Постановление Правительства Ростовской области от 27.10.2011 № 80
О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2011 N 80
г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 г. N 597
О внесении изменений в постановление Администрации
Ростовской области от 01.03.2011 N 93
В соответствии с постановлением Администрации Ростовской областиот 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областныхдолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядкепроведения и критериях оценки эффективности реализации областныхдолгосрочных целевых программ", в связи с необходимостью корректировкиобъемов финансирования Областной долгосрочной целевой программы"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областной долгосрочной целевойпрограммы "Улучшение социально-экономического положения и повышениекачества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. ГолубевПостановление вноситминистерство труда исоциального развитияРостовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.10.2011 N 80
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской области от
01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой
программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"
1. Пункт 5 изложить в редакции:
"5. Контроль за выполнением постановления возложить назаместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.".
2. В приложении N 1:
2.1. В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой программы"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы":
2.1.1. Подраздел "Структура Программы, перечень подпрограмм,основных направлений и мероприятий" изложить в редакции:
"Структура - структура Программы:
Программы, перечень паспорт Областной долгосрочной целевой
подпрограмм, программы "Улучшение социально-
основных направлений экономического положения и повышение
и мероприятий качества жизни пожилых людей в Ростовской
области на 2011-2014 годы".
Раздел I. Содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки
реализации Программы, а также целевые
индикаторы и показатели.
Раздел III. Система программных
мероприятий,
в том числе ресурсное обеспечение
Программы.
Раздел IV. Нормативное обеспечение.
Раздел V. Механизм реализации Программы,
организация выполнения Программы и
контроль за ходом ее реализации.
Раздел VI. Оценка эффективности социально-
экономических последствий от реализации
Программы.
Приложение N 1. Целевые индикаторы и
показатели Областной долгосрочной целевой
программы "Улучшение социально-
экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской
области на 2011-2014 годы".
Приложение N 2. Перечень программных
мероприятий по реализации Областной
долгосрочной целевой программы
"Улучшение социально-экономического
положения и повышение качества жизни
пожилых людей в Ростовской области на
2011-2014 годы".
Приложение N 3. Распределение объемов
финансирования Областной долгосрочной
целевой программы "Улучшение социально-
экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской
области на 2011-2014 годы".
Приложение N 4. Распределение ассигнований
по государственным заказчикам Областной
долгосрочной целевой программы
"Улучшение социально-экономического
положения и повышение качества жизни
пожилых людей в Ростовской области на
2011-2014 годы".
Приложение N 5. Реестр инвестиционных
проектов министерства труда и социального
развития по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта,
включенных в Областную долгосрочную
целевую программу "Улучшение социально-
экономического положения и повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской
области на 2011-2014 годы".
Программа не содержит подпрограмм.
Основные мероприятия Программы:
организационные мероприятия;
мероприятия, направленные на улучшение
социальной защищенности и укрепление
здоровья пожилых людей;
мероприятия, направленные на улучшение
среды жизнедеятельности пожилых людей;
мероприятия, направленные на повышение
престижа социальной работы".
2.1.2. Подраздел "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем средств, необходимый для
финансирования финансирования Программы* в 2011-2014
Программы годах, составляет всего 702 402,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования
Программы:
средства областного бюджета - 699 222,2 тыс.
рублей, в том числе:
2011 год - 145 994,6 тыс. рублей;
2012 год - 209 791,3 тыс. рублей;
2013 год - 141 648,0 тыс. рублей;
2014 год - 201 788,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3180,0 тыс.
рублей, в том числе:
2011 год - 3180,0 тыс. рублей.".
2.1.3. Сноску "*" изложить в редакции:
"* Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегоднойкорректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.".
2.2. Раздел III изложить в редакции:
"Раздел III. Система программных мероприятий,
в том числе ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решениеосновных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков,необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средствобластного бюджета, внебюджетных источников в объемах, предусмотренныхПрограммой и утвержденных областными законами об областном бюджете наочередной финансовый год.
Общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в2011-2014 годах, составляет всего 702402,2 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы:
средства областного бюджета - 699 222,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 145 994,6 тыс. рублей;
2012 год - 209 791,3 тыс. рублей;
2013 год - 141 648,0 тыс. рублей;
2014 год - 201 788,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3180,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 3 180,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Областной долгосрочнойцелевой программы "Улучшение социально-экономического положения иповышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на2011-2014 годы" по годам ее реализации приведено в приложении N 3 кПрограмме.
Распределение ассигнований по государственным заказчикамОбластной долгосрочной целевой программы "Улучшениесоциально-экономического положения и повышение качества жизни пожилыхлюдей в Ростовской области на 2011-2014 годы" приведено в приложении N4 к Программе.
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегоднойкорректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
При изменении объемов бюджетного финансирования Программыгосударственный заказчик Программы в установленном порядке уточняетобъемы финансирования за счет средств областного бюджета, внебюджетныхисточников, а также мероприятия Программы.".
2.3. Абзац седьмой раздела VI изложить в редакции:
"количество автомобильного транспорта для мобильных бригад(отделений социального обслуживания на дому) муниципальных учрежденийсоциального обслуживания для оказания неотложных социальных имедико-социальных услуг пожилым людям - 30 единиц;..".
2.4. Пункт 5 приложения N 1 к Областной долгосрочной целевойпрограмме "Улучшение социально-экономического положения и повышениекачества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"изложить в редакции:|———|———————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————||"5.|Количество авто- |единиц| 0 | 12 | 6 | 6 | 6".|| |мобильного транс- | | | | | | || |порта для мобильных| | | | | | || |бригад (отделений | | | | | | || |социального обслу- | | | | | | || |живания на дому) | | | | | | || |муниципальных уч- | | | | | | || |реждений социаль- | | | | | | || |ного обслуживания | | | | | | || |для оказания не- | | | | | | || |отложных социаль- | | | | | | || |ных и медико- | | | | | | || |социальных услуг | | | | | | || |пожилым людям | | | | | | ||———|———————————————————|——————|—————|——————|—————|—————|—————|
2.5. В приложении N 2 к Областной долгосрочной целевой программе"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы":
2.5.1. В разделе 2:
в пункте 2.3:
в графе 5 цифры "4 028,6" заменить цифрами "3 620,5";
в графе 6 цифры "1 007,6" заменить цифрами "599,5";
пункт 2.4 изложить в редакции:|—————|———————————————————|————————————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————||"2.4.|Приобретение | министер- |2011-|14 040,0|3 180,0|3 480,0|3 600,0|3 780,0|областной|улучшение || |автомобильного |ство труда и|2014 | | | | | | бюджет |состояния || |транспорта для |социального | | | | | | | |здоровья и || |мобильных бригад | развития |—————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|увеличение || |(отделений социаль-| области |2011 |3 180,0 |3 180,0| 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд- |средней || |ного обслуживания | | | | | | | | жетные |продолжи- || |на дому) муни- | | | | | | | |источники|тельности || |ципальных учреж- | | | | | | | |(Пенсион-|жизни пожи-|| |дений социального | | | | | | | |ный фонд |лых людей".|| |обслуживания для | | | | | | | | Россий- | || |оказания неотлож- | | | | | | | | ской | || |ных социальных и | | | | | | | | Феде- | || |медико-социальных | | | | | | | | рации) | || |услуг пожилым | | | | | | | | | || |людям | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|————————————|—————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|———————————|
2.5.2. В разделе 3:
в пункте 3.1:
в графе 5 цифры "1 790,7" заменить цифрами "1 032,0";
в графе 6 цифры "1 790,7" заменить цифрами "1 032,0";
пункт 3.5 изложить в редакции:|—————|——————————————————|——————————|—————|—————————|————————|—————————|———|———|—————————|———————————||"3.5.|Реконструкция зда-|министер- |2011-|192 298,7|85 000,0|107 298,7|0,0|0,0|областной|уменьшение || |ния по ул. Школь- |ство труда|2012 | | | | | | бюджет |переуплот- || |ной, 5 г. Семи- |и социаль-| | | | | | | |ненности в || |каракорска под | ного | | | | | | | |учреждениях|| |размещение уч- | развития | | | | | | | |социального|| |реждения социаль- | области | | | | | | | |обслужива- || |ного обслужива- | | | | | | | | |ния населе-|| |ния населения | | | | | | | | |ния домах- || |дома-интерната | | | | | | | | |интернатах || |для престарелых и | | | | | | | | |для преста-|| |инвалидов | | | | | | | | |релых и || | | | | | | | | | |инвалидов";||—————|——————————————————|——————————|—————|—————————|————————|—————————|———|———|—————————|———————————|
пункт 3.6 изложить в редакции:|—————|—————————————————————|————————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|———|—————————|————————————||"3.6.|Реконструкция | министер- |2011-|269 622,0|52 059,7|85 000,0|132 562,3|0,0|областной|уменьшение || |бывшей городской |ство труда и|2013 | | | | | | бюджет |переуплот- || |больницы N 6, |социального | | | | | | | |ненности в || |расположенной в | развития | | | | | | | |учреждениях || |п. Аюта г. Шахты | области | | | | | | | |социального || |под дом для пре- | | | | | | | | |обслужива- || |старелых и инва- | | | | | | | | |ния насе- || |лидов на 150 мест | | | | | | | | |ления домах-|| |(1-й этап на 75 мест)| | | | | | | | |интернатах || | | | | | | | | | |для преста- || | | | | | | | | | |релых и || | | | | | | | | | |инвалидов"; ||—————|—————————————————————|————————————|—————|—————————|————————|————————|—————————|———|—————————|————————————|
пункт 3.7 изложить в редакции:|—————|——————————————————|————————————|————|—————————|———|———|———|—————————|—————————|———————————||"3.7.|Реконструкция | министер- |2014|192 298,7|0,0|0,0|0,0|192 298,7|областной|уменьшение || |здания по адресу |ство труда и| | | | | | | бюджет |переуплот- || |пл. Свободы, 1 |социального | | | | | | | |ненности в || |х. Новоалександ- | развития | | | | | | | |учреждениях|| |ровка Азовского | области | | | | | | | |социального|| |района для разме- | | | | | | | | |обслужива- || |щения в нем дома- | | | | | | | | |ния населе-|| |интерната для пре-| | | | | | | | |ния домах- || |старелых и инва- | | | | | | | | |интернатах || |лидов | | | | | | | | |для преста-|| | | | | | | | | | |релых и || | | | | | | | | | |инвалидов".||—————|——————————————————|————————————|————|—————————|———|———|———|—————————|—————————|———————————|
2.5.3. В строке "Итого по Программе":
в графе 5 цифры "689 529,0" заменить цифрами "702 402,2";
в графе 6 цифры "147 161,4" заменить цифрами "149 174,6";
в графе 7 цифры "206 311,3" заменить цифрами "209 791,3";
в графе 8 цифры "138 048,0" заменить цифрами "141 648,0";
в графе 9 цифры "198 008,3" заменить цифрами "201 788,3".
2.5.4. Сноску "*" изложить в редакции:
"* Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегоднойкорректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетнойсистемы.".
2.6. Приложение N 3 к Областной долгосрочной целевой программе"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы" изложить вредакции:
"Приложение N 3
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования Областной долгосрочной целевой
программы "Улучшение социально-экономического положения
и повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области
на 2011-2014 годы"
(тыс. рублей)|———|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Объем финансирования ||п/п| источников |—————————|———————————————————————————————————————|| | финансирования, | всего | в том числе по годам || | направлений | |—————————|—————————|—————————|—————————|| | расходов | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. |Итого по Программе: |702 402,2|149 174,6|209 791,3|141 648,0|201 788,3||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||2. |Областной бюджет, |699 222,2|145 994,6|209 791,3|141 648,0|201 788,3|| |всего, | | | | | || |в том числе: | | | | | ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |капитальное строитель-|654 219,4|137 059,7|192 298,7|132 562,3|192 298,7|| |ство (реконструкция) | | | | | ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |капитальный ремонт | 4 085,9 | 1 032,0 | 3 053,9 | 0,0 | 0,0 ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |противопожарные |17 431,4 | 4 004,9 | 4 245,2 | 4 478,7 | 4 702,6 || |мероприятия | | | | | ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |научно-исследователь- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |ские, опытно-конструк-| | | | | || |торские работы | | | | | ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |прочие расходы |23 485,5 | 3 898,0 |10 193,5 | 4 607,0 | 4 787,0 ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||3. |Внебюджетные источ- | 3 180,0 | 3180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |ники, всего, | | | | | || |в том числе: | | | | | ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |капитальное строитель-| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |ство (реконструкция) | | | | | ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |противопожарные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |мероприятия | | | | | ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |научно-исследователь- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |ские, опытно-конструк-| | | | | || |торские работы | | | | | ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| |прочие расходы | 3 180,0 | 3 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0". ||———|——————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
2.7. Приложение N 4 к Областной долгосрочной целевой программе"Улучшение социально-экономического положения и повышение качестважизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы" изложить вредакции:
"Приложение N 4
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассигнований по государственным заказчикам Областной долгосрочной
целевой программы "Улучшение социально-экономического положения и
повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области
на 2011-2014 годы"
(тыс. рублей)|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Объем финансирования || источников |—————————|———————————————————————————————————————|| финансирования, | всего | в том числе по годам || направлений | |—————————|—————————|—————————|—————————|| расходов | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Министерство труда и социального развития области | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Итого по Программе: |702 402,2|149 174,6|209 791,3|141 648,0|201 788,3||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Областной бюджет, всего |699 222,2|145 994,6|209 791,3|141 648,0|201 788,3||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||капитальное строительство|654 219,4|137 059,7|192 298,7|132 562,3|192 298,7||(реконструкция) | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||капитальный ремонт | 4 085,9 | 1 032,0 | 3 053,9 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||противопожарные |17 431,4 | 4 004,9 | 4 245,2 | 4 478,7 | 4 702,6 ||мероприятия | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||научно-исследовательские,| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||прочие расходы |23 485,5 | 3 898,0 |10 193,5 | 4 607,0 | 4 787,0 ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Внебюджетные источники, | 3180,0 | 3180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||всего, | | | | | ||в том числе: | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||капитальное строительство| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||(реконструкция) | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||противопожарные мероприя-| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||тия | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||научно-исследовательские,| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||опытно-конструкторские | | | | | ||работы | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||прочие расходы | 3 180,0 | 3180,0 | 0,0 | 0,0 |0,0". ||—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
2.8. Дополнить приложением N 5 следующего содержания:
"Приложение N 5
к Областной долгосрочной
целевой программе "Улучшение
социально-экономического
положения и повышение качества
жизни пожилых людей в
Ростовской области
на 2011-2014 годы"
РЕЕСТР
инвестиционных проектов министерства труда и социального развития
по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта,
включенных в Областную долгосрочную целевую программу "Улучшение
социально-экономического положения и повышение качества жизни
пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"|———|———————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|| N | Наименование инвестиционного |Годы реализации| Номер и дата ||п/п| проекта (объекты капитального |инвестиционного| положительного || | строительства, реконструкции, | проекта | заключения || | капитального ремонта) | | государственной || | | |экспертизы/негосуд-|| | | | арственной || | | | экспертизы ||———|———————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———|———————————————————————————————————|———————————————|———————————————————||1. |Реконструкция здания по ул. Школь- |2010-2012 годы | от 16.10.2009 || |ной, 5 г. Семикаракорска под раз- | | N 61-1-5-3670-09 || |мещение учреждения социального | | || |обслуживания населения дома- | | || |интерната для престарелых и | | || |инвалидов | | ||———|———————————————————————————————————|———————————————|———————————————————||2. |Реконструкция бывшей городской |2011-2013 годы | от 27.11.2009 || |больницы N 6, расположенной в | | N 61-1-5-3606-09 || |п. Аюта г. Шахты под дом для | | || |престарелых и инвалидов на 150 мест| | || |(1-й этап на 75 мест) | | ||———|———————————————————————————————————|———————————————|———————————————————||3. |Реконструкция здания по адресу пл. |2014-2015 годы | от 16.03.2011 || |Свободы, 1 х. Новоалександровка | | N 61-1-5-0163-11 || |Азовского района для размещения в | | || |нем дома-интерната для престаре- | | || |лых и инвалидов | | ||———|———————————————————————————————————|———————————————|———————————————————||4. |Капитальный ремонт (выборочный | 2011 год | от 29.10.2008 || |капитальный ремонт) | | N 61-1-6-4897-08 || |ГОУСОН Волгодонской пансионат | | || |для престарелых и инвалидов | | || |(наименование учреждения в соот- | | || |ветствии с уставом: государствен- | | || |ное бюджетное учреждение | | || |социального обслуживания населе- | | || |ния Ростовской области "Волгодон- | | || |ской пансионат для престарелых и | | || |инвалидов") | | ||———|———————————————————————————————————|———————————————|———————————————————||5. |Капитальный ремонт (выборочный | 2012 год | от 03.06.2009 || |капитальный ремонт) фасада | | N 61-1-6-2254-09 || |здания ГУСОН РО "Донецкий дом- | | || |интернат для престарелых и | | || |инвалидов" г. Донецк Ростовской | | || |области (наименование учреждения | | || |в соответствии с уставом: госу- | | || |дарственное бюджетное учрежде- | | || |ние социального обслуживания | | || |населения Ростовской области "До- | | || |нецкий дом-интернат для преста- | | || |релых и инвалидов") | | ||———|———————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|
Примечание.
Наименования инвестиционных проектов изложены в соответствии сзаключениями государственной экспертизы.".
3. В приложении N 2:
3.1. Пункт 5 таблицы в разделе II изложить в редакции:|———|—————————————————————————————————————|——————|————||"5.|П5 - количество автомобильного транс-|единиц|30".|| |порта для мобильных бригад (отделений| | || |социального обслуживания на дому) | | || |муниципальных учреждений социаль- | | || |ного обслуживания для оказания | | || |неотложных социальных и медико- | | || |социальных услуг пожилым людям | | ||———|—————————————————————————————————————|——————|————|
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин