анализа работы учреждений здравоохранения г. Таганрогаможно выделить следующие ключевые проблемы в сфере здравоохранения,решение которых позволит снизить смертность населения от основныхпричин:
отсутствие возможности обеспечения федеральных стандартов медицинской помощи в соответствии с современными медико-организационными технологиями предоставления медицинской помощи;
недостаточный объем профилактической работы;
отсутствие единой информационной системы, единого центра управления процессами информатизации и неразвитость телемедицинских технологий.
Каждая из указанных выше проблем подразумевает решение по следующим основным направлениям:
реструктуризация сети учреждений (включая изменение статусаучреждения, вида деятельности, структуры и т.д.);
ремонт лечебно-профилактических учреждений;
информатизация (оснащение компьютерной техникой и программнымобеспечением);
оснащение оборудованием (включая медицинское, технологическое,офисное и др.);
обеспечение необходимым транспортом;
подготовка и обучение кадров.
Таким образом, к настоящему времени в г. Таганроге сложиласьсовременная система здравоохранения, имеющая эффективные и стабильныефинансово-экономические механизмы взаимодействия всех ее участников.Имеется полное представление о направлениях дальнейшего развитиясистемы городского здравоохранения. Данное видение развития системыуже внедряется, но на скорость его реализации влияет наличие ресурсов.Финансовое наполнение уже существующей системы позволит в кратчайшиесроки изменить ряд медико-демографических показателей путем повышениякачества и доступности медицинской помощи жителям г. Таганрога.Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а
также целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является сохранение и улучшение здоровья жителейг. Таганрога, сокращение прямых и косвенных потерь населения за счетснижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие,увеличение продолжительности жизни населения.
Реализация Программы направлена на решение следующих основныхзадач:
укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.
внедрение современных информационных систем в здравоохранение.
внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступностиамбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.
Срок реализации Программы два года: с 2011 года по 2012 годвключительно.
Последовательное выполнение Программы должно улучшитьдемографическую ситуацию в г. Таганроге, повысить качество идоступность медицинской помощи жителям города.
Показатели реализации программы "Модернизация здравоохранения г.
Таганрога на 2011-2012 годы" ----T----------------------T-------------T--------------------------------¬¦N ¦ Наименование показа- ¦ Единица из- ¦ Целевые значения показателей ¦¦п/п¦ теля ¦ мерения +----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦по состоя-¦по состоя-¦по состоя-¦¦ ¦ ¦ ¦ нию на ¦ нию на ¦ нию на ¦¦ ¦ ¦ ¦01.01.2011¦01.01.2012¦01.01.2013¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 1 ¦Общая смертность на- ¦ количество ¦ 16,7 ¦ 16,2 ¦ 16,0 ¦¦ ¦селения ¦ случаев на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1000 с. чело-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦век населения¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 2 ¦Младенческая смерт-¦ на 1000 ро- ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦ 7.3 ¦¦ ¦ность ¦ дившихся ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ живыми ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 3 ¦Смертность населения ¦ количество ¦ 596,2 ¦ 585,0 ¦ 580,0 ¦¦ ¦в трудоспособном ¦ случаев на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возрасте ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ человек на- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ селения ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 4 ¦Смертность населения ¦ количество ¦ 177,7 ¦ 176,0 ¦ 176,0 ¦¦ ¦в трудоспособном ¦ случаев на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возрасте от болезней ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦системы кровообра- ¦ человек на- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щения ¦ селения ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 5 ¦Смертность населения ¦ количество ¦ 96,0 ¦ 94,0 ¦ 92,0 ¦¦ ¦в трудоспособном ¦ случаев на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возрасте от злокачест-¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦венных новообразова- ¦ человек на- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний ¦ селения ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 6 ¦Доля детей 1-й и 2-й ¦ % ¦ 76,03 ¦ 76,5 ¦ 77,0 ¦¦ ¦группы здоровья, обу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чающихся в общеоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разовательных учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 7 ¦Пятилетняя выживае- ¦ % ¦ 97,7 ¦ 97,9 ¦ 98,0 ¦¦ ¦мость лиц, перенес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ших острый инфаркт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦миокарда, с момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦установления диагноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 8 ¦Среднегодовая заня-¦ дни ¦ 308 ¦ 315 ¦ 320 ¦¦ ¦тость койки в муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пальных учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦ 9 ¦Размер дефицита¦ ¦ 37,6 ¦ 35,5 ¦ 35,0 ¦¦ ¦обеспеченности вра-¦ % ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чебными кадрами -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦10 ¦Размер дефицита¦ ¦ 38,5 ¦ 34,8 ¦ 34,0 ¦¦ ¦обеспеченности вра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чебными кадрами,¦ % ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказывающими амбу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦латорную медицин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦скую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦11 ¦Размер дефицита ¦ ¦ 36,0 ¦ 35,2 ¦ 35,0 ¦¦ ¦обеспеченности вра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чебными кадрами, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказывающими ста- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ционарную медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦скую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦12 ¦Размер дефицита ¦ ¦ 57,5 ¦ 50,0 ¦ 45,0 ¦¦ ¦обеспеченности вра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чебными кадрами, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказывающими ско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рую медицинскую по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦13 ¦Количество зданий ¦ % ¦ 14,2 ¦ 42,9 ¦ 65,0 ¦¦ ¦учреждений здраво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦охранения, прошед- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ших капитальный ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монт, из числа нуж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дающихся в нем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦14 ¦Количество учрежде- ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 7 ¦¦ ¦ний здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦техническое оснаще- ¦ единица ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ние которых приведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦но в соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦порядками оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦15 ¦Количество пациен- ¦ ¦ - ¦ - ¦ 25,0 ¦¦ ¦тов, у которых ведутся¦ % ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электронные меди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦цинские карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦16 ¦Количество муници- ¦ % ¦ 12,5 ¦ 62,5 ¦ 80,0 ¦¦ ¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляющих ав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦томатизированную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦запись на прием к вра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чу с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сети Интернет и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦справочных сенсор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных терминалов (ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦фоматов), к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦количеству муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦17 ¦Количество муници- ¦ % ¦ 44,5 ¦ 65,0 ¦ 80,0 ¦¦ ¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения, ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользующих элек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тронный документо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборот при обмене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинской инфор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мацией, от общего ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦личества муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦18 ¦Количество врачей- ¦ % ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦¦ ¦специалистов, оказы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вающих амбулатор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ную медицинскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦помощь, которым бы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ли осуществлены де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нежные выплаты сти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мулирующего харак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦19 ¦Количество среднего ¦ % ¦ 97,30 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦¦ ¦медицинского персо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нала, работающего с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦врачами- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦специалистами, либо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказывающего амбу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦латорную медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦скую помощь само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦стоятельно, которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦были осуществлены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦денежные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦стимулирующего ха- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рактера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+¦20 ¦Удовлетворенность ¦ % ¦ 26,7 ¦ 30 ¦ 35 ¦¦ ¦населения медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ской помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+----------------------+-------------+----------+----------+-----------
Раздел 3. Система мероприятий программы
"Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011-2012 годы" ------T-----------------T------------T------------T----------T----------------------------------¬¦ N ¦ Наименование ¦ Исполни- ¦ Сроки ис- ¦ Источни- ¦ Объем финансирования (тыс. руб- ¦¦ п/п ¦ мероприятия ¦ тель ¦ полнения ¦ ки фи- ¦ лей) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нансиро- +-----------T----------T-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ всего ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ Раздел I. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------+¦1.1 Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структуро馦 населения г. Таганрога, а также со структурой заболеваемости и смертности населения, сети 覦 структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения ⦦ соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм соб-¦¦ ственности (в сравнении с действующей сетью) ¦+-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+¦1.1.1¦Дальнейшее раз- ¦ Управле- ¦ 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦витие стациона- ¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦розамещающих ¦ охранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦технологий ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ га главные +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦1.1.2¦Создание службы ¦ врачи ле- ¦ ¦ Бюджет ¦ 1100,0 ¦ 500,0 ¦ 600,0 ¦¦ ¦неотложной по- ¦ чебно- ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощи (приобре- ¦ профилак- ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тение автотранс- ¦ тических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦порта) ¦ учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ний +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦1.1.3¦Развитие центров ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ 0,0 ¦¦ ¦здоровья ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Итого п. 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 1900,0 ¦ 1300,0 ¦ 600,0 ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦1.2 Приведение материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в соот-¦¦ ветствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи ¦+-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+¦1.2.1¦Проведение ка- ¦ Управле- ¦ 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦питального ре- ¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦монта в шести ¦ охранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦ га главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения: ¦ врачи ле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ чебно- +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ профилак- ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 200000,00¦ 0,00¦ 200000,00¦¦ ¦МУЗ "ГБСМП" ¦ тических ¦ 2012 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учрежде- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 50000,00¦ 0,00¦ 50000,00¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 24958,10¦ 24958,10¦ 0,00¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ 2011 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 1" ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,00¦ 5000,00¦ 0,00¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 65000,00¦ 30000,00¦ 35000,00¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ 2012 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 11000,00¦ 5000,00¦ 6000,00¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ Управле- ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 20000,00¦ 0,00¦ 20000,00¦¦ ¦городская боль- ¦ние здраво- ¦ 2012 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ница" ¦ охранения ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га главные ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ врачи ле- +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ чебно- ¦ 2011 г. ¦ Бюджет ¦ 4000,00¦ 4000,00¦ 0,00¦¦ ¦ ¦ профилак- ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тических ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ учрежде- +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ний ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 24915,40¦ 24915,40¦ 0,00¦¦ ¦городская поли- ¦ ¦ 2011 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Консуль- ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 2000,00¦ 2000,00¦ 0,00¦¦ ¦тативно- ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 3000,00¦ 0,00¦ 3000,00¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 1" ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Родильный ¦ Управле- ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 113434,60¦ 56717,30¦ 56717,30¦¦ ¦дом" ¦ ние капи- ¦ 2012 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тального ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ства ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Итого п. 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 523308,1¦ 152590,8¦ 370717,3¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ 448308,1¦ 136590,8¦ 311717,3¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦бюджет г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ 75000,0¦ 16000,0¦ 59000,0¦¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦1.2.2¦Замена медицин- ¦ Управле- ¦ 2011 - ¦ Феде- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ского оборудова- ¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния со степенью ¦ охранения ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦износа более 75% ¦г. Таганро- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦и закупка нового ¦ га ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оборудования в ¦ ¦ ¦ Област- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦табелями осна- ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щения учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ний здравоохра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ноябрь ¦ Феде- ¦ 18050,00¦ 8050,00¦ 10000,00¦¦ ¦больница N 3" ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ноябрь ¦ Феде- ¦ 17891,00¦ 6000,00¦ 11891,00¦¦ ¦больница N 7" ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Управле- ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ние здраво- ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ охранения ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таганро- +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ Бюджет ¦ 3000,00¦ 3000,00¦ 0,00¦¦ ¦ ¦ ¦2011 г. ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "ГБСМП" ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 70010,00¦ 44722,00¦ 25288,00¦¦ ¦ ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 7000,00¦ 2000,00¦ 5000,00¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ноябрь ¦ Феде- ¦ 15136,00¦ 2200,00¦ 12936,00¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 1" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ноябрь ¦ Феде- ¦ 3715,00¦ 2000,00¦ 1715,00¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 2" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 108720,00¦ 93820,00¦ 14900,00¦¦ ¦городская боль- ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ница" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Област- ¦ 8200,00¦ 4100,00¦ 4100,00¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Консуль- ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 27082,00¦ 5000,00¦ 22082,00¦¦ ¦тативно- ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦диагностический ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центр" ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Первая го- ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 45180,00¦ 15280,00¦ 29900,00¦¦ ¦родская больни- ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ца" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Родильный ¦ Управле- ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 68360,00¦ 54560,00¦ 13800,00¦¦ ¦дом" ¦ние здраво- ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ охранения ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Стомато- ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 1582,00¦ 1000,00¦ 582,00¦¦ ¦логическая поли- ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Итого п. 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 393926,0¦ 241732,0¦ 152194,0¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 375726,0¦ 232632,0¦ 143094,0¦¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ 8200,00¦ 4100,00¦ 4100,00¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦бюджет г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ 10000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Итого по разде-¦ ¦ ¦ ¦ 919134,1¦ 395622,8¦ 523511,3¦¦ ¦лу I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 824034,1¦ 369222,8¦ 454811,3¦¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ 8200,00¦ 4100,00¦ 4100,00¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Бюджет г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ 86900,0¦ 22300,0¦ 64600,0¦¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ Раздел II. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение ¦+-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+¦ 2.1 ¦Персонифициро- ¦ Управле- ¦ 2011 - ¦ Феде- ¦В пределах ¦ ¦ ¦¦ ¦ванный учет ока-¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ ральный ¦ выделен- ¦ ¦ ¦¦ ¦занных медицин-¦ охранения ¦ ¦ бюджет ¦ных ассиг- ¦ ¦ ¦¦ ¦ских услуг, воз-¦г. Таганро- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ нований ¦ ¦ ¦¦ ¦можность веде-¦ га главные ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ния электронной¦ врачи го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинской ¦ родских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦карты граждани-¦ поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на, запись к вра-¦ ник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦чу в электронном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦виде, обмен те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦лемедицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦данными, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦внедрение систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электронного до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кументооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ 2.2 ¦Ведение единого¦ Управле- ¦ 2011- ¦ Феде- ¦В пределах ¦ ¦ ¦¦ ¦регистра меди-¦ние здраво- ¦2012 гг. ¦ ральный ¦ выделен- ¦ ¦ ¦¦ ¦цинских работ-¦ охранения ¦ ¦ бюджет ¦ных ассиг- ¦ ¦ ¦¦ ¦ников, электрон-¦г. Таганро- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ нований ¦ ¦ ¦¦ ¦ного паспорта¦ га главные ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинского ¦ врачи ле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждения и¦ чебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦паспорта систе-¦ профилак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мы здравоохра-¦ тических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нения области ¦ учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ Раздел III. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной ¦¦ медицинской помощи ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами ¦¦ медицинской помощи, ¦¦ устанавливаемыми Минздравсоцразвития России ¦+-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ Феде- ¦ 53225,0¦ 18387,4¦ 34837,6¦¦ ¦больница скорой ¦ Управле- ¦2011- ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинской по- ¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощи" ¦ охранения ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 21775,4¦ 7149,4¦ 14626,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Первая го- ¦ главные ¦ ¦ Феде- ¦ 22040,0¦ 7658,2¦ 14381,8¦¦ ¦родская больни- ¦ врачи ле- ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ца" ¦ чебно- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ профилак- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ тических ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учрежде- ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ Бюджет ¦ 7635,7¦ 2529,9¦ 5105,8¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Родильный ¦ ¦2011- ¦ Феде- ¦ 5899,0¦ 2949,5¦ 2949,5¦¦ ¦дом" ¦ ¦ 2012 гг. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Област- ¦ 272,0¦ 136,0¦ 136,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 2016,0¦ 1008,0¦ 1008,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков ¦+-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ 2011- ¦ Бюджет ¦ 1387,4¦ 585,4¦ 802,0¦¦ ¦городская поли- ¦ ¦2012 гг. ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ 2011- ¦ Бюджет ¦ 1387,4¦ 585,4¦ 802,0¦¦ ¦городская поли- ¦ ¦2012 гг. ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинско馦 помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации ¦¦ бесплатной медицинской помощи ¦+-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+¦ ¦МУЗ "ГБСМП" ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 10 895,6¦ 10 895,6¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Первая го- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 2 356,9¦ 2 356,9¦ 0,0¦¦ ¦родская больни- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ца" +------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ Управле- ¦ 01.09.2012 ¦ Област- ¦ 73,5¦ 0,0¦ 73,5¦¦ ¦ ¦ние здраво- ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ охранения ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 1401,0¦ 1401,0¦ 0,0¦¦ ¦больница N 7" ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 3753,3¦ 3753,3¦ 0,0¦¦ ¦городская боль- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Стомато- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 667,6¦ 667,6¦ 0,0¦¦ ¦логическая поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Стомато- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 638,3¦ 638,3¦ 0,0¦¦ ¦логическая поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Стомато- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 720,4¦ 720,4¦ 0,0¦¦ ¦логическая поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 3179,3¦ 3179,3¦ 0,0¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 1" +------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ Управле- ¦2011 г. ¦ Област- ¦ 166,4¦ 166,4¦ 0,0¦¦ ¦ ¦ние здраво- ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ охранения ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 3820,5¦ 3820,5¦ 0,0¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 2219,9¦ 2219,9¦ 0,0¦¦ ¦городская поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 2944,0¦ 2944,0¦ 0,0¦¦ ¦городская поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Родильный ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 4511,0¦ 4511,0¦ 0,0¦¦ ¦дом" ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦ ¦ Управле- ¦01.09.2011- ¦ Област- ¦ 516,4¦ 175,0¦ 341,4¦¦ ¦ ¦ние здраво- ¦ 01.09.2012 ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ охранения ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Консуль- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 1336,2¦ 1336,2¦ 0,0¦¦ ¦тативно- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой вра- ¦¦ чами-специалистами ¦+-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ Феде- ¦ 278,7¦ 112,8¦ 165,9¦¦ ¦больница N 7" ¦ ТФОМС ¦ 2011- ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ¦ 2012 гг. ¦ бюджет +-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ 1862,0¦ 754,9¦ 1107,1¦¦ ¦городская боль- ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ница" ¦ ТФОМС ¦ 2011- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ¦2012 гг. ¦ +-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ Феде- ¦ 4588,0¦ 1825,8¦ 2762,2¦¦ ¦больница скорой ¦ ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинской по- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощи" ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ¦ ¦ ) +-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ 8619,7¦ 3482,5¦ 5137,2¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ¦ ¦ +-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ 12816,3¦ 5157,3¦ 7659,0¦¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ¦ ¦ +-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ ¦ ¦ 13124,7¦ 5334,4¦ 7790,3¦¦ ¦городская поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ¦ ¦ +-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ ¦ ¦ 13552,3¦ 5517,6¦ 8034,7¦¦ ¦городская поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦клиника N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+ ¦ ¦ +-----------+----------+-----------+¦ ¦МУЗ "Консуль- ¦ ¦ ¦ ¦ 4967,6¦ 2017,1¦ 2950,6¦¦ ¦тативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Итого по разде-¦ ¦ ¦ ¦ 214647,6¦ 103977,0¦ 110670,6¦¦ ¦лу III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 140973,4¦ 53197,5¦ 87776,0¦¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ 1028,3¦ 477,4¦ 550,9¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 72645,9¦ 50302,1¦ 22343,8¦¦ ¦ТФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ 1133781,7¦ 499599,8¦ 634181,9¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ 965007,5¦ 422420,3¦ 542587,2¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ 9228,3¦ 4577,4¦ 4650,9¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦бюджет г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ 86900,0¦ 22300,0¦ 64600,0¦¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 72645,9¦ 50302,1¦ 22343,8¦¦ ¦(ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+------------
Раздел 4. Механизм реализации Программы, организация управления
Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за исполнением Программы осуществляют Финансовоеуправление г. Таганрога и Администрация г. Таганрога, при которойсоздается координационный совет по контролю за исполнением мероприятийПрограммы модернизации г. Таганрога на 2011 - 2012 гг., возглавляемыйМэром города Таганрога. Ход реализации Программы рассматривается накоординационном совете не реже 1 раза в квартал.
В целях эффективной реализации Программы Администрация г.Таганрога заключает с Министерством здравоохранения Ростовской областиСоглашение о реализации Программы модернизации здравоохраненияРостовской области на 2011-2012 годы.
Управление здравоохранения г. Таганрога обеспечиваетвзаимодействие и координацию деятельности участников Программы,согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективномуиспользованию средств, переданных из Федерального фонда обязательногомедицинского страхования, средств консолидированного бюджетаРостовской области, средств Ростовского областного фонда обязательногомедицинского страхования, средств бюджета города Таганрога.
Управление здравоохранения г. Таганрога, осуществляет:
- обеспечение реализации мероприятий;
- подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;
- подготовку предложений по корректировке Программы;
- совершенствование механизма реализации Программы;
- контроль эффективного и целевого использования средств,выделяемых на реализацию Программы, своевременного и в полном объеме выполнения мероприятий Программы.
Главные врачи муниципальных учреждений здравоохраненияучаствующих в реализации мероприятий Программы, ежеквартально, непозднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,представляют в Управление здравоохранения г. Таганрога отчет ореализации мероприятий программы, а также о расходах средств,переданных из Федерального фонда обязательного медицинскогострахования, средств консолидированного бюджета Ростовской области,средств Ростовского областного фонда обязательного медицинскогострахования и средств бюджета г. Таганрога по установленным формам.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы, осуществляется впределах выделенных средств Федерального фонда обязательногомедицинского страхования, предоставляемых в форме субсидий бюджетуРостовского областного фонда обязательного медицинского страхования нареализацию Программы, а также в рамках бюджетных ассигнований бюджетаРостовской области, бюджета Ростовского областного фонда обязательногомедицинского страхования, бюджета г. Таганрога, выделенных на этицели.
Для получения средств, предоставленных на реализацию Программы избюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования навнедрение стандартов медицинской помощи, руководителями лечебно-профилактических учреждений здравоохранения в установленном порядке сРостовским областным фондом обязательного медицинского страхованиязаключаются договоры о финансовом обеспечении обязательногомедицинского страхования и на оказание медицинской помощи пообязательному медицинскому страхованию.
Средства, предоставленные на реализацию Программы из бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования,направляются на совершенствование организации медицинской помощикардиологическим больным, больным с сосудистыми заболеваниями нервнойсистемы, на совершенствование организации акушерско-гинекологическоймедицинской помощи, медицинской помощи новорожденным, а также другихвидов медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательногомедицинского страхования.
В течение реализации Программы по результатам мониторингареализации мероприятий Программы, Администрацией г. Таганрога, попредложениям Управления здравоохранения г. Таганрога возможно внесениеуточнений объемов финансирования, перечня мероприятий, составаосновных мероприятий Программы, перечня получателей финансовыхсредств, перечня учреждений здравоохранения, в которых будутреализовываться мероприятия Программы.
Порядок расходования средств Федерального фонда обязательногомедицинского страхования, передаваемых на реализацию мероприятийПрограммы, утверждается постановлением Администрации Ростовскойобласти в соответствии с Порядком расходования средств Федеральногофонда обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятийПрограммы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годы, разработаннымПравительством Российской Федерации.
Получателями средств Федерального фонда обязательногомедицинского страхования, передаваемых на реализацию мероприятийПрограммы, является Финансовое управление г. Таганрога, филиал N 4РОФОМС и муниципальные учреждения здравоохранения.
Перечисление средств Федерального фонда обязательногомедицинского страхования, передаваемых на реализацию мероприятийПрограммы Финансовому управлению г. Таганрога, осуществляется главнымраспорядителем средств - министерством здравоохранения Ростовскойобласти.
Реализация мероприятий Программы по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений:
- не приведет к снижению объема и качества предоставлениямедицинских услуг населению в период их реализации;
- будет обеспечена необходимой мощностью строительныхорганизаций, необходимым объемом материальных и трудовых ресурсов сучетом сложившейся ситуации в г. Таганроге;
- будет завершена в период действия Программы.
После утверждения программы Управление здравоохранения и главныеврачи лечебно-профилактических учреждений г. Таганрога обеспечиваютцелевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых нареализацию Программы.Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации Программы.
В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, атакже по окончании реализации Программы представляются качественные иколичественные результаты ее выполнения.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основесравнения с данными 2010 г.
В результате реализации мер по модернизации системыздравоохранения г. Таганрога планируется к началу 2012 г.стабилизировать младенческую смертность на уровне 2010 г. (5,4 на 1000родившихся живыми). К началу 2013 г. в связи с переходом намеждународные критерии живорождения значение данного показателянесколько возрастет.
Показатель общей смертности населения должен снизиться до 16,0случаев на 1000 населения. Смертность населения в трудоспособномвозрасте в 2013г. планируется снизиться на 2,8%, до уровня 580,0случаев на 100 тыс. населения (2010 г. - 596,2; 2011 г. - 585,0случаев на 100 тыс. населения).
В результате модернизации ожидается увеличение доступностимедицинской помощи и эффективности использования ресурсовздравоохранения. Среднегодовую занятость койки планируется увеличить с308 дней в 2010 г. до 320 дней к 2013 г.
В течение 2011-2012 годов запланировано уменьшение дефицитаобеспеченности врачебными кадрами в учреждениях здравоохранения,участвующих в оказании амбулаторной, стационарной и скорой медицинскойпомощи.
Планируется улучшение показателей, характеризующие материально-техническую базу системы здравоохранения. Будет значительно увеличеноколичество зданий, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихсяв нем. Возрастет количество ЛПУ, ресурсное оснащение которых будетприведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи.
Кроме того, ожидается положительная динамика показателей,отражающих ход внедрения современных информационных систем в практикуработы учреждений здравоохранения. К началу 2013 г. увеличитсяколичество ЛПУ, осуществляющих автоматизированную запись на прием кврачу с использованием сети Интернет и использующих электронныйдокументооборот при обмене медицинской информацией.
В результате реализации Программы в г. Таганрогеудовлетворенность населения медицинской помощью планируется повыситьна 30%.
Конечным итогом осуществления Программы должно стать формированиеэффективной инновационной модели оказания медицинской помощи жителямг. Таганрога, существенное повышение качества медицинскогообслуживания населения области, улучшение состояния здоровья жителейобласти, снижение смертности населения от основных причин, в том числесреди лиц трудоспособного возраста.
Заместитель Главы Администрации -
управляющий делами А.В. Наврат
Приложение
к программе
"Модернизация здравоохранения
г. Таганрога
на 2011-2012 гг.".
ОЦЕНКА эффективности реализации программы
"Модернизация здравоохранения г. Таганрога на 2011-2012 гг."--------------------------T------------T---------------------------T-----------------------¬¦Наименование показателей ¦Единица из- ¦ Ожидаемые конечные ¦ Фактически достигнуты ¦¦результативности (целевых¦ мерения ¦ результаты, предусмот- ¦ конечные результаты, ¦¦ индикаторов) ¦ ¦ ренные программой, все- ¦всего, в т. ч. по года즦 ¦ ¦го, в т. ч. по годам реали-¦ реализации ¦¦ ¦ ¦ зации ¦ ¦¦ ¦ +---------T--------T--------+-----T--------T--------+¦ ¦ ¦ всего ¦2011 г. ¦2012 г. ¦всего¦2011 г. ¦2012 г. ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Общая смертность на-¦ количество ¦ сниже- ¦ 16,2 ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦селения ¦ случаев на ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1000 человек¦ 4,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Младенческая смерт-¦на 1000 ро- ¦стабили- ¦ 5,4 ¦ 7.3 ¦ ¦ ¦ ¦¦ность ¦дившихся жи-¦ зация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Смертность населения в ¦ количество ¦ сниже- ¦ 585,0 ¦ 580,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦трудоспособном возрас- ¦ случаев на ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦те ¦100 тыс. че-¦ 2,7% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ловек насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Смертность населения в ¦ количество ¦ сниже- ¦ 176,0 ¦ 176,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦трудоспособном возрас- ¦ случаев на ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦те от болезней системы ¦100 тыс. че-¦ 1,0% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кровообращения ¦ловек насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Смертность населения в ¦ количество ¦ сниже- ¦ 94,0 ¦ 92,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦трудоспособном возрас- ¦ случаев на ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦те от злокачественных ¦100 тыс. че-¦ 4,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦новообразований ¦ловек насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Доля детей 1-й и 2-й ¦ % ¦увеличе- ¦ 76,5 ¦ 77,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦группы здоровья, обу- ¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чающихся в общеобра- ¦ ¦ 1,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зовательных учреждени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Пятилетняя выживае- ¦ % ¦увеличе- ¦ 97,9 ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦мость лиц, перенесших ¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦острый инфаркт миокар- ¦ ¦ 0,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦да с момента установле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния диагноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Среднегодовая занятость¦ дни ¦увеличе- ¦ 315 ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦¦койки в муниципальных¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениях здраво-¦ ¦ 3,9% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦охранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Размер дефицита обес-¦ ¦ ¦ 35,5 ¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦печенности врачебными¦ % ¦ сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кадрами - всего ¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 7,4% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Размер дефицита обес-¦ ¦ ¦ 34,8 ¦ 34,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦печенности врачебными¦ ¦ сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кадрами, оказывающими¦ % ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦амбулаторную медицин-¦ ¦ 13,2% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦скую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Размер дефицита обес- ¦ ¦ ¦ 35,2 ¦ 35,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦печенности врачебными ¦ ¦ сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кадрами, оказывающими ¦ % ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦стационарную медицин- ¦ ¦ 2,9% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦скую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Размер дефицита обес- ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦печенности врачебными ¦ ¦ сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кадрами, оказывающими ¦ % ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦скорую медицинскую ¦ ¦ 27% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦помощь* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Количество зданий уч- ¦ ¦ ¦ 42,9 ¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦реждений здравоохране- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния, прошедших капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тальный ремонт, из чис- ¦ % ¦ рост на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ла нуждающихся в нем ¦ ¦ 50% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Количество учреждений ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦¦здравоохранения, мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦риально-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оснащение которых при- ¦ единица ¦увеличе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ведено в соответствие с ¦ ¦ние в 2,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦порядками оказания ме- ¦ ¦ раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Количество пациентов, у ¦ ¦ ¦ - ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦которых ведутся элек- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тронные медицинские ¦ ¦увеличе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦карты ¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 25% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Количество муници- ¦ ¦ ¦ 62,5 ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦здравоохранения, осу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ществляющих автомати- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зированную запись на ¦ % ¦увеличе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прием к врачу с исполь- ¦ ¦ ние в 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зованием сети Интернет ¦ ¦ раз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦справочных сенсорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦терминалов (инфома- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тов), к общему количе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ству муниципальных уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реждений здравоохране- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Количество муници- ¦ ¦ ¦ 65,0 ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦здравоохранения, ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пользующих электрон- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ный документооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦при обмене медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ской информацией, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦общего количества му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ниципальных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Количество врачей- ¦ ¦ ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ ¦ ¦ ¦¦специалистов, оказы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вающих амбулаторную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦медицинскую помощь, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦которым были осущест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦влены денежные выпла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ты стимулирующего ха- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рактера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Количество среднего ¦ % ¦ ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ ¦ ¦ ¦¦медицинского персона- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ла, работающего с вра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чами-специалистами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦либо оказывающего ам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦булаторную медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦скую помощь самостоя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тельно, которым были ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦осуществлены денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦выплаты стимулирую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦щего характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+¦Удовлетворенность на- ¦ % ¦ ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦¦селения медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+---------
Заместитель Главы Администрации -
управляющий делами А.В. Наврат